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属于会计软件期末处理的特点有
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沈家本老师
职称:
注册会计师,税务师,律师
4.99
解题:
0.6w
引用 @
夢滢
发表的提问:
用金蝶做会计凭证的时候不小心把下个月的账做到当月了,已经做了期末结转了,那该怎么处理呢?金蝶软件上该怎么处理这些凭证呢?
您好,可以反结账 反过账 来处理具体如下:
136楼
2023-01-06 05:43:44
全部回复
沈家本老师:
回复
夢滢
1、返结账:打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。 2、反过账:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
2023-01-06 06:12:47
沈家本老师:
回复
夢滢
3、然后如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除; 如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
2023-01-06 06:27:50
沈家本老师:
回复
夢滢
4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
2023-01-06 06:50:25
沈家本老师:
回复
夢滢
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
2023-01-06 07:03:24
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
樊
发表的提问:
老师,软件采购进来后二次开发再销售,怎么做会计处理?
借;库存商品 贷;银行存款 借;库存商品 贷;应付职工薪酬等科目 借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
137楼
2023-01-06 06:03:00
全部回复
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齐红老师
|
官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
亲爱的学员你好,我是来自
快账的齐红老师
,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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