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会计源反结账操作在哪里
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Happy 发表的提问:
我不会,我只会把总账反结账,固定资产反结账在哪里操作呢?
你好,你期末反结账,就所有模块都完成了反结账的
1楼
2022-12-19 20:03:03
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Happy:回复邹老师 可是我已经反结账两次了,总账查询显示已经回到2017.7,而我查询固定资产账时显示2017.10
2022-12-19 20:25:58
邹老师:回复Happy你好,这个就需要咨询这个软件的客服,看是什么原因造成的,固定资产账没有同步反结账
2022-12-19 20:43:33
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 叶子 发表的提问:
金蝶反结账在哪里操作呢
反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
2楼
2022-12-19 21:10:30
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娄老师
职称:,初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 大镜框 发表的提问:
请问金蝶标准版反结账在哪里?怎么操作?步骤说下,谢谢
打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。 2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。 3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。 4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击 5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
3楼
2022-12-19 22:28:07
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 踏雪寻梅 发表的提问:
金蝶专业版反过账在哪里操作
http://blog.sina.com.cn/s/blog_166b1cad50102wyd8.html 看看这里
4楼
2022-12-19 23:20:02
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踏雪寻梅:回复QQ老师 老师,打不开啊
2022-12-19 23:50:05
QQ老师:回复踏雪寻梅金蝶专业版14.1 反过账步骤详解 此博文包含图片 (2016-12-14 12:16:45)转载▼ 标签: 金蝶kis专业版 反过账 操作步骤 应用商店 金蝶软件 分类: 金蝶 第一步:需要添加插件才可以反过账,添加步骤如下 登录专业版-最上面的我的KIS-点应用中心-应用中心右边下拉框找到添加服务- 点击后进入界面选择左边第一个第三方应用-搜索反-enter-添加 金蝶专业版14.1 <wbr>反过账步骤详解 金蝶专业版14.1 <wbr>反过账步骤详解 第二步:去财务处理模块-凭证管理-进去右键能找到反过账和反过账的按钮点击 即可(注意,没有添加插件的时候是没有这个按钮的) 金蝶专业版14.1 <wbr>反过账步骤详解 金蝶专业版14.1 <wbr>反过账步骤详解 点击右键,就出现了反过账按钮。
2022-12-20 00:04:33
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 海绵 发表的提问:
反写在哪里操作?
您好 您是航天信息开票系统么?
5楼
2022-12-20 00:48:24
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海绵:回复bamboo老师 是的老师,白色金税盘
2022-12-20 01:10:02
bamboo老师:回复海绵白色金税盘不需要反写 您增值税申报成功后 点击登陆开票系统 就自动清卡了 或者您点开状态查询看看
2022-12-20 01:23:06
海绵:回复bamboo老师 状态是金税设备当前日期是3月15
2022-12-20 01:34:44
bamboo老师:回复海绵您增值税申报成功了么
2022-12-20 01:56:02
海绵:回复bamboo老师 我们没有报增值税,是小规模纳税人,也没有开票,报的是个税
2022-12-20 02:25:40
bamboo老师:回复海绵也已经抄报税了么
2022-12-20 02:45:52
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 刀大 发表的提问:
航天A3会计软件,反结账怎么操作?
您好,帐套登陆进入反结账月份,进入总账—期末—结账,选中反结账月份,按ctrl+shift+f6,完成反结账。 点击系统左侧菜单栏-->选择总账管理-->初始化-->参数设置-->打开参数设置界面-->下拉,看到页面最后,最后一个选项是“不允许跨年反结账”,把前面的钩去掉。保存。 然后按照正常的反结账的操作,就可以反年结了。
6楼
2022-12-20 01:39:48
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刀大:回复老王老师 老师,我就是正常的反结账操作不会
2022-12-20 02:11:13
老王老师:回复刀大您好,反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能 。
2022-12-20 02:21:19
陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 韦园园 发表的提问:
哪个老师可以解释用友T3反结账反记账怎么操作
您先进入软件 总账---月末结账 ,会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 ,然后点击总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ,最后点击 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话框 点击您要恢复的月份或是近一个月的,然后在审核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点击记账 最后结账 出报表
7楼
2022-12-20 02:37:30
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
反记账在哪里反损益结转在哪里
这个需要看具体的是什么财务软件,不同的财务软件使用的快捷键不同
8楼
2022-12-20 03:48:12
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咪老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.84
解题: 0.04w
引用 @ Li???????????? 发表的提问:
金蝶反过账哪里可以操作的呢
反结账的时候要确认本月是否做账,如果已经做账,最好不要反结账,一旦反结账,本月凭证都会消失
9楼
2022-12-20 04:51:42
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Li????????????:回复咪老师 结转后发现有做错,不是要反结账,再到过账,然后才可以修改吗
2022-12-20 05:29:45
咪老师:回复Li????????????是的,但是会对本月的会计凭证有影响
2022-12-20 05:57:17
Li????????????:回复咪老师 我12月的已经刚刚结转后发现有凭证错,现在要反结账,提示这个,怎么操作呢?
2022-12-20 06:11:40
咪老师:回复Li????????????如果一月已经做账,不能反结账只能调账,如果没有做账,可以直接反结账,不用管他的提示,希望你喜欢我的回答,谢谢。
2022-12-20 06:41:36
Li????????????:回复咪老师 这个提示,我按确定之后,没有任何提示窗口了!
2022-12-20 07:03:39
Li????????????:回复咪老师 它提示使用上年年末备份的账套数据,怎么操作呢
2022-12-20 07:14:47
咪老师:回复Li????????????这个提示应该是你们已经年结了,目前有些系统可以反年结,有些则不行,具体需要问一下你们财务软件服务商。
2022-12-20 07:25:29
咪老师:回复Li????????????反年结,需要先打开去年的账套,在上一年的账套中进行反结账。
2022-12-20 07:51:17
Li????????????:回复咪老师 我是在练习会计学堂的课程,不能问服务商
2022-12-20 08:14:35
Li????????????:回复咪老师 会计学堂给我安装的金蝶
2022-12-20 08:42:12
咪老师:回复Li????????????打开去年的账套,在上一年的账套中进行反结账。
2022-12-20 09:02:51
Li????????????:回复咪老师 上一年的账套哪里打开
2022-12-20 09:31:55
咪老师:回复Li????????????将打开日起调至去年的,就是去年的账套了
2022-12-20 09:56:10
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ Littlelittle 发表的提问:
老师,请问快账软件反审核的操作码在哪里设置?
你看看帮助那里有没有?
10楼
2022-12-20 05:45:56
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 皮蛋1026 发表的提问:
老师从登记会计凭证和期末结账一整天视频操作流程在哪里看
你好,在真账实操里面有。
11楼
2022-12-20 06:54:20
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 蓉儿 发表的提问:
金蝶里应收模块想反结账,提示当前期间存在已核销的单据,不能反结账。需要怎么操作下
你好 要删除已经生成凭证的单据 反了后修改了 还要重新生成 这个你还是找下专业的金蝶软件售后帮你处理下
12楼
2022-12-20 08:14:14
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
畅捷通会计财务软件已经结账,反结账操作不了是什么原因
反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可
13楼
2022-12-20 09:13:07
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 猫咪???? 发表的提问:
在金蝶软件操作时提示 不能反结账到启用会计期间之前是咋回事啊?
也就是你 现在的期间就是你建账的第一期,你再反到前一期,就是建账之前,这是不可行的。
14楼
2022-12-20 10:14:33
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
金蝶反结账和反过账在哪里,
反结账Ctrl+F12,反过账Ctrl+F11
15楼
2022-12-20 11:04:58
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