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会计工作完之后如何放松
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 鳗鱼鸡翅 发表的提问:
老师好 请问中级会计考完后,会计工作简历上的工作单位可以写以前公司吗?目前的公司从事的与会计工作相关不大
你好,写现在的单位,因为拿证需要单位盖章的
241楼
2023-07-12 18:02:58
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 欣慰的水池 发表的提问:
请问我以前年度漏付工资如何处理会计分录。还有我之前是当月付上个月工资,后来就当月付当月,应付应酬有个余额,如何做会计处理
你好 你应该是有没有计提导致了余额 你去年漏付的 现在支付了 去年计提分录没有
242楼
2023-07-16 19:16:25
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欣慰的水池:回复meizi老师 14年计提了,其中一个月没有付工资
2023-07-16 19:59:23
欣慰的水池:回复meizi老师 还有18年年底付工资就当月付当月了,
2023-07-16 20:21:16
欣慰的水池:回复meizi老师 那个应付职工薪酬余额越留越大
2023-07-16 20:45:07
meizi老师:回复欣慰的水池你好 你们正常计提了 一般次月发放就会平的 当然会累计 因为你发放的时候当月又要做计提
2023-07-16 21:04:46
欣慰的水池:回复meizi老师 13年漏发一个月
2023-07-16 21:19:22
欣慰的水池:回复meizi老师 然后18年当月发上月的时候,到年尾就变成当月发当月,那如何冲平啊?
2023-07-16 21:40:37
meizi老师:回复欣慰的水池你好 13年漏发了 你计提没有 没计提就走一笔 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借未分配利润贷以前年度损益调整; 你实际没有发 是应付职工薪酬会余额的 你去查下18年你发放完没有
2023-07-16 21:59:39
欣慰的水池:回复meizi老师 13年计提了,就是没有发工资
2023-07-16 22:24:59
meizi老师:回复欣慰的水池你好 没发的这部分就挂在应付职工薪酬贷方放着 你发放了才会平 , 你现在就去检查你计提了多少金额 发放了多少金额 中间挂在应付职工薪酬贷方的金额 就是截止目前没有发放的额
2023-07-16 22:53:32
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 马莉 发表的提问:
金蝶软件,前期购买的Ipad,已入账并计提折旧,之后购买了键盘之类需要补计该资产的账面价值,总帐如何操作?固定资产账套又该如何操作?
你好,同学 你这里键盘作为独立增加固定资产的部分处理,这里增加后,重新按增加后的价值折旧即可
243楼
2023-07-16 19:31:47
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马莉:回复陈诗晗老师 总账方面,增加资产,那固定资产卡片不要做相应处理吗?
2023-07-16 20:09:12
马莉:回复陈诗晗老师 或者做资产变动处理呢?
2023-07-16 20:30:48
陈诗晗老师:回复马莉需要做变动啊,你这个固定资产既然增加这个卡片,肯定也要做相应的处理。
2023-07-16 20:41:50
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 懦弱的白羊 发表的提问:
外地挂靠劳务公司交金,上海公司如何发放工资,如何输入会计凭证
您好,您就是上海公司吗
244楼
2023-07-16 19:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
建筑施工会计怎么做账例如第二个月合同完工进度该如何计算
一般根据已经发生的成本占总成本的比例来确认完工进度
245楼
2023-07-17 17:23:02
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 一乐欢 发表的提问:
会计人员月工作总结应该如何写?
https://wenku.baidu.com/view/e8476c4db04e852458fb770bf78a6529657d357f.html 这是相关的范本 可以参考 一下
246楼
2023-07-17 17:32:42
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一乐欢:回复玲老师 老师,有没其他呢
2023-07-17 17:56:27
玲老师:回复一乐欢你好 各单位情况不同 只是参考一下怎样写的思路
2023-07-17 18:15:08
玲老师:回复一乐欢https://wenku.baidu.com/view/fdbc9a3e7ed5360cba1aa8114431b90d6c85893c.html 这个也可以参考 结合自己单位实际写就可以
2023-07-17 18:40:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Lukaya 发表的提问:
往来会计 应收应付如何开展工作
你好,根据单位涉及应收,应付账款科目的凭证登记往来科目的借方 或者贷方发生额,然后结转出余额就是了
247楼
2023-07-17 17:41:58
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Lukaya:回复邹老师 这算是会计模块里面最简单的吗
2023-07-17 18:01:11
邹老师:回复Lukaya你好,是的,是非常简单的会计岗位
2023-07-17 18:28:15
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 绿水青山 发表的提问:
发放工资扣个人所得税和社会保险如何做会计分录,
按下面这个图做分录就可以。
248楼
2023-07-18 17:12:04
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绿水青山:回复maize老师 个人所得税不计提
2023-07-18 17:27:31
绿水青山:回复maize老师 个人所得税不需要计提吗
2023-07-18 17:40:26
maize老师:回复绿水青山你计提管理费用职工薪酬包括个人所得税,这个你是代扣代缴。
2023-07-18 17:55:51
绿水青山:回复maize老师 个税只能入管理费用吗
2023-07-18 18:20:31
maize老师:回复绿水青山不是你看上面分录那个应付职工薪酬-工资包括支付给个人社保和个税。
2023-07-18 18:35:57
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 张丽萍 发表的提问:
老师:您好!固定资产提完折旧后,会计分录如何处理。
出售么,不出售不处理
249楼
2023-07-18 17:24:58
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张丽萍:回复maize老师 不出
2023-07-18 17:45:21
maize老师:回复张丽萍那不处理,不做分录
2023-07-18 18:01:29
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 与时俱乐 发表的提问:
那会计和出纳该如何协作,更有利于工作呀
出纳是归会计管的,出纳管理好报销费用单据,月底对好账后一次交给财务做账,月底要盘点库存现金
250楼
2023-07-18 17:31:32
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吴月柳:回复与时俱乐出纳是归会计管的,出纳管理好报销费用单据,月底对好账后一次交给财务做账,月底要盘点库存现金
2023-07-18 17:48:29
吴月柳:回复与时俱乐出纳是归会计管的,出纳管理好报销费用单据,月底对好账后一次交给财务做账,月底要盘点库存现金
2023-07-18 18:04:47
吴月柳:回复与时俱乐出纳是归会计管的,出纳管理好报销费用单据,月底对好账后一次交给财务做账,月底要盘点库存现金
2023-07-18 18:17:08
吴月柳:回复与时俱乐出纳是归会计管的,出纳管理好报销费用单据,月底对好账后一次交给财务做账,月底要盘点库存现金
2023-07-18 18:29:52
吴月柳:回复与时俱乐出纳是归会计管的,出纳管理好报销费用单据,月底对好账后一次交给财务做账,月底要盘点库存现金
2023-07-18 18:46:32
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 果果 发表的提问:
给员工发放的开门红现金,应如何做会计分录?
你好,做到工资里一起
251楼
2023-07-18 17:41:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 快乐天使 发表的提问:
过年时发放给员工奖金,应该如何做会计分录
你好 计入福利费 走应付职工薪酬
252楼
2023-07-19 16:37:28
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Bonjour 发表的提问:
老师:你好!我刚到一个驾校做主办会计,之前他们请了一段时间的主办会计,但是只做了一个阶段的会计核算,现老板要我从公司开办到现阶段做个完整的会计衔接工作,但是之前的出纳会计有很多原始凭证都没有保留完善,特别是库存现金与银行存款帐户的余额对不上,我真不知道工作如何下手,希望老师能指点一二,谢谢!
你好,那你只能根据现在有的票据和记录来做账
253楼
2023-07-19 16:46:46
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 爱'默 发表的提问:
之前的会计都没有计提工资 直接发放工资的,我接手后需要怎么做呢?
你好,你以后就需要计提,然后发放
254楼
2023-07-19 17:07:24
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爱'默:回复紫藤老师 比如我7月初做的是6月的账 那我是计提6月工资然后发放5月的吗?
2023-07-19 17:24:53
紫藤老师:回复爱'默你可以当月计提,当月发放,或者当月计提,次月发放
2023-07-19 17:43:40
爱'默:回复紫藤老师 但是我们是20号发工资,我当月计提 可是我6月是发5月的工资啊
2023-07-19 18:07:32
紫藤老师:回复爱'默当月计提,次月发放也可以
2023-07-19 18:21:33
爱'默:回复紫藤老师 反正之前的账没做计提跟我没影响了?
2023-07-19 18:34:11
紫藤老师:回复爱'默你可以从现在开始做
2023-07-19 18:55:04
爱'默:回复紫藤老师 我计提工资是等算好了工资计提还是固定一个月取这个数计提 到时候有多或者少再冲平?
2023-07-19 19:11:00
紫藤老师:回复爱'默等算好了工资计提
2023-07-19 19:29:57
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
老师好!上月计提员工工资,这个月没有发放:如何做会计分录
没有发工资就不用做分录。
255楼
2023-07-19 17:21:08
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做最好的me:回复玲老师 老师好!是不是需要挂员工往来
2023-07-19 17:35:08
玲老师:回复做最好的me计提了,后面没有发,就不用做发的分录,什么时候发再做借应付职工薪酬贷银行存款
2023-07-19 17:52:02

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