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会计机构的内部控制制度
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 小赵的We Chat 发表的提问:
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
你好 实务中,要看有没有相关的内容 然后要看有没有执行
91楼
2023-05-24 20:14:59
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
92楼
2023-05-29 19:42:18
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燎原老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 个性的蓝天 发表的提问:
(1)为什么会内部控制存在且被执行,注册会计师却认为X公司控制可能运行无效?
因为该内部控制可能只是流于形式,从形式上看,各方签字都完善,但是实际上,并未执行或者未有效执行,销售经理不清楚销售分析报告中的异常情况。所以注册会计师有理由认为控制可能运行无效。
93楼
2023-05-29 19:53:16
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个性的蓝天:回复燎原老师 (2)测试控制运行的有效性与确定控制是否得到执行?两者有什么样的联系和区 别?(5分)
2023-05-29 20:32:30
个性的蓝天:回复燎原老师 (3)在测试控制运行的有效性时,注册会计师还应该人哪丝方面实取关手控制 是否有效运行的审计证据?(6分)
2023-05-29 20:46:31
个性的蓝天:回复燎原老师 能解答一下吗
2023-05-29 21:03:18
燎原老师:回复个性的蓝天测试控制有效性只是从形式上证明控制是否得到运行,但是仍旧需要进一步的证据,才能作证实质性运行。
2023-05-29 21:27:54
燎原老师:回复个性的蓝天在测试控制运行有效性时,注册会计师应当从下列方面获取关于控制是否有效运行审计证据: (1)控制在所审计期间的不同时点是如何运行的; (2)控制是否得到一贯执行; (3)控制由谁执行; (4)控制以何种方式运行(如人工控制或自动化控制)。
2023-05-29 21:42:16
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 圆儿嘟嘟呐 发表的提问:
财务管理制度的内容是不是包括:财务工作制度,财务收支管理制度,财务管理制度,内部牵制制度,稽核制度,会计监督制度,现金管理制度,银行管理制度,预算管理制度,库存管理制度,固定资产管理制度,费用报销制度,还有什么内容吗
你好,一般就是这些了哦,你说的这个就很全了
94楼
2023-05-29 20:05:58
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曹帅老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.22w
引用 @ 雪雪 发表的提问:
了解内部控制可以采取哪些审计程序,重新执行不是只用于控制测试吗?难道在了解内部控制也可以使用,还有穿行测试才是了解内部控制所应执行的程序吧,请帮忙解疑
同学您好:1、了解内部控制可以采取的审计程序包括:询问、观察、检查、穿行测试; 2、重新执行用于控制测试; 3、穿性测试运用于了解内部控制中,指注册会计师追踪交易在财务报告信息系统中处理过程。
95楼
2023-05-30 18:47:12
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 海之吻 发表的提问:
内部控制与控制测试之间是什么关系
内部控制,它是一个系统的一个流程,就企业在日常的监管,他需要内部控制去进行监管、监管。那么控制测试就是测试这个内部控制的一个设计和执行是否合理,或者是得到了执行。
96楼
2023-05-30 19:01:15
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Lyle
职称:注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 粒粒 发表的提问:
控制测试所涵盖的期间应当与拟信赖内部控制的期间保持一致,这个拟信赖的内部控制期间指的是啥?
那一般就是指你审计的这一年
97楼
2023-05-30 19:13:21
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粒粒:回复Lyle 意思拟信赖内控期间是1月1日—12月31日,那控制测试期间也尽量在1月1日—12月31日内,而不是10月31日—次年的3月1日?
2023-05-30 19:27:14
Lyle:回复粒粒是的 你要信赖这段时间的 当然要测试这段时间的
2023-05-30 19:41:15
粒粒:回复Lyle 不是都做了财务报表审计了,为啥还冒出来个内部控制审计,内部控制审计主要是干啥的啊
2023-05-30 20:03:42
Lyle:回复粒粒你有没有看过上市条件 我们要求财务报表审计和内部控制审计都是无保留意见
2023-05-30 20:18:57
粒粒:回复Lyle 那内部控制审计主要是干点啥的丫
2023-05-30 20:47:27
Lyle:回复粒粒就是看你内部控制做的怎么样啊 比如大额开支要好几个人签字,你做到了没有
2023-05-30 21:06:02
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 呆萌的荔枝 发表的提问:
乐高教育培训机构创建帐套启用什么会计制度
你好;  这个是小企业会计准则即可   
98楼
2023-05-30 19:35:24
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 木棉树 发表的提问:
国有企业,房地产开发公司被上级要求出具内部控制制度,请问有现成的相关制度吗
https://wenku.baidu.com/view/5ae2136a356baf1ffc4ffe4733687e21af45ffd0.html,房地产开发企业和建筑工程企业的内部控制制度
99楼
2023-05-30 20:02:59
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
、下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是( )。 A、整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性 B、重要业务流程层面控制是否有效将直接影响整体层面的内部控制的有效性 C、二者没有直接关系 D、注册会计师仅需关注业务流程层面控制即可
A 【答案解析】 被审计单位整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性,进而影响注册会计师拟实施的进一步审计程序的性质、时间安排和范围。
100楼
2023-05-31 19:00:47
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 勇敢 发表的提问:
公司是民非会计制度,培训机构,股东的投资款怎么做账的
借:银行存款 贷:非限定性净资产(或者限定性净资产)
101楼
2023-05-31 19:17:33
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勇敢:回复张伟老师 老师,那这样是不是哦的净资产多了,要缴所得税的,我这是培训学校
2023-05-31 20:02:08
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 伊媛 发表的提问:
非盈利机构建账套的时候选择什么会计制度?事业单位吗?
你好!可以的 不过,建议选择企业会计准则。
102楼
2023-05-31 19:30:57
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伊媛:回复蒋飞老师 但是企业会计准则下,没有非限定收入,非限定净资产等相关科目呀
2023-05-31 19:56:07
蒋飞老师:回复伊媛看一下,有没有民非企业会计制度呢
2023-05-31 20:07:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ K14614456398914 发表的提问:
我想咨询机械制造业内部会计怎么做账
按你实际业务做,价税合计做,不用考虑税的
103楼
2023-05-31 19:47:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
基层医疗卫生机构会计制度可不可以计提职工薪酬
先计提,再支付。祝你学习愉快
104楼
2023-05-31 20:02:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 喔喔 发表的提问:
民办的培训机构,执行那种会计制度?应该听会计学堂里哪类的课程
你好 一般的 按照小企业会计准则即可 。可以去听下服务业的实操
105楼
2023-06-05 18:27:51
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