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购进固定资产的会计分录
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蒋李老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 0w
引用 @ 一切随缘 发表的提问:
在2012年事业单位购买固定资产时的会计分录?
购买固定资产时的会计分录为:借:事业支出 贷:银行存款 同时借:固定资产 贷:固定基金
61楼
2023-04-11 20:53:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
内账购入固定资产,怎么做会计分录
借:固定资产 贷:应付账款
62楼
2023-04-12 19:39:28
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暗香疏影:回复辜老师 不用做应交税金进项税额
2023-04-12 19:53:19
辜老师:回复暗香疏影你是内帐的话,你有发票吗,有发票就要确认进项税
2023-04-12 20:07:17
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 高贵的枕头 发表的提问:
新购入的固定资产(办公家具),如何做会计分录?
借:固定资产-办公家具贷:银行存款
63楼
2023-04-12 20:02:12
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
老师,我想问个问题,我要做固定资产的分录,新购的固定资产,要怎么做会计分录?是这样吗?
购进固定资产,你的处理没有问题,计入固定资产贷,零余额账户用款额度。
64楼
2023-04-12 20:13:35
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陪你考证的初级班主任:回复陈诗晗老师 预算会计要做吗?我有点弄不明白,什么时候要做预算会计
2023-04-12 20:57:51
陈诗晗老师:回复陪你考证的初级班主任预算会计 借,事业支出 贷,资金结存~零余额账户用款额度
2023-04-12 21:26:14
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小哲 发表的提问:
购进易票365会计分录怎么做 ,易票365计入管理费用还是固定资产
直接用发票计入管理费用
65楼
2023-04-12 20:22:42
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 冷静的高跟鞋 发表的提问:
用拆迁补偿款购置固定资产的会计分录
借:固定资产 贷:如果款没收到(其他应收款) 如果钱收到(银行存款)
66楼
2023-04-12 20:50:58
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 现实的心锁 发表的提问:
从学校基户中购买固定资产,事业会计分录,预算会计分录,。
你好,借:固定资产 贷:银行存款 借:事业支出 贷:资金结存
67楼
2023-04-17 20:21:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ may 发表的提问:
购进固定资产236万,付了30万专票,会计分录对吗?后期付款也是专票会计分录怎么写呢?
您好 请问您发票收到了30万 固定资产到了么
68楼
2023-04-17 20:39:19
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may:回复bamboo老师 收到了,到了
2023-04-17 21:14:46
bamboo老师:回复may那固定资产都会有进项发票么?税率是16%吧
2023-04-17 21:39:10
may:回复bamboo老师 后期肯定是专票会认证抵扣,那么固定资产金额就不是 236万,我现在做账应该怎么处理呢
2023-04-17 22:01:06
bamboo老师:回复may收到固定资产可以先按合同金额236暂估入账 借:固定资产 不含可抵扣进项税额 236/1.16=203.45 贷:应付账款——暂估应付账款 计提折旧 借:管理费用 贷:累计折旧 收到发票冲销暂付 借:应付账款——暂付应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款 支付款项 借:应付账款 贷:银行存款
2023-04-17 22:12:27
may:回复bamboo老师
2023-04-17 22:30:29
may:回复bamboo老师 没看懂
2023-04-17 22:50:42
bamboo老师:回复may您固定资产入账的金额不对啊
2023-04-17 23:13:29
may:回复bamboo老师 嗯少加了30万的不含税金额
2023-04-17 23:40:18
bamboo老师:回复may应该计入固定资产入账价值的
2023-04-17 23:59:12
may:回复bamboo老师
2023-04-18 00:17:06
may:回复bamboo老师 你看这样做可以吗
2023-04-18 00:27:52
bamboo老师:回复may其余的金额您没有收到发票 不好做待认证科目
2023-04-18 00:45:26
may:回复bamboo老师 那应该怎么处理?
2023-04-18 00:55:54
bamboo老师:回复may借:固定资产 2034482.76 (2060000/1.16+300000/1.16)=2034482.76 应交税费——应交增值税——进项税额 41379.31 (300000/1.16)*0.16=41379.31 贷:其他应付款 300000 应付账款——暂估应付账款 2060000/1.16=1775862.07
2023-04-18 01:19:30
may:回复bamboo老师 那比如我下次付款100万,怎么写会计分录呢?
2023-04-18 01:43:41
bamboo老师:回复may您支付给谁的 看您有两个供应商
2023-04-18 01:59:11
may:回复bamboo老师 哪有两个供应商,你搞错了吧,
2023-04-18 02:11:04
bamboo老师:回复may有个其他应付款 有个应付账款 不是两个么?
2023-04-18 02:30:41
may:回复bamboo老师 其他应付款是垫付的
2023-04-18 02:53:18
bamboo老师:回复may付款100万的时候 借:应付账款 1000000 贷:银行存款 1000000 收到发票 借:应付账款——暂付应付账款 1000000/1.16=862068.97 应交税费——应交增值税——进项税额 1000000/1.16*0.16=137931.03 贷:应付账款 1000000
2023-04-18 03:05:36
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ may 发表的提问:
购进固定资产236万,付了30万专票,会计分录对吗?后期付款也是专票会计分录怎么写呢?
你好,付款30万应该是贷银行存款,后期如果在1年内付清的,计入其他应付款,超过1年的可以长期应付款
69楼
2023-04-17 20:45:45
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may:回复徐阿富老师 后期开票也是专票会认证抵扣,那么固定资产金额就不是 236万,我现在做账应该怎么处理呢
2023-04-17 21:19:05
may:回复徐阿富老师 30万是垫付,后期有钱就还
2023-04-17 21:38:13
徐阿富老师:回复may你好,你可以把税额减掉做固定资产,借固定资产(不含税金额) 借进项税额(这次开票的税) 借应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷其他应付款 贷长期应付款
2023-04-17 21:51:33
may:回复徐阿富老师 未付款可以做应付账款吗?
2023-04-17 22:02:42
may:回复徐阿富老师 有钱就还时间不晓得,是必须做长期应付款吗?
2023-04-17 22:20:23
may:回复徐阿富老师
2023-04-17 22:47:20
may:回复徐阿富老师 这样做可以吗
2023-04-17 23:10:42
徐阿富老师:回复may你好,做应付账款也是可以的呢
2023-04-17 23:32:57
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 刘海霞 发表的提问:
购进生产用固定资产怎么做分录
您好 借:固定资产 不含可抵扣进项税额 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款等
70楼
2023-04-17 20:59:59
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刘海霞:回复bamboo老师 然后次月提折旧吗?
2023-04-17 21:22:41
bamboo老师:回复刘海霞是的 次月开始计提折旧
2023-04-17 21:49:08
刘海霞:回复bamboo老师 500万以内可抵企业所得额,可以直接进费用吗?
2023-04-17 22:15:22
bamboo老师:回复刘海霞会计上分期计提折旧 税法上可以一次性计入费用 所得税前扣除
2023-04-17 22:43:46
刘海霞:回复bamboo老师 好的谢谢老师
2023-04-17 23:04:37
bamboo老师:回复刘海霞不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-04-17 23:22:46
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 可爱的夕阳 发表的提问:
请问老师,新制度下行政单位购进固定资产如何做财务会计分录和预算会计分录?谢谢
你好! 借:固定资产 贷:银行存款 预算会计: 借:行政支出 贷:资金结存-货币资金
71楼
2023-04-18 19:54:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
民办非企业购买固定资产会计分录?
借;固定资产 贷;银行存款 不同于事业单位双分录
72楼
2023-04-18 20:11:28
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장 신 영:回复邹老师 收到,谢谢!价值只有千多元,一次性列支出。这样处理行不行:借:管理费用 贷:累计折旧
2023-04-18 20:41:16
邹老师:回复장 신 영你好,你是指先计入固定资产,然后一次性 计提折旧吗
2023-04-18 21:04:53
장 신 영:回复邹老师 是的。、、、、、、、、、、
2023-04-18 21:27:06
邹老师:回复장 신 영你好,可以先计入固定资产,然后一次性计提折旧
2023-04-18 21:41:39
孔令运老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 海鹰 发表的提问:
今年新购固定资产,如何进行加速折旧?是会计分录按月分摊,季报时填写《固定资 产加速折旧表》,会税一直存在差异?还是直接进费用,不填《固定资 产加速折旧表》?
您好。 1、会计折旧要按照会计准则规定,按月计提折旧; 2、税法上享受一次性扣除,是通过填表的方式申报扣除,同时在表中调整应纳税所得额,如果您季度利润不是过高的话,建议您等到汇算清缴时在享受一次性扣除,当然季度享受一次性扣除也是没有问题的。 3、享受一次性扣除,是先纳税调减,然后在后续使用年限内,逐年纳税调增。 希望能帮到您。
73楼
2023-04-18 20:23:07
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 土豪的短靴 发表的提问:
领用外购材料构建固定资产和领用自产产品构建固定资产怎么做会计分录
借:在建工程 贷:原材料或者库存商品
74楼
2023-04-18 20:41:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 晓晓 发表的提问:
建筑施工企业公司-分公司-项目部,项目部购进的固定资产的会计分录怎么做?
借:固定资产贷:银行存款即可
75楼
2023-04-19 19:42:17
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晓晓:回复袁老师 @袁老师:项目部的账也这样做?
2023-04-19 20:03:10
袁老师:回复晓晓是的啊
2023-04-19 20:17:37

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