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在建工程暂转固会计分录
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Luck/kaStar 发表的提问:
我这工程验收一月份完毕了,可是还有部分工程发票未收到,未付款,我在建工程怎么结转,后期收到发票怎么记分录,2月份有收入了
你好,你可以先用预算数结转,后期再结转
286楼
2023-08-10 15:26:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 夏果儿 发表的提问:
收到设计费专票一张,可以这样做吗?借:在建工程-设计费 应交税金-应交增值税(进) 贷:应付账款 ,应交税金是做在在建工程分录 还是转固定资产分录那边?
你好,如果是抵扣的,计入应交税费核算,不是固定资产也不是在建工程
287楼
2023-08-10 15:50:44
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夏果儿:回复邹老师 我的意思是借:在建工程 应交税费-应交增值税(进) 还是借:固定资产 应交税费-应交增值税(进)?
2023-08-10 16:13:11
邹老师:回复夏果儿你好,通常先计入在建工程
2023-08-10 16:29:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 方大冬 发表的提问:
老师好!我们公司在新建厂房,厂房里面要安装电梯,那买的电梯,是直接计入固定资产还是在建工程?
你好,先计入在建工程,完工结转到固定资产 
288楼
2023-08-10 16:09:27
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方大冬:回复邹老师 那买的工程用电缆线也计入在建工程?
2023-08-10 16:33:55
邹老师:回复方大冬你好,买的工程用电缆线,是用于建造厂房? 
2023-08-10 16:54:04
方大冬:回复邹老师 是的  厂房的配电工程
2023-08-10 17:09:42
邹老师:回复方大冬你好,那就是计入  在建工程  科目核算的 
2023-08-10 17:39:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 一叶知秋 发表的提问:
您好,老师,请问自建自用房屋,在建工程转固定资产时,计提折旧会计分录怎么做?还有装修计入长期待摊费用怎么计提?
你好,这个是办公室的吗?如果是的话,借管理费用贷累计折旧。 装修费的借管理费用,贷长期待摊费用。
289楼
2023-08-10 16:24:27
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一叶知秋:回复郭老师 老师,是自建自用的酒店,经营餐饮住宿业,固定资产和长期待摊费用金额很大
2023-08-10 16:40:03
郭老师:回复一叶知秋固定资产最低20年 长期待摊费用最低三年
2023-08-10 16:51:40
一叶知秋:回复郭老师 都需要提取残值吗?
2023-08-10 17:05:06
郭老师:回复一叶知秋固定资产自己设置零到5%都可以的, 长期待摊费用不需要。
2023-08-10 17:31:48
一叶知秋:回复郭老师 长期待摊费用8年可以吗?
2023-08-10 17:52:56
郭老师:回复一叶知秋可以的,超过三年可以允许,正确可以允许。
2023-08-10 18:05:36
一叶知秋:回复郭老师 老师,我们土地也是自己买的,无形资产一土地使用权怎么计提呢?
2023-08-10 18:30:33
郭老师:回复一叶知秋你好,做的在建工程里面的和你的房屋一块儿转固定资产。
2023-08-10 18:51:08
一叶知秋:回复郭老师 会计分录做:借管理费用,贷累计折旧吗?不用做累计摊销吗?
2023-08-10 19:09:08
郭老师:回复一叶知秋你好,折旧的分录是这么做的,无形资产是累计摊销。
2023-08-10 19:22:22
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
在建工程达到预定可使用状态,转固定资产,由于部分发票还未开回来,所以我暂估做的1.借:在建工程 贷:应付账款 2.借:固定资产 贷:在建工程 现在发票回来了并且付款,进项税怎么做
借:应付账款贷:固定资产;借:固定资产,应交税费贷:应付账款
290楼
2023-08-10 16:53:59
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婷:回复袁老师 之前已经按固定资产提折旧了,但没有估计进去税款问题,现在这样做相当于固定资产减少了,固定资产卡片是否要从改呢
2023-08-10 17:15:30
袁老师:回复是的,需要调整
2023-08-10 17:29:54
婷:回复袁老师 请问老师,办公楼已竣工但款没付,所以发票也没开完,我当时那样做暂估的分录对吗?明细应该怎样体现暂估?如果不对请老师给我正确分录
2023-08-10 17:41:30
袁老师:回复可以的,在建工程--暂估,用二级科目吧
2023-08-10 18:06:47
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 健康的眼睛 发表的提问:
企业楼房的固定资产原值100万,累计折旧60万,固定资产净值40万,楼房要清拆重建,会计怎样分录?怎样把固定资产净值40万转为在建工程?
不转到在建工程 转到固定资产清理科目 固定资产处置: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益/报废的记营业外收入科目 清理亏损时 借: 资产处置损益/报废的记营业外支出科目 贷:固定资产清理
291楼
2023-08-11 16:18:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 莫离。 发表的提问:
那未安装时是计入在建工程,安装完毕计入固定资产,收到发票又计入在建工程接着转入固定资产,这样导致会不会产生两笔固定资产?
你好,需要取得发票才可以计入在建工程,安装完毕计入固定资产 这样怎么会重复呢
292楼
2023-08-11 16:23:32
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莫离。:回复邹老师 可是我是先安转完再取得发票的,预付款时您不是说借:预付账款 贷:在建工程 安转完后不就是借:在建工程 贷:固定资产,然后收到发票,按照您跟我说的不就是借:? 贷:在建工程 接着再借:在建工程 贷:固定资产,这样不就重复了吗?
2023-08-11 16:51:01
邹老师:回复莫离。你好,那你之前没有取得发票,安装是不需要做分录的
2023-08-11 17:07:55
莫离。:回复邹老师 您之前不是说安装完之后就计入固定资产吗?能不能麻烦您从预付货款——安装设备时(安装时有安转人工费、叉车费、水泥费等)——安转完毕——收到发票按顺序的给我写一下分录?
2023-08-11 17:24:29
邹老师:回复莫离。预付 借;预付账款 贷;银行存款 安装 没有取得发票无法核算 取得发票借;在建工程 贷;银行存款 预付账款 安装完毕 借;固定资产 贷;在建工程 不是最后才取得发票,而是提供了安装服务就需要索取发票
2023-08-11 17:39:50
莫离。:回复邹老师 预付时贷银行存款,取得发票时也是贷:银行存款,这样不就银行重复支出了吗?
2023-08-11 17:55:28
邹老师:回复莫离。你好,后面的预付账款是补付前面的差额,而不是重复的意思
2023-08-11 18:16:51
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
我们公司购得锅炉计入固定资产还是在建工程?
你好,不需要安装的话计入固定资产
293楼
2023-08-11 16:50:59
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 整齐的诺言 发表的提问:
在固定资产改扩建期间不是应该计入到在建工程中吗。回答的内容是可以理解成目前达到可使用状态了吗
您好,您的理解非常正确,是应计入在建工程。
294楼
2023-08-16 16:06:29
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答疑-陆老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 爱生活爱瑜伽(厚德载物) 发表的提问:
请问老师b应该计入在建工程再计入固定资产。而不是直接计入固定资产
因为这个生产线是需要安装的,所以在安装的时候计入在建工程,安装完成后转入固定资产
295楼
2023-08-16 16:27:22
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爱生活爱瑜伽(厚德载物):回复答疑-陆老师 但是本题让选不对的,没有选b所以也就是说b是对的。但是b说应该计入固定资产。我感觉不是很对,因为先计入在建工程,再计入固定资产。所以选择不正确的需要把b选上。
2023-08-16 16:42:30
答疑-陆老师:回复爱生活爱瑜伽(厚德载物)这没安装完就是在建工程啊,安装完了才是固定资产,所以应该是计入在建工程
2023-08-16 16:52:47
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 开心的保温杯 发表的提问:
我们单位(行政单位)之前执行的是最老的会计制度,没有在建工程这个科目,所以工程款用暂付款挂着,但是有发票的,19年初执行新政府会计制度科目衔接时,暂付款可以直接转到在建工程科目吗 借:在建工程-建筑安装工程投资-建筑工程-昆仑社区 800000 贷:暂付款-A公司 500000 -B公司 200000 -C公司 100000
你好,同学。 可以的,可以这样调整处理
296楼
2023-08-16 16:41:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 水映清荷 发表的提问:
在建工程领用选材料进项税额转出的会计分录怎么写?
你好! 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
297楼
2023-08-17 16:20:38
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 海↑彩虹 发表的提问:
建筑工程公司暂估入账,次月发票来了一部分,还需要继续暂估入账会计分录怎么做啊
你好!跟你第一次暂估是一样的分录了。你之前第一次暂估怎么做的?
298楼
2023-08-17 16:27:57
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海↑彩虹:回复宋生老师 我第一次暂估是借工程施工材料费126万,借人工费84万,贷应付账款 暂估款
2023-08-17 16:45:17
海↑彩虹:回复宋生老师 次月来了材料票30万,人工费抵了135000,然后增加了个机械燃油费,请问老师现在我的会计分录应该怎么做才是正确的呢?
2023-08-17 17:05:13
宋生老师:回复海↑彩虹你好!你先红字冲减暂估的金额,然后做正确的分录。借工程施工-合同成本-材料/人工 贷应付账款。 然后继续做暂估的分录就好了
2023-08-17 17:31:56
海↑彩虹:回复宋生老师 老师我做正确的分录时,因为是现金支付的可以直接做贷库存现金吗?
2023-08-17 17:45:51
宋生老师:回复海↑彩虹你好!可以的。可以贷现金了。
2023-08-17 18:05:26
海↑彩虹:回复宋生老师 老师出现了红色数字是什么意思啊?成本暂估少了吗?还是…
2023-08-17 18:24:59
宋生老师:回复海↑彩虹你好!你冲减了成本就会是红色了。是减少了。
2023-08-17 18:43:53
海↑彩虹:回复宋生老师 您好老师这样是对的吗老师?o(^o^)o
2023-08-17 19:08:32
宋生老师:回复海↑彩虹你好!你有没有做负数冲减?
2023-08-17 19:24:56
海↑彩虹:回复宋生老师 没有呐,请教一下老师负数冲减怎么做啊?
2023-08-17 19:35:50
宋生老师:回复海↑彩虹你好!你如果没有做负数,为什么会红色呢 你看下明细账。
2023-08-17 19:54:37
海↑彩虹:回复宋生老师 好的,因为之前暂估的是210万,这个月来了30万的材料票,那么这个月应该继续暂估180万,但是我这个月并没用暂估到180万,只暂估了170多万
2023-08-17 20:07:41
宋生老师:回复海↑彩虹你好!没关系,不一定说一定要暂估180万,你可以只估算170万
2023-08-17 20:36:13
海↑彩虹:回复宋生老师 所以说就出现了主营业务成本是负数这种情况,我不知道这样做对不对老师?
2023-08-17 21:05:27
宋生老师:回复海↑彩虹你好!对不对要看明细账的。你之前210万冲减了,然后重新估了170万是吗?
2023-08-17 21:21:37
海↑彩虹:回复宋生老师 是的按照你说的方法,先冲减之前的暂估,然后做正确的分录,然后又继续暂估的
2023-08-17 21:45:07
宋生老师:回复海↑彩虹你好!这样跟成本没关系啊。只是暂估的数啊。你暂估怎么做的分录。
2023-08-17 22:04:38
海↑彩虹:回复宋生老师 请老师看一下!
2023-08-17 22:33:52
宋生老师:回复海↑彩虹你好!你如果是暂估与实际的差异的话,这样也是可以的。成本确实是可能出现负数
2023-08-17 23:02:07
海↑彩虹:回复宋生老师 好的,谢谢您宋老师!
2023-08-17 23:31:35
宋生老师:回复海↑彩虹你好!不客气的。
2023-08-17 23:46:54
海↑彩虹:回复宋生老师 老师您好!请教一下工程类的人工工资分录是挂在工程施工人工费里的,企业所得税汇算清缴的时候可以记入职工薪酬吗?
2023-08-18 00:05:12
宋生老师:回复海↑彩虹您好!麻烦不同的问题不要再一个上面不停的追问,谢谢! 可以的。可以计入职工薪酬。
2023-08-18 00:19:03
海↑彩虹:回复宋生老师 好的老师,谢谢您!
2023-08-18 00:35:58
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 风趣的雪糕 发表的提问:
在建工程在总公司核算,转固后怎么将固定资产计入分公司?
总分公司之间的资产划拨(不转移产权): 写一个调拨单,母公司:借固定资产清理,累计折旧;贷:固定资产;分公司做个相反分录 一收一支,合并层面没有影响
299楼
2023-08-17 16:41:59
全部回复
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
想请问下老师,在建工程转固定资产暂估怎么转呢,按合同总额吗?可是在建工程里面金额不是那么多呀,做应付账款-固定资产暂估-厂房这样吗?还是说不用做三级科目呀
您好,是的,按合同金额。那您与工程人员确认是否暂估完全
300楼
2023-08-18 16:38:59
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微信用户:回复小林老师 是需要暂估完全的
2023-08-18 16:57:15
小林老师:回复微信用户您好,是的,要尽量全部金额暂估
2023-08-18 17:18:12
微信用户:回复小林老师 工程已经完工了,并且投入使用了,但是还有部分款项未付款
2023-08-18 17:37:35
小林老师:回复微信用户您好,那您按合同金额暂估未发生部分
2023-08-18 18:05:50
微信用户:回复小林老师 暂估未发生部分?我不太明白
2023-08-18 18:30:43
微信用户:回复小林老师 意思就是合同所有金额是吧,可是我在建工程只有已发生的部分,未发生的部分是放在应付账款吗
2023-08-18 18:59:41
小林老师:回复微信用户您好,是的,未发生但确认会发生的,计入暂估
2023-08-18 19:17:28
微信用户:回复小林老师 用什么科目体现未发生的呢,老师
2023-08-18 19:31:14
小林老师:回复微信用户您好,贷应付账款~暂估
2023-08-18 19:54:51
微信用户:回复小林老师 因为不止一个工程,所以二级科目需要分明细点吗?
2023-08-18 20:19:03
小林老师:回复微信用户您好,可以按项目挂暂估
2023-08-18 20:33:43
微信用户:回复小林老师 好的,谢谢老师
2023-08-18 20:46:07
小林老师:回复微信用户您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
2023-08-18 21:13:24

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