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会计源反结账操作在哪里
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 独特的蜻蜓 发表的提问:
今年7月份的结转损益凭证在9月份结转时间是9月份要反结账后重新出报表具体怎么操作
您好,那您需要把9月份的帐先反结账,反记账,再反审核,然后再把期末结转的凭证删除,在重新结转7月份的
241楼
2023-07-09 19:27:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ start 发表的提问:
金蝶专业版反过账在哪里反呀
Ctrl+F11
242楼
2023-07-09 19:54:00
全部回复
start:回复邹老师 这是标准版的 专业版的那 在哪里
2023-07-09 20:09:31
邹老师:回复start你好,咨询软件客服
2023-07-09 20:37:01
start:回复邹老师 客服是什么那
2023-07-09 20:55:57
邹老师:回复start金蝶软件开发单位或销售单位
2023-07-09 21:24:56
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 整齐的巨人 发表的提问:
老师今年说要返还微小型企业的工会经费,这个具体在哪里操作,怎么操作?
信阳市总工会关于实施小微企业工会经费支持政策的通告   为贯彻落实党中央、国务院支持实体经济发展的决策部署和中华全国总工会、河南省总工会关于实施小微企业工会经费支持政策,促进小微企业健康发展,规范小微企业工会经费使用管理,现就全额返还小微企业工会经费(筹备金)有关事项公告如下:   一、政策适用范围   我市凡符合《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)和《关于印发〈统计上中小微型企业划分办法[2017]〉的通知》(国统字[2017]213号)确定的小微企业划型标准的企业。   二、政策实施时限   自2020年1月1日起至2021年12月31日止,对通过税务代征系统收到的小微企业按期拨缴的工会经费(筹备金)实行全额返还。   三、返还相关要求   小微企业必须是按照全部职工工资总额的2%计提工会经费并按规定比例及时足额上缴工会经费(筹备金)。   已建立工会组织的小微企业上缴的工会经费将全额返还至其工会账户;暂未建立工会组织的小微企业,在建立工会组织后再全额返还至其工会账户。   各小微企业主动联系所属市、县(区)总工会进行备案,填报《信阳市小微企业工会经费(筹备金)返还申请表》并提供相关证明资料。符合条件的小微企业,由所属市、县(区)总工会于每年的7月和12月集中返还工会经费(筹备金)。   信阳市、县(区)总工会联系电话   信阳市总工会 6366395   浉河区总工会 6253883   平桥区总工会 3776068   罗山县总工会 2550025   潢川县总工会 6871228   固始县总工会 4188166   息县总工会 5951072   淮滨县总工会 7760998   光山县总工会 8599868   商城县总工会 7932799-810   新县总工会 2988262   鸡公山管理区总工会 6992256   上天梯非金属矿管理区总工会 3886856   潢川经济开发区总工会 6119177   南湾风景区总工会 6373922   羊山新区总工会 6651876   高新技术产业开发区总工会 3706211
243楼
2023-07-10 16:39:46
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整齐的巨人:回复maize老师 老师有甘肃这边的吗?
2023-07-10 16:53:21
maize老师:回复整齐的巨人没有不好意思没有甘肃的这个,
2023-07-10 17:04:41
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 斯文的过客 发表的提问:
请问下老师,会计分录做好如何过账在金碟里面的操作?
你好,金蝶里有过账的按钮的啊,凭证做好,审核,之后口可以点击凭证过账,
244楼
2023-07-10 16:47:05
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ wlw 发表的提问:
领发票 清卡 在哪里操作
你的金税盘有一个报税处理点,里面的反邪。
245楼
2023-07-10 17:05:06
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wlw:回复郭老师 领用成功后,还需要分发吗
2023-07-10 17:30:18
郭老师:回复wlw你好,需要分发的,你需要下载下来。
2023-07-10 17:57:52
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 热情的巨人 发表的提问:
购票员变更,在哪里操作
您好,在电子税务局增加就可以
246楼
2023-07-10 17:21:55
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热情的巨人:回复QQ老师 在那个位置了,找不到呢
2023-07-10 17:39:55
热情的巨人:回复QQ老师 请求操作步骤
2023-07-10 18:02:53
QQ老师:回复热情的巨人1.使用办税员登录电子税务局,在电子税务局首页点击我要办税—发票使用; 2.在发票使用下找到发票票种核定调整,如下图所示; 3.也可在电子税务局首页搜索栏查找发票票种核定,如下图所示; 4.点击进入发票票种核定,点击继续办理进入填写申请表,在填写申请表界面下拉找到新增购票人填写处,点击增加,如下图所示,添加需要新增的购票人员; 5.填写好之后根据提示步骤点击下一步,在预览提交界面检查信息是否正确; 6.提交之后等待几分钟在文书查询界面查询到税务事项通知书,如下图所示; 7.若出现如下图所示的“发票数量信息异常”,返回填写申请单步骤,将选定的票种的数量修改,然后再修改成原数据即可; 8.若出现如下图所示的界面,返回填单申请单步骤,不要全部勾选已核定购票人员维护复选框; 9.然后登录财务负责人账号,按照如下图两种方式,进入用户管理界面,增加购票员信息,最后购票员使用实名认证的个人信息登录进行绑定即可; 10.在用户管理界面,增加购票员信息之后购票员本人使用实名办税的个人账户进入绑定即可
2023-07-10 18:28:13
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 坚持 发表的提问:
只有会计主管才可以进行反业务操作吗
用友t3中
247楼
2023-07-10 17:47:59
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江老师:回复坚持根据业务操作权限,一般是这样的控制
2023-07-10 18:02:45
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 忆枫亭 发表的提问:
请问金蝶k3总账和供应链在结账之前做哪些操作?
总账期末处理   *1、期末调汇   操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—期末调汇   注意点:所有凭证必须过账   只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能   *2、自动转账   操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—自动转账   注意点:   A、转出科目可以非明细科目;   B、转入科目一定是明细科目;可包含未过账凭证   3、结转损益   操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—结转损益   注意点:A、所有凭证必须过账   B、系统参数中本年利润科目要进行选择   易引发的错误:若在系统参数中未选择“本年利润”科目,则报“未指定本年利润科目或科   目不存在,不能进行结转损益”的错误   4、期末结账   操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—期末结账   注意点:   不能结账的原因:   (1)有未过账的凭证(2)无权限(3)其他子系统未结账(4)与其他用户冲突
248楼
2023-07-11 16:35:36
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萱萱老师:回复忆枫亭Step1:供应链 结账之前,需要检查项目: 1、外购入库单、销售出库单、其他入库单、产品入库、领料单、其他出库单、盘盈单、盘亏单、调拨单、委外加工入库单、委外加工出库单、委外加工入库单均要审核。其中:外购入库单、其他入库单、盘盈单、产品入库单的单价和金额不准为0。委外加工入库单的加工单价不准为0。 2、 存货核算——入库核算 (1)外购入库核算:作用(核算时间要长一点)是将本期发票金额重写到已勾稽的外购入库单。保持发票与入库单金额一致; (2)委外加工入库核算:作用是将委外加工出库单的材料成本金额写给对应的委外入库加工入库单的材料成本一栏中,并将加工费分配给对应的产品; (3)自制入库核算:作用是将当期完工产成品的生产成本批量填写到“产品入库单”; (4)其他入库核算(组装核算):作用是将组装BOM中的“其他出库单”的发出成本写给对应的“其他入库单”的入库单价。 3、存货核算——材料出库核算(没有错误报告);产品出库核算(没有错误报告)。 4、凭证管理——生成外购入库暂估冲回、外购入库、外购入库估价入账、生产领料单、销售出库单、其他入库单、其他出库单、产品入库销售出库(赊销)、销售收入(赊销)都要生成记账凭证。 5、存货核算——期末关账。  先关账再对账,对账成功(没有差额)后再点“反关账”。  6、对账完成后,再结账。
2023-07-11 17:13:31
忆枫亭:回复萱萱老师 老师,比如采购入库单,生成外购入库,和采购发票核对,销售出库单和销售发票核对,生成凭证,生产领料单和哪个项目核对数据?要生成凭证吗?我们是计划成本BOM只是导数据,库存管理要生成凭证吗?应收应付要生成凭证吗?
2023-07-11 17:24:48
萱萱老师:回复忆枫亭这个具体看你们软件是如何设置的
2023-07-11 17:50:15
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 贪玩的八宝粥 发表的提问:
速达3000,7月份费用单据没有录完但是结账了,我要反结账,但是上边的会计期间是灰色5,然后直接确定了,是不是错了该怎么操作
你直接反结账就可以了
249楼
2023-07-11 17:02:43
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 林月婷 发表的提问:
会计学堂里面哪里有课程讲新公司注册的操作步骤的
你好 这个你可以在首页右上角点击求课程按钮的  
250楼
2023-07-11 17:26:16
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林月婷:回复王超老师 求课程里面有的吗
2023-07-11 17:37:55
王超老师:回复林月婷是的,在里面进行申请,后续会有老师提供这个课程的
2023-07-11 18:02:10
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户byjwb4 发表的提问:
手工做账,此页作废具体操作,以及“此页作废”字样写在哪里
你好  在页面的上面,用红色的笔写【此页作废】,然后就是签名。 页码要写。 总账的页码要连续,目录页填写****科目,**页-**页。 作废的页,空着摆在那里就行。不要撕掉。
251楼
2023-07-11 17:45:00
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 逆光の向日葵 发表的提问:
速达财务软件结账之后,发现账务需要修改,反结账,这个反结账的操作,只要点击取消上期结账,然后下一步,下一步点到最后就可以了吗?以为我5月份的票子几乎都做完了,反结账会影响到我5月份的账务吗?
你好,很高兴为你解答 不影响,但是会影响五月的期初
252楼
2023-07-12 16:36:23
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ ???? 发表的提问:
速达3000,7月份费用单据没有录完但是结账了,我要反结账,但是上边的会计期间是灰色5,然后直接确定了,是不是错了该怎么操作
你好,先做7月的反结账就行。
253楼
2023-07-12 16:48:32
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????:回复陈静老师 不是要反结账反登账反审核,我做到那一步才可以录费用
2023-07-12 17:36:31
陈静老师:回复????你好,反结账反审核反记账后就可以录费用
2023-07-12 17:50:52
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 郑丽 发表的提问:
u8反结帐怎么操作啊,都结完了发现没有计提固定资产,想再加上。
以账套主管身份进入用友U8,依次输入用户名、密码 打开总账系统模块,依次点击【总账】—【期末】—【结账】 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可; 反记账 1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】; 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【确定】按钮,如图所示: 退出上面的窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】 在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择 “××××年××月初状态”。
254楼
2023-07-12 16:59:46
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郑丽:回复方老师 谢谢老师,很详细,然后呢,可是我现在登录上去是3月份的帐啊,怎么再录入二月份里的帐啊
2023-07-12 17:18:18
方老师:回复郑丽登录那用2月的日期登录。
2023-07-12 17:35:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ f(x) 发表的提问:
会计做完帐之后需要结转损益,结转损益这个在金蝶里面的流程怎么样操作的呢?
你好,流程是:过账,结转损益,再过账,然后结账
255楼
2023-07-12 17:29:02
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f(x):回复邹老师 这个在会计学堂里面有对应的课程吗?
2023-07-12 17:58:45
f(x):回复邹老师 还有会计每月都需要对账,这个对账又是什么意思呢,他们是怎么对账的呢?
2023-07-12 18:21:57
邹老师:回复f(x)你好,课程方面我没有都去听课,一般来说金蝶软件的课程会涉及这方面的
2023-07-12 18:43:55
f(x):回复邹老师 那会计每月需要对账,这个对账是怎么对行的呢?
2023-07-12 19:13:17
邹老师:回复f(x)你好,你所指的对账是账实核对,还是与客户对账
2023-07-12 19:42:29
f(x):回复邹老师 不是和客户对
2023-07-12 20:01:28
邹老师:回复f(x)你好,是单位的账实核对吗?
2023-07-12 20:14:30

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