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运费增值税发票会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 梵倾城 发表的提问:
求!增值税发票系统技术维护费会计分录(增值税一般纳税人)
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
46楼
2023-04-18 21:11:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 贪玩的悟空 发表的提问:
收到某企业发来的B材料专用发票注明运输费10万元,增值税0.6万元应付费当即转账 会计分录
这个你们是购买材料吗?
47楼
2023-04-19 20:11:33
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Lee 发表的提问:
16日,公司销售给华润公司微波炉300台,单价200元,货款 60 000元,增值税额 10 200 元,商品已发出,代垫运杂费800元(取得运费普通发票),托收手续已办妥。老师这个会计分录怎么做?
您好 借:应收账款 71000 贷:主营业务收入 60000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 10200 贷:银行存款 800 这题有点问题 如果是代垫的话 运费发票是应该开具给对方的
48楼
2023-04-19 20:19:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 无聊的鞋垫 发表的提问:
甲公司为增值税一般纳税人,采用托收承付结算方式向乙公司销售商品一批,价款30万元,增值税税额3.9万元,以银行存款支付代垫运费1.09万元(其中运费价款1万元,增值税税额0.09万元),已办妥托收手续。 (1)甲公司(销售方)会计分录:(2)乙公司(购买方)作为材料使用,收到材料增值税专用发票和运费增值税专用发票的会计分录:
你好 (1)甲公司(销售方)会计分录 借:应收账款 33.9万%2B1.09万,贷:主营业务收入30万 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)3.9万,银行存款 1.09万 (2)乙公司(购买方)作为材料使用 借:原材料 30万%2B1万  ,应交税费—应交增值税(进项税额)3.9万%2B0.09万,  贷:应付账款33.9万%2B1.09万
49楼
2023-04-19 20:42:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学堂用户c84x8t 发表的提问:
销售甲产品一批,售价200万元,合同约定用自己开车运送收取运费15万元,同时收取装卸费2万元。为运送该产品发生油料费5万元,收到增值税发票。写出增值税及会计分录
你好 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额), 借:销售费用 5万,贷:银行存款等科目 
50楼
2023-04-19 21:08:59
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宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 清秀的画板 发表的提问:
购买商品对方代垫运费怎么做分录?运费开了增值税专用发票可以计入进项税额吗?
您好: 对方代垫运费记入材料成本 借:库存商品 应交税金--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 运费开了专用发票可以计入进项税额。
51楼
2023-04-24 19:39:19
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清秀的画板:回复宋艳萍老师 运费可以计入销售费用-运杂费吗? 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)--{商品税额+运费税额} 销售费用-运杂费--{不含税运费} 贷:银行存款
2023-04-24 20:08:20
宋艳萍老师:回复清秀的画板不用,直接计入商品成本即可。购入的存货,其成本包括:买价、运杂费(包括运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等)、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用以及按规定应计入的税费和其他费用。
2023-04-24 20:38:12
清秀的画板:回复宋艳萍老师 但是我现在做的这套实操中,它所提供的附件-入库单上写的是不含运费的入库金额,我含运费写分录对后面的操作不会有问题吗
2023-04-24 20:52:04
宋艳萍老师:回复清秀的画板那建议你看一下答案,解析是怎么样的。按照规定是计入购货成本的。
2023-04-24 21:07:59
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小位 发表的提问:
6月份计提了运费5万,做了一笔分录借:销售费用-运费5万,贷:其他应付款-运费5万,7月份收到了3万的运费发票,是增值税专用发票,如何写分录
你好!剩下的2万还要付吗,还能收到发票吗?
52楼
2023-04-24 20:04:48
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小位:回复宋生老师 后面还会开过来,要付的
2023-04-24 20:21:00
宋生老师:回复小位你好!那你先冲减这个3万的税额。借应交税费—应交增值税—进项税额 贷销售费用。 只冲减税额。然后付款的时候,再冲其他应付款3万。
2023-04-24 20:37:48
小位:回复宋生老师 老师,收到的3万发票已付款,税额和其他应付款一起冲减的话,怎么做
2023-04-24 20:52:05
宋生老师:回复小位你好!这个是2个分录了。如果你要做一起,先红字冲减,销售费用-运费-3万,贷:其他应付款-运费-3 然后借销售费用运费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷银行存款3.
2023-04-24 21:08:44
小位:回复宋生老师 分2笔怎么写。老师
2023-04-24 21:22:36
宋生老师:回复小位你好!就是上面的2个分录了。
2023-04-24 21:40:01
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 缓慢的万宝路 发表的提问:
老师,您好!请问购进不需要安装的设备,买价为140000元,增值税为23800元,运杂费为10000元,交付车间使用的会计分录怎么做?
你好 借固定资产(140000%2B10000) 进项税 23800 贷银行存款 173800 运杂费是普票的话 次月折旧 借制造费用-折旧费 贷累计折旧
53楼
2023-04-24 20:31:30
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缓慢的万宝路:回复meizi老师 谢谢!老师我明白了。
2023-04-24 20:44:07
meizi老师:回复缓慢的万宝路不客气 帮到你就好
2023-04-24 21:11:17
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 笨笨的煎饼 发表的提问:
报销车票费,有增值税的发票,会计分录要不要计税呢?
你好,抵扣的话,需要计算抵扣
54楼
2023-04-24 20:53:20
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汪晨老师:回复笨笨的煎饼借 管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额)贷 银行存款
2023-04-24 21:15:18
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 北北 发表的提问:
世纪机床厂购进材料一批,增值税专用发票中注明数量为10吨每吨2500元,税率13%,货运发票注明支付运费200元,保险费50元,做会计分录。
同学你好!这个的话 借:原材料    25250        应交税费-应交增值税-进项税额    3250      贷:银行存款         28500        
55楼
2023-04-24 20:59:59
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 舒心的芒果 发表的提问:
以现金支付销售A产品发生的运杂费424元(含增值税24元)会计分录
借:销售费用400 应交税费-增值税-进项税额24 贷,库存现金424
56楼
2023-04-25 20:27:44
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霍老师
职称:,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ zdw 发表的提问:
增值税普通发票和专用发票,运输费缴纳的增值税分别如何计算?
专票上收入金额与增值税金额是分开的,可以看到。运输费增值税普通发票的增值税金额为:发票金额/(1+11%)*11%
57楼
2023-04-25 20:40:44
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钱多多老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 精明的蓝天 发表的提问:
报销差旅费会计分录,增值税发票不能抵扣
你好,同学。差旅费进项的抵扣,需要根据实际业务来确认,企业如果是一般纳税人收到的是住宿,车费等专票,是可以抵扣的,如果是餐饮类的,不能抵扣进项。
58楼
2023-04-25 20:56:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 友好的鱼 发表的提问:
用银行存款支付产品销售发生的运输费用3000元及运费增值税进项税额270元,怎么编制会计分录
借:销售费用——运输费,3000,应交税费—应交增值税—进项税,270,贷:银行存款,3270
59楼
2023-04-26 20:06:50
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ JINGDD 发表的提问:
向丙赊销商品 开具的增值税专用发票注明价款300万,增值税额48万,甲公司开具的增值税专用发票注明运费2万,增值税额为0.2万,款项尚未收到,会计分录怎么写
您好,借应收账款348,贷主营业务收入300,应交税费应交增值税48。借销售费用2,应交税费应交增值税0.2贷应付账款2.2
60楼
2023-04-26 20:14:29
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