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会计为什么不就用流水账
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 稳重的自行车 发表的提问:
公司要做流水账,但合同上是年底结工资,每月做的流水账的钱我们拿不到,会不会给以后留下祸根
流水账不就是内账,你没有支出不做
226楼
2023-08-06 19:21:49
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 威武的小鸽子 发表的提问:
资金流水纳为对公账户可汇款账户 这个是什么意思
同学你好 意思就是公户走账
227楼
2023-08-06 19:46:18
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 李木子 发表的提问:
老师您好,我想咨询一下,之前代理记账做账银行流水账实不符,18年就开始不对了,我该怎么调账呢?就是直接在本月把18.19年他们没做的银行流水分录直接补做 吗一下就好吗?需要调整别的什么吗?
你好 需要把之前没做的补做 然后最好是有一个明细补帐的表 领导审批 再补
228楼
2023-08-06 19:59:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 木木 发表的提问:
老师,我刚到新公司,公司是4月份成立的,之前的会计完全不懂做账,单据堆一起,只是写了简单的流水摘要,但是这些流水摘要上面有写支出什么,可是没有找到对应单据,有些情况是有单据,但在流水摘要上找不到记录发生这笔业务。完全就是乱账,无法整理,我现在应该怎么处理?求救

你好!实际盘点重新建账

229楼
2023-08-07 16:34:27
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 发表的提问:
老师,你好!我刚刚给一个民办早教中心做账,他们之前都没有系统记账,都是用自己的方法记的流水账,没用会计方法,我现在给他们做账,发现流水账上有的没有原始单据,问他们之前记流水账的老板,也说得不是很清楚,这些要怎么做账呢?
同学你好 需要盘点建账的哦
230楼
2023-08-07 17:00:04
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米:回复朴老师 你好!好多都是消耗品,就是要做到账单一致是吗?我想问一下,我刚接手这个公司的账务,我应该一个大概流程是怎么样呢?我现在就在用他们的流水账做记账凭证,然后用流水账与他们的原始单据相核对,做完这两步后我应该做什么呢?还是有其他的工作是要在我现在做的工作之前去做好的呢?
2023-08-07 17:36:15
朴老师:回复对的 这个需要一致才可以的 2.挂往来就行了
2023-08-07 17:52:04
空空老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师
0.00
解题: 0w
引用 @ 任性的爆米花 发表的提问:
网上销售商品只有流水账怎么做会计报表
同学您好。 流水账,配合物流信息。 可以确认收入,结转成本。
231楼
2023-08-07 17:29:57
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
老师,我现在在一家公司做内账,然后之前也是什么都没有的,就是写点费用报销单,记流水这些,流水分老板娘一份,老板一份,然后还有一份私账(主要用于补货的账号)还有一份公账流水,现在就是做一份简单的收支汇总,但是好像都不能提现什么问题,也不知道能有什么办法验证做的这个收支汇总是否正确, 老师有什么好方法吗?
你好,首先把现金和银行存款核对好,和对账单核对
232楼
2023-08-07 17:50:58
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萌哒哒的小萝卜:回复庄老师 就是能体现我盈利,钱盈利在哪,亏损亏在哪,我们老板都没有分红过,可是感觉收支汇总做出来的数都找不出表现在哪里了
2023-08-07 18:05:43
庄老师:回复萌哒哒的小萝卜要体现盈亏,就要把未收到货款也加入,
2023-08-07 18:24:11
庄老师:回复萌哒哒的小萝卜把未付成本费也统计进入,才能比较准一点
2023-08-07 18:46:10
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Sophiazsky 发表的提问:
公司是农业批发性质,供应商多为农民,结账时多用私户或**转账没走公账,流水每月平均50-60万,会产生什么不良影响或问题,及如何处理更好?
你好,这个你有收购发票吗
233楼
2023-08-08 17:12:45
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Sophiazsky:回复朴老师 没有
2023-08-08 17:29:13
Sophiazsky:回复朴老师 有开普通的收货单作为结算凭证
2023-08-08 17:52:04
朴老师:回复Sophiazsky那也可以的,这样就行
2023-08-08 18:08:15
Sophiazsky:回复朴老师 那不会有问题是吗?
2023-08-08 18:23:14
朴老师:回复Sophiazsky你申请自己开收购发票,开了收购发票是最安全的
2023-08-08 18:53:00
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 帅哥靠边站 发表的提问:
:老师是不是银行的每一笔流水都要做帐,我看之前的会计做的有些都没有做账我们是个小厂
需要做,你月末银行余额需要和银行那边一致
234楼
2023-08-08 17:23:40
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ …。泡『芙』先生 发表的提问:
老师请问我们有个老会计 他没有做银行账 问他他说不用做 但是银行有流水 老板想另外找人做账 那这个账之前的没做的要重新理出来不
你好,需要重新理出来的呢
235楼
2023-08-08 17:39:33
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…。泡『芙』先生:回复王晶老师 有些底单都没有了呢 像是购买的大巴车还的贷款之类的凭证都没有。
2023-08-08 18:00:16
王晶老师:回复…。泡『芙』先生没有,就不用入帐了呢
2023-08-08 18:27:19
…。泡『芙』先生:回复王晶老师 那这个不就给出纳的现金对不上了吗?
2023-08-08 18:40:51
…。泡『芙』先生:回复王晶老师 他支出去了 只是没有没底单,因为是老板自己支的,外账会计也没有要,他也不管现金账。
2023-08-08 18:55:31
王晶老师:回复…。泡『芙』先生内帐可定要记账的呢
2023-08-08 19:22:27
…。泡『芙』先生:回复王晶老师 我们做一本账。不做内账 其本上业务就是驾使的油费 过路费。其它费用少 就有些时候驾使员要弄掉一张过路费 不过现在部份车开始实充ETC 所以一本账简单。那问题回道我提问的上面了 之前有些底单都没有了呢 像是购买的大巴车还的贷款之类的凭证都没有怎么做账呢(这不管是外账 内账都该过的不是吗)
2023-08-08 19:34:33
王晶老师:回复…。泡『芙』先生没有正规的发票,汇算的时候调增费用就行
2023-08-08 19:57:04
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 筱晓熙 发表的提问:
小规模企业在当月银行流水制单后,结帐余额与银行流水余额不一致是为什么?
漏记收入或者支出
236楼
2023-08-08 18:01:28
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筱晓熙:回复袁老师 我都核对了,并无漏记
2023-08-08 18:14:21
袁老师:回复筱晓熙那看看期初数一致不一致吧
2023-08-08 18:29:25
筱晓熙:回复袁老师 老师,会不会跟公司发工资与交个税隔月的原因?
2023-08-08 18:59:05
筱晓熙:回复袁老师 我确实核了所有收支,也查了期初余额都是一致的
2023-08-08 19:24:52
袁老师:回复筱晓熙是的,有可能是这个原因,你查查差额,核对一下吧
2023-08-08 19:54:46
筱晓熙:回复袁老师 这是工资发放分录,您看这样对吧?
2023-08-08 20:23:21
袁老师:回复筱晓熙是的,这样是对的了
2023-08-08 20:41:11
筱晓熙:回复袁老师 我有计提工资里的绩效部分,但没有支出,要留待年底支出。这部分没问题吧?同时我购买的一个网站企业邮箱分录到无形资产里的,这部分需要摊销吗?软件总额含税3631.2,我们是小规模纳税人
2023-08-08 20:59:56
袁老师:回复筱晓熙这个计入应付职工薪酬贷方即可,需要摊销的
2023-08-08 21:20:41
筱晓熙:回复袁老师 我上月计提了绩效,这个月也没有做绩效工资的分录,因为并未支付。按您刚说的我需要在发放上月工资的时候做绩效工资分录?如果需要应该如何做?
2023-08-08 21:44:22
袁老师:回复筱晓熙借:管理费用--工资,贷:应付职工薪酬;发放时:借:应付职工薪酬贷:银行存款即可
2023-08-08 22:13:41
筱晓熙:回复袁老师 因为公司账户流水是六月发的四月和五月工资,我在三月份计提了四月份的工资,四月计提五月工资,五月计提六月工资。这个流程是对的吧?
2023-08-08 22:30:36
袁老师:回复筱晓熙是的,不过一般当月计提和发放当月工资的
2023-08-08 22:53:19
筱晓熙:回复袁老师 我在计提工资时就是按您刚说的借管理费用工资贷应付工资,次月支付的时候借应付工资贷银存。
2023-08-08 23:16:44
袁老师:回复筱晓熙是的,这个分录是对的
2023-08-08 23:32:47
筱晓熙:回复袁老师 我想要知道计提是否只需上月计提即可,发放工资月无须对计提做分录?计提部分要支出时再分录即可
2023-08-08 23:49:39
袁老师:回复筱晓熙最好计提发放同时做吧
2023-08-08 23:59:41
筱晓熙:回复袁老师 我们公司是当月发放上月工资
2023-08-09 00:22:22
袁老师:回复筱晓熙那可以这样的了呢
2023-08-09 00:40:38
筱晓熙:回复袁老师 老师,我现在特别郁闷的是我结合银行流水做的账,可是结帐金额与银行余额不一致,我核算了每一笔并无出入,不知道这个问题究竟是出在哪里了。像这种情况我怎么办?因为从第一个月出现错误开始后面每个月都出错了。而这个月二十四号我还要季度报税,真的很着急啊。
2023-08-09 01:01:26
袁老师:回复筱晓熙这个一笔一笔对吧,如果每笔都对,期初数也对,不可能不一样的了
2023-08-09 01:13:47
筱晓熙:回复袁老师 老师,小规模纳税企业支付了一笔专利代理费,是借款。公司支付给代理公司,没有发票只有银行支付的转账回单。像这种情况怎么做分录?我做的是借其他应收款代理费贷银存。我查了之所以结帐与银行金额不符是出在这笔费用的分录上面。不知道如何做正确,请老师指导
2023-08-09 01:35:39
袁老师:回复筱晓熙这个如果银行帐你做了,银行回单也转出去了,应该是一致的了,你看这个钱付出去了没有
2023-08-09 01:51:49
筱晓熙:回复袁老师 可结帐金额与银行流水上显示的金额相差就是这笔专利代理费。这结帐金额里这笔专利代理费是累计在了资产下的借方金额里。
2023-08-09 02:19:26
袁老师:回复筱晓熙这个你看这笔凭证审核了没有,进入银行明细账了没有
2023-08-09 02:47:14
筱晓熙:回复袁老师 我用的用友T+财务软件,我是每笔凭证都记账审核后才结账的
2023-08-09 03:14:32
袁老师:回复筱晓熙那如果银行帐有这笔,银行对账单上有没有这笔啊 、、
2023-08-09 03:27:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用转账付房租 水电费应计入什么会计科目
借;制造费用或管理费用 贷;银行存款
237楼
2023-08-08 18:08:59
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 聪慧的萝莉 发表的提问:
税务局报税提供的财务报表是不是根据银行流水进行的?如果流水不显示,是不是就不用做了?
财务报销根据实际企业的实际业务记账,银行流水只是一个记账的依据。 如果外账,可以就根据银行流水记账。
238楼
2023-08-09 16:23:50
全部回复
聪慧的萝莉:回复罗老师 公司为了拉流水办贷款,在公户过账,收款都是个人或者员工,用途是货款,没有我们公司的真正的业务收入,现在要怎么去提供财务报表报税?税务的人还认识我们了,知道我们有员工,会发生支出。这应该怎么处理?
2023-08-09 16:52:04
罗老师:回复聪慧的萝莉贷款的财务报表的真假,税务局是不得管的。
2023-08-09 17:08:00
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 阳光 发表的提问:
内账就是做流水账的吗
您好,内账不一定是流水账的,有的是流水账,有的公司按与外账一样的做法来做的。
239楼
2023-08-09 16:51:11
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 严佳丽 发表的提问:
代账会计给做的凭证和报表与公司银行流水严重不符,怎么办呢?会被查吗
你好,与银行对账单余额也不一致吗
240楼
2023-08-09 17:12:14
全部回复
严佳丽:回复邹老师 对的,没有一个是一致的
2023-08-09 17:33:39
邹老师:回复严佳丽这个就需要问代账公司为什么银行都对不上
2023-08-09 17:49:06
严佳丽:回复邹老师 他们说我们的费用太多,如果做上去的话,之后还得涉及到亏损弥补
2023-08-09 18:01:28
邹老师:回复严佳丽银行一般是往来,很少涉及费用的
2023-08-09 18:22:38
严佳丽:回复邹老师 但是现在已经申报过了,我能怎么办呢?有些什么办法呢
2023-08-09 18:41:33
邹老师:回复严佳丽把错误的做调整分录更正过来
2023-08-09 18:55:15

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