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资产收购费用的会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 马兰 发表的提问:
出售无形资产,扣除折旧和费用,取得的收益,会计分录咋写?
借银行存款 累计摊销 贷无形资产 应交税费 资产处置损益
76楼
2023-04-18 20:25:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
固定资产以此性做费用的会计分录怎么做呀?
你好,借;固定资产 贷;银行存款等科目 借;管理费用等科目 贷;累计折旧
77楼
2023-04-18 20:38:59
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朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
某企业2020年12月购入管理部门使用的待安装固定资产,价款10万元,增值税1.3万元,安装调试费2万元。预计使用5年。残值率为10%。(14分) 要求:(1)编制外购固定资产的会计分录。 (2)计算2021年固定资产折旧额,编制计提折旧的会计分录。
借在建工程10%2B2=12 应交税费-应交增值税(进)1.3 贷银行存款 借固定资产12 贷在建工程12 2021年固定资产折旧额=12*(1-10%)/5=2.16 借管理费用2.16 贷累计折旧2.16
78楼
2023-04-19 19:35:53
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 大头针 发表的提问:
基金管理人收到基金产品的认购费/申购。会计分录怎么做?
1.购买时: 借:交易性金融资产—成本 贷:银行存款、其他货币资金等
79楼
2023-04-19 19:49:02
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大头针:回复思顿乔老师 管理人的账务处理,是收到,不是购买
2023-04-19 20:19:26
思顿乔老师:回复大头针收到基金认购费时, 借:现金或银行存款 贷:其他应付款--基金认购费 转出时, 借:其他应付款--基金认购费 贷:现金或银行存款
2023-04-19 20:43:42
大头针:回复思顿乔老师 认购费/申购费是归募集机构所有,管理人作为募集机构自行募集,分录怎么做?
2023-04-19 21:00:04
思顿乔老师:回复大头针借:银行存款 贷:吸收存款或者其他应付款或者受托投资款等科目
2023-04-19 21:23:08
思顿乔老师:回复大头针管理人帮募集机构自行募集,这个不需要做分录,但是申购费,这个是需要做分录的,借:银行存款 贷:其他应付款
2023-04-19 21:36:36
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
1.合作社收到农民用自己的林地入股的会计分录又怎么写呢?2.合作社购买种子(不考虑相关税费)的会计分录如下对吗?借:生产性生物资产贷 :银行存款 等
1、借:生物性资产贷:实收资本;2对的啊
80楼
2023-04-19 20:08:47
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霞:回复袁老师 老师,第1个问题为什么不是“借:无形资产”啊?
2023-04-19 20:48:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小草 发表的提问:
到银行购买现金支票、转账支票而扣除费用怎么写会计分录,另外电汇收取的费用怎么写会计分录
购买支票的费用 借;管理费用——支票工本费 贷;库存现金等科目 电汇收费 借;财务费用——手续费 贷;银行才能看等科目
81楼
2023-04-19 20:35:59
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朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ tan90° 发表的提问:
购固定资产发生的运输费可抵税怎么写会计分录
运费记到固定资产成本  假如运费1090 借固定资产1000 应交税费-应交增值税(进)90 贷银行存款
82楼
2023-04-24 19:24:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
某企业2020年12月购入管理部门使用的待安装固定资产,价款10万元,增值税1.3万元,安装调试费2万元。预计使用5年。残值率为10%。(14分) 要求:(1)编制外购固定资产的会计分录。 (2)计算2021年固定资产折旧额,编制计提折旧的会计分录。
你好,这里的折旧方法是按直线法吗 
83楼
2023-04-24 19:48:57
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ lingial 发表的提问:
购买税控盘的费用如何做会计分录,费用抵税怎么做会计分录
借:管理费用 贷:银行存款等 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
84楼
2023-04-24 20:14:28
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lingial:回复张艳老师 增值税减免税款在借方也是是直接减吗
2023-04-24 20:34:14
张艳老师:回复lingial是的,减免税款在借方,表示减少。
2023-04-24 21:03:57
lingial:回复张艳老师 谢谢老师
2023-04-24 21:33:07
lingial:回复张艳老师 购税控盘时,借:管理费用贷:库存现金<br>需要交增值税825.24,现用480抵扣,剩余345.24用银行交了请问怎么做会计分录
2023-04-24 21:43:21
张艳老师:回复lingial您要把本期进项税额和销项税额的数字告诉老师一下,或我给您一个整体分录,您对应科目填进数字就可以了 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(减免税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款
2023-04-24 22:00:17
lingial:回复张艳老师 老师我们是小规模的
2023-04-24 22:14:36
张艳老师:回复lingial这样的话 借:应交税费--应交增值税 345.24 贷:银行存款 345.24 全额抵减增值税的480在借方,本期确认的增值税825.24在贷方,正负相抵后,就剩下贷方的345.24了
2023-04-24 22:43:15
lingial:回复张艳老师 需交销项税额825.24,其中480元减免税做了抵扣,剩余345.24用银行存款交的
2023-04-24 22:57:28
张艳老师:回复lingial是的,是这样理解的。
2023-04-24 23:11:02
lingial:回复张艳老师 借:应交税费--应交增值税825.24<br>应交税费--应交增值税(减免税)480<br>贷:银行存款345.24
2023-04-24 23:39:00
lingial:回复张艳老师 可以像上面那样写分录吗
2023-04-24 23:55:55
张艳老师:回复lingial不是这样写的 您全额抵减增值税时,会有这个分录 借:应交税费——应交增值税 480 贷:管理费用 480 您平时确认收入时,会有贷方的应交税费——应交增值税 825.24 这样应交税费——应交增值税科目的余额就是825.24-480=325.24 您缴纳增值税时,直接做 借:应交税费--应交增值税 345.24 贷:银行存款 345.24
2023-04-25 00:22:25
豆豆老师
职称:初级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.02w
引用 @ 维维 发表的提问:
融资租赁购入设备 所产生的租金和利息是计入什么会计分录?可以记入固定资产还是财务费用?
先计入未确认融资费用然后每月转财务费用
85楼
2023-04-24 20:26:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
请问用专项拨款购买的固定资产财务会计和预算会计怎样做会计分录?
借固定资产 贷本年盈余 借事业支出 贷财政补助预算收入
86楼
2023-04-25 19:19:41
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
请问用专项拨款购买的固定资产财务会计和预算会计怎样做会计分录?
借:固定资产 贷:非流动资产基金——固定资产 借:事业支出 贷:财政补助收入——财政直接支付 如果是财政授权支付,那么第二笔分录为: 借:事业支出 贷:零余额账户用款额度
87楼
2023-04-25 19:39:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 巧克力 发表的提问:
老师,你好,我单位是搞文化活动策化的,公司购买红酒用于活动,这个费用应如何写会计分录
借;销售费用——活动费用 贷;银行存款等科目
88楼
2023-04-25 20:04:23
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ FáN 发表的提问:
老师,您好,请问承兑购买原料,然后还付给对方承兑贴现费用,请问会计分录是?
您好 请问收到原材料发票了么
89楼
2023-04-25 20:15:26
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FáN:回复bamboo老师 还没有收到,老师
2023-04-25 20:31:06
bamboo老师:回复FáN那请问原材料已经收到了么
2023-04-25 20:55:11
FáN:回复bamboo老师 原料收到了,就是不知道这贴现费用,是计入财务费用,还是计入原料成本里面
2023-04-25 21:17:28
bamboo老师:回复FáN贴现费用,是计入财务费用
2023-04-25 21:30:02
FáN:回复bamboo老师 喔 喔,好的
2023-04-25 21:42:59
bamboo老师:回复FáN嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
2023-04-25 22:09:48
FáN:回复bamboo老师 老师,我们原料承兑了50万,希望又用银行存款付了贴现费用给对方7065元,请问分录如何写?
2023-04-25 22:30:22
bamboo老师:回复FáN7065全部是承兑费用么
2023-04-25 22:48:27
FáN:回复bamboo老师 是的
2023-04-25 23:02:38
bamboo老师:回复FáN借:原材料 500000 财务费用 7065 贷:应付票据 500000 银行存款 7065
2023-04-25 23:23:50
FáN:回复bamboo老师 不是应该冲应收票据吗?
2023-04-25 23:39:07
bamboo老师:回复FáN您票据是收到后转出的 不是自己单位开具的 对吧 那是应该用应收票据科目
2023-04-26 00:05:28
FáN:回复bamboo老师 恩恩,是的,谢谢您,老师
2023-04-26 00:28:58
bamboo老师:回复FáN不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-04-26 00:40:34
海棠老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 发表的提问:
购买长期股权投资的交易费用怎么做会计分录
同一控制下的企业合并,发生的长期股权投资的交易费,如:发生的评估费、律师费、审计费等中介费用,是计入管理费用会计科目核算;非同一控制下的企业合并,发生的长期股权投资的交易费,是计入长期股权投资的初始投资成本的。
90楼
2023-04-25 20:23:59
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云:回复海棠老师 借长期股权投资,贷方什么?
2023-04-25 20:45:01
云:回复海棠老师 我以银行存款支付给产权交易所,注明股权转让款,分录写,借股权投资,贷银行存款,那是不是错了
2023-04-25 21:07:15
海棠老师:回复长期股权投资,无论是使用权益法还是成本法核算,其相关费用都是计入其成本的。  借:长期股权投资—成本   贷:银行存款
2023-04-25 21:20:57
云:回复海棠老师 我支付是贷银行存款,那现在交易所开过来的交易服务费专用发票,我不知道怎么做分录了
2023-04-25 21:43:58
海棠老师:回复借:长投 应交税费-增-进 贷:银行存款
2023-04-25 22:10:31
云:回复海棠老师 付款的时候就已经带银行存款,现在只收到发票,并不需要再付款,是第三方,也就是产权交易所开出来的服务费
2023-04-25 22:22:51
海棠老师:回复付款的时候,没有发票,入了哪个科目,怎么做的。
2023-04-25 22:50:06

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