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别人欠款怎么做会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 傻丫头 发表的提问:
贷款买了一台挖机帮别人做事用怎么做会计分录
您好 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:短期借款、长期借款
61楼
2023-04-11 20:24:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 梦洁 发表的提问:
抵欠货款会计分录怎么处理
你好,是用应收抵消应付的意思吗?
62楼
2023-04-11 20:50:59
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梦洁:回复邹老师 不是比如我付项目成本费用,借 工程施工100 贷. 应付账款 100
2023-04-11 21:05:01
梦洁:回复邹老师 现在支付这100,但是这家差我们20,我要抵欠这20
2023-04-11 21:31:21
梦洁:回复邹老师 怎么处理这个分录啊
2023-04-11 21:49:34
邹老师:回复梦洁你好,付项目款项就是做这个分录 借;应付账款 贷;银行存款
2023-04-11 22:02:58
梦洁:回复邹老师 不是这个意思老师
2023-04-11 22:22:48
梦洁:回复邹老师 就是说我们要付这单位货款78007,但是我们帮这家单位代付了34500,
2023-04-11 22:37:17
邹老师:回复梦洁你好,是之前你公司有应收对方20,用这20抵消100的应付账款20的部分,是这个意思吗?
2023-04-11 23:03:22
梦洁:回复邹老师 借 工程施工78007,贷应付账款78007。现在我要支付这78007,但我们替对方代付了34500,我要付她78007-34500.这会计分录怎么才能调平啊
2023-04-11 23:18:33
梦洁:回复邹老师 借 工程施工78007,贷应付账款78007。现在我要支付这78007,但我们替对方代付了34500,我要付她78007-34500.这会计分录怎么才能调平啊
2023-04-11 23:42:20
梦洁:回复邹老师 借 工程施工78007,贷应付账款78007。现在我要支付这78007,但我们替对方代付了34500,我要付她78007-34500.这会计分录怎么才能调平啊
2023-04-12 00:01:15
邹老师:回复梦洁你好 我们替对方代付了34500, 做这个分录 借;其他应收款34500 贷;银行存款34500 要付她78007-34500 ,做这个分录 借;应付账款 78007 贷;银行存款 78007-34500 其他应收款 34500
2023-04-12 00:27:23
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 爱家床品 发表的提问:
物流公司会计,运费先付300,余下欠款700,怎么做分录
你好!借:管理费用-运费 1000 贷:现金 300 应付账款 700
63楼
2023-04-12 19:50:44
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爱家床品:回复陈静老师 追问:我这是物流公司,主要收入是运费,就是我们给别人拉货,对方付运费,但是支付一部分,300元,余下700元欠我们公司@田老师:@陈静老师:
2023-04-12 20:10:16
陈静老师:回复爱家床品你好!借:应收账款 700 现金300 贷:主营业务收入
2023-04-12 20:20:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问:
欠薪保障金会计分录怎么做、?
借;其他应收款 贷;银行存款
64楼
2023-04-12 20:06:28
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xut况味天遥:回复邹老师 老师,这个以后可以收回来?
2023-04-12 20:21:35
邹老师:回复xut况味天遥你好,是的,没有欠薪行为是可以在一定期限退回的
2023-04-12 20:49:12
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 追梦 发表的提问:
欠别人5000元,他来交电费交了1000,从欠他的钱里扣,怎么做分录啊
您好,如果是一般企业的话,分录,借:应付账款,1000元,借:管理费用-水电费,负数1000元。如果是物业管理公司的话,分录,借:应付账款,1000元,贷:其他业务收入,1000减税金,应交税费-应交增值税,1000*增值税率/(1+增值税率)
65楼
2023-04-12 20:25:54
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追梦:回复王雁鸣老师 老师我们是商场,他是业户,他的销售额每天都进我们账户,月末按比例给他返款,借应付账款1000贷其他应付款―电费1000对吗
2023-04-12 20:54:01
王雁鸣老师:回复追梦您好,如果贵单位是商场,那借:应付账款1000,贷:其他应付款―电费1000,是不对的,应该是,借:应付账款,1000元,借:管理费用-水电费,负数1000元。
2023-04-12 21:17:19
追梦:回复王雁鸣老师 可是会计以前做的电费就是借库存现金,贷其他应付款,没有做过费用,老师详细的讲讲好吗
2023-04-12 21:37:49
王雁鸣老师:回复追梦您好,是不是贵单位交电费的时候,也不记入费用,直接冲其他应付款啊,如果是的话,那原来的会计做的是正确的,那您就按您说的分录处理就行了。借:应付账款1000,贷:其他应付款―电费1000,
2023-04-12 21:58:32
追梦:回复王雁鸣老师 是的,老师到底计入费用好还是不计入费用好呢?如果计入费用的话不是能减少利润吗?还是太多怕到时候调增啊,电费是根据什么扣除的?谢谢
2023-04-12 22:15:25
王雁鸣老师:回复追梦您好,如果是代收代付的,最好还是记入其他应付款-电费吧。记入费用的电费是据实扣除的。
2023-04-12 22:35:45
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 逢考必过 发表的提问:
老师:请问个人客户拿了商品,抵公司欠她的其他应付款,会计分录怎么做?
借其他应付款 贷主营业务收入 应交税费-销项税
66楼
2023-04-12 20:41:31
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逢考必过:回复暖暖老师 一般纳税人,不开具销售发票,下月如何申报缴纳增值税?
2023-04-12 20:59:27
暖暖老师:回复逢考必过在未开票收入里申报就可以
2023-04-12 21:27:05
逢考必过:回复暖暖老师 谢谢老师!
2023-04-12 21:48:48
暖暖老师:回复逢考必过不客气,麻烦给予五星好评
2023-04-12 22:14:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 追求 发表的提问:
法院扣划的执行款用于偿付原欠客户款会计分录怎么做?
你好,我需要跟你确认一下 欠款应当是针对供应商的,客户应当是应收才是啊 请看图片划红线部分
67楼
2023-04-12 20:50:58
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追求:回复邹老师 是用于偿付原借员工款
2023-04-12 21:20:38
邹老师:回复追求你好,借:其他应付款,贷:银行存款 
2023-04-12 21:31:34
追求:回复邹老师 由于没有偿还,员工起诉了
2023-04-12 21:50:24
邹老师:回复追求你好,借:其他应付款,贷:银行存款  (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-04-12 22:16:52
追求:回复邹老师 款项是划转法院的,不需要作分录吗?
2023-04-12 22:45:04
邹老师:回复追求你好,借:其他应付款,贷:银行存款  (是针对这个回复有什么疑问吗) 已经做了偿还借款的分录啊 
2023-04-12 22:55:06
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 嗨呀 发表的提问:
进项留底税额抵扣增值税欠款税额怎么做会计分录
您好,分录,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费-应交增值税-进项税额,同时,借,应交税费-未交增值税,贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
68楼
2023-04-17 20:31:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ???? ???? ???? 发表的提问:
老师,别人来公司拿货,我们还欠它公司的欠款,分录如何做啊
借;应付账款 贷;主营业务收入 应交税费
69楼
2023-04-17 20:41:51
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???? ???? ????:回复邹老师 好的,谢谢老师。货物抵货物呢
2023-04-17 20:54:08
邹老师:回复???? ???? ????借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;主营业务收入 应交税费 借;主营业务成本 贷;库存商品
2023-04-17 21:07:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ wang破茧成蝶 发表的提问:
欠各股东利润怎么做会计分录
借;利润分配——应付利润 贷;应付股利
70楼
2023-04-17 20:59:59
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
支付前欠房租怎么做会计分录,
借:管理费用--房租 贷:银行存款 但是要在摘要中写明是付哪几个月的
71楼
2023-04-18 20:18:45
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'' じ小奋斗ゝ:回复王超老师 银行存款有没有对方的银行明细
2023-04-18 20:37:16
'' じ小奋斗ゝ:回复王超老师 知道了,谢谢老师
2023-04-18 20:51:07
王超老师:回复'' じ小奋斗ゝ不需要对方的明细啊,你直接把钱打给对方,回单就可以入账了。当然,有发票更好
2023-04-18 21:18:34
'' じ小奋斗ゝ:回复王超老师 好的
2023-04-18 21:39:27
王超老师:回复'' じ小奋斗ゝ不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d 
2023-04-18 22:06:10
'' じ小奋斗ゝ:回复王超老师 老师,法人向公司借款会计分录是 借:其他应收款 贷:银行存款 那法人借款给公司作为发工资用,法人借款给公司会计分录是 借:1001/1002 贷:其他应付款 其他应付款冲其他应收款对吗
2023-04-18 22:26:55
王超老师:回复'' じ小奋斗ゝ可以的。这样做相当于对冲两个科目的余额
2023-04-18 22:38:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 时光飞逝 岁月如梭  发表的提问:
单位会计打款给银行,银行打款给单位会计和个人打款给单位,单位打款给个人分录一样吗?分别怎么做分录?
银行打款给单位会计 借;其他应收款 贷;银行存款 个人打款给单位 借;银行存款 贷;其他应付款 单位打款给个人 借;其他应收款 贷;银行存款
72楼
2023-04-18 20:24:55
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时光飞逝 岁月如梭 :回复邹老师 会计打款给公司是什么?
2023-04-18 20:46:50
邹老师:回复时光飞逝 岁月如梭 借;银行存款 贷;其他应收款 相当于把开始银行打款给单位会计的收回
2023-04-18 21:09:48
时光飞逝 岁月如梭 :回复邹老师 就是说个人和单位会计打款都是不一样的分录?
2023-04-18 21:38:15
邹老师:回复时光飞逝 岁月如梭 你好,需要站在公司角度,是不是都是收款或付款,而确定分录是不是相同 的
2023-04-18 22:05:30
时光飞逝 岁月如梭 :回复邹老师 如果个人是公司外的人就是上面老师说的那笔分录?
2023-04-18 22:26:42
邹老师:回复时光飞逝 岁月如梭 你好,打入计入其他应付款,转出计入其他应收款
2023-04-18 22:40:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 单身的黑米 发表的提问:
个人欠公司款项,帮公司直接还欠款,应该怎么做分录
你好,个人欠公司款项,帮公司直接还欠款,分录是 借:应付账款等科目,贷:其他应收款—某某个人
73楼
2023-04-18 20:31:12
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 冷傲的未来 发表的提问:
配送订单还欠款1700,记入什么费用啊,怎么做会计分录啊
是你们配送,还是你们接受配送,配送什么?
74楼
2023-04-18 20:41:59
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小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ holy 发表的提问:
你好,请问就是别人公司欠我们货款利息收不回了,怎么做分录处理
红冲你们当时确定贷款利息收入的那张凭证就好了
75楼
2023-04-19 19:47:00
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