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收到转账支票存入银行会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.48w
引用 @ Amor Fati. 发表的提问:
申请银行汇票转入银行汇票存款5万元,怎么写会计分录?
借银行存款 贷应收票据
61楼
2022-12-13 06:33:22
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答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 王豆豆9028 发表的提问:
收到银行支付的利息收入,会计分录怎么写
借:银行存款 贷:财务费用-利息
62楼
2022-12-13 07:01:03
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 机会成本 发表的提问:
老师我想问一下,转账支票支付,写会计分录的时候是银行存款还是应付票据?
您好,同学,贷方是银行存款科目。
63楼
2022-12-13 07:22:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 张雪亭 发表的提问:
收到某公司技术服务费用1000 支票已送存银行会计分录怎么写
借;管理费用等科目 贷;银行存款
64楼
2022-12-13 07:44:58
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张雪亭:回复邹老师 老师 我想问下我们收到款 不应该是借银行存款吗
2022-12-13 08:13:53
邹老师:回复张雪亭你好,我以为是你们支付的服务费用 收到是 借;银行存款 贷;应收账款
2022-12-13 08:43:12
梁梁老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 端庄的纸鹤 发表的提问:
3.某企业2×18年4月30日的银行存款日记账账面余额为691600元,而银行对账单上企业存款余额为681600元,经逐笔核对,发现有以下未达账项: (1)4月26日,企业开出转账支票3000元,持票人尚未到银行办理转账,银行尚未登账。 (2)4月28日,企业委托银行代收款项4000元,银行已收款入账,但企业未接到银行的收款通知,因而未登记入账。 (3)4月29日,企业送存购货单位签发的转账支票15000元,企业已登账,银行未登账。 (4)4月30日,银行代企业支付水电费2000元,企业尚未接到银行的付款通知,故未登记入账。 要求:根据以上有关内容,编制“银行存款余额调节表”,并分析调节后是否需要编制有关会计分录
同学,你好,调节后不需要做会计分录
65楼
2022-12-14 06:44:52
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 大意的发夹 发表的提问:
甲公司2019年12月31日银行存款日记账余额为48 800元,银行对账单余额为74 000元,经过逐笔核对发现未达账项如下: (1)甲送存开户工行一张支票2000元,甲已记账,银行未入账; (2)甲开出转账支票18000元,甲已记账,持票人尚未办理转账; (3)甲委托银行收款10000元,银行已记账,甲尚未收到收款通知; (4)银行代替甲支付水电费800元,银行已记账,但甲尚未收到付款通知。    要求:甲公司编制银行存款余额调节表,会计分录
你好 (1)甲送存开户工行一张支票2000元,甲已记账,银行未入账; 借,银行存款2000 贷,主营业务收入等2000 (2)甲开出转账支票18000元,甲已记账,持票人尚未办理转账; 借,原材料等18000 贷,银行存款18000 (3)甲委托银行收款10000元,银行已记账,甲尚未收到收款通知; 借,银行存款10000 贷,应收账款10000 (4)银行代替甲支付水电费800元,银行已记账,但甲尚未收到付款通知。 借,管理费用等800 贷,银行存款800
66楼
2022-12-14 07:06:51
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 踏实的衬衫 发表的提问:
某企业2x18年3月31日的银行存款日记账账面余额36000元,而银行对账单上企业存款余额为72000元,经逐笔核对,发现有以下未达账项:1.企业将收到的销货款4000元存入银行,企业已登记银行存款增加,而银行尚未记增加。2.企业开出转账支票36000元支付购货款,企业已登记银行存款减少,而银行尚未记减少。3.收到某单位汇来的购货款20000元,银行已登记增加,企业尚未记增加。4.银行代企业支付水电费16000元,银行已登记减少,企业尚未记减少。要求:根据以上有关内容,编制“银行存款余额调节表”,并分析调节后是否需要编制有关会计分录。
您好,具体你看下图片,调节后不需要编制有关会计分录,因为银行余额调节表的编制,只是为了核实企业帐和银行帐之间差异的原因,所以不需要调整账务,也就不用做会计分录。
67楼
2022-12-14 07:27:36
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 强健的方盒 发表的提问:
1. 简答题 2×19年5月31日,雨露公司银行存款日记账余额为710400元,银行对账单余额为739400元。经逐笔核对,发现有如下未达账项及错账记录: (1)5月20日,将股东追加的投资64000元送存银行,公司已入账、银行尚未入账。 (2)5月25日,公司将存入银行的销货款4000元错记为400元。 (3)5月28日,开出52000元的转账支票支付货款,公司已入账、银行尚未入账。 (4)银行已入账、公司尚未入账的委托银行收款38000元。 (5)银行代公司支付水费600元,银行已入账公司尚未入账。 请结合上述资料: (1)根据业务(2)编制更正错账的会计分录,并重新计算银行存款日记账余额。 (2)编制“银行存款余额调节表”。
你好,1、根据业务(2)编制更正错账的会计分录 借:银行存款 -400       贷:应收账款 -400 借:银行存款 4000       贷:应收账款 4000 银行存款日记账余额710400-400%2B4000=714000 2、编制的“银行存款余额调节表”见图片所示
68楼
2022-12-14 07:41:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.28w
引用 @ 姐姐 发表的提问:
公司的银行存款账户收到存款利息怎么做会计分录呢,期末怎么结转?
您好!借银行存款 贷财务费用。 借财务费用 贷本年利润
69楼
2022-12-15 08:02:04
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姐姐:回复宋生老师 财务费用余额在贷方啊,本来结转不是应该借本年利润 贷财务费用么 比如说我们这个月收到存款利息是100元,具体分录要怎么做呢,谢啦
2022-12-15 08:30:40
宋生老师:回复姐姐你好!借银行存款100 贷财务费用100。 借财务费用100 贷本年利润100
2022-12-15 08:58:07
姐姐:回复宋生老师 好的,谢谢
2022-12-15 09:18:16
宋生老师:回复姐姐您好!不客气的。
2022-12-15 09:46:42
姐姐:回复宋生老师 老师,还有个问题,支付给客户的返利应该怎么做账呢,分录要怎么做,比如说我们先实收客户一万块,之后再返利一千块给到对方的业务员,这笔账应该怎么做
2022-12-15 10:01:31
宋生老师:回复姐姐您好!这样是需要对方业务员给你们开发票,然后你们根据发票来付钱 另外这涉嫌利用职务之便获取不正当利益。
2022-12-15 10:20:36
姐姐:回复宋生老师 如果这笔返利是返给对方公司呢?分录要怎么做,属于什么科目
2022-12-15 10:43:58
宋生老师:回复姐姐您好!如果是给对方,则要开红字发票冲减。 先开红字发票冲减之前蓝字发票,然后再开正确的发票。
2022-12-15 10:54:40
姐姐:回复宋生老师 还有我们公司是小规模纳税人,发票是叫别人代开的,支付给他们的费用要怎么做分录
2022-12-15 11:16:59
宋生老师:回复姐姐你好!你说的别人是税局还是别的公司。如果是别的公司那代开本身就是违法的。你账上面不能做这个
2022-12-15 11:42:11
姐姐:回复宋生老师 是别的代理记账的公司,如果不能这样做的话,那这笔支付出去的费用要怎么做呢
2022-12-15 12:03:13
宋生老师:回复姐姐您好!没有发票的不做。你要做,也行,计入销售费用或者管理费,汇算清缴的时候调整
2022-12-15 12:31:52
姐姐:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2022-12-15 12:43:13
宋生老师:回复姐姐你好!不客气的。
2022-12-15 13:06:55
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 忧郁的西装 发表的提问:
收到甲企业送来的转账支票90000元,收款单位为我行开户的乙企业。编制银行会计分录
借银行存款贷应收账款
70楼
2022-12-15 08:12:57
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 绅士汉 发表的提问:
从一般银行账户转到基本账户,会计分录按借银行存款--基本户,贷银行存款--一般户吗
是的,是这样账务处理的
71楼
2022-12-15 08:38:59
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 心星 发表的提问:
上月收到180000元,走到营业外收入并结转到本年利润了当时会计分录是 借银行存款 180000 贷营业外收入180000,这月支出了160000元,和180000元是一个账务,我应该怎么做会计分录了
你好,简单的处理:借营业外收入 160000 贷银行存款 (当作差错更正)
72楼
2022-12-18 07:59:10
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户qsm3fs 发表的提问:
购入材料,验收入库,买价2400,增值税312,款项以银行存款支付,同时按时间成本转账。会计分录
借:原材料2400 应交税费-应交增值税(进项) 312 贷:银行存款 2712
73楼
2022-12-18 08:04:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 范范  发表的提问:
银行存款利息收入的会计分录怎么做?还有月末结转的会计分录呢?
你好 存款利息收入 借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数) 借;财务费用——利息收入 贷;本年利润
74楼
2022-12-18 08:26:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
从单位基本账户存款转存收入专户中可要做预算会计分录了?财务,借,银行存款-收入户。贷,银行存款-备用金户。预算会计可要做?
你好,也要做的。
75楼
2022-12-19 05:53:26
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