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会计源反结账操作在哪里
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
你好,我想反结账2020年1月的账,怎么操作
您好,在总账管理中【期末结转-结账】选择1月反结账,然后修改凭证即可。
121楼
2023-05-07 21:56:59
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Kalen Wu:回复庄老师 我这里选择不了1月
2023-05-07 22:15:03
庄老师:回复Kalen Wu你好,那每个月反冲一直冲到1月份,
2023-05-07 22:35:29
Kalen Wu:回复庄老师 系统只能反冲一个月的
2023-05-07 22:53:17
庄老师:回复Kalen Wu你好,可以的,一个一个月冲一直冲到1月份,
2023-05-07 23:20:37
Kalen Wu:回复庄老师 图一是我反结账7月,图二是我反结账7月后,再次反结账上上个月的,就不行了
2023-05-07 23:36:21
庄老师:回复Kalen Wu你好,你要取消凭证的审核,另外要用结账人身份进入反结账操作,
2023-05-08 00:05:12
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 朝朝 发表的提问:
用友反结账问题在哪里讲的呢?没有呀?
位神魔没人回答我问题
122楼
2023-05-08 17:58:27
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王雁鸣老师:回复朝朝您好,在T3中课时15中有讲一句话,但是没有讲怎么反结账。如果想反结账按如下步骤操作。 当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令,反结账的步骤为:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击财务会计→总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。
2023-05-08 18:49:21
锋利老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 青峰 发表的提问:
老师,请问反结账怎么操作,我有点不懂
你好。你到主界面那里,找到期末处理,大概名称是这样的,里面有反记账,反结账按钮的。再不然,可以问一下你们软件的服务人员
123楼
2023-05-08 18:27:29
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ Ky 发表的提问:
航天信息软件中如何进行操作反结账,反记账,快捷键是什么
可以试下,CTRL+SHIFT+F6 这三组合键同时操作 取消反结账 CTRL+H 反记账的操作。
124楼
2023-05-08 18:53:52
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 阿妹 发表的提问:
老师,金蝶软件做到审核后过账,还没结转损益,现在需要反结账怎么操作呢?
先反过账然后反审核
125楼
2023-05-08 19:15:05
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阿妹:回复小云老师 老师,知道呢?就是在哪儿点,没看到反过账的地,具体操作步骤?
2023-05-08 19:41:46
小云老师:回复阿妹一般是在右上角,有个操作,那里面有
2023-05-08 20:05:23
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 丝诺 发表的提问:
定制的学习方案结果,我在会计学堂官网没有看到老师反馈在哪里?
http://www.acc5.com/home.php?c=learn_plan 也可以找下报名老师
126楼
2023-05-08 19:44:58
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丝诺:回复李老师 我不知道我的报名老师是谁,我的课程是之前买的,以前没给我安排老师?现在可以给我安排一个吗
2023-05-08 19:58:45
李老师:回复丝诺你可以群里联系一下老师
2023-05-08 20:16:26
优优老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.11w
引用 @ 依依妈咪 发表的提问:
金蝶云星空如何反结账?有没有操作流程
你好,可以百度搜索一下操作流程
127楼
2023-05-09 19:01:44
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陈老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 方向与定位 发表的提问:
老师,反结账时出现这个提示怎样操作?
就是你要用备份帐套反结账12月的帐啊
128楼
2023-05-09 19:12:33
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方向与定位:回复陈老师 怎样操作呢
2023-05-09 19:39:33
陈老师:回复方向与定位你这个是什么财务软件 什么版本呢
2023-05-09 19:52:59
方向与定位:回复陈老师 金蝶kis迷你版
2023-05-09 20:18:44
陈老师:回复方向与定位这里有账套恢复的操作,你详细看下,然后在这个恢复的账套里边来反过账https://wenku.baidu.com/view/51278a430912a216147929c4.html
2023-05-09 20:32:01
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 胖妞的泰坦尼克号 发表的提问:
老师,您好,反结账提示这个,我怎么操作
让你去备份帐套里操作
129楼
2023-05-09 19:21:04
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丁老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 清晨 发表的提问:
速达财务软件期末反结账后怎样操作?
1、登录速达财务软件; 2、账务-->辅助工具-->反结账。注意要选同时删除本期结转损益产生的凭证; 3、账务-->辅助工具-->反登账; 4、账务-->辅助工具-->反审,这样就把速达财务软件已结账的账务反结账了。
130楼
2023-05-09 19:44:59
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清晨:回复丁老师 我只是辅助工具-反结帐了11,12月的,如何还原原来的帐务?是否还要结转上期的损益?
2023-05-09 20:33:20
清晨:回复丁老师 明细分类帐只有10月的?怎么办呀?
2023-05-09 20:49:08
丁老师:回复清晨你好,凭证没有删除都不影响,你再结转损益,然后结账即可。
2023-05-09 21:02:46
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 胖妞的泰坦尼克号 发表的提问:
老师,金蝶标准版反结账怎样操作,谢谢
同学,你好,试下反结账Ctrl%2BF12
131楼
2023-05-10 18:58:15
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 雨诗 发表的提问:
我想对2017年度账进行反结账,需要注意哪些问题及操作步骤?软件 是用友T3标准版的。
你好! 1、先手动备份账套(以预防出现意外情况) 2、进入17年账套,CTRL+SHIFT+F6反结账,CTRL+h反记账 3、作相应的调整 4、记账,结账....... 5、如修改后科目余额有改动,进入18年账套,修改期初余额
132楼
2023-05-10 19:06:31
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雨诗:回复老江老师 修改后科目余额的自动转为18年期初余额吧,需要手动修改吗?
2023-05-10 19:47:44
老江老师:回复雨诗如果新建18年的账之后,后修改的,要自己手工修改期初数的
2023-05-10 20:11:04
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱学习~~~ 发表的提问:
学堂全盘帐里面的反过账和反审核如果批量操作
凭证管理,右键,选择反过账,反记账即可
133楼
2023-05-10 19:30:42
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爱学习~~~:回复陈诗晗老师 没有凭证管理呀,是精斗云
2023-05-10 19:44:01
爱学习~~~:回复陈诗晗老师 老师在看一下
2023-05-10 20:10:26
陈诗晗老师:回复爱学习~~~空白处,点击右键呢
2023-05-10 20:35:49
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ RR 发表的提问:
什么是反结账啊?软件具体怎么操作呀?
就是把你结账月份的账反回去当需要反结的月份 具体怎么反结 你在快账**群里咨询一下专业老师
134楼
2023-05-10 19:41:59
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RR:回复马老师 反结账就是重新做账吗?反结账是回到那个月份重新做账吗?
2023-05-10 20:12:27
马老师:回复RR回到那个月份把你需要修改的改一下就可以 不是所有的都重新做
2023-05-10 20:25:27
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 灰鸽子 发表的提问:
老师,金蝶软件做账跨年反结账要怎么操作?
需要修改去年的帐套,不能反年结账,需要找到以前的年结文件,将后缀名改成AIS,再打开帐套,修改后,再重新年结,这时候,就有两个2018年的文件了,如果原来的18年帐套做了凭证,可以打开现在新的帐套,菜单栏、文件、引入凭证,选择旧的18年帐套,如果会计科目一样,可以把凭证引入过来,如果不一样,则凭证会引入失败,引入前复制下18年新帐套备份下
135楼
2023-05-21 21:05:34
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灰鸽子:回复朴老师 老师,那18年的修改后结账到19年,后,19年的不是要重新做账了
2023-05-21 21:48:27
朴老师:回复灰鸽子期初数发生变化了哦
2023-05-21 22:06:25
灰鸽子:回复朴老师 还是不太明白,老
2023-05-21 22:21:08
朴老师:回复灰鸽子你好,具体哪里不明白呢
2023-05-21 22:34:59

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