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财会知识论坛
帖子
银行会计贷款的减值如何确定?
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zinc老师
职称:
注册会计师
4.90
解题:
0.01w
引用 @
逗号
发表的提问:
关于坏账准备的一些疑惑 假设公司应收100,本期计提50减值,实际只能收到60。 疑惑1:计提减值50之后,如果没有明显现象表明收不回,是不是不需要确认坏账? 疑惑2:如果在没确认坏账前收回60,是不是同时补做一笔确认坏账的分录? 借:应收账款 100 贷:银行存款 100 借:信用减值损失 50 贷:坏账准备 50 收回 借:坏账准备 40 贷:应收账款 40 借:坏账准备 10 贷:信用减值损失 10 借:银行存款 60 贷:应收账款 60 我这样做分录对吗?如果不对麻烦老师帮下我写出正确的。。
根据 22号会计准则 只有在资产信用风险自初始确认后已显著增加时才确认资产减值损失,如果没有明显表象 可补计提坏账准备 但在收回时 只能收回部分 直接计入营业外支出 无需核算资产减值损失项目
106楼
2022-12-26 05:35:19
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袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
羊羊咩
发表的提问:
会计科目如何借贷增减的?
借:A贷:B,通过会计分录
107楼
2022-12-26 05:50:25
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.03w
引用 @
陪你考证的初级班主任
发表的提问:
公司是小规模纳税人,登固定资产记账凭证时,如何写分录? 借:固定资产 贷:银行存款 这样行吗? 借:固定资产 应交税费——应交增值税 贷:银行存款 还是得这样呢?
你好,选择第一个的小规模,他增值税抵扣不了加税,合计做账。
108楼
2022-12-26 06:12:16
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.03w
引用 @
欣欣子
发表的提问:
我想问问,企业享受10℅的加计抵减应纳税额,收到了退税如何处理才是正确的? 会计处理我们已经按照借应交税费、增值税加计扣除 贷、营业外收入, 借银行存款 贷应交税费增值税加计扣除。 办理。税务电子申报系统需要调整吗?
你好,上面的分录就是正确的。
109楼
2022-12-26 06:21:00
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郭老师:
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欣欣子
已经收到了钱,你肯定电子税务局都已经申报过了,在不需要修改的。
2022-12-26 06:42:25
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
无私的黑米
发表的提问:
减免增值税,年底如何结转 交:借:管理费用 贷:银行存款 减免:借:应交税金--减免税 贷:管理费用 年底结:借:应交税金-转出未交增值税 贷:应交税金--减免税
您好 请问已经实际抵减了增值税么
110楼
2022-12-27 05:25:22
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无私的黑米:
回复
bamboo老师
是的,已实际抵了百望税额280
2022-12-27 05:36:02
bamboo老师:
回复
无私的黑米
请问您是一般纳税人还是小规模
2022-12-27 05:53:36
无私的黑米:
回复
bamboo老师
这样的话年底应交增值税还有余额,是否要结转营业外收入科目
2022-12-27 06:18:48
无私的黑米:
回复
bamboo老师
一般纳税人
2022-12-27 06:38:12
bamboo老师:
回复
无私的黑米
您把应交税费科目余额表截图看看
2022-12-27 06:53:35
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
阳光
发表的提问:
钱定存银行一年如何做会计分录?
你好 借;银行存款——定期存款 贷;银行存款——活期
111楼
2022-12-27 05:40:43
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.28w
引用 @
月色了人
发表的提问:
银行的贷款报表,如何编制。
您好!一般情况下,就是把收入利润什么都做大点
112楼
2022-12-27 05:54:54
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月色了人:
回复
宋生老师
有没有一个标准
2022-12-27 06:38:57
宋生老师:
回复
月色了人
您好!没有标准的。
2022-12-27 07:06:36
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
波斯猫
发表的提问:
前几年的货款已付,但会计未做帐,如何现在做:借:应付帐款,贷:银行存款,这样的银行对帐不是对不上了吗
库存现金付款的吧????如果银行付款 那之前银行一直对不上了
113楼
2022-12-27 06:20:59
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波斯猫:
回复
李老师
肯定是走银行付的,我不是再三强调,以前的会计未做帐吗,现在我要怎么做
2022-12-27 06:42:59
李老师:
回复
波斯猫
对公银行付款吗???那之前从没做帐?我以为你说的是那个没入账
2022-12-27 07:05:10
张乐老师
职称:
注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题:
0.3w
引用 @
阿娜约
发表的提问:
施工企业工程竣工1年,业主审计核减已经开票确认的收入180万。从应收账款质保金中扣除,原分录借:银行存款/应收账款,贷:工程结算收入/应交增值税。如何进行审理扣款的帐务处理?
你好,扣减的部分进行冲回就好。 借:应收账款 -180 贷:工程结收入和应交增值税 -180.
114楼
2022-12-28 04:50:27
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阿娜约:
回复
张乐老师
谢谢老师
2022-12-28 05:33:44
张乐老师:
回复
阿娜约
不客气,满意请五星好评,谢谢!
2022-12-28 05:54:59
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
清清李987
发表的提问:
正确凭证为:借:应付账款 贷:银行 我3月份错误记为:借:主营业务成本 贷:银行,现在如何进行账务处理?
你好,可以在你之前分录基础上做这个调整分录 借;应付账款,贷;主营业务成本
115楼
2022-12-28 05:02:00
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
何育芝
发表的提问:
当期收全 款, 未发货 会计分录是 借:银行存款 贷:预收账款,是按照资产类来算 是如何来来判定是资产类的呢?
你好,根据银行存款金额判定计入资产的金额
116楼
2022-12-28 05:23:05
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田老师
职称:
会计师
4.97
解题:
1.05w
引用 @
菲童牛宝
发表的提问:
借贷怎么确定改写什么科目 就比如借:银行存款 贷:应付账款 应付账款写在借的话是以情况决定吗
是的,当你付款时应付账款应就在借方
117楼
2022-12-28 05:52:39
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图图*老师
职称:
中级会计师
0.00
解题:
0w
引用 @
欣喜的火
发表的提问:
某人用银行存款向咨询中心投资160,000元,此时的会计分录是借银行存款,贷实收资本。银行存款用来投资了,银行存款不应该是减少吗?而银行存款是借增贷减,所以为啥银行存款不是记贷方而是借方
你好,你这个是没弄清楚“会计主体”。 对于这个投资中心来说,是接受现金投资,收到银行存款时, 借:银行存款 贷:实收资本 从这个个人的角度来说,是花钱买股权,银行存款减少 借:长期股权投资 贷:银行存款 只不过个人不用记账
118楼
2022-12-28 06:18:00
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袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
betty
发表的提问:
购入低值易耗品会计分录借:管理费用_低值易耗品摊销贷:银行存款正确吗
正确的
119楼
2022-12-29 05:38:09
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betty:
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袁老师
谢谢老师
2022-12-29 05:58:40
袁老师:
回复
betty
不客气
2022-12-29 06:22:34
方亮老师
职称:
税务师,会计师
4.98
解题:
1.83w
引用 @
徐大萌
发表的提问:
汽车销售公司,卖出一台车,收定金或者首付款,确认收入,以及后续银行贷款到账,该如何做账呢
1、收到定金: 借:银行存款 贷:预收账款 2、收到首付款: 借:银行存款 借:预收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 3、收到贷款: 借:银行存款 贷:应收账款
120楼
2022-12-29 06:00:27
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