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有关固定资产的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 太阳之子-涅磐重生 发表的提问:
融资租入固定资产的会计分录都怎么处理呢?
借;固定资产 未确认融资费用 贷;银行存款 长期应付款
286楼
2023-08-10 16:54:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 果冻 发表的提问:
老师, 固定资产清理按照账面净值, 做会计分录的时候 借:固定资产清理的金额, 累计折旧的金额 贷 : 固定资产的金额分别是什么呢?
你好 借:固定资产清理(原值—累计计提的折旧金额) ,  累计折旧(累计计提的折旧金额)  ,  贷:固定资产(原值)
287楼
2023-08-10 17:02:59
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果冻:回复邹老师 累计折旧是固定资产清理的二级科目吗 ? 两者计提的折旧金额是一样的吗?
2023-08-10 17:26:28
邹老师:回复果冻你好 借:固定资产清理(原值—累计计提的折旧金额) ,  累计折旧(累计计提的折旧金额)  ,  贷:固定资产(原值) 累计折旧是一级科目,而不是是固定资产清理的二级科目 两者的金额不同啊 
2023-08-10 17:52:17
果冻:回复邹老师 老师, 固定资产清理(原值-累计计提的折旧金额)这个是什么呢? 累计折旧这个账上有数
2023-08-10 18:05:52
邹老师:回复果冻你好,比如原值100万,累计折旧20万,那么固定资产清理的金额就是80万 
2023-08-10 18:16:48
果冻:回复邹老师 明白了, 谢谢老师
2023-08-10 18:31:44
邹老师:回复果冻不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-08-10 18:48:19
果冻:回复邹老师 老师还有个问题, 按照净值出售, 那么就是没有净收益, 收到账款时 借: 银行存款 贷:固定资产清理 对吗 ? 如果开发票的话之前抵扣过得, 需要开13% 的税率吗?
2023-08-10 19:05:29
邹老师:回复果冻你好,出售的时候,贷方还有应交税费科目 如果开发票的话之前抵扣过,是按13%的税率开具发票的 
2023-08-10 19:26:52
果冻:回复邹老师 哦对, 那出售的时候做会计分录 借:银行存款 贷:应交税金-销项税额 固定资产清理 是这样吗?
2023-08-10 19:48:55
邹老师:回复果冻你好,是的,是这样的
2023-08-10 20:07:53
果冻:回复邹老师 好的, 谢谢老师
2023-08-10 20:35:17
邹老师:回复果冻不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-08-10 20:45:38
果冻:回复邹老师 老师, 其中有一台固定资产是当时公司做项目的时候, 直接跟着项目合同金额卖掉了。 因为没有人通知财务, 一直挂在固定资产没有处理, 这样的怎么办呢
2023-08-10 21:09:33
邹老师:回复果冻你好,需要根据处置情况,补做相应的账务处理是
2023-08-10 21:22:00
果冻:回复邹老师 会计分录该怎么做呢
2023-08-10 21:37:33
邹老师:回复果冻你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2023-08-10 22:05:17
果冻:回复邹老师 之前项目的已经开发票了, 这个就不能开发票了吧,
2023-08-10 22:25:16
邹老师:回复果冻你好,是的,是这样的 
2023-08-10 22:47:05
果冻:回复邹老师 那这样的话会计分录 是 借:固定资产清理 累计折旧 贷 :固定资产 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 是这样吗 ?
2023-08-10 23:00:51
邹老师:回复果冻你好,是没有处置收入吗 
2023-08-10 23:19:12
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 金瀚々(限工作)々 发表的提问:
固定资产发生部分减少怎么做会计分录
你好 具体是哪部分减少了
288楼
2023-08-16 15:56:07
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答疑苏老师:回复金瀚々(限工作)々你好 是重新大修理了吗
2023-08-16 16:39:34
刘利老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 烟雨楼台 发表的提问:
固定资产清理相关分录
固定资产清理分录 (1)出售、报废和毁损的固定资产转入清理时, 借:固定资产清理(转入清理的固定资产帐面价值) 累计折旧(已计提的折旧) 固定资产减值准备(已计提的减值准备) 贷:固定资产(固定资产的账面原价) (2)发生清理费用时, 借:固定资产清理 贷:银行存款 (3)计算交纳营业税时,企业销售房屋、建筑物等不动产,按照税法的有关规定,应按其销售额计算交纳营业税, 借:固定资产清理 贷:应交税金——应交营业税 (4)收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等时, 借:银行存款 原材料等 贷:固定资产清理 (5)应由保险公司或过失人赔偿时, 借:其他应收款 贷:固定资产清理 (6)固定资产清理后的净收益, 借:固定资产清理 贷:长期待摊费用(属于筹建期间) 营业外收入——处理固定资产净收益(属于生产经营期间) (7)固定资产清理后的净损失, 借:长期待摊费用(属于筹建期间) 营业外支出——非常损失(属于生产经营期间由于自然灾害等非正常原因造成的损失) 营业外支出——处理固定资产净损失(属于生产经营期间正常的处理损失) 贷:固定资产清理 固定资产清理完成后,属于生产经营期间正常的处理损失,借记“营业外支出——处置非流动资产损失”科目,贷记本科目;属于自然灾害等非正常原因造成的损失,借记“营业外支出——非常损失”科目,贷记本科目
289楼
2023-08-16 16:10:36
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ zmj 发表的提问:
销售固定资产会计分录怎么做?
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
290楼
2023-08-16 16:37:40
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zmj:回复佟老师 如果是净损失可以税前扣除吗?
2023-08-16 17:01:29
佟老师:回复zmj净损失是可以扣除的
2023-08-16 17:17:00
zmj:回复佟老师 我还想问一下我们公司是一般纳税人,销售固定资产也是按16%开增值税专用发票?
2023-08-16 17:42:36
佟老师:回复zmj你固定资产取得时抵扣进项了吗
2023-08-16 18:04:18
zmj:回复佟老师 抵扣
2023-08-16 18:22:23
佟老师:回复zmj那就是按照16%税率计算销项税
2023-08-16 18:41:31
zmj:回复佟老师 如果是没有收到抵扣是普通发票是按3%吗?
2023-08-16 18:54:31
佟老师:回复zmj不是,要看资产的取得时间,2009年以后的要都按照16%
2023-08-16 19:10:44
zmj:回复佟老师 好的,谢谢
2023-08-16 19:27:11
佟老师:回复zmj不客气的,祝您学习愉快,希望我的解答满意,谢谢!!
2023-08-16 19:42:39
糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 学堂用户_ph991163 发表的提问:
盘盈固定资产怎么做会计分录
企业在财产清查中盘盈的固定资产,作为前期差错处理。盘盈的固定资产通过“以前年度损益调整”科目核算。会计分录如下: 借:固定资产 贷:以前年度损益调整--营业外收入 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:以前年度损益调整-所得税费用 贷:利润分配 借:利润分配 贷:盈余公积
291楼
2023-08-16 16:53:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 能干的蛋挞 发表的提问:
出售固定资产会计分录怎么做?
对于出售固定资产进行账务处理需要几个步骤: 1.将固定资产的净值转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款或库存现金、 3.取得变价收入 借:银行存款或库存现金 贷:固定资产清理 应交税费 4.结转净损益 (1) 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 (2)借:固定资产清理 贷:资产处置损益
292楼
2023-08-17 16:17:35
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 学堂用户698b8s 发表的提问:
老师,你好,我们是事业单位,执行政府会计制度,我们对资产进行了盘点,存在固定资产盘盈,我对盘盈的固定资产会计分录如下:借:固定资产 贷:待处理财产损溢 上述分录对吗
同学你好 这样看没问题
293楼
2023-08-17 16:37:37
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风老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 明亮的老鼠 发表的提问:
请问幼儿园固定资产会计分录怎做?
购入时:借固定资产,应交税费,贷应付账款; 计提折旧:借管理费用,贷累计折旧 处置清理:借累计折旧,固定资产清理,贷固定资产
294楼
2023-08-17 16:44:54
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蒙蒙
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 甜美的草丛 发表的提问:
新会计准则下,上级调拨的固定资产怎么做会计分录
你好,上级调拨的固定资产借 固定资产 贷非基建累计盈余
295楼
2023-08-17 16:50:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ for life 发表的提问:
请问固定资产暂估入账的会计分录怎么写,请把明细科目也写上,还有相关折旧及后续的分录也写上,谢谢
借:固定资产--暂估贷:长期应付款
296楼
2023-08-18 15:51:14
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for life:回复袁老师 老师,我看别人写的是这个分录,和你的不一样 借:固定资产-×× 贷:固定资产-暂估固定资产 暂估金额小于发票金额时,差额贷记“应付账款”; 暂估金额大于发票金额时,差额借记“应付账款”。
2023-08-18 16:08:32
袁老师:回复for life红冲重做,都可以的啊 。
2023-08-18 16:34:00
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 巍澜*漫威 发表的提问:
公司买房做固定资产,会计分录应该如何处理?
借:固定资产 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款(或银行存款、库存现金)
297楼
2023-08-18 16:05:44
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巍澜*漫威:回复江老师 那折旧当月就可以提吗?如何计提?
2023-08-18 16:20:05
江老师:回复巍澜*漫威折旧是当月入账,下月计提折旧
2023-08-18 16:37:37
巍澜*漫威:回复江老师 那老师,房屋的计提分录要怎么做呀?汽车的呢?
2023-08-18 16:53:52
江老师:回复巍澜*漫威一、房屋计提折旧的分录: 借:管理费用——折旧费 贷:累计折旧 二、汽车的用途是什么,再根据用途计提折旧
2023-08-18 17:09:54
巍澜*漫威:回复江老师 汽车就是公司外出办公时使用
2023-08-18 17:38:16
江老师:回复巍澜*漫威借:管理费用——折旧费 贷:累计折旧
2023-08-18 18:06:45
巍澜*漫威:回复江老师 那折旧的年限呢?
2023-08-18 18:21:17
江老师:回复巍澜*漫威汽车的折旧年限是8-10年,房屋计提折旧的年限是20-40年
2023-08-18 18:44:21
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 媛媛 发表的提问:
麻烦请教您一个问题,固定资产闲置怎么做会计分录
那就正常的计提折旧就可以了,同学
298楼
2023-08-18 16:10:46
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媛媛:回复武老师 只是负责部门做闲置手续,财务不用做账务处理对吗
2023-08-18 16:24:11
武老师:回复媛媛可以的,你没有用,就不用
2023-08-18 16:40:11
媛媛:回复武老师 好的,谢谢
2023-08-18 16:58:29
武老师:回复媛媛不客气,同学,工作顺利,五星好评
2023-08-18 17:13:25
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 秋菊 发表的提问:
老师,请问,竣工之后固定资产小于暂估价,怎么调减?会计分录怎么做?
你好,同学。 借:应付账款等 贷:固定资产
299楼
2023-08-18 16:34:46
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秋菊:回复陈诗晗老师 意思是这个建固定资产的材料相当于没用完,早退给供应商?
2023-08-18 16:54:24
陈诗晗老师:回复秋菊是的,同学,可以这样理解
2023-08-18 17:09:35
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
请问老师,一家的固定资产转移到另外一家的会计分录怎么做
你好 转移的一方做固定资产清理 另一家可以做购买
300楼
2023-08-18 16:47:59
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追逐我的明天。:回复meizi老师 老师,是自己的分公司之间
2023-08-18 17:15:37
meizi老师:回复追逐我的明天。你好 分公司之间也得做转移的 分公司是独立核算的吗
2023-08-18 17:37:39
追逐我的明天。:回复meizi老师 是的
2023-08-18 17:59:31
meizi老师:回复追逐我的明天。你好 既然是独立核算的 转移那方做固定资产清理 。 另一家公司做购进分录
2023-08-18 18:23:35
追逐我的明天。:回复meizi老师 具体分类是怎么做呢老师,要交税吗
2023-08-18 18:52:16
meizi老师:回复追逐我的明天。你好 会影响的 。比如转移方做“借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 结转固定资产清理到资产处置损益科目 2. 接收方 做 :借固定资产 贷银行存款 转移方涉及增值税 附加税 印花税 企业所得税等 ”
2023-08-18 19:09:36
追逐我的明天。:回复meizi老师 但是没有收钱呢老师
2023-08-18 19:19:49
meizi老师:回复追逐我的明天。你好 没有收到钱的话 那你就挂应收账款
2023-08-18 19:41:42

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