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承兑汇票贴现的会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 学堂用户qxphyu 发表的提问:
某企业根据发生的商业汇票贴现的有关经 济业务,编制会计分录如下:(1)企业于2月10日(当年2月份为:28天将签发承兑日为1月31日、期限为:90天、面值为50000元、利率为9.6%、到期日为5月1日的银行承兑汇票到银行中请贴现,银行规定的月贴现率为6%
1.票据到期值得计算过程是 50000+50000*9.6%*90/360=51200 贴现息的计算过程是 51200*7.2%*80/360=819.2 贴现净额所得额的计算过程是 50000-819.2=49180.8 2.借银行存款49180.8 财务费用819.2 贷应收票据50000
286楼
2023-09-08 16:56:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
自己开出的承兑汇票 然后自己去贴现 怎么做 交了保证金之后收到汇票需要做分录吗
你好,1交保证金借其他货币资金 贷银行存款。2开出承兑借付据应付账款 贷应付票据 3贴现借银行存款 借财务费用 贷其他应付款
287楼
2023-09-11 15:48:21
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徐阿富老师:回复然后,借其他应付款,贷应付账款
2023-09-11 16:23:46
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 年轻的诺言 发表的提问:
签发一张银行承兑汇票并交银行承兑,缴纳承兑手续费2000元,承兑金20000元,取得银行承兑汇票。 请问这个会计分录怎么做?
你好,承兑手续费计入财务费用,借:财务费用 贷:银行存款,签发汇票肯定有业务发生,借:存货或固定资产 贷:应付票据
288楼
2023-09-11 16:15:07
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 盈盈 发表的提问:
银行承兑汇票贴现怎么做账
您好,差额的贴现利息记入财务费用,借银行存款财务费用--贴现利息贷应收票据
289楼
2023-09-11 16:22:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 黑咖啡 发表的提问:
电子承兑汇票贴现是怎么算
你好,是计算贴现利息还是?
290楼
2023-09-11 16:50:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 稳重的板栗 发表的提问:
电子商业承兑汇票能贴现吗
可以的呀,可以办理贴现的呀。
291楼
2023-09-12 15:34:06
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户qxei9a 发表的提问:
银行承兑汇票再贴现怎么做?
您好,您是什么样的企业?主要业务是做什么?
292楼
2023-09-12 15:55:46
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 珈羽 发表的提问:
承兑汇票可以贴现给个人吗?
你好!你是说找个人去贴现?
293楼
2023-09-12 16:25:14
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珈羽:回复宋生老师 我们公司有个项目的工程款是纸质银行承兑汇票,但是对方承兑出来是以个人名义打钱到了我们公账了。
2023-09-12 16:46:56
宋生老师:回复珈羽您好!这个因为本身就是个人签的票给你了。
2023-09-12 17:03:02
珈羽:回复宋生老师 不是个人,是业主签的票
2023-09-12 17:27:38
宋生老师:回复珈羽您好!明白了,你找个人贴现,他自然是个人给钱给你。本身就不能找个人贴现了
2023-09-12 17:46:35
珈羽:回复宋生老师 我知道不能找个人贴现,是对方项目老板找的个人贴现,这种情况我们要怎么处理?
2023-09-12 17:59:40
宋生老师:回复珈羽您好!对方项目的跟你们有什么关系呢?你是说你们应该找对方项目收,结果对方项目让另一个个人对公付给你们?
2023-09-12 18:19:23
珈羽:回复宋生老师 我们公司有个项目,业主是天旭药业,然后天旭药业拿着中瑞华大背书给他的票,背书给了我们公司,就是相当于给了工程款给我们,按道理我们正常应该是背书给我们下一手的材料商或自己去银行贴现,但是项目老板不肯,项目老板自己去找了个人贴现,然后那个个人把钱直接进入了我们公账
2023-09-12 18:37:19
宋生老师:回复珈羽你好!你要做就借银行存款 贷应收票据就算了。本身这样不合理的贴现行为,没办法靠一个分录就合理合法的。
2023-09-12 19:06:23
珈羽:回复宋生老师 那这个对我们有什么风险吗?
2023-09-12 19:35:57
宋生老师:回复珈羽你好!正常是没什么风险的。不用太担心
2023-09-12 19:55:57
珈羽:回复宋生老师 那我们收到这个人的钱,怎么做支付材料款呢?因为正常支付材料款都是要对公支付的,
2023-09-12 20:16:58
宋生老师:回复珈羽您好!没关系啊。你收到钱了,就可以付了。收谁的钱没关系
2023-09-12 20:46:50
青椒老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 细腻的季节 发表的提问:
你好,我想问收到电子银行承兑汇票会计分录
借:应收票据-电子银行承兑汇票 贷:应收账款等
294楼
2023-09-12 16:47:59
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 过时的自行车 发表的提问:
9月15日,收到乙公司寄来的面值为22.6万元,期限为两个月的,不带息银行承兑汇票,用以抵付,9月1日,贷款11月15日票据到期,承兑银行按票面金额支付票款,会计分录
借:应收票据22.6 贷:应收账款22.6 收到款 借:银行存款22.6 贷:应收票据22.6
295楼
2023-09-13 16:11:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 梁^ω^艳 发表的提问:
用银行承兑汇票付款的会计分录怎么做?是不是得有后期有银行扣款的票据?
借;应付账款 贷;应付票据 这个时候是没有银行扣款的回单的
296楼
2023-09-13 16:36:09
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梁^ω^艳:回复邹老师 哦,那以后会不会有?有了又怎么做帐?
2023-09-13 16:58:40
邹老师:回复梁^ω^艳你好,对方去银行委托收款就有了 借;应付票据 贷;银行存款
2023-09-13 17:16:13
梁^ω^艳:回复邹老师 比如我进货,用承兑付款,是不是这样做分录啊?借:库存商品;借:应交税费应交增值税,贷:应付票据。您说的借应付账款 贷应付票据 是怎么回事,借贷都是应付?
2023-09-13 17:30:43
邹老师:回复梁^ω^艳你好,用票据支付货款
2023-09-13 17:48:32
梁^ω^艳:回复邹老师 是啊,用票据支付货款,不是我上面写的吗?
2023-09-13 18:01:35
邹老师:回复梁^ω^艳用票据支付货款 借;应付账款 贷;应付票据 如果与发票是同步的,是你上面的分录
2023-09-13 18:15:31
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 都是我 发表的提问:
老师 我想问一下 收到银行承兑汇票的会计分录怎么写
借:应收票据 贷:应收账款
297楼
2023-09-13 16:47:59
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都是我:回复辜老师 不能用其他货币资金这个科目吗
2023-09-13 17:04:29
辜老师:回复都是我承兑汇票不是在其他货币资金核算的
2023-09-13 17:31:10
都是我:回复辜老师 那承兑汇票到期的分录怎么做呢
2023-09-13 17:51:04
辜老师:回复都是我借:银行存款 贷:应收票据
2023-09-13 18:19:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 萱** 发表的提问:
我们单位有一张500000的银行承兑汇票 找人换了四张 100000的电子承兑汇票 然后银行那边又分别收到10000元 和 4300元 我该怎么做会计分录
借;应收票据 ——新的票据应收公司 银行存款 贷;应收票据——之前公司
298楼
2023-09-14 16:18:30
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萱**:回复邹老师 银行收的10000做什么收入 然后那4300又怎么做呢?
2023-09-14 16:44:07
邹老师:回复萱**你好,4300可以做财务费用核算
2023-09-14 17:04:22
萱**:回复邹老师 这个4300是账户收入了4300
2023-09-14 17:24:42
邹老师:回复萱**你好,计入贷方财务费用就是了 借方是银行存款
2023-09-14 17:44:39
萱**:回复邹老师 老师 借 银存4300 贷 财务费用4300 是这样吗? 账户是打了100000 然后又一个4300
2023-09-14 17:56:57
邹老师:回复萱**你好,是的 100000 与之前的应收票据是对应的
2023-09-14 18:20:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 彪壮的蜻蜓 发表的提问:
电子银行承兑汇票背书转让后收到签收方款项的会计分录
你单位收到借应收票据贷,应收账款 背书出去借库存商品贷应收票据。
299楼
2023-09-14 16:27:34
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 忧郁的背包 发表的提问:
甲方销售货物给乙方,乙方开了一张银行承兑汇票,甲方需要用钱,就把该汇票承兑给银行,但是银行汇票到期后,乙方付款了。请问会计分录该怎么做?谢谢
1、在收到银行承兑汇票应根据承兑汇票复印件做如下分录: 借应收贷主营业务收入贷销项 借:应收票据-XX公司(出票人) 贷:应收账款/预收账款-XX公司 2、银行承兑汇票贴现应根据贴现凭证及承兑汇票复印件做如下分录: 借:银行存款 财务费用-利息支出(贴现息) 贷:应收票据-XX公司(出票人) 3、银行承兑汇票到期收款应根据银行的收款回单及承兑汇票复印件做如下分录: 借:银行存款-XX银行 贷:应收票据-XX公司(出票人)
300楼
2023-09-14 16:51:00
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