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公司治理与内部会计监督
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
如何建立健全我国企业会计监督制度
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-YQKJ200603044.htm 看看这里对你有帮助
136楼
2023-06-20 17:43:16
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
你好, D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
137楼
2023-06-20 18:10:08
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 含糊的项链 发表的提问:
财产清查是会计监督职能的核心内容么?从业里面的题,有些说是有些说不是
会计监督职能是指会计人员在进行会计核算的同时,对特定主体经济活动的真实性、合法性和合理性进行审查。所以财产清查不是会计监督职能的核心内容
138楼
2023-06-20 18:21:14
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 宋慧敏 发表的提问:
会计监督库管盘点盘点表怎么设置格式?
http://www2.acc5.cn/download/cat_9/t1/
139楼
2023-06-20 18:50:59
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
140楼
2023-06-21 17:22:44
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
141楼
2023-06-21 17:43:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
为什么说核算和监督是会计的基本职能
这是由会计的工作性质决定的,没有为什么的
142楼
2023-06-21 18:07:47
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 吴琴 发表的提问:
会计人员只能核算和监督所在主体的经济业务,不能超越范围核算和监督其他主体的经济业务吗?
是的,您只能管自己单位的帐,也管不着其他单位的帐。
143楼
2023-06-21 18:21:58
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 学堂用户9739ew 发表的提问:
核算管理监督职能关系
你好 会计核算是会计监督的基础,没有核算提供的各种系统性会计资料,监督就失去了依据。 会计监督又是会计核算质量的保障,只有核算没有监督,就难以保证核算提供信息的质量。
144楼
2023-06-21 18:50:59
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
145楼
2023-06-22 17:05:40
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 韩红光 发表的提问:
出纳和内帐会计是同一人,作为单位来说应如何监督呢?老师麻烦最好详细点啊
会计审核吧,所有的钱支出时都要领导审核签字才能支出,出纳主要就是货币资金这块存在风险。
146楼
2023-06-22 17:33:55
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韩红光:回复方老师 老师货币资金风险主要指的什么啊?
2023-06-22 17:50:05
方老师:回复韩红光出纳管货币资金,存在虚报的风险,做好监督就可以了。
2023-06-22 18:05:32
韩红光:回复方老师 虚报是指虚列支出?具体怎么做好监督呢?我只知道会计监督出纳,可现在出纳自己就是会计,谢谢老师
2023-06-22 18:21:26
方老师:回复韩红光报销都老板签字,要不就再招聘一个会计。
2023-06-22 18:41:21
韩红光:回复方老师 我们现在报销都是老板签字,其他还有需要注意的吗?
2023-06-22 19:05:52
方老师:回复韩红光老板签字可以的,而且现在一般大额都通过转账支付的。
2023-06-22 19:17:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 桔子 发表的提问:
老师 本公司为制药厂 给国家药品监督管理局汇款境内药品注册上市许可的钱 用交印花税吗?
你好,药品注册上市许可的支出,不需要缴纳印花税 
147楼
2023-06-22 17:54:17
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桔子:回复邹老师 老师 那检测费啥的应该交吧 技术合同?咨询啥的?
2023-06-22 18:20:21
邹老师:回复桔子你好,这里的检测属于技术 合同范围? 
2023-06-22 18:38:30
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Miss-Chen 发表的提问:
公司小规模纳税人,19年被市场监督管理局罚款30万(代x合作诊所交市场监督管理局罚款20万),问:代交20万和公司的罚款30万可以所得税税前扣除吗?
你好 不可以,具体参考依据如下: 根据以下文件规定,凡是违反法律、行政法规而交付的罚款、罚金、滞纳金是不允许扣除的,但按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费可以扣除。
148楼
2023-06-22 18:21:36
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潘潘老师
职称:管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 陶醉的面包 发表的提问:
监理公司内账怎么做
你好,按照实际发生做账务处理就可以!
149楼
2023-06-22 18:47:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 大意的西牛 发表的提问:
多选题 内部审计开展的范围,一般包括: A 风险管理审计 B 专项审计 C 公司治理审计 D 财务审计
你好,这个的话选择ABCD
150楼
2023-06-23 17:58:39
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职称:注册会计师,税务师

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