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实收资本到位的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 徐华芬 发表的提问:
国有粮食收储企业收到出库费怎么做会计分录?
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
286楼
2023-08-22 17:05:58
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到乙公司的赊销货300000,存入银行的会计分录
借:银行存款 贷:应收帐款
287楼
2023-08-23 16:44:19
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ ajgojgpa 发表的提问:
公司收到备付金摘要怎么写,会计分录怎么录
属于收到货款吧 借:银行存款 贷:应收账款
288楼
2023-08-23 16:57:17
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 甜甜 发表的提问:
老师您好我想问一下我们单位是承租人融资回租收到的款项计保证金怎么做会计分录?以后还本息怎么做分录
借:固定资产等(租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者%2B初始直接费用) 未确认融资费用 贷:长期应付款(最低租赁付款额) 银行存款(初始直接费用) 未确认融资费用的摊销: 借:财务费用 在建工程(资本化部分) 贷:未确认融资费用 折旧的摊销: 借:管理费用/制造费用等 贷:累计折旧 租赁期届满: 1.返还租赁资产 如果存在承租人担保余值 借:长期应付款(担保余值) 累计折旧 贷:固定资产 如果不存在承租人担保余值 借:累计折旧 贷:固定资产
289楼
2023-08-23 17:02:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 戴玉荣 发表的提问:
注册资本没实际到账,但在资产负债表里,在其他应收款里和实收资本里填了,但没做这笔分录,注册资金没到位应该不填的,现在该怎么办
不应该填的,没有到位就填0即可
290楼
2023-09-04 20:28:50
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戴玉荣:回复袁老师 @袁老师:可是我已经填了,该怎么办
2023-09-04 20:42:25
袁老师:回复戴玉荣那不用管它了
2023-09-04 21:06:41
戴玉荣:回复袁老师 @袁老师:下个月可不可以就不填了,填0,还是继续这样填
2023-09-04 21:32:03
袁老师:回复戴玉荣下月填0吧
2023-09-04 21:45:28
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 归时雾蒙蒙 发表的提问:
老师 收到法人的款项 会计分录可以做 借银行存款 贷实收资本 这个实收资本要交印花税 这个实收资本还能不能转出啊 就是法人在转出来 或是 借银行存款 贷其他应付款 这俩个分录哪一个对啊
您好 请问是以实收资本的名义转到单位对公账户的么
291楼
2023-09-04 20:49:04
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归时雾蒙蒙:回复bamboo老师 是啊 老师 对公账户
2023-09-04 21:15:38
bamboo老师:回复归时雾蒙蒙是备注的投资款么
2023-09-04 21:33:51
归时雾蒙蒙:回复bamboo老师 是的 老师
2023-09-04 22:01:13
bamboo老师:回复归时雾蒙蒙那应该计入实收资本 对应缴纳印花税
2023-09-04 22:12:20
归时雾蒙蒙:回复bamboo老师 老师 您的意思是 如果写投资款计入实收资本 没备注就写其它应付款是吗
2023-09-04 22:25:32
bamboo老师:回复归时雾蒙蒙是的 这样理解正确的
2023-09-04 22:35:41
归时雾蒙蒙:回复bamboo老师 老师 但是我做的是其他应付款 我已结账了 怎么修改啊
2023-09-04 23:01:05
bamboo老师:回复归时雾蒙蒙贷:其他应付款  贷方红字 贷:实收资本  贷方蓝字
2023-09-04 23:29:39
归时雾蒙蒙:回复bamboo老师 我这个月改过来可以吧 冲减 再做个正确的 可是电子税务局没有核定资金账簿 是不是得让他核上啊
2023-09-04 23:43:13
bamboo老师:回复归时雾蒙蒙这个月改过来可以的  就写这笔分录就好了  电子税务局没有核定资金账簿 可以去税务大厅柜面申报 也可以核定加上
2023-09-05 00:12:07
归时雾蒙蒙:回复bamboo老师 老师 是不是进入实收资本 就不能转出来用了吗 这笔钱
2023-09-05 00:34:52
归时雾蒙蒙:回复bamboo老师 老师 还有就是 电子税务局 核上资金账簿平常没有实收资本 不可以不申报 申报购销合同可以吗 不算是漏报吧
2023-09-05 00:53:44
bamboo老师:回复归时雾蒙蒙进入实收资本 可以转出 但是要挂往来
2023-09-05 01:17:48
归时雾蒙蒙:回复bamboo老师 老师 挂往来 怎么做分录啊
2023-09-05 01:34:47
bamboo老师:回复归时雾蒙蒙借:其他应收款 贷:银行存款
2023-09-05 02:00:05
归时雾蒙蒙:回复bamboo老师 老师 电子税务局 核上资金账簿平常没有实收资本 不可以不申报 申报购销合同可以吗 不算是漏报吧
2023-09-05 02:14:19
bamboo老师:回复归时雾蒙蒙应该去税务大厅补申报的
2023-09-05 02:44:01
归时雾蒙蒙:回复bamboo老师 平常要是报的话都得去税务大厅吗
2023-09-05 03:09:34
bamboo老师:回复归时雾蒙蒙这个只需要入资的时候才申报啊  平时不申报的
2023-09-05 03:20:41
归时雾蒙蒙:回复bamboo老师 老师我的意思是要是再有这种情况是不是还得去大厅啊
2023-09-05 03:34:19
bamboo老师:回复归时雾蒙蒙是的  再有这种情况是还得去大厅
2023-09-05 04:02:55
李老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到美金时和美金结汇后的会计分录?
按照月初汇率在收到时候结算,实际差异进入财务费用-汇兑损益
292楼
2023-09-04 21:14:33
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 丫头 发表的提问:
老师,你好,请问收到拍pos 激活返现钱怎么做会计分录?
你好!多少钱?可以计入营业外收入
293楼
2023-09-04 21:35:59
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丫头:回复QQ老师 1000元
2023-09-04 21:50:54
丫头:回复QQ老师 不止一笔,好几笔了,以后还会有
2023-09-04 22:20:10
QQ老师:回复丫头你好!一般是计入营业外收入
2023-09-04 22:36:34
丫头:回复QQ老师 收到pos 机激活返现做营业外收入?
2023-09-04 22:56:48
丫头:回复QQ老师 好的,谢谢老师
2023-09-04 23:24:35
QQ老师:回复丫头不客气欢迎下次提问
2023-09-04 23:53:46
职称:
解题: 
引用 @ gukai1988 发表的提问:
美金结汇的问题,比如6月19日收到10000美金,6月1日中间价为680,7月10号结汇10000美金,7月1日中间价为670,7月10日中间价为675,我该怎么做会计分录,还有具体算法
您好,6月分录,借:银行存款,美元10000,人民币,68000,贷:相关科目,68000。7月10日结汇时,借:银行存款,67500,财务费用-汇兑损益,500,贷:银行存款,美元10000,人民币68000
294楼
2023-09-05 15:34:50
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回复gukai1988您好,6月分录,借:银行存款,美元10000,人民币,68000,贷:相关科目,68000。7月10日结汇时,借:银行存款,67500,财务费用-汇兑损益,500,贷:银行存款,美元10000,人民币68000。计算时,10000*6.8-10000*6.75=500.
2023-09-05 16:17:43
袁老师:回复gukai19886月分录,借:银行存款,美元10000,人民币,68000,贷:相关科目,68000。7月10日结汇时,借:银行存款,67500,财务费用-汇兑损益,500,贷:银行存款,美元10000,人民币68000。计算时,10000*6.8-10000*6.75=500.
2023-09-05 16:27:57
回复gukai1988对于6月19日的汇率可以以每月月初汇率的中间价记账,挂应收账款,一般是按双币种记账,人民币金额多少,美元金融多少;对于七月十日结汇,这块都不是中间价结汇,是按买入价结汇的,应是低于中间价的,并且会收结汇的银行手续费,因此最后会存在汇兑损失
2023-09-05 16:54:50
回复gukai1988还缺少1个6月30日汇率
2023-09-05 17:08:46
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 蔡蔡 发表的提问:
收到退款的会计分录怎么做
你是收到什么的退款
295楼
2023-09-05 15:56:58
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蔡蔡:回复辜老师 供应商退款
2023-09-05 16:08:10
辜老师:回复蔡蔡这个是借:银行存款 贷:应付账款
2023-09-05 16:32:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
收到生育津贴款会计分录怎么做的呢
借;银行存款 贷;其他应付款
296楼
2023-09-05 16:11:15
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萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 请问,提取备用金的支票,背后要盖印鉴吗?
2023-09-05 16:25:08
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,不需要的,之前去银行提现就是了
2023-09-05 16:49:19
萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 要的,前面后面都要盖章
2023-09-05 17:04:37
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜后面是加盖委托收款签章?
2023-09-05 17:29:47
萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 不是 是印鉴
2023-09-05 17:54:02
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜需要在收款人处加盖印鉴
2023-09-05 18:10:27
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 追寻的电话 发表的提问:
收到客户的钱,但是这个钱会分月都返还给他们 这笔钱会计分录怎么做
您好!收到的时候计入借银行存款 代其他应付款。 支付的时候做相反的分录。
297楼
2023-09-05 16:38:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
收到捐赠 的会计分录和捐出的会计分录怎么写
借;银行存款等科目 贷;营业外收入 借;营业外支出 贷;银行存款等科目
298楼
2023-09-06 16:16:14
全部回复
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问:
打官司收到的赔偿款怎样做会计分录
你好,计入营业外收入科目
299楼
2023-09-06 16:22:59
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聪明的小脑瓜子:回复汪晨老师 直接放在营业外收入就可以了嘛,还需要做其他处理不
2023-09-06 16:36:34
汪晨老师:回复聪明的小脑瓜子你好,不需要额外的处理的。
2023-09-06 16:53:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 刘泳杉 发表的提问:
老师“收到的筹资款怎么做会计分录?
借;银行存款 贷;实收资本
300楼
2023-09-06 16:36:00
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