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委托加工的运费会计分录
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何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ Y 发表的提问:
将自产、委托加工的货物无偿赠送他人会计分录
借:营业外支出 贷:主营业务收入 应交增值税-销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品
121楼
2023-06-21 18:56:33
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 呼呼 发表的提问:
委托别人加工后又收回的分录怎么做
 1.转材料到加工单位   借:委托加工物资     贷:原材料   2. 计算支付加工费   借:委托加工物资     应交税费——应交增值税(进项税)     贷:应付账款   3.收回加工完成产品   借:库存商品     贷:委托加工物资(包括材料及加工费)
122楼
2023-06-21 19:14:59
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呼呼:回复宋生老师 如果是半成品,是不是要贷库存商品
2023-06-21 19:33:40
宋生老师:回复呼呼您好!你可以当做库存商品-A这样来做
2023-06-21 19:57:32
呼呼:回复宋生老师 借:委托加工物资10,贷:库存商品-半成品10,收回时能不能直接这样做,借:库存商品12,贷委托加工物质10,应付账款2
2023-06-21 20:13:27
宋生老师:回复呼呼您好!如果没有税费是可以的。
2023-06-21 20:40:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小志 发表的提问:
委托加工物资的双方分录,老师能说一下吗
你好 委托方 外发加工,借;委托加工物资,贷;原材料 支付加工费,借;委托加工物资,贷;银行存款等科目 收回,借;库存商品等科目,贷;委托加工物资 受托方 借;生产成本,贷;应付职工薪酬,银行存款等科目 借;银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费 借;主营业务成本,贷;生产成本
123楼
2023-06-22 17:42:34
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小志:回复邹老师 有家企业,是专门做浆纱加工,它有购料,之前期末结转有做领料,完工入库(库存商品-浆纱加工)
2023-06-22 18:03:15
小志:回复邹老师 正常吗
2023-06-22 18:31:01
小志:回复邹老师 还发生生产成本-辅助生产成本-电费/蒸汽
2023-06-22 18:44:20
邹老师:回复小志你好,那就不是委托加工,而是购进材料自己 生产销售了
2023-06-22 19:01:44
小志:回复邹老师 它销售的就是加工费
2023-06-22 19:27:57
小志:回复邹老师 意义上和生产企业一样了
2023-06-22 19:39:56
邹老师:回复小志你好,有家企业,是专门做浆纱加工,它有购料,之前期末结转有做领料,完工入库,我是根据你这个判断是购买材料,加工产品对外销售 这个行为不是受托加工的
2023-06-22 20:08:19
小志:回复邹老师 那我还是每月照常做领料,完工入库?
2023-06-22 20:35:02
邹老师:回复小志你好,是的,按正常的购买材料,领用材料,生产完工入库,销售,结转成本这个过程处理 而不是按受托加工做账务处理的
2023-06-22 21:01:28
小志:回复邹老师 7月它销售一笔浆纱加工费,但金额小于它当月发生的电费。库存里还有货,我能直接按照库存的单价乘以当期的销售数量,这个金额结转成本吗
2023-06-22 21:31:04
小志:回复邹老师 然后剩下的生产成本-辅助生产成本,下月再算
2023-06-22 21:50:52
邹老师:回复小志你好,销售一笔浆纱加工费,这个是什么意思? 到底是提供加工服务取得的收入,还是销售货物取得的收入?
2023-06-22 22:03:38
小志:回复邹老师 浆纱加工费,销售发票上开的
2023-06-22 22:14:51
邹老师:回复小志你好,那就是确认加工收入 ,然后结转加工成本
2023-06-22 22:25:19
小志:回复邹老师 可它以前做的都有领料,完工入库
2023-06-22 22:37:26
邹老师:回复小志你好,领料完工入库的与这个加工是不同的情况吧
2023-06-22 22:51:21
小志:回复邹老师 它只销售它的加工费,完工入库库存商品-浆纱,是给自己加工用?它又不涉及其他的商品销售
2023-06-22 23:21:21
邹老师:回复小志你好,完工入库库存商品-浆纱,是给自己加工用,那说明浆纱不是库存商品,而是原材料才是的 加工费确认加工收入 结转加工成本就是了
2023-06-22 23:37:48
小志:回复邹老师 销售加工费 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税-增-销 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-浆纱
2023-06-22 23:52:08
邹老师:回复小志你好,结转加工成本,贷方是生产成本,而不是库存商品 销售货物结转成本贷方才是库存商品的
2023-06-23 00:06:52
小志:回复邹老师 那它1到6月都是那样做的分录
2023-06-23 00:25:24
邹老师:回复小志你好,那需要把库存商品科目换成生产成本科目才是的
2023-06-23 00:54:26
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 慈祥的耳机 发表的提问:
加工外包的加工费应该计入哪个科目?
是收取的加工费还是支付的加工费?收取的进收入,支付的进成本费用
124楼
2023-06-22 18:10:14
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 娇气的方盒 发表的提问:
贸易公司 自己购买原材料委托别人加工 但是加工费没有发票 能不能只做原材料的账呢
可以
125楼
2023-06-22 18:37:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 永远有多远 发表的提问:
从别厂购原材料委托第三方工厂加工会计分录
借;委托加工物资 贷;原材料
126楼
2023-06-22 18:53:57
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 标致的机器猫 发表的提问:
:1月9日,委托北京伟星塑料有限公司加工一批包装材料,当日委托北京乐途运输有限公司将原材料运至对方单位。会计分录怎么写?
您好 借 委托加工物资 贷 原材料
127楼
2023-06-22 19:11:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 冰石 发表的提问:
新业务。公司进购了一批水渣进行委托加工。然后再销售,委托加工时有运费及加工费产生。加工回来后再销售。请问业务分录怎么做。1:委托时:借: 贷 2: 收回时 借: 贷3:再销售时:借 贷
1:委托时:借:委托加工物资 贷;原材料等科目 支付加工费 借;委托加工物资 贷;银行存款等科目 2: 收回时 借: 库存商品等科目 贷;委托加工物资 3:再销售时 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
128楼
2023-06-23 18:01:57
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 纯洁 发表的提问:
需要缴纳消费税的委托加工物资,在收回后直接销售的,受托方代收代缴的消费税计入委托加工物资的成本。借:委托加工物资,贷:银行存款。分录中为何体现不出委托方已经交过消费税?
您好,因为科目是借:委托加工物资,没有设置明细科目,摘要说明交了消费税即可,所以分录中就不体现已交的消费税。
129楼
2023-06-23 18:29:12
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 糊涂 发表的提问:
业务:暂估加工费的会计分录怎么写?是不是借:委托加工物资 贷:应付账款-XX厂家
你好!是的。就是这样做
130楼
2023-06-23 18:37:28
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糊涂:回复宋生老师 但是上一个会计做成了这样 摘要:暂估加工费 借:应付账款-XX厂 贷:应付账款-XX厂 她是这样做.我应该怎么改过来,因为现在查到觉得不对
2023-06-23 19:00:27
宋生老师:回复糊涂你好!这个肯定错了,相当于没有暂估。你红字冲减错误的,然后做正确的分录就好了
2023-06-23 19:10:56
糊涂:回复宋生老师 能不能帮学生把分录写出来?谢谢
2023-06-23 19:35:22
宋生老师:回复糊涂您好!借:应付账款-XX厂 贷:应付账款-XX厂 金额写负数 然后借:委托加工物资-暂估 贷:应付账款-XX厂家
2023-06-23 19:46:35
糊涂:回复宋生老师 刘老师,那我在10月份的外账冲红改过来可以吗?还是要反过账到相应的月份改正过来? 借:应付账款-XX厂 借方金额也是负数对吗? 贷:应付账款-XX厂 金额写负数 然后借:委托加工物资-暂估 贷:应付账款-XX厂家
2023-06-23 20:09:41
宋生老师:回复糊涂你好!是都写负数。借贷方都是负数。 不需要反过账去。就再这个月做负数分录。
2023-06-23 20:26:01
糊涂:回复宋生老师 刘老师,我有一个月的工资,少发了几百元,凭证怎么调整过来? 摘要分录怎么写?
2023-06-23 20:37:39
宋生老师:回复糊涂您好!你计提的时候有计提吗?
2023-06-23 20:58:20
糊涂:回复宋生老师 外账的,也计提了,不知道怎么调整了
2023-06-23 21:27:42
宋生老师:回复糊涂你好!那你计提的时候是正确的吗?计提的金额是正确的吗
2023-06-23 21:40:23
糊涂:回复宋生老师 我计提的金额,到最后要冲减掉才平
2023-06-23 22:09:55
宋生老师:回复糊涂您好!你少发了,下次补发做补发的分录就好了
2023-06-23 22:24:14
糊涂:回复宋生老师 可是我现在自查,是5月份少发了几百元,怎么搞
2023-06-23 22:34:38
宋生老师:回复糊涂您好!你一样可以补发的。
2023-06-23 22:49:23
糊涂:回复宋生老师 就是我在这个月的账目中,进行做另外一笔分录,补发5月份的 工资凭证,是这样理解吗
2023-06-23 23:01:28
宋生老师:回复糊涂你好1是的。这个这样理解。
2023-06-23 23:26:10
糊涂:回复宋生老师 学生还有一个凭证,我想把它冲销掉,重新做,凭证怎么写?摘要是不是更正某年某月某日第几号凭证,然后金额负数,再然后蓝字做一份正确的,对吗
2023-06-23 23:36:16
宋生老师:回复糊涂你好!其实严格来说如果跨年了,就要看具体是什么凭证了。
2023-06-24 00:06:11
糊涂:回复宋生老师 不是跨年的呀。就是做错了的
2023-06-24 00:20:23
宋生老师:回复糊涂你好!如果不跨年的话,就按你说的就可以了。
2023-06-24 00:30:43
糊涂:回复宋生老师 你们有遇到这种事吗?就是我们是购方,收到销方2张发票已经认证了,可是现在要退货,然后对方地声不吭就作废了,你们是怎么操作的
2023-06-24 00:55:16
宋生老师:回复糊涂您好!这个你做进项转出。如果对方真这样操作。有损失可以让对方赔偿
2023-06-24 01:17:58
糊涂:回复宋生老师 刘老师,您好!我们招聘付了一笔费用,之前已经入账了,然后现在对方开票过来给我们,开的是专票,分录帮学生看下是否对? 5月份付的招聘费:借:应付账款5000,贷:银行存款5000 现在发票开回来了专票:借:管理费用 4716.98 借:待抵扣进项283.02 贷:应付账款 5000 对吗?
2023-06-24 01:29:20
糊涂:回复宋生老师 续上面招聘费用信息:然后发票是11月29日开过来我们。是不是就是入账11月份即可
2023-06-24 01:40:06
宋生老师:回复糊涂您好!可以的。这样没错。
2023-06-24 01:56:40
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 慈祥的耳机 发表的提问:
老师:请问我司外发加工,合同上说明税额由我司承担,对方开来税票,我们是不是应该按加工费+税额付给加工厂
是的,增值税都是由货物的购买方承担的。
131楼
2023-06-23 18:47:07
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 宸宸 发表的提问:
老师,原材料拿去给别人加工,这个加工费该如何做会计分录呢
你好! 1、发出委托加工物资与支付加工费用   发给外单位加工的物资,按实际成本,借记“委托加工物资”科目,贷记“原材料”、“库存商品”等科目。   按支付加工费用、应负担的运杂费等,借记“委托加工物资”科目,贷记“银行存款”等科目;需要交纳消费税的委托加工物资,由受托方代收代交的消费税,借记“委托加工物资”科目(收回后用于直接销售的)等科目,贷记“应付账款”、“银行存款”等科目;借记“应交税费-应交消费税”科目(收回后用于继续加工的),贷记“应付账款”、“银行存款”等科目。   【例1】公司2007年3月20日委托北海公司加工包装木箱一批,发出木材的实际成本为150000元。   借:委托加工物资 150000    贷:原材料——材料 150000   【例2】承上例公司2007年5月10日支付给大地公司的加工费12000元,专用发票上注明的增值税额为2040元。   借:委托加工物资   12000     应交税费——应交增值税(进项税额) 2040    贷:银行存款 14040   2、收回委托加工物资   加
132楼
2023-06-23 19:11:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 堺雅人的身下人 发表的提问:
请问委托加工物资运费记入什么
您好!可以计入制造费用-外发加工费。
133楼
2023-06-24 18:11:57
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 冰石 发表的提问:
委托加工的运费账面月底能有余额吗
你好,运费计入委托加工物资,可能会有余额的
134楼
2023-06-24 18:21:20
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冰石:回复邹老师 为什么会有余额,不是都结转了吗
2023-06-24 18:56:18
邹老师:回复冰石你好,如果没有完全收回是有余额的
2023-06-24 19:06:23
冰石:回复邹老师 老师,还得问,我们委托加工的商品直接转销售了,我们不用拉回厂子入库再销售,那样委托加工的运费,还能有余额吗,委托加工的水渣加工成矿粉直接销售了,我们矿粉帐面上是不是不应该有库存呀,在加工厂直接让用户提走了
2023-06-24 19:34:51
邹老师:回复冰石你好,这种情况是不会有余额的,直接销售了运费计入成本
2023-06-24 20:03:31
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
委托加工的加工费怎么开票
开销售劳务,加工劳务,税率16%。(小规模纳税人3%)
135楼
2023-06-24 18:51:19
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