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其他应付款会计科目代码
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Q 发表的提问:
在其他应付款科目下挂账的应付工资,需要重分类吗?
你好,应付工资是通过应付职工薪酬科目核算才是啊,根本不需要通过  其他应付款啊 
256楼
2023-08-09 16:49:13
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Q:回复邹老师 因为工资还没发啊 所以借记了应付职工薪酬 贷记了其他应付款
2023-08-09 17:03:18
邹老师:回复Q你好,工资没有发放,在  应付职工薪酬   科目贷方挂账就是了 ,不需要调整到  其他应付款啊 
2023-08-09 17:19:21
Q:回复邹老师 那现在已经在其他应付款贷方挂上账了,财务经理让这样挂账。那在负债表上,需要做其他应付款的重分类吗?
2023-08-09 17:30:02
邹老师:回复Q你好,那就需要重分类,需要把没有支付的工资金额,调整到  应付职工薪酬   栏次填写才是的 
2023-08-09 17:41:12
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
为什么要把收到股东的钱入在其他应付款科目里面?
你好 这个应该是做的借款 挂的其他应付款 你可以问下股东的意思 如果是投资款就要走实收资本了
257楼
2023-08-09 17:08:43
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飞雪:回复meizi老师 就是投资,不明白为什么以前会计要走其他应付款里面,走其他应付款里面有什么好处吗?
2023-08-09 17:20:34
meizi老师:回复飞雪你好 这个看股东的意见 看当时是不是股东说的先挂借款 如果不是借款 实际是投资款就调整账务
2023-08-09 17:49:00
飞雪:回复meizi老师 我只是想问挂在其他应付款里面和实收资本,这两个之前有什么区别,和税收上的有什么好处
2023-08-09 18:07:25
meizi老师:回复飞雪你好 借款走其他应付款有利息的话 需要支付利息 个人缴纳所得税 实收资本做投资了 缴纳印花税
2023-08-09 18:30:15
飞雪:回复meizi老师 还有没有其他的优点,肯定没有利息的呀
2023-08-09 18:43:13
meizi老师:回复飞雪你好 没有利息 就不涉及个税
2023-08-09 19:06:38
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 佳泽 发表的提问:
老师,公司与老板个人有个往来科目 其他应付款,一直是公司借老板的钱在运转,现在公司有回款了,账户上有一部分钱了,那么可以还给老板个人钱了吗?从公司户上将钱打入老板个人户上,可以吗?这种大额转账合适吗?
其他应付款如果存在老板给单位垫资的话,可以写成借款协议。后期公司有钱之后可以还给老板。正常的借贷关系吗?前提是老板的出资都出到位了,如果没有出资的话,不能归还他。
258楼
2023-08-09 17:20:59
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芳芳老师
职称:中级会计师,初级会计师
3.45
解题: 0.11w
引用 @ 夏海燕 发表的提问:
老师,我们单位建了工会,公司的工会经费每月都有按2%计提上交,但是也从员工的个人工资扣了工会经费,计入了“其他应付款-工会经费”,然后一直挂着这个科目,请问个人交的工会经费应该上交给哪个单位?何时上交?
公司建立了工会组织,税前可按照职工工资总额的2%的工会经费进行扣除,其中,扣除部分的40%向税务部门纳税,60%按月有各单位划拨给本单位工会。
259楼
2023-08-10 16:44:16
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小文 发表的提问:
1、老师,请问中央空调安装、维修;没有销售,涉及的会计科目有哪些呢?不需要用到生产成本制造费用吧?(请尽量详细点尤其主要的分录,谢谢了)公司有投标的客户,有没签合同的;分保修期内(和厂家结算)和保修期外,有修完付款的 2、成本怎么核算呢?小到一个螺丝和清洗剂只用半瓶;应该不要用工业企业那样分步分批成本核算吧?和客户结款看维修效果和合同签订,有些材料和配件只用了一半,款是全结的,剩下材料配件或者可以下次维修保养使用 3、还没建账买财务软件,建账的话,录入库存(材料配件),怎么录呢?比如领一包螺丝,用了四分之三,剩下退回仓库,库存要怎么进和出怎么平呢?我们有仓管 4、适合哪种财务软件呢?希望老师推荐下,小规模 5、公司外账会计其他应付款科目余额期末余额挂了14万,这个是老板个人借公司的借款吗?我不怎么理解这个其他应付款?外账还暂估了1-9月为止50多万其他应付,这个到时候怎么冲账,有风险吗?
1.没有销售,那么只是服务,涉及到劳务成本,不需要生产成本。 借,销售费用 贷,预计负债 这是质保费用
260楼
2023-08-10 16:59:42
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陈诗晗老师:回复小文2.你购入的材料计入原材料,然后你实际领用时 借,营业成本 贷,原材料
2023-08-10 17:55:21
陈诗晗老师:回复小文你是按实际购入计入原材料,按数据录入你的财务系统。
2023-08-10 18:19:31
陈诗晗老师:回复小文财务软件都是可以满足的,快账,用友都可以
2023-08-10 18:35:06
陈诗晗老师:回复小文这个你要查清什么原因暂估的,在考虑如何处理
2023-08-10 18:56:04
小文:回复陈诗晗老师 老师,我下次怎么找你呢?非会员;积分也没多少→_→ 成本核算是用月末一次加权平均么??库存比方这次客户维修用了一包这个规格螺丝成本价2元40个,用了10个,剩30个,客户款全结,剩下下次再维修使用,下次不收费,入系统库存是40个,单价0.05元一个,剩下30个就录0.05元一个,数量30是吗??加氟只使用半瓶,剩下下次使用,剩下半瓶怎么入库呢?
2023-08-10 19:22:44
小文:回复陈诗晗老师 老师,内账外账其他应付款是用于哪些方面呢?
2023-08-10 19:41:30
陈诗晗老师:回复小文可以考虑一次加权平均法,因为你这些材料金额小,品种多
2023-08-10 19:59:07
陈诗晗老师:回复小文是的,半瓶,你入库数量0.5
2023-08-10 20:26:39
陈诗晗老师:回复小文其他应付款主要是应付账款之外的其他经营性应付款项。你提问时指定名称
2023-08-10 20:55:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 深情的花卷 发表的提问:
返还工会经费计入其他应付款科目 导致其他应付款-工会经费期末有余额 需要调整吗
支付时候借管理费用贷银行存款,这么做的吗?
261楼
2023-08-10 17:17:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 童泯 发表的提问:
如果其他应付款-工会经费有期末余额,那么用什么科目调账啊?就是计提的数跟预交的数不一样,用什么科目调账啊?
你好,你之前计提是怎么做的分录?
262楼
2023-08-16 16:13:55
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童泯:回复小云老师 借管理费用-工会经费,贷其他应付款-工会经费
2023-08-16 16:42:23
小云老师:回复童泯你是多计提了的话反分录冲销,如果跨年了用以前年度损益调整
2023-08-16 16:59:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 史瑞丽 发表的提问:
之前交电费是通过老板的私户交的已设立其他应付款科目,现在还老板钱要怎么弄
借;其他应付款 贷;库存现金等科目 你好,偿还可以做这个分录
263楼
2023-08-16 16:27:58
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 贤惠的荷花 发表的提问:
这样的话,其他应付款科目不平了呀?
同学,你好 具体问题是什么
264楼
2023-08-16 16:45:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Anyei 发表的提问:
老师,你好,请问,公司股东转来一笔款,做内账时,应该入哪个科目呢?如果记入其他应付款,可以嘛?
你好,可能是其他应付款或实收资本等科目
265楼
2023-08-16 17:05:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 紧张的指甲油 发表的提问:
老师,你好。咨询两个问题,一是,18年的一笔帐,科目记错了,已经封账了,咋整改?二是,18年的账面数和决算数不一致,决算上有其他应付款,账面上没有,全年记了收支,账面数咋整改?
1.通过以前年度损益调整处理 2.查出原因, 再对应调整。账面上的数据。
266楼
2023-08-17 16:23:17
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 晴紫 发表的提问:
其他应付款科目期末贷方为负数是什么原因
你好 就是代表多付了 实际就是其他应收款了
267楼
2023-08-17 16:32:00
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小小 发表的提问:
那这个科目是不是做 贷:其他应付款-张三 2800 那借方怎么填?
您好,是张三代垫吗?借:相关成本费用科目
268楼
2023-08-17 16:57:27
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 甜甜 发表的提问:
老板两个公司,旧公司给新公司转账,新公司贷方科目是,其他应付款么?
你好 挂往来 借银行存款贷其他应付款 是的
269楼
2023-08-17 17:05:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 晨希 发表的提问:
初始入账,其他应付款货方有金额,可以调哪些对应的科目才能把初始入账调平??其他科目初始数据为0.
您好,一般情况下,调整现金,银行存款,应收账款,库存商品等,或者利润分配-未分配利润,负数。
270楼
2023-08-18 16:08:37
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