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新行政单位会计制度分录
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 丫坠 发表的提问:
公司现在让填写一个法人单位普查表,其中法人单位基本情况表里执行会计标准类别,有1企业会计制度,2事业单位会计制度,3行政单位会计制度,4民间非盈利组织会计制度,9其他,公司是小企业会计准则,应该选几?
您好,您单位实际用的是哪一种会计制度,根据你们单位实际选择
226楼
2023-07-19 17:37:33
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文老师:回复丫坠你可以看下你的财务报表,
2023-07-19 17:51:06
文老师:回复丫坠一般多数企业选择的是小企业会计准则
2023-07-19 18:17:56
丫坠:回复文老师 那就是应该选择1吗?
2023-07-19 18:37:04
文老师:回复丫坠你单位的申报系统里面,应该可以查到你们备案的是哪个
2023-07-19 18:58:53
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 安静的水蜜桃 发表的提问:
行政单位车辆报废会计分录
你好,借 业务活动费 累计折旧 贷 固定资产
227楼
2023-07-19 17:51:39
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ご丫丫︶ㄣ 发表的提问:
请问行政单位上年结余下年支出的会计分录怎么做?
借业务活动费 贷财政拨款结转 借行政支出 贷财政拨款预算结转
228楼
2023-07-19 18:02:59
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靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 燕子 发表的提问:
行政单位收到上级拔来防控工作经费,预算会计分录怎么做?
收到财政预算经费:借:银行存款 贷:财政补助收入
229楼
2023-07-20 17:25:53
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王璐(L.P)老师
职称:注册会计师,经济师
0.00
解题: 0w
引用 @ 负责的金毛 发表的提问:
某行政单位2020年财政直接支付用款额度300000元,实际支付283200元,财政授权支付额度预算数200000,实际拨付到位190000,使用授权支付方式支付187000元,年底零余额账户被注销,应做如下会计分录:(8分)
财政直接支付: 借:行政支出283200 贷:财政拨款预算收入283200 年底: 借:资金结存——财政应返还额度16800 贷:财政拨款预算收入16800 财政授权支付: 借:资金结存——零余额账户用款额度190000 贷:财政拨款预算收入190000 借:行政支出187000 贷:资金结存——零余额账户用款额度187000 年底: 借:资金结存——财政应返还额度3000 贷:资金结存——零余额账户用款额度3000(190000与187000的差额) 借:资金结存——财政应返还额度10000 贷:财政拨款预算收入10000(200000与190000的差额)
230楼
2023-07-20 17:40:00
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雨轩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 坚定的睫毛 发表的提问:
2019年,购买一台电脑6500元,会计分录怎么做?我们是行政单位
财务会计:借:固定资产 6500 贷:财政拨款收入6500 预算会计 借:行政支出 6500 贷: 财政拨款预算收入 6500
231楼
2023-07-20 17:48:33
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ SSSXXT 发表的提问:
老师,政府会计中,行政单位没有年初预算但是想借财政的款付给企业的作为产业扶持资金,之后财政会下拨预算给单位进行对财政的还款分录怎么做?
那你这边支付的时候就是借业务活动费用贷银行。收到的时候就是借银行存款贷,财政拨款收入。
232楼
2023-07-20 17:53:58
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SSSXXT:回复陈诗晗老师 老师,那我收到财政支付中心给行政单位的拨的借款分录应不应该是:借银行存款,贷其他应付款—支付中心,然后从银行付到企业作为产业扶持资金分录是借其他应付款—某某企业,贷银行存款,这样对不?
2023-07-20 18:42:59
陈诗晗老师:回复SSSXXT那如果说你是代收代付,不作为你公司的收入,你这里的处理就可以的,没问题的。
2023-07-20 19:00:17
SSSXXT:回复陈诗晗老师 因为没有列到年初预算,所以是借款,等到财政通知让把此项目资金列到预算里再可以作为单位的收入吧?
2023-07-20 19:23:28
陈诗晗老师:回复SSSXXT可以的,可以这样子处理没问题。
2023-07-20 19:39:11
SSSXXT:回复陈诗晗老师 那我那样是按借款走的,账上挂着欠款,那等到财政把此项目列到预算里,让单位进行还款怎么做分录?借:其他应付款-支付中心,贷:啥
2023-07-20 19:51:41
SSSXXT:回复陈诗晗老师 把项目列到年初预算后就作为单位的收入了,因为要进行还财政支付中心的欠款,具体分录怎么做呢?
2023-07-20 20:13:12
陈诗晗老师:回复SSSXXT支付的时候你就贷银行存款的呀。
2023-07-20 20:32:54
SSSXXT:回复陈诗晗老师 我不懂下一步怎么做分录?
2023-07-20 20:55:23
陈诗晗老师:回复SSSXXT你的第二个账务处理,你是借单位管理费用之类的贷。第三个账务处理,就是借其他应付款贷财政拨款。
2023-07-20 21:18:09
SSSXXT:回复陈诗晗老师 老师,行政会计没管理费用科目,我们不是企业,是行政单位
2023-07-20 21:38:48
陈诗晗老师:回复SSSXXT单位管理费用。他们那个科目叫单位管理费用。
2023-07-20 21:56:39
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 自信的裙子 发表的提问:
你好!我想问一下根据2019会计制度,行政单位从职工工资里面扣的工会经费做账怎么做啊,关于计提,缴纳等。
你好,同学。 计提 借 单位 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
233楼
2023-07-30 18:24:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 芬奶奶 发表的提问:
新政府会计制度固定资产报废的会计分录怎么出
你好,借 累计盈余 累计折旧 贷 固定资产
234楼
2023-07-30 18:52:25
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 雪梅 发表的提问:
学校扫帚200把入什么里面好,会计制度采用的是行政事业单位会计制度
你好!计入经营支出就可以了。
235楼
2023-07-30 19:12:01
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雪梅:回复宋生老师 学费收入是做的事业收入,支出做经营支出说不过去吧
2023-07-30 19:38:11
宋生老师:回复雪梅你好!经营支出一般应按以下项目进行明细核算:基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用等。经营业务种类较多的单位,应按经营业务的主要类别进行二级明细核算。 你这个算是一种设备购置费了。
2023-07-30 20:00:51
雪梅:回复宋生老师 @宋老师:我意思是应该做入事业支出里面去吧而不是经营支出
2023-07-30 20:26:46
宋生老师:回复雪梅你好!我明白你的意思,如果你一定认为这是事业支出就计入事业支出吧。 本身事业单位里面有事业支出,也有经营支出的。我觉得入经营支出更好。
2023-07-30 20:40:40
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 枫叶 发表的提问:
新政府会计制度,全额拨款单位的账户维护费计入什么科目
你好! 可以记入事业支出
236楼
2023-07-30 19:42:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 冰川小溪 发表的提问:
老师们好!我之前是行政单位会计,对税务这块是小白,现在接手了一家新注册的水果批发企业的会计,我想问一下我该如何入手税务相关会计事务?包括如何领票?如何开票?收购水果如何开收购发票?如何做会计分录?
同学你好 这个直接做就可以了 首先做税务登记然后核定税种之后申领发票
237楼
2023-07-31 16:43:23
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冰川小溪:回复朴老师 税务登记已经完成了,申领发票在网上申领还是在税务局申领?发票申领后如何开票?我完全弄不来啊!
2023-07-31 17:09:05
朴老师:回复冰川小溪同学你好 电子税局就可以领 发票申请之后开票盘下载发票然后再开发票就行了
2023-07-31 17:21:07
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 摩卡 发表的提问:
事业单位2019年实行政府会计制度,未折旧完的设备已经报废,有残值回收,求完整分录!
你好,同学。 借 待处理财产损益 累计折旧 贷 固定资产 借 库存物资或银行存款 贷 待处理财产损益
238楼
2023-07-31 16:51:57
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摩卡:回复陈诗晗老师 有损失呢? 借 ? 贷 待处理财产损益
2023-07-31 17:24:39
陈诗晗老师:回复摩卡损失 就放在待算是财产损益了的,期末结转到净资产
2023-07-31 17:52:15
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 子若安然 发表的提问:
4月份发了5月份的工资,提前发了5月份的工资怎么在5月份的帐里面体现,行政单位,财务会计和预算会计分录怎么做
只能暂时不入账,计入预付账款
239楼
2023-07-31 17:02:04
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子若安然:回复江老师 但是财政要求五月要反应出来
2023-07-31 17:14:06
子若安然:回复江老师 能不能四月做实发,五月照样计提
2023-07-31 17:26:04
江老师:回复子若安然这个只能在五月反映出来。 一般不会出现你说的现象,四月就是发放四月的工资,不可能提供发五月的工资。 这个是需要做预算的。 属于违规发放工资
2023-07-31 17:46:31
子若安然:回复江老师 但是我们发生了,然后财政要求做五月,因财政困难,提前发,做又要求做五月,怎么操作呢
2023-07-31 18:06:19
江老师:回复子若安然财政困难的话,更不会提供发放工资,就是说四月发放四月的工资,五月发放五月的工资,不会是四月就将五月的工资发放了
2023-07-31 18:31:01
子若安然:回复江老师 因为现在三保,保工资,保民生,四月提前发了五月的,
2023-07-31 18:47:39
江老师:回复子若安然也是计入预付款项处理。不是计入当月的费用。
2023-07-31 19:11:38
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 安秀 发表的提问:
行政单位购买房屋,预先支付了订金,后因上级要求不再购买该房屋,并退回了订金,收回的定金作何处理?怎么做会计分录?
您好!你支付的时候是借预付账款 贷银行存款 现在退回就借银行存款 贷预付账款
240楼
2023-07-31 17:31:34
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