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物业公司取暖费会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 清水幽萍 发表的提问:
老师好,请问下物业公司搞活动,10月份交物业费送一代大米和油,怎么做会计分录,涉及哪些税
你好,计入销售费用,购入时,借:库存商品 应交税费——应增(进)贷:银行存款等 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费—应增(销)
46楼
2023-03-21 20:54:45
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清水幽萍:回复立红老师 还要交税吗
2023-03-21 21:11:29
清水幽萍:回复立红老师 交物业费才给业主大米和油
2023-03-21 21:23:02
清水幽萍:回复立红老师 这个不是算成本吗
2023-03-21 21:39:38
立红老师:回复清水幽萍你好,需要交增值税,是因为销售产生的,计入销售费用、。成本是您单位的工资等
2023-03-21 22:00:50
清水幽萍:回复立红老师 也不销售呀
2023-03-21 22:13:27
立红老师:回复清水幽萍你好,不是销售米和油,是相当于您销售您的服务,就是物业服务而发生的费用。
2023-03-21 22:31:48
清水幽萍:回复立红老师 业主也访交物业费呀
2023-03-21 22:46:21
立红老师:回复清水幽萍你好,业主也访交物业费呀?没有明白您的意思呢
2023-03-21 23:12:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ A太受欢迎了 发表的提问:
物业公司交给采暖公司的采暖费10万,分录怎么做?收商户采暖费8万,都是银行支付,分录怎么做,我们是小规模。
你这个不是代收代付的?
47楼
2023-03-21 21:22:50
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A太受欢迎了:回复郭老师 怎样才算代收代付
2023-03-21 21:54:51
郭老师:回复A太受欢迎了有委托收款协议的,别人委托你们收款
2023-03-21 22:24:26
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 刘占青 发表的提问:
单位缴纳的取暖费怎样做会计分录
借管理费用供暖费,贷银行存款。
48楼
2023-03-21 21:30:00
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刘占青:回复东老师 我看有说是要走职工福利费的,整蒙了
2023-03-21 21:40:29
东老师:回复刘占青单位整体的话,是不需要通过福利费。
2023-03-21 21:52:33
刘占青:回复东老师 谢谢老师
2023-03-21 22:09:03
东老师:回复刘占青不客气,给个五星好评,谢谢。
2023-03-21 22:25:45
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 匡頔 发表的提问:
如果只给股东兼法人报销物业费和取暖费算在工资里面缴纳个税,这样会被要求按股息红利缴纳个税吗?
您好!不会,你按工资交了就不用再按分红交了
49楼
2023-03-22 20:29:47
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匡頔:回复宋生老师 好的,谢谢!
2023-03-22 20:57:17
宋生老师:回复匡頔你好!不用客气的了。
2023-03-22 21:12:13
凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 暖心& 发表的提问:
物业公司收取了一年的物业管理费怎么做会计分录
1. 预收1-6月6万元的会计分录是: 借:银行存款 60000 贷:预收账款 60000 2. 1-6月每月确认收入或者半年确认一次收入: 借:预收账款 (每月确认一次的金额是10000元,半年确认一次收入的金额是60000元) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 3. 7月又预收了1.2万元,当月确认收入的话: 借:银行存款 12000 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
50楼
2023-03-22 20:43:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 春光依旧 发表的提问:
我们是物业公司的,收取的取暖费需要开发票吗?虽然暖气费是我们收取的,但是暖气是由地源热泵运营产出的,交来的暖气费全部供养了地源热泵!如果开发票,账务处理怎么做?
你如果是代收代付,是不开具发票的。
51楼
2023-03-22 21:03:16
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刘艳红老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 9.98w
引用 @ 沁暖 发表的提问:
员工宿舍的取暖费的会计分录
借管理费用-福利费 贷银行存款
52楼
2023-03-22 21:29:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
您好,我公司这边租了个人的房子,物业费,暖气费的发票找物业公司开,物业公司说只能开给个人,这个需要怎么处理呢?钱已经支付了物业公司了
您好。用个人的发票做帐就行,附上合同。
53楼
2023-03-27 21:34:18
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 怕黑的灰狼 发表的提问:
摊销本月取暖费4000元,会计分录怎么写
您好,是公司供暖费吗
54楼
2023-03-27 21:43:45
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 糯米。 发表的提问:
公司在9月份的时候交了6个月的房租、房屋押金、物业费、取暖费,怎么做账呢?分录怎么写
您好 请问交的时候取得了发票么
55楼
2023-03-27 21:53:59
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糯米。:回复bamboo老师 没有呢,只有收据,可以开具发票,但是要收10个点的税点,老板不想开
2023-03-27 22:14:06
bamboo老师:回复糯米。没有发票的话 所得税前不能扣除
2023-03-27 22:32:20
糯米。:回复bamboo老师 这个我知道,但是收的税点钱比缴纳的所得税还高,但是这种不入帐是不是说不过去呢?
2023-03-27 22:54:50
bamboo老师:回复糯米。那您入账 然后汇算清缴调整
2023-03-27 23:11:52
糯米。:回复bamboo老师 入帐的话怎么做分录?交的是6个月的,公司是在10月注册成立,但是9月就已经把房租交了,收据日期也是在9月
2023-03-27 23:41:31
bamboo老师:回复糯米。借:其他应付款 贷:银行存款 借:其他应收款-押金 贷:银行存款 然后按月摊销 借:管理费用 贷:其他应付款
2023-03-27 23:52:35
糯米。:回复bamboo老师 年底把收入和成本结转,像期间费用是全部结转吗?汇算清缴的时候再把不能扣除的调整过来吗?那这样所得税费用怎么提起和结转呢
2023-03-28 00:06:19
bamboo老师:回复糯米。收入跟成本都要结转 汇算清缴的时候再把不能扣除的调整 季度的话根据利润总额计提 汇算清缴后再根据汇算I清缴的数据做账务处理 补计提
2023-03-28 00:32:12
糯米。:回复bamboo老师 谢谢老师
2023-03-28 00:51:17
糯米。:回复bamboo老师 那所得税也是根据当时算的金额先缴纳吗?如果我直接把不能扣除的直接减出来可以吗?还需要汇算清缴吗
2023-03-28 01:09:31
bamboo老师:回复糯米。是的 所得税也是根据当时算的金额先缴纳 直接把不能扣除的直接减出来也可以的
2023-03-28 01:20:15
糯米。:回复bamboo老师 老师,有一个比较越界的问题问一下您,税局怎么知道我哪些费用没有发票不能扣除呢?我们是小规模纳税人,也不需要发票认证
2023-03-28 01:47:32
bamboo老师:回复糯米。一般要到单位查账 翻原始凭证才能知道的
2023-03-28 02:16:46
糯米。:回复bamboo老师 好的,谢谢老师,太谢谢你了
2023-03-28 02:46:05
糯米。:回复bamboo老师 老师在打扰一下,房租费收据是9月,我们公司是10月才注册成立然后建账,这个收据的时间能行吗?记账时间我是写收据的时间还是写记账当天的日期
2023-03-28 02:57:49
bamboo老师:回复糯米。请问是公司名字抬头发票么
2023-03-28 03:17:14
糯米。:回复bamboo老师 不是发票是收据
2023-03-28 03:28:22
bamboo老师:回复糯米。那收据入账了也不能所得税前扣除
2023-03-28 03:39:41
糯米。:回复bamboo老师 没事,收据时间和公司注册时间有一点差距能行吗
2023-03-28 04:08:42
bamboo老师:回复糯米。公司筹办期间发生的 可以
2023-03-28 04:36:55
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ muxi木子 发表的提问:
老师你好,我公司是一般纳税人新企业,取暖费怎样入账摊销?会计分录怎么做?
你好 是缴纳了多久取暖费
56楼
2023-03-28 20:33:05
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muxi木子:回复小惑老师 老师你好!是今年的取暖费
2023-03-28 21:01:03
小惑老师:回复muxi木子应该是五个月对吗
2023-03-28 21:26:47
muxi木子:回复小惑老师 今年冬天的 差不多五六个月
2023-03-28 21:42:43
小惑老师:回复muxi木子借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷预付账款
2023-03-28 21:54:37
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 大力的豌豆 发表的提问:
你好我家收取取暖费是免税的,那会计分录怎么写呢
直接全额确认收入即可。
57楼
2023-03-28 20:52:52
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 蓝月亮 发表的提问:
取暖费怎么做会计分录?需要摊销?
计提时借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬福利费 实际发放时 借 应付职工薪酬福利费 贷 银行存款。
58楼
2023-03-28 21:00:05
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 哪咤 发表的提问:
物业公司开具物业费和暖气费发票,是否要写上数量和单价,数量和单价如何填写?
你好,你在备注里面有备注吗?如果备注了的话就不用填写了,没有备注的话可以填写上。数量填写月单价填写一个月收的
59楼
2023-03-28 21:23:59
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哪咤:回复郭老师 这个是物业费的发票,备注里写了面积和收的时间段可以吗,没有写单价
2023-03-28 21:37:10
郭老师:回复哪咤可以的,可以这么做的。
2023-03-28 21:55:50
哪咤:回复郭老师 这个收的暖气费发票,备注写了面积和时间段,没有写单价数量,可以吗
2023-03-28 22:17:21
郭老师:回复哪咤你好,可以的,可以这么做的。
2023-03-28 22:28:19
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 雁子 发表的提问:
小规模物业公司在整理账务时,发现2020年一张热力公司暖气费发票没有记账,而该发票应该是由房产公司去支付的,热力公司欠物业公司电费、房产公司欠热力公司暖气费,与物业公司签订的三方顶账协议也没有走账,该合同规定在2020年7月完成顶账手续,现在该如何处理?
你好,首先同意你这种情况哈,嗯,他们在欠款的时候,你账上有没有发生过往来科目呢?就是说你和这些单位有没有往来的科目挂账呢?
60楼
2023-04-10 19:54:39
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雁子:回复李霞老师 热力公司挂的应收账款-热力公司,房产公司挂的其他应付款-房产公司
2023-04-10 20:19:40
李霞老师:回复雁子你好,那来了票据以后,你可以借费用,然后贷应收账款。
2023-04-10 20:38:48
雁子:回复李霞老师 2020年的票能记费用吗
2023-04-10 21:03:51
李霞老师:回复雁子然后房产公司欠热力公司的那部分,是你们来支付,那你们后期支付的时候。那就相当于借其他应付款贷库存现金了。如果说你们不给这笔钱的话,就直接借,其他应付款,贷应收账款。
2023-04-10 21:31:41
李霞老师:回复雁子这笔票据的话,就不能做账了。
2023-04-10 21:47:22
雁子:回复李霞老师 那三方顶账怎么处理/
2023-04-10 22:02:13
李霞老师:回复雁子您三方顶账的话,如果说你现在账面上挂着那两个往来科目的话。你直接把那两个往来科目对冲就行,然后把三方顶账协议附到凭证。
2023-04-10 22:18:16
雁子:回复李霞老师 和乙方对账,发现2020年开给乙方的发票有一张开重复了,该发票是税务局代开的专票,对方也说该发票他们没有记账,但是客户联被对方丢失了,现在该如何处理?
2023-04-10 22:46:28
李霞老师:回复雁子你好,这张发票,那就不入账了。
2023-04-10 23:08:21
雁子:回复李霞老师 当时已经入账了,现在怎么处理
2023-04-10 23:24:03
李霞老师:回复雁子你好,你现在把那张凭证反冲掉就可以了,然后汇算清缴的时候调增。
2023-04-10 23:53:19
雁子:回复李霞老师 专票的税都是交过了,怎么处理
2023-04-11 00:18:57
李霞老师:回复雁子你好,这张发票不是你交的税的,然后跟你没有关系呀。
2023-04-11 00:30:31
雁子:回复李霞老师 这是另外一张发票,是我方开给乙方的,2020年我方通过税务局代开的专票,对方说她们没有记账可是我方记了收入了,并交了税
2023-04-11 00:48:51
李霞老师:回复雁子你好,那你这样,因为你有一张发票联找不到了,有可能你去税务局的话,税务局要求你要把这三联儿全部交回给税务局,如果说你交不回的话,税务局会对你罚款,你考虑一下,你是交了罚款再红冲合适,还是说直接不红冲了?
2023-04-11 01:02:42
雁子:回复李霞老师 我直接调账可以吗
2023-04-11 01:15:00
李霞老师:回复雁子你的意思你直接调整收入嘛,不不可以哈。
2023-04-11 01:30:36
雁子:回复李霞老师 我不调整收入,我调整未分配利润和应收账款
2023-04-11 01:43:41
李霞老师:回复雁子你好同学,那不可以哈,那也是不可以的。
2023-04-11 01:55:18
雁子:回复李霞老师 那我应该怎么处理才能让损失最小
2023-04-11 02:12:39
李霞老师:回复雁子你这个收入金额不大的话就不要处理了,直接确定收入,如果收入金额很大的话,那你得拿着另外那两张发票联,去税务局作废这张票据。
2023-04-11 02:35:10

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