咨询
自建工程营业税会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李子 发表的提问:
老师,自制或外购的原材料、库存商品用于自营的建筑物的在建工程,分录是??? 想问的是增值税的问题
借;在建工程 贷;原材料 或库存商品 建筑业营改增后就不不需要确认销项税额或进项税额转出了
106楼
2023-06-05 19:02:15
全部回复
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 清脆的含羞草 发表的提问:
您好,请问营改增后,在建工程(不动产)领用自产产品是不是不在计提增值税,那分录是不是可以做成这样? 借:在建工程 贷:库存商品
可以做成这样 借:在建工程 贷:库存商品
107楼
2023-06-05 19:18:21
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
请教一下建筑业增值税普票开工程劳务分包会计分录要怎么记?
你好,是取得这个发票,还是开具这个发票?
108楼
2023-06-05 19:41:59
全部回复
优雅的柚子:回复邹老师 是取得的老师,谢谢您了
2023-06-05 20:01:37
邹老师:回复优雅的柚子你好,取得发票账务处理是 借:工程施工——合同成本 贷:银行存款等科目 
2023-06-05 20:19:53
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 淡然的台灯 发表的提问:
老师你好,我是事业单位,我们为入驻企业修的施工便道,工程款应该怎么核算,会计分录:建厂是企业自己出资
你是作为公共设施处理,修建过程中计入在建工程。
109楼
2023-06-06 19:10:16
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 布丁 发表的提问:
分录怎么写?单位筹建期在家工程招待费分录怎么写?生产经营期在建工程业务招待费分录怎么写?
计入“管理费用--开办费”科目。 2.企业生产经营期间,归集到在建工程等项目核算的业务招待费,在所得税上要并入企业当年业务招待费总额一并税务处理。
110楼
2023-06-06 19:24:22
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 孤胆HERO 发表的提问:
营改增后按照最新规定,购入工程物资时的会计分录,进项税应该怎么抵扣,领用外购材料时的会计分录,领用自产产品时的会计分录
您好,购入不动产使用物资时,借,工程物资,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票税额60%部分,否则无此分录),应交税费-待抵扣增值税(一般纳税人取得增值税专用发票税额40%部分,否则无此分录),贷,现金或者银行存款。领用外购材料时,借,在建工程,应交税费-待抵扣增值税(40%部分),贷,原材料,应交税费-应交增值税-增值税转出,领用自产产品时,借,在建工程,应交税费-待抵扣增值税(40%部分),贷,产成品,应交税费-应交增值税-销项。
111楼
2023-06-06 19:38:59
全部回复
孤胆HERO:回复王雁鸣老师 如果购入原材料用在不动产建设时,是不是只能抵扣40%部分,60%的部分不能抵扣了,只需要转出40%的部分,60%的部分不用管了
2023-06-06 20:10:57
王雁鸣老师:回复孤胆HERO您好,不是的,因为购入原材料时,已经100%抵扣了。
2023-06-06 20:37:57
孤胆HERO:回复王雁鸣老师 那进项转出是不是只能转出40%的部分呢?
2023-06-06 20:57:55
王雁鸣老师:回复孤胆HERO您好,是的。一年后,这个40%再抵扣。
2023-06-06 21:12:15
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 莉莉 发表的提问:
想请教建筑会计前辈,施工单位在向甲方开具产值结算单时应该怎么做会计分录?网上搜索有:借:应收账款 贷:工程结算,也有借:主营业务成本 ,工程施工--合同毛利,贷:主营业务收入,不知道到底哪个是正确的;另,建筑业在收工程款时,都是先开具发票再收工程款,开票时应该做的会计分录又是什么?
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
112楼
2023-06-07 18:48:49
全部回复
莉莉:回复朴老师 谢谢老师 我确认产值的时候呢 分录是不是这样:借:应收账款 贷:合同结算。
2023-06-07 19:33:02
朴老师:回复莉莉恩,这个可以这样做的哦
2023-06-07 19:51:57
莉莉:回复朴老师 确认产值这么些 给对方开票呢老师
2023-06-07 20:07:10
朴老师:回复莉莉直接做收入就可以的哦
2023-06-07 20:36:51
莉莉:回复朴老师 只是开票了而已 但是还没有回款 这个分录怎么做
2023-06-07 21:03:52
朴老师:回复莉莉借应收 贷主营业务收入 贷销项
2023-06-07 21:19:28
莉莉:回复朴老师 这样子写是不是不对了
2023-06-07 21:30:10
朴老师:回复莉莉这样做也是可以的哦
2023-06-07 21:56:30
莉莉:回复朴老师 开票的这个我借方是待结转销项税 以后回款了我再冲这笔 但还是感觉不太合理。
2023-06-07 22:12:12
朴老师:回复莉莉这个也可以,并不能说错误
2023-06-07 22:23:33
莉莉:回复朴老师 那建账按照这个来也是可以的是么 还有就是,工资我建账的时候是:借:工程施工 -人工费 贷:应付工资。这个分录我建账的时候是不是还得写一笔:借: 主营业务成本 贷:工程施工-人工费
2023-06-07 22:44:50
朴老师:回复莉莉对的, 这样做就可以的哦
2023-06-07 23:06:34
辛夷老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 执着的香水 发表的提问:
建筑工程公司在施工地预交增值税,附加税,企业所得税,印花税会计分录
您好,借:应交税费——应交增值税(已交税金) 应交税费—企业所得税,附加税 税金及附加——印花税 贷:银行存款
113楼
2023-06-07 19:14:27
全部回复
执着的香水:回复辛夷老师 请问附加税是借:税金及附加的意思吗
2023-06-07 19:47:21
辛夷老师:回复执着的香水不是的,就是增建税、教育费附加
2023-06-07 20:07:45
执着的香水:回复辛夷老师 是这样吗
2023-06-07 20:32:55
辛夷老师:回复执着的香水您好,是的,是这样的
2023-06-07 20:50:48
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ - - 发表的提问:
你好,酒店行业,已经营业,但还在起建筑,其中在建工程部分遭受台风破坏,遭受了非正常损失,随后会收到保险公司的赔款,想先冲减在建工程,受到赔偿后,再放到在建工程,请问会计分录如何操作,谢谢!!!
你好 借:银行存款 贷:其他应收款—赔款 借:其他应收款—赔款 贷:在建工程
114楼
2023-06-07 19:38:59
全部回复
- -:回复月月老师 这笔业务不需要做营业外支出(非正常损失)?收到赔偿,不算营业外收入??遭受台风,在建工程(减少),收到赔偿,放进在建工程(增加),这样处理可以吗??
2023-06-07 20:02:40
月月老师:回复- -你好,发票是怎么开具的。
2023-06-07 20:31:28
- -:回复月月老师 我们接收对方的普票,不涉及进项,谢谢!!
2023-06-07 21:00:53
月月老师:回复- -你好,发票有备注是台风破坏吗
2023-06-07 21:20:57
- -:回复月月老师 你好,不涉及发票,迟点会收到赔款。
2023-06-07 21:32:38
月月老师:回复- -你好 收到赔款就冲在建工程,如果有注明是台风赔款,就需要计入营业外支出。
2023-06-07 21:44:29
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 果果 发表的提问:
建筑服务行业,不需要加工,材料用于工程的,采购入库怎么入会计分录,领用会计分录。
采购时,借工程物资,应交税费一应交增值税,货应付账款,
115楼
2023-06-19 19:00:18
全部回复
庄老师:回复果果领用工程,借工程施工一工程物资,贷工程物资
2023-06-19 19:24:55
果果:回复庄老师 领用,工程施工_工程物资是什么科目,在资产负债表怎么反应,,采购时用原材料或库存商品可以吗?采购已入库用哪个科目好
2023-06-19 19:50:56
庄老师:回复果果你好,也可以直接用原材料
2023-06-19 20:10:31
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ~~~ 发表的提问:
老师,建筑服务的账怎么做,我用的会计分录是主营业务收入-xx工程 结转主营业务成本,这样做对不对
你好 结转成本时这样   要是有差额记在合同毛利 
116楼
2023-06-19 19:08:08
全部回复
~~~:回复玲老师 什么意思?我不太懂
2023-06-19 19:31:23
玲老师:回复~~~你好 你这个分录 是正确的 
2023-06-19 19:57:08
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 豆芽妈妈 发表的提问:
1.自有的营业场所装修设计费20万是计入在建工程还是管理费用的长期待摊费用?2.自有的营业场所的供水安装工程2万多是计入在建工程还是管理费用?
1、是要计入长期待摊费用--装修费科目核算,然后每个月进行摊销。 2、这个可以直接计入管理费用或先计入长期待摊费用科目,然后每个月进行摊销。
117楼
2023-06-19 19:20:58
全部回复
豆芽妈妈:回复张艳老师 装修设计费摊销期是多久?
2023-06-19 19:38:10
张艳老师:回复豆芽妈妈这个至少要摊销三年以上。
2023-06-19 19:53:37
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 洋洋 发表的提问:
工程建筑企业,没有收到工程款,先给对方开具发票,怎么会计分录
您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
118楼
2023-06-20 18:12:31
全部回复
洋洋:回复王雁鸣老师 收到工程款怎么做啊 老师
2023-06-20 18:29:43
王雁鸣老师:回复洋洋您好,收到工程款时,借;现金或者银行存款,贷:应收账款。
2023-06-20 18:54:31
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
初级会计实务中有一个例子是这样的,某公司将自己生产的产品用于自营工程,该批产品的成本为180000元,计税价格为250000元,然后书上做的分录是 借:在建工程 222500 贷:库存商品 180000 应交税费-增值税(销项税额) 42500 ,这个分录是对的吗?
您好,这个分录是对的。
119楼
2023-06-20 18:40:22
全部回复
小幸运:回复王雁鸣老师 可是这种情况应该是企业将自产产品用于非应税项目,是要视同销售的呀,为什么在建工程的金额不是250000 42500的呢?为什么没有确认收入呢?
2023-06-20 19:13:30
王雁鸣老师:回复小幸运您好,是的,答案中的分录是对的,是基于会计准则来处理的,如果改为以税法为基础来处理,则分录是, 借:在建工程 292500 贷:主营业务收入 250000 应交税费-增值税(销项税额) 42500,也是可以的。实际操作中,可以按这种方法处理。这样的处理还需要再结转销售成本,借:主营业务成本,180000,贷:库存商品,180000。答案中的处理方法,在纳税时需要调整(增值税和企业所得税),后者的处理方法,在纳税时就不需要调整了。
2023-06-20 19:29:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 丘生 发表的提问:
请问筹建中付的工程款会计分录怎么做
你好,付的工程款,有取得相应发票吗? 
120楼
2023-06-20 18:45:51
全部回复
丘生:回复邹老师 收到普通发票
2023-06-20 18:58:16
邹老师:回复丘生你好,借:在建工程等科目,贷:银行存款 
2023-06-20 19:21:48
丘生:回复邹老师 按合同付了30%的款,分录怎么做
2023-06-20 19:46:05
邹老师:回复丘生你好,付的工程款,有取得相应发票 借:在建工程等科目,贷:银行存款  (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-06-20 20:12:35
丘生:回复邹老师 完工在做到固定资产吗?
2023-06-20 20:28:45
丘生:回复邹老师 付工程转让协议记入什么科目?
2023-06-20 20:49:03
邹老师:回复丘生你好,是的,是这样的。完工的时候  借:固定资产,贷:在建工程  
2023-06-20 21:05:07

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×