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公司治理与内部会计监督
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
211楼
2023-07-16 19:39:45
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
212楼
2023-07-16 19:48:08
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
213楼
2023-07-16 20:05:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
工程及监理是哪个行业的会计啊
你好!这个实际上是属于服务行业。
214楼
2023-07-17 17:34:52
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萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 参照哪个服务业哪个行业学习呢
2023-07-17 17:55:38
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!你可以看下装修涉及,还有建筑工程
2023-07-17 18:16:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 陈思 发表的提问:
下列各项中,对企业会计核算资料的真实性、合法性和合理性进行审查的会计职能是() A 参与经济决策职能 B评价经营业绩职能 C 监督职能 D 核算职能
您好!这个题目是选择C
215楼
2023-07-17 17:48:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 清香 发表的提问:
房管局给物业公司的维修基金,他会不会对该笔款项的使用进行监督啊?
你好,会的
216楼
2023-07-17 17:59:58
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清香:回复邹老师 给这笔钱的时候,还要求我们公司打借条
2023-07-17 18:53:18
清香:回复邹老师 那我们使用的时候应该注意些什么?怎么做才不算违规呢?
2023-07-17 19:20:21
邹老师:回复清香你好,建立专门的账簿核算,只能用于房屋维修支出
2023-07-17 19:41:25
清香:回复邹老师 哦,意思是除了在外账上做账务处理外,还要建一个专门的账对吗?
2023-07-17 19:51:46
邹老师:回复清香你好,是的
2023-07-17 20:08:21
梅老师
职称:,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 两只鱼 发表的提问:
安全监督管理局给安全生产协会汇入的工作经费怎么做分录
作为专项应付款处理,借银行存款,贷专项应付款,后面怎么用,再从专项应付款里扣除。
217楼
2023-07-18 17:22:43
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 丁茜 发表的提问:
会有以公司名义开的私人帐户吗?这个账号是不是跟公账类似,需要被监督管理而不能随便赚钱进出?
你好!应该没有这种账户
218楼
2023-07-18 17:51:27
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 1+1=3的小幸福 发表的提问:
老师,这个市场监督联系人的意思是我设置我们公司一个员工为市场监督联系人还是这个市场监督联系人是工商局的一个人,一直看不懂这个指什么人
设置公司一个员工为市场监督联系人
219楼
2023-07-18 17:59:59
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1+1=3的小幸福:回复文文老师 设置成自己可以吗,省的要别人验证码
2023-07-18 18:40:45
文文老师:回复1+1=3的小幸福设置成自己可以的
2023-07-18 18:59:41
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 陌上花开 发表的提问:
新公司在工商局注册好了 拿到了营业执照 还要去市场监督管理局备案公司章程么?
你好,先备案《公司章程》才能注册公司
220楼
2023-07-19 16:59:13
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陌上花开:回复QQ老师 可是我这边没有备案 公司已经注册好啦。营业执照到已经拿到了。
2023-07-19 17:29:35
QQ老师:回复陌上花开你好,工商局备完案后才会审批下来的应该不用了。
2023-07-19 17:43:46
陌上花开:回复QQ老师 那到哪里能查看到已经备案的公司章程? 网上能查到么?
2023-07-19 17:55:48
QQ老师:回复陌上花开你好!工商局网站上就有的
2023-07-19 18:23:53
胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 学堂用户ik8s29 发表的提问:
山河公司与东林公司在组织结构上为什么不同?你认为哪家公司更符合内部控制对环境的要求?你认为这两家公司理想的公司治理及行政组织结构应该是什么样的?
同学你好,你的题目不完整
221楼
2023-07-19 17:09:27
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来来老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.92w
引用 @ 缓慢的身影 发表的提问:
未检测在市场监督部门登机信息,是怎么回事呢?
你好 是刚注册企业做税务登记吗? 要是的话 可以问下工商部门 或税局部门 一般会有几个工作日后才传送过去 但是这个时间不同地区的长短不一样的 以当地为准
222楼
2023-07-19 17:39:04
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 流云 发表的提问:
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
这里的沟通,不仅是在审计报告 日前,在审计过程 中也是可以沟通的事项。
223楼
2023-07-19 18:02:59
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
面有关就管理层的责任达成一致意见的说法中,正确的有( )。 A、按照审计准则的规定,执行审计的前提是管理层已认可并理解其承担的责任 B、在大多数情况下,管理层负责执行,而治理层负责监督管理层 C、管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使编制的财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 D、注册会计师按照审计准则的规定执行的独立审计工作,可以代替管理层维护编制财务报表所需要的内部控制
ABC 【答案解析】 注册会计师按照审计准则的规定执行的独立审计工作,不能代替管理层维护编制财务报表所需要的内部控制。 【该题针对“审计要素——审计业务的三方关系人”知识点进行考核】
224楼
2023-07-20 17:05:46
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下面有关就管理层的责任达成一致意见的说法中,正确的有( )。 A、按照审计准则的规定,执行审计的前提是管理层已认可并理解其承担的责任 B、在大多数情况下,管理层负责执行,而治理层负责监督管理层 C、管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使编制的财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 D、注册会计师按照审计准则的规定执行的独立审计工作,可以代替管理层维护编制财务报表所需要的内部控制
ABC 【答案解析】 注册会计师按照审计准则的规定执行的独立审计工作,不能代替管理层维护编制财务报表所需要的内部控制。
225楼
2023-07-20 17:12:59
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