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超市联营怎么做会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ TST敏子 发表的提问:
你好老师,超市联营收入部分咋入账,超市收扣点钱,就是联营销售收入两万元,到结算的时候扣5%的扣点1000元,实际支付一万九千元,这笔分录咋做老师。
您好 是您单位扣点对吗 借:银行存款 20000 贷:其他应付款 19000 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
121楼
2023-05-29 19:16:55
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TST敏子:回复bamboo老师 老师是联营销售收入, 超市给他们结算的时候直接扣除扣点的,买的货款钱给对方一万九,那一千元扣点钱还用单独核算吗?
2023-05-29 19:32:59
bamboo老师:回复TST敏子一千元扣点钱要单独核算 这个是您的收入
2023-05-29 19:44:45
TST敏子:回复bamboo老师 老师那一千元收入咋做分录阿,不知道咋做了
2023-05-29 20:13:32
bamboo老师:回复TST敏子我上面给您写了啊 您只要根据单位税率把销售额跟销项税额自己写上就好了啊
2023-05-29 20:29:16
TST敏子:回复bamboo老师 老师你上面给我写的分录没有单独核算一千元的
2023-05-29 20:44:10
TST敏子:回复bamboo老师 老师那主营业务收入是1000吧
2023-05-29 21:09:44
bamboo老师:回复TST敏子我写在一笔分录上的 您只要把1000里面的销售额跟销项税额填入就好了啊 或者您税率多少
2023-05-29 21:23:06
TST敏子:回复bamboo老师 我们没有税率,我们是个体工商户也是小规模纳税人
2023-05-29 21:33:07
TST敏子:回复bamboo老师 老师那得做两笔分录吧,我们是银行给对方转的帐,做相反的分录,贷:银行存款阿
2023-05-29 21:53:37
bamboo老师:回复TST敏子那是征收率 借:银行存款 20000 贷:其他应付款 19000 主营业务收入 1000/1.03=970.87 应交税费-应交增值税-销项税额1000/1.03*0.03=29.13 支付结算款 借:其他应付款 19000 贷:银行存款
2023-05-29 22:06:49
TST敏子:回复bamboo老师 谢谢老师了,这笔业务太难了。
2023-05-29 22:23:15
TST敏子:回复bamboo老师 老师那也得做两笔分录
2023-05-29 22:47:52
TST敏子:回复bamboo老师
2023-05-29 23:07:04
bamboo老师:回复TST敏子嗯 做两笔业务比较清晰 思路清晰了 也不难吧这样写您能理解的吧?
2023-05-29 23:33:44
TST敏子:回复bamboo老师 老师超市支付联营收入的时候还卖给客户冰柜、电子秤之类的都一起扣除了,这咋算啊
2023-05-29 23:57:56
bamboo老师:回复TST敏子冰柜、电子秤是您自己单位的吧?
2023-05-30 00:26:46
TST敏子:回复bamboo老师 是的,单位的,直接付货款的时候扣除的
2023-05-30 00:54:24
bamboo老师:回复TST敏子那跟上面的一样写分录 不过要结转成本 借;主营业务成本 贷:库存商品(冰柜、电子称)
2023-05-30 01:04:57
TST敏子:回复bamboo老师 那还得做一笔分录老师,都整蒙们了。
2023-05-30 01:27:15
bamboo老师:回复TST敏子只是主营业务收入的金额增加您冰柜跟电子称扣下面的钱 然后写结转成本的分录
2023-05-30 01:47:32
TST敏子:回复bamboo老师 老师月末结转成本,贷库存商品对吗,冰柜,电子秤不是属于固定资产吗?
2023-05-30 02:15:39
bamboo老师:回复TST敏子这要看您单位把冰柜跟电子称做在什么科目的 如果是固定资产的话 那就不是这样写了
2023-05-30 02:28:39
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 2333333 发表的提问:
我是超市的会计,和供应商往来的货款应该怎么做会计分录
你好!计入应付账款
122楼
2023-05-29 19:29:58
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2333333:回复QQ老师 有发票呢,是,借应付账款 贷,银行存款吗
2023-05-29 19:54:10
QQ老师:回复2333333借 库存商品 贷 银行存款 不考虑税金
2023-05-29 20:09:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 芳芳 发表的提问:
老师您好!超市联营怎么做账?比如销售20万,我们超市拿销售额6%的返点,扣除返点我们要把钱给联营企业,要怎样做往来账和收入?
你们直接开发票给顾客是吗
123楼
2023-05-30 18:52:57
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芳芳:回复郭老师 现在是做应付账款的账,收入也是这个销售额,我就不知道该怎么做了
2023-05-30 19:26:19
郭老师:回复芳芳借受托代销商品 贷受托代销商品款 销售时 借银行存款 受托代销商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 对方公司开具的增值税专用发票 借受托代销商品款 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷应付账款 支付货款借应付账款 贷银行存款 主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-05-30 19:38:07
芳芳:回复郭老师 管理费,开业条幅,对方应承担的员工工资都在这里面扣除,我可以这样做分录吗? 借:受托代销商品款 贷:应付账款 其他业务收入 其他应付款-员工工资 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款
2023-05-30 20:03:49
郭老师:回复芳芳开业条幅和工资建议放到销售费用
2023-05-30 20:22:02
芳芳:回复郭老师 销售费用是损益科目,那怎么写分录
2023-05-30 20:38:31
郭老师:回复芳芳没有你那么做的 做了销售费用别人给你你还得红冲
2023-05-30 20:57:51
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ (>_<) 发表的提问:
超市的冰鲜产品前面是自营,后来转成联营把货卖给联营商了怎么做账务处理
你好 借应收 贷收入 销项
124楼
2023-05-30 18:59:14
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(>_<):回复玲老师 是按进货价卖的
2023-05-30 19:43:20
玲老师:回复(>_<)你好 价格低的税局会核定  交税的 
2023-05-30 20:01:36
(>_<):回复玲老师 我们是内账
2023-05-30 20:28:56
玲老师:回复(>_<)内账按实际做帐就可以了。
2023-05-30 20:39:24
(>_<):回复玲老师 好的,谢谢老师
2023-05-30 21:04:06
玲老师:回复(>_<) 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-05-30 21:26:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 星空下 发表的提问:
超市零钱包支付、零钱包存款、抹零怎么做会计分录?
你好 超市零钱包支付 借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 零钱包存款 借:库存现金等科目,贷:预收账款 抹零 借:预收账款等科目,财务费用(抹零),贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税
125楼
2023-05-30 19:04:44
全部回复
星空下:回复邹老师 老师,可不可以帮我写一下超市这一天的业绩,会计分录?
2023-05-30 19:23:22
邹老师:回复星空下你好 超市零钱包支付 借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 零钱包存款 借:库存现金等科目,贷:预收账款 抹零 借:预收账款等科目,财务费用(抹零),贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-05-30 19:34:55
星空下:回复邹老师 不考虑税款
2023-05-30 19:57:24
星空下:回复邹老师 没有疑问❓我是想多问,所有收款方式一起怎么做分录?
2023-05-30 20:15:33
邹老师:回复星空下你好 借:库存现金 预收账款 其他货币资金—自行设置明细 贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税
2023-05-30 20:28:53
星空下:回复邹老师 老师,支付宝微信都扫码到思迅平台了,思迅平台回款到银行卡,然后有手续费。会计分录:   借其他应收款还是应收账款思迅  代其他货币资金      借银行存款  手续费    贷思迅?
2023-05-30 20:50:08
邹老师:回复星空下你好,实现收入先通过其他应收款科目核算,然后这样做思迅平台回款到银行卡分录 借:银行存款,财务费用,贷:其他应收款 
2023-05-30 21:14:02
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
超市的供应商,发货到超市后要等起市卖出后才算收入,并要扣除折扣,怎么做会计分录?
您好,那您发出的时候可以记入发出商品,实际销售了再确认收入
126楼
2023-05-30 19:18:31
全部回复
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 儒雅的微笑 发表的提问:
超市一天下来卖出去的各种商品怎么做会计分录
学员你好,要看你的收入科目是否分明细,不分的话就是都计入主营业务收入
127楼
2023-05-30 19:26:59
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 丫头 发表的提问:
你好,老师,超市给员工发福利券的会计分录怎么做?
你好,同学。 借 应付职工薪酬 贷 预计负债 消费时 借 预计负债 贷 营业收入和销项税额
128楼
2023-05-31 18:35:20
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刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 婉儿 发表的提问:
超市联营商品如何做帐?
供应商开具发票给超市。此环节供应商确认收入并结转成本;超市应作两项业务处理,即采购业务和销售结转业务处理。
129楼
2023-05-31 18:54:19
全部回复
刘老师:回复婉儿供应商开具发票给超市。此环节供应商确认收入并结转成本;超市应作两项业务处理,即采购业务和销售结转业务处理。
2023-05-31 19:26:22
婉儿:回复刘老师 联营的没有发票呢?
2023-05-31 19:47:05
婉儿:回复刘老师 老师联营的可以做代收款吗
2023-05-31 20:09:53
刘老师:回复婉儿不可以的
2023-05-31 20:23:35
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ ? 沫沫 发表的提问:
超市联营收入怎么结转成本
同学你好 借主营业务成本 贷银行存款
130楼
2023-05-31 19:04:16
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 暖心 发表的提问:
批发商品给客户,去超市,按零售价发货,结账时按15%扣点,怎么做会计分录?还有在超市有其他相关的费用的会计分录。
你们和超市的合作模式是怎样的。
131楼
2023-05-31 19:26:59
全部回复
暖心:回复方老师 有实销实结,经销,我们出多少收回多少
2023-05-31 19:40:03
方老师:回复暖心1.将甲商品交付企业时:   借:发出商品   贷:库存商品   2.收到代销清单时:   借:应收账款   贷:主营业务收入   应交税费——应交增值税(销项税额)   借:主营业务成本   贷:发出商品   借:销售费用   贷:应收账款 可参照委托代销商品处理。
2023-05-31 19:56:25
暖心:回复方老师 现在我单位性质还属于个体工商户,今年之内会注册成小规模纳税人,那么现在需要做应交税费这个科目吗?
2023-05-31 20:19:53
方老师:回复暖心个体工商户规模小的记收支登记簿就可以。
2023-05-31 20:42:33
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 另一半 发表的提问:
超市联营收入怎么交增值税
你好,也是正常按不含税收入*税率交
132楼
2023-06-05 17:55:09
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另一半:回复小云老师 老师,那代销商品收入又要怎样交增值税呢?
2023-06-05 18:17:21
小云老师:回复另一半视同销售,跟你正常卖掉一样交
2023-06-05 18:38:42
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 念念 发表的提问:
老师,您好,我想问下,就是支付给超市连营商的货款,我怎么做会计分录呢,连营的是熟食,肉类。
你是向超市购买了这些货品?
133楼
2023-06-05 18:15:08
全部回复
念念:回复陈诗晗老师 不是,我在超市做会计,是超市扣点后支付给连营商的款
2023-06-05 18:43:58
陈诗晗老师:回复念念那你收到款时应该作的是其他应收款。现在支付时直接冲就是了
2023-06-05 19:12:45
念念:回复陈诗晗老师 收款的单子没给过我,我现在只做支出去的货款。不知道怎么做分录。
2023-06-05 19:37:50
陈诗晗老师:回复念念完整分录应该是 借:银行存款 贷:其他应付款支付时 借:其他应付款 贷:营业收入 银行存款
2023-06-05 19:50:59
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
我收顺心超市欠款188元,同时送60元的商品的政策给顺心超市。会计分录怎么做?
第一个问题:借:银行存款,贷:应收账款;第二个问题:做原销售的成本结转
134楼
2023-06-05 18:20:52
全部回复
郑老师
职称:初级
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 快乐的王 发表的提问:
请问各位老师,超市开业那天有很多办了充值会员卡,要怎么做分录
你好:充值时: 借:银行存款 贷:预收账款 消费时: 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
135楼
2023-06-05 18:50:49
全部回复
快乐的王:回复郑老师 你好,老师我是做内账的,我可以这样做吗,借:销售费用 贷:其他应付款 充值后消费 借:银行存款 贷其他应收款
2023-06-05 19:14:22
快乐的王:回复郑老师 你好,老师我是做内账的,我可以这样做吗,借:销售费用 贷:其他应付款 充值后消费 借:银行存款 贷其他应付款
2023-06-05 19:43:58
郑老师:回复快乐的王你好:内帐也可以按上面的做,它不是费用,是收入,
2023-06-05 20:03:36

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