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材料未验收入库会计分录
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 危机的雨 发表的提问:
接受某公司投资,其中投入生产用A材料50000元,材料已经验收入库投入货币资金15000元已经存入企业账户 会计分录
你好 借:原材料 50000 银行存款 15000 贷:实收资本65000
211楼
2023-07-18 18:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 大方的金鱼 发表的提问:
购买渗碳钢材料入库20吨 短缺5吨系运输途中合理损耗怎么写会计分录 怎么计算
你好,合理损耗计入购进货物成本 借;库存商品等科目,贷;银行存款等科目 合理损耗数量减少,单位成本提高,总成本不变
212楼
2023-07-19 17:42:41
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 回忆的沙漏 发表的提问:
老师你好,材料直接用于工地还需要做材料入库和领用会计分录吗
需要的这个先做入库和领用,
213楼
2023-07-19 17:56:34
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回忆的沙漏:回复maize老师 直接送工地的也要入库吗?
2023-07-19 18:10:57
maize老师:回复回忆的沙漏需要需要过下这个,正规话,
2023-07-19 18:31:17
回忆的沙漏:回复maize老师 老师哪些配件和仪器也是要这么做分录吗?
2023-07-19 18:48:16
maize老师:回复回忆的沙漏是的,正规是这样,正规也是需要入库 再出库,
2023-07-19 18:58:47
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小甜甜是我 发表的提问:
向胜利工厂预付账款的丙材料到货,买价为420000元,进项税额为54600元。上述款项已经预付给胜利工厂(材料尚未验收入库)怎么做会计分录
同学你好 借,在途物资420000 借,应交税费一应增一54600 贷,预付账款
214楼
2023-07-19 18:20:59
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依依老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 清脆的日记本 发表的提问:
请问老师,周转材料购入会计分录 周转材料入库会计分录怎么写
您好 购买周转材料时 借:周转材料     应交税费-应交增值税-进项税额   贷:银行存款 领用时 借:生产成本/销售费用等   贷:周转材料
215楼
2023-07-20 16:54:39
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 乐儿 发表的提问:
材料成本差异率=(期初结存材料成本差异+本期验收入库材料成本差异)÷(期初结存材料计划成本+本期验收入库计划成本)×100%这题目却是:材料成本差异率=(期初结存材料成本差异-本期验收入库材料成本差异)÷(期初结存材料计划成本+本期验收入库计划成本)×100%为什么?
是因为本期采购会形成负差异,本期形成的材料成本差异=300-320=-20,将-20代进公式就是变成37040-200000
216楼
2023-07-20 17:03:36
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乐儿:回复张艳老师 那什么情况下用+本期验收入库材料陈本差异,什么情况下用-本期验收入库材料陈本差异,怎么区分
2023-07-20 17:23:13
张艳老师:回复乐儿公式中是都是+,如果实际计算出来的材料成本差异率是负差异的话,那就是负数的了。
2023-07-20 17:45:47
乐儿:回复张艳老师 实际成本比计划成本少,是负差异吗
2023-07-20 18:08:17
张艳老师:回复乐儿是的,因为材料成本差异=实际成本 - 计划成本
2023-07-20 18:29:42
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 甜甜的彩虹 发表的提问:
一、某企业1月份发生以下有关材料购进业务:(本企业为增值税一般纳税人,增值税率为13%) 1.购入A材料一批,价款12000元,运杂费300元,都以银行存款支付,材料验收入库; 2.购入B材料一批,价款20000元,材料验收入库,货款尚未支付; 3.以银行存款支付上项B材料货款; 4.购入C材料一批,价款15000元,企业开出银行承兑汇票,月末材料未验收入库。 要求:根据以上业务编制会计分录。
1、借:原材料—A材料 12300 贷:银行存款 12300 2、借:原材料—B材料 20000 贷:应付账款 20000 3、借:应付账款 20000 贷:银行存款 20000 4、借:在途物资 15000,贷:应付票据 15000
217楼
2023-07-20 17:27:33
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 留胡子的宝马 发表的提问:
购进甲材料500公斤,单价1100元,增值税71500元,由销货方代垫运输费500元,款项未付,甲材料验收入库。 你好,请问这道题怎么写会计分录啊?
借原材料 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款
218楼
2023-07-20 17:56:55
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徐阿富老师:回复留胡子的宝马运费计入原材料金额里去
2023-07-20 18:15:58
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 助教 发表的提问:
材料成本差异率=(期初结存材料成本差异+本期验收入库材料成本差异)÷(期初结存材料计划成本+本期验收入库计划成本)×100%这题目却是:材料成本差异率=(期初结存材料成本差异-本期验收入库材料成本差异)÷(期初结存材料计划成本+本期验收入库计划成本)×100%为什么?
是因为本期采购会形成负差异,本期形成的材料成本差异=300-320=-20,将-20代进公式就是变成37040-200000
219楼
2023-07-20 18:11:58
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张艳老师:回复助教是因为本期采购会形成负差异,本期形成的材料成本差异=300-320=-20,将-20代进公式就是变成37040-200000
2023-07-20 18:24:25
张艳老师:回复助教是因为本期采购会形成负差异,本期形成的材料成本差异=300-320=-20,将-20代进公式就是变成37040-200000
2023-07-20 18:52:49
张艳老师:回复助教是因为本期采购会形成负差异,本期形成的材料成本差异=300-320=-20,将-20代进公式就是变成37040-200000
2023-07-20 19:07:26
张艳老师:回复助教是因为本期采购会形成负差异,本期形成的材料成本差异=300-320=-20,将-20代进公式就是变成37040-200000
2023-07-20 19:36:01
张艳老师:回复助教是因为本期采购会形成负差异,本期形成的材料成本差异=300-320=-20,将-20代进公式就是变成37040-200000
2023-07-20 20:03:20
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 贝然然 发表的提问:
转销在用周转材料,残料验收入库分录怎么写啊?
你好,同学。 借 原材料 贷 周转材料
220楼
2023-07-30 18:35:38
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贝然然:回复陈诗晗老师 老师,借方可以是周转材料-在库周转科目吗?
2023-07-30 19:07:20
陈诗晗老师:回复贝然然借 周转材料 在库 是指你这材料已经回收入库,但你是废旧材料哟
2023-07-30 19:36:25
贝然然:回复陈诗晗老师 谢谢老师,明白了
2023-07-30 19:57:55
陈诗晗老师:回复贝然然不客气,祝你工作愉快。
2023-07-30 20:19:23
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 001狂 发表的提问:
老师,请问供应单位发来甲材料38000元,增值税进项税额4940元,款已预付。材料验收入库。怎么做会计分录?
借:原材料-甲材料38000 应缴税费-增值税-进项税额4940 贷:银行存款4940%2B38000 
221楼
2023-07-30 18:55:31
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001狂:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-07-30 19:14:18
maize老师:回复001狂好,我先回复别的学员了,
2023-07-30 19:28:57
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 1895695590 发表的提问:
老师好!原材料已经验收入库,款项已经支付,未收到发票,分录怎样写?辛苦老师了
借原材料 贷银行存款 暂估
222楼
2023-07-30 19:21:34
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1895695590:回复郭老师 就一个分录吗?
2023-07-30 19:49:41
郭老师:回复1895695590对的是的,就一个就可以啊。
2023-07-30 20:06:52
1895695590:回复郭老师 收到发票又怎样写分录?
2023-07-30 20:32:38
郭老师:回复1895695590借应付账款 贷原材料, 借原材料 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。
2023-07-30 20:52:54
朱小慧老师
职称:注册会计师,初级会计师
4.99
解题: 1.21w
引用 @ 追寻的雪碧 发表的提问:
向海华企业采购甲材料30 000元,乙材料10 000元,增值税5 200 元;海华企业代垫运费3000元;上述款项均未付,运费按材料的买价 比例进行分摊,材料尚未验收入库。 请问老师这个会计分录怎么写哇
您好,稍等,会计分录如下
223楼
2023-07-30 19:49:19
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朱小慧老师:回复追寻的雪碧借:原材料-甲32250(30000+3000/40000*30000) -乙10750(10000+3000/40000*10000) 应交税费-应交增值税(进项税)5200 贷:银行存款48200
2023-07-30 20:10:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 伸手摘星 发表的提问:
建筑企业购买材料,货款已付,材料已入库,发票未到,会计分录如何写啊?
借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估
224楼
2023-07-30 20:02:59
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伸手摘星:回复邹老师 下月初发票还没有到,需要把暂估的红字冲销,然后又继续暂估吗?
2023-07-30 20:28:36
邹老师:回复伸手摘星你好,是的,是这样处理的
2023-07-30 20:50:06
伸手摘星:回复邹老师 谢谢老师!
2023-07-30 21:01:20
邹老师:回复伸手摘星不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-30 21:11:43
小五子老师
职称:中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 俭朴的小兔子 发表的提问:
收到长城公司发来的甲材料100000元 增值税进项税额为13000元 款项已于上月支付200000元 材料验收入库 会计分录
你好! 借:原材料 100000 应交增值税-应交增值税进项税额 13000 贷:预付账款 113000
225楼
2023-07-31 17:14:11
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