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怎样才能做好材料会计呢
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小炎 发表的提问:
老师,第三问题的会计分录是这样做吗?但是它能用的只有39800,那不能用的200的会计分录是怎么样做的呢?谢谢~~ 借:原材料40000 贷:在途物资40000
这里不单独体现在分录里面,这里的39800只是用于计算单价的时候用总金额 /总数量39800
31楼
2023-03-15 21:03:30
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小炎:回复陈诗晗老师 你的意思是计算运费平摊的时候使用的,对吗? 然后在途材料转原材料的时候,原材料在结转的时候,产品价格涨了一点点对吗?
2023-03-15 22:01:08
陈诗晗老师:回复小炎是的,就是这个意思
2023-03-15 22:20:43
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 拉长的老鼠 发表的提问:
我下载了口袋会计显示只有svip才能听课,怎样才能听呢
您好,可以找老师升级哦
32楼
2023-03-15 21:17:24
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 飞艳 发表的提问:
为什么说会计工作是高危行业?新手以后怎么样才能做好一个会计?
因为目前中小企业会计环境不好,许多老板财务观不够
33楼
2023-03-15 21:33:00
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飞艳:回复佟老师 那怎么样才能做好这份工作呢?新手去小企业还是大企业好呢?
2023-03-15 22:21:02
佟老师:回复飞艳如果有机会当然还是尽量去大企业相对来说正规的多一些
2023-03-15 22:46:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 呆萌的香菇 发表的提问:
老师您好! 请问专项应付买材料会计分录怎样做
你好,项应付款购入原材料 借;原材料,贷;银行存款 今后需要根据资产折旧或者无形资产摊销等情况,把专项应付款结转到其他收益核算 借;专项应付款,贷;其他收益
34楼
2023-03-15 21:47:59
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呆萌的香菇:回复邹老师 老师我把投资收益改换成其他收益一项目补助款可以吗? 负责表不平呢,差专项应付款那个数 ,怎么样才能把表调平(专项应付款收款做在贷方,摊销做在贷方两数已相冲了怎么会还不平呢)
2023-03-15 22:08:31
邹老师:回复呆萌的香菇你好,这个根本不涉及投资收益科目的 把专项应付款结转到其他收益核算是这样做分录 借;专项应付款,贷;其他收益 收到专项应付款的时候这样做分录, 借;银行存款,贷;专项应付款 这样不会导致导致专项应付款不平啊
2023-03-15 22:20:33
呆萌的香菇:回复邹老师 没有其他收益科目那增到那科目才行呢
2023-03-15 22:41:00
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你需要在财务软件中的损益科目里面增加其他收益 这个科目
2023-03-15 22:59:47
呆萌的香菇:回复邹老师 增加不了,这样改了不行吗?
2023-03-15 23:18:06
邹老师:回复呆萌的香菇你好,如果无法增加,那就只能是这样修改了
2023-03-15 23:33:32
呆萌的香菇:回复邹老师 老师负责表是什么原因不平呢
2023-03-15 23:55:51
邹老师:回复呆萌的香菇你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2023-03-16 00:16:08
呆萌的香菇:回复邹老师 差额就是专项应付款这笔数
2023-03-16 00:45:42
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你需要去检查你单位报表专项应付款期末余额是否正确了 你能提供一下你专项应付款分录(包括数字),以及做完分录之后报表专项应付款金额是多少吗
2023-03-16 01:14:13
呆萌的香菇:回复邹老师
2023-03-16 01:30:12
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你单位报表的期末未分配利润有包括专项应付款结转到其他收益的这个发生额吗?
2023-03-16 01:56:13
呆萌的香菇:回复邹老师 专项应付款总收50万,第一个月总用了28630,表余额是对的。
2023-03-16 02:09:11
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你专项应付款余额没有错,那应当就是期末未分配利润数据有错误
2023-03-16 02:23:05
呆萌的香菇:回复邹老师 未分配利润包括了其他收益
2023-03-16 02:39:12
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你给的利润表是包括了其他收益 但是不知道你资产负债表的期末未分配利润是否包括其他收益的
2023-03-16 03:07:41
呆萌的香菇:回复邹老师 有了,上年未分配利润是323562.67,本月利润是86831.58。负责表利润是410394.25
2023-03-16 03:33:23
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你单位资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计
2023-03-16 03:53:35
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ Cradle 发表的提问:
老师,单位行政向工会拨款,审计的时候会查些什么资料呢?怎么样做资料才完善?
你好同学,一般是转账凭证就可以同学。
35楼
2023-03-21 20:48:04
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Cradle:回复何江何老师 需不需要工会向行政写申请?然后专款专用
2023-03-21 21:28:59
何江何老师:回复Cradle你好同学这个要看工会的要求,各地不一样的
2023-03-21 21:43:15
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ liberty 发表的提问:
外资企业4年总账会计工作经验,怎样才能跳槽找到更好的会计工作呢?
你好,今年形势不好,这个要看运气了,你可以招聘平台、招聘会等地方看下
36楼
2023-03-21 20:56:16
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liberty:回复朴老师 有啥好的建议吗?或者有好的公司可以介绍一下吗
2023-03-21 21:20:13
朴老师:回复liberty你好,这个真没有介绍的,不好意思哦,建议的话就是别着急辞职,先多看下招聘会等,看下工资和其他条件
2023-03-21 21:34:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
怎样才能学好会计,通过考试
多看,多听,多做
37楼
2023-03-21 21:23:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 浮萍 发表的提问:
建筑工程的税率是11.怎样才能少交税好多材料都没有专票
你好,尽量多的取得进项发票抵扣了
38楼
2023-03-21 21:35:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Moon 发表的提问:
原材料在期末贷方要怎样才能调平
你好,需要去查明是什么原因导致的原材料期末余额负数,才知道该如何调整的
39楼
2023-03-22 21:16:05
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Moon:回复邹老师 因为原材料在外账需调平
2023-03-22 21:45:56
邹老师:回复Moon你好,需要去查明负数原因,才知道如何调平的,不知道原因即使你调平了,也不能保证调整分录 就是正确的 如果你需要强行调平,分录可能是,借;原材料,贷;应付账款等科目
2023-03-22 21:59:34
小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 芳菲菲 发表的提问:
怎样才能知道自己的会计分录是否正确呢!做了这笔分录之后会对报表产生怎样的影响呢
你好,最好的确认分录对没对的方法是看科目余额表,你对经济业务熟悉之后看余额表期末各个科目就可以很直观的看出来
40楼
2023-03-22 21:25:12
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芳菲菲:回复小小刘老师 那这样子,你在做凭证时都不知道自己做对与否哦!全凭记忆吗
2023-03-22 21:55:46
小小刘老师:回复芳菲菲一般做完凭证记账之前至少要审核一次,审核人与记账人是不同的人,主要就是起到一个检查的作用
2023-03-22 22:09:50
小小刘老师:回复芳菲菲一般做完凭证记账之前至少要审核一次,审核人与记账人是不同的人,主要就是起到一个检查的作用
2023-03-22 22:39:13
丁小丁老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 珊 珊 发表的提问:
出纳工作怎么做才能更好的配合会计开展工作呢?
您好!出纳主要是做好资金的处理,能随时掌握资金动态,配合会计做资金的预算工作,另外,出纳要及时收付款,贴好银行回单等,让会计能尽早做凭证
41楼
2023-03-22 21:35:59
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珊 珊:回复丁小丁老师 有相关类似的视频吗?
2023-03-22 21:47:57
丁小丁老师:回复珊 珊您好!会计学堂应该是有出纳的实操课的,具体可以问下客服老师哦
2023-03-22 22:05:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
2018年买的3万材料,没有发票,2019年2月份才能开发票,会计分录怎么做?
你好 借;原材料 贷;应付账款——暂估
42楼
2023-03-28 20:48:48
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岁禾:回复邹老师 企业所得税正常交?
2023-03-28 21:03:17
邹老师:回复岁禾你好,企业所得税根据你利润表的数据申报缴纳就是了
2023-03-28 21:32:41
岁禾:回复邹老师 跟这笔账没有关系对吗?
2023-03-28 21:43:29
邹老师:回复岁禾你好,是的,之后取得发票冲销暂估,然后根据发票做购进材料分录就是了
2023-03-28 21:57:21
岁禾:回复邹老师 那怎么能少交企业所得税
2023-03-28 22:10:16
邹老师:回复岁禾你好,材料领用计入生产成本,完工入库计入库存商品,销售了结转到主营业务成本,就可以减少利润,减少企业所得税了
2023-03-28 22:30:00
岁禾:回复邹老师 12月开了一张安装服务发票,39500,让别的单位开一张什么类型的发票能抵一下呢?
2023-03-28 22:40:37
邹老师:回复岁禾你好,可以是材料或人工劳务内容的发票
2023-03-28 23:03:29
岁禾:回复邹老师 比如开材料发票,那我本月没有发票,也得是暂估,然后也得先把企业所得税交上是这样吗?然后等啥时候发票到了,汇算清缴时候再多退少补?
2023-03-28 23:29:07
邹老师:回复岁禾你好,是的,是这样处理
2023-03-28 23:57:44
岁禾:回复邹老师 那我要是先把企业所得税交了,汇算清缴后怎么退给我钱啊,退到公司账户吗?麻烦吗?
2023-03-29 00:15:01
邹老师:回复岁禾你好,根据汇算清缴情况申请退税,会退回到你公司账户 有点麻烦的
2023-03-29 00:44:05
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 小小 发表的提问:
老师 购回周转材料 产生运费 怎么做会计分录 让这款进入周转材料的总价里 才能核算出单价
你好同学,这个是入周转材料的总价里同学,
43楼
2023-03-28 21:03:19
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小小:回复何江何老师 是呀  是借周转材料  贷 制造费用 运费 还是怎么做凭证
2023-03-28 21:17:22
小小:回复何江何老师 因为付货款应付货款里没有这笔款   要进总价里  
2023-03-28 21:40:02
何江何老师:回复小小你好同学是的同学是这样的
2023-03-28 21:53:07
小小:回复何江何老师 老师  主营业务成本都包括哪些  借主营业务成本   贷库存商品  库存商品这里的金额是怎么核算出来的。它要与主营业务成本是一样的数字 
2023-03-28 22:09:17
何江何老师:回复小小你好同学,主营业务成本是销售之后产生的分录,销售之后结转成本才用的, 借主营业务成本   贷库存商品  这里 库存商品是你生产时自己核算出来的
2023-03-28 22:34:00
小小:回复何江何老师 你好 老师 商品出库 这一步 借主营业务成本 贷库存商品。 这里的商品价格是不是成本价 还是销售价格
2023-03-28 22:57:32
何江何老师:回复小小你好同学,是成本价格同学
2023-03-28 23:22:29
小小:回复何江何老师 那也就是说 借主营业务成本的金额是库存商品的金额 对吗 如果不对 这里的金额是怎么核算出来的 谢谢老师 给予指导
2023-03-28 23:35:30
何江何老师:回复小小你好同学是的同学是这样的同学,不客气满意请同学五星好评
2023-03-29 00:04:29
小小:回复何江何老师 麻烦老师 再问一个问题 机械设备 折旧年限是几年
2023-03-29 00:21:44
何江何老师:回复小小你好同学一般的机器设备是四年同学
2023-03-29 00:45:03
小小:回复何江何老师 小规模纳税人 现在主营业务收入 应交税费应缴增值税 按1还是3
2023-03-29 01:13:35
何江何老师:回复小小你好同学,是按1同学现在这样
2023-03-29 01:29:21
小小:回复何江何老师 计提折旧 借制造费用 贷累计折旧 累计折旧的金额是固定资产总额除年除月 对吗
2023-03-29 01:58:39
何江何老师:回复小小你好同学是的同学是这样的
2023-03-29 02:23:12
小小:回复何江何老师 好的谢谢老师!
2023-03-29 02:41:56
何江何老师:回复小小不客气满意请同学五星好评
2023-03-29 02:55:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 勤劳的雪碧 发表的提问:
你好,上年的原材料成本算少了,怎样做才不影响利润表?
你好,是想使得利润表的利润总额整体不变吗?
44楼
2023-03-28 21:24:24
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
老师,您好,我想问一下,贸易公司中间人的好处费如何做账?需要留存什么材料?谢谢老师
这个好处费相当于是在打擦边球,建议你按照劳务费来处理
45楼
2023-03-28 21:29:59
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