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销售产品贷款会计分录?
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 梅雪 发表的提问:
销售产品,现在还不知道生产成本,要怎么做会计分录
那就先不要结转成本,你这个需要去弄清楚才可以
241楼
2023-08-10 17:16:11
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梅雪:回复maize老师 那我要怎么做,借应收,贷主营业务收入,就不结转成本了
2023-08-10 17:43:54
maize老师:回复梅雪这个是确认收入,你做借应收贷主营业务收入 应交税费,你这个弄清楚清楚,收入需要和成本配比,你现在没弄清楚后面也需要补齐
2023-08-10 17:56:33
梅雪:回复maize老师 那我要怎么做分录,要知道成本也得月底才能算出成本
2023-08-10 18:11:37
maize老师:回复梅雪那你收入先做,成本月末做就可以,
2023-08-10 18:39:14
梅雪:回复maize老师 那月底,要做借主营业务成本贷库存商品吗?老师你能不能说具体点,我不明白
2023-08-10 18:59:47
maize老师:回复梅雪是的,你可以去看下真账实操,月末原则是需要做借主营业务成本贷库存商品结转成本,你不是说算不出来吗,后面算出来补上也可以
2023-08-10 19:26:36
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 舒服的豆芽 发表的提问:
1.公司销售A产品20件给红心公司,单2万元 ,共计40万元,增值税税率13% ,货已发出,款已收到。 2.核算本月已销产品的成本 其中a产品销售成本 86000元A产品,销售成本74000。 会计分录
借:银行存款40*1.13=45.2 贷:主营业务收入40 应交税费-增值税-销项税额5.2 借:主营业务成本86000+74000=160000 贷:库存商品-A74000 库存商品-a86000
242楼
2023-08-10 17:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 暴躁的羊 发表的提问:
销售甲产品300件,单价300元,增值税税率13%,收到款项存入银行。会计分录
你好 借:银行存款  300*300*1.13 , 贷:主营业务收入  300*300 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)300*300*0.13
243楼
2023-08-16 16:49:01
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 李雷 发表的提问:
购进产品时有赠品,之后进行销售,请问购进和销售会计分录如何做?谢谢!
你好 正常入库记库存商品  销售也是和正常销售一样的  
244楼
2023-08-16 17:03:40
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户vj2mhm 发表的提问:
销售产品13000元贷款尚未收到
您好分录是 借 应收账款 13000 贷 主营业务收入13000
245楼
2023-08-16 17:20:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无辜的绿茶 发表的提问:
销售产品60000 贷款收到存入银行
你好 借 银行 60000 贷收入 应交税费 
246楼
2023-08-17 16:33:40
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 王双 发表的提问:
老师,合作分成模式销售产品,月末计提给别人的分成款的时候应该怎么写会计分录啊?
借:未分配利润贷:银行存款
247楼
2023-08-17 16:43:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
商品损坏销售时低于进价出理怎么做会计分录呢
这个一样的做。借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后按进价借主营业务成本 贷库存商品。
248楼
2023-08-17 16:48:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 牛老师 发表的提问:
商品销售会计分录是什么
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
249楼
2023-08-17 17:17:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 言心 发表的提问:
老师 AB公司是同一个老板,A公司是总公司,生产童装,B公司销售的童装由A公司提供,会计分录:收到商品 借:受托代销商品 贷:代销商品款 结转成本:借:主营业务成本 贷:受托代销商品 对吗
你好 不需要结转成本
250楼
2023-08-18 16:41:12
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言心:回复答疑苏老师 B公司是独立核算的
2023-08-18 17:05:33
答疑苏老师:回复言心你好 是的 最后受托代销商品和受托代销商品款对冲
2023-08-18 17:16:45
言心:回复答疑苏老师 不结转成本,利润会很高,那我需要怎么做才对?
2023-08-18 17:45:42
答疑苏老师:回复言心你好 这个受托代销商品和受托代销商品款不影响利润
2023-08-18 18:09:01
言心:回复答疑苏老师 那我怎么结转成本呢?
2023-08-18 18:35:55
答疑苏老师:回复言心你好 你们没确认收入就不需要结转成本
2023-08-18 18:47:23
言心:回复答疑苏老师 有收入,我不知道分录怎么写
2023-08-18 19:13:09
言心:回复答疑苏老师 老师,能不能从进货到销售,再结转,分录怎么写才正确?能告诉我吗?
2023-08-18 19:37:54
答疑苏老师:回复言心你好 你们不是手续费才确认收入吗
2023-08-18 20:06:17
言心:回复答疑苏老师 不懂
2023-08-18 20:26:49
言心:回复答疑苏老师 做的是外账
2023-08-18 20:46:59
答疑苏老师:回复言心你好 是委托方确认收入 结转成本的
2023-08-18 21:16:33
言心:回复答疑苏老师 我可不可以这样写,收到商品 借:受托代销商品 代:应付账款 销售时 借:库存现金 贷:主营业外收入 应交税费 结转时:借:主营业务成本 贷:受托代销商品 付款时: 借:应付账款 贷:库存现金
2023-08-18 21:35:05
答疑苏老师:回复言心你好 这样也可以 不过一般都是贷方受托代销商品款
2023-08-18 21:51:52
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 欢喜的黑米 发表的提问:
老师,赊销方式销售商品该怎么写会计分录呀?
你好! 应收账款3853000
251楼
2023-08-18 17:07:32
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蒋飞老师:回复欢喜的黑米借:应收账款3853000 贷:主营业务收入3400000 应交税费…应交增值税(销项税额)442000 银行存款11000
2023-08-18 17:30:54
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 城城妈妈 发表的提问:
商品赠送的那一种会计分录咋写,销售商品赠送给客户
借:销售费用——业务宣传费 贷:其他业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:其他业务成本 贷:库存商品
252楼
2023-08-18 17:17:59
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城城妈妈:回复江老师 金额都是0额,
2023-08-18 17:41:42
城城妈妈:回复江老师 那要是这样的话,首先销售费用0,贷主营业务收入,0,保存不了,然后结转成本可以,岂不重复了,费用一个,成本一个?
2023-08-18 17:56:12
江老师:回复城城妈妈肯定是收入就不为0,肯定是需要大于成本的价进行视同销售处理
2023-08-18 18:09:46
城城妈妈:回复江老师 关键我们赠的时候就没有收客户钱,咋弄?
2023-08-18 18:37:15
江老师:回复城城妈妈这个费用计入了“销售费用——业务宣传费”
2023-08-18 19:02:42
城城妈妈:回复江老师 老师,可以直接借销售费用贷库存商品吗?
2023-08-18 19:23:10
江老师:回复城城妈妈这个税务稽查时需要按视同销售补交增值税
2023-08-18 19:45:35
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 粗心的大碗 发表的提问:
出售A产品一批,售价400000元,增值稅销项税额为52000元,产品已 发出,货款452000元已存入银行。应做的会计分录为
您好 借:银行存款 452000 贷:主营业务收入 400000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 52000
253楼
2023-08-19 16:29:12
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 雨过天晴 发表的提问:
自产自销产品捐赠,可以全额抵税,公益单位开过来的金额为20万(按销售价折算的),实际成本为14.5万,会计分录怎么做合适
做分录按你们实际做借营业外支出,贷库存商品14.5万,不是按对方开收据,这个是汇算清缴填写是20万,多的是纳税调整表其他纳税调减,不需要调增
254楼
2023-08-19 16:49:16
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雨过天晴:回复maize老师 哦哦,懂了,谢谢啦
2023-08-19 17:21:35
maize老师:回复雨过天晴好,我先回复别的学员了
2023-08-19 17:41:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
销售产品开出发票时做分录借:主营业务收入贷应收账款,收到货款做的分录是不是借银行存款贷主营业务收入
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费 借;银行存款 贷;应收账款 分别是这样的
255楼
2023-08-19 17:14:59
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舒服的煎饼:回复邹老师 请问上月重入分录,本月想冲减回,请问是不是做回同科目,用红字做冲减,数字要不要加负数符号
2023-08-19 17:40:21
邹老师:回复舒服的煎饼你好,做相同分录负数,或相反分录正数
2023-08-19 17:50:35

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