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估价材料入库的会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 海中荷 发表的提问:
购入材料一批,买价25000,增值税4250元,材料已验收入库,款项以银行存款支付。按借贷记账法编会计分录。
你好,借:原材料 25000 应交税费——应交增值税(进项税额)4250 贷:银行存款 29250
271楼
2023-08-21 17:10:32
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海中荷:回复立红老师 这里的答案 借:原材料 25000 贷:银行存款 25000 是否正确
2023-08-21 17:22:15
立红老师:回复海中荷你好,答案是不对的。
2023-08-21 17:38:57
海中荷:回复立红老师 好的,感谢您
2023-08-21 18:03:37
立红老师:回复海中荷不客气的,祝您学习愉快,如果您对我的解答满意的话,请给老师一个好评,谢谢。
2023-08-21 18:27:25
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 昆仑黄智领 发表的提问:
采购的材料已经验收入库,但是对方的发票账单还没有到,这时该怎样做会计分录?!是不是,借:材料——暂估入库 借:应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款
可以按你的分录来处理
272楼
2023-08-21 17:29:59
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昆仑黄智领:回复三宝老师 老师,除此之外,还有哪些处理办法?谢谢
2023-08-21 17:52:33
三宝老师:回复昆仑黄智领都需要暂估入库。不同的就是可以税金暂时不用预估
2023-08-21 18:17:07
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 无奈的野狼 发表的提问:
1日,向思富公司购入甲材料12千克,每千克单价2000元,计价240000元, 增值税38400元已用银行存款支付,材料已验收入库的会计分录
借原材料240000 应交税费进项税额38400 贷银行存款258400
273楼
2023-08-22 16:27:33
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 宝宝 发表的提问:
第二问。采用计划成本法。购入原料发票价款8000。增值税1360。计划成本7000材料已验收入库。会计分录。还用记材料采购吗
你好:借:原材料7000 材料成本差异1000贷:材料采购8000
274楼
2023-08-22 16:52:07
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宝宝:回复王瑞老师 那还用在借记原材料采购,贷记银行存款吗。直接借记原材料贷记银行存款是否可行
2023-08-22 17:15:44
王瑞老师:回复宝宝需要借:材料采购 应交税费增值税进项税贷:银行存款
2023-08-22 17:35:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 聪明的猫咪 发表的提问:
购进甲材料10吨,每吨单价100元,货款以银行存款支付,材料已验收入库。怎么作会计分录
你好 借:原材料  ,  贷:银行存款
275楼
2023-08-22 17:07:04
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 专注的发夹 发表的提问:
接受外单位投资厂房价值80 000元,材料价值20 000元,验收入库。会计分录怎么写
你好;   这个厂房做 借 原材料; 固定资产贷实收资本- 某股东  
276楼
2023-08-22 17:17:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 燕子 发表的提问:
我之前暂估入库的材料已领用完成品已入库,有部分已经销售,还有的是库存商品,现在收到发票了跟暂估的单价不一样,我该怎么处理啊,分录怎么做啊
你好,重弄下之前暂估入库的原材料,然后根据发票做材料购进,然后对之前领用成本,销售成本做相应调整
277楼
2023-08-22 17:26:58
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燕子:回复邹老师 老师,订购1年的杂志广告服务费计入长期待摊费用吗?
2023-08-22 17:57:45
邹老师:回复燕子你好,可以计入待摊费用科目核算,然后摊销计入管理费用核算
2023-08-22 18:21:03
燕子:回复邹老师 调整的分录是先红冲然后按现在的单价录入,后面的差额记入哪个科目啊?
2023-08-22 18:47:15
邹老师:回复燕子你好,计入库存商品(没有销售部分)或主营业务成本(已经销售部分)
2023-08-22 19:00:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 孝顺的水蜜桃 发表的提问:
2019年暂估原材料170万,且暂估材料已在18年结转到生产成本。分录为:借:原材料-暂估,贷:应付账款-暂估;借:库存商品,贷:原材料-暂估;借:主营业务成本,贷:库存商品。这部分暂估材料发票已在2020年3月收到,请问这部分如何做分录?
你好 收到发票多少的
278楼
2023-08-23 16:36:27
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孝顺的水蜜桃:回复郭老师 170万
2023-08-23 16:47:19
郭老师:回复孝顺的水蜜桃发票放到凭证后面就可以
2023-08-23 17:13:48
孝顺的水蜜桃:回复郭老师 那如果是只有收到90万 又该怎么做分录呢
2023-08-23 17:24:18
郭老师:回复孝顺的水蜜桃借库存商品80贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配, 借原材料贷库存商品, 借应付账款贷原材料。
2023-08-23 17:49:44
孝顺的水蜜桃:回复郭老师 这90万不用红冲去年的分录吗
2023-08-23 18:12:28
郭老师:回复孝顺的水蜜桃是的 不需要 调整差额
2023-08-23 18:36:51
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 2.20 发表的提问:
暂估原材料的运费如何做会计分录
借:原材料(含运费) 贷:银行存款 应付账款--暂估应付款
279楼
2023-08-23 16:43:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 別後不知君遠近 发表的提问:
材料已经到达入库。但发票账单结算凭证未到。货款尚未支付的会计分录是。借记原材料。贷记应付账款-暂估应付账款。那如果是收到材料已入库。发票账单结算凭证未收到。但是货款已经支付的会计分录是不是。就是借记原材料。贷记其他应收款?
你好,收到材料已入库。发票账单结算凭证未收到,但是货款已经支付 借;预付账款 贷;银行存款 借记原材料。贷记应付账款-暂估
280楼
2023-08-23 16:55:54
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別後不知君遠近:回复邹老师 那为什么货款已经支付了。贷方还是记的应付账款呢
2023-08-23 17:14:48
邹老师:回复別後不知君遠近你好,货款支付计入预付账款,货物没有到,暂估入库材料贷方就应当通过应付账款——暂估核算
2023-08-23 17:35:14
別後不知君遠近:回复邹老师 我的疑问是。收到货物了。也支付过货款了。就是发票或者结算凭证没有收到
2023-08-23 17:50:22
邹老师:回复別後不知君遠近你好,就是因为发票没有到,无法确定材料价款,所以贷方计入应付账款——暂估的
2023-08-23 18:15:18
別後不知君遠近:回复邹老师 那如果已经确定价格了呢。就是货物是5000。发票或者是结算凭证也就是5000。但是货物已经收到。货款也已经支付。就是票据没有收到的情况下。分录要怎么写呢
2023-08-23 18:40:19
邹老师:回复別後不知君遠近你好,发票没有到,贷方就是应付账款——暂估的
2023-08-23 19:06:35
別後不知君遠近:回复邹老师 但是为什么我看我们单位老会计做账。在没有收到发票的情况下。贷方记得是其他应收款呢?这是什么情况下会出现
2023-08-23 19:30:27
邹老师:回复別後不知君遠近你好,没有收到发票通过其他应收款是错误的 可能是之前有借支 款项,然后取得发票冲销所以通过了其他应收款科目核算
2023-08-23 20:00:05
別後不知君遠近:回复邹老师 好的。我懂了。谢谢老师
2023-08-23 20:21:39
邹老师:回复別後不知君遠近不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-23 20:42:14
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 哭泣的电灯胆 发表的提问:
请问在19年暂估的材料入库,按含税价格入库的,1月份收到发票了,就相差税额,那1月要做哪些分录呢?
你之前那个结转成本吗,借原材料 负数 借进项税额,
281楼
2023-08-23 17:08:45
全部回复
哭泣的电灯胆:回复maize老师 全部用完了
2023-08-23 17:29:00
哭泣的电灯胆:回复maize老师 有的还没有用完
2023-08-23 17:52:47
maize老师:回复哭泣的电灯胆结转成本这个做借库存商品 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2023-08-23 18:11:09
maize老师:回复哭泣的电灯胆别的直接冲就可以,要是不涉及损益话
2023-08-23 18:40:59
哭泣的电灯胆:回复maize老师 这个是按哪个金额呢?
2023-08-23 19:00:58
maize老师:回复哭泣的电灯胆这个全部用完了 这个不是结转成本吗,,那找出来多部分税额
2023-08-23 19:22:19
maize老师:回复哭泣的电灯胆你结转那个单价不是对应多吗,那就冲掉这个对应那个,
2023-08-23 19:37:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
供货方补来材料并验收入库的会计分录
供货方补来材料并验收入库的会计分录
282楼
2023-08-23 17:26:59
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邹老师:回复爱笑的流沙借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2023-08-23 17:37:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ A向前飞, 发表的提问:
你说的暂估原材料入库怎么做分录,然后暂估的原材料下个月份怎么处理,一般纳税人的外账
暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
283楼
2023-09-05 16:05:45
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A向前飞,:回复邹老师 那我下月没有发票就不能暂估入账了吧,要不没办法冲销啊
2023-09-05 16:35:12
邹老师:回复A向前飞,你好,是的,得以后有发票才可以做暂估的
2023-09-05 17:01:00
A向前飞,:回复邹老师 那我还有什么办法解决我的问题
2023-09-05 17:24:28
邹老师:回复A向前飞,多做人工
2023-09-05 17:49:09
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小猪班纳 兰 发表的提问:
会计做暂估入库,借:原材料 贷:应付 下个月按照这笔红冲,没有计入暂估入库的科目,这样做对吗
没有计入暂估入库的科目,----没看懂这句话,贷方的不是应付账款--暂估应付款科目吗?
284楼
2023-09-05 16:25:26
全部回复
小猪班纳 兰:回复张艳老师 借:原材料 贷:应付
2023-09-05 16:38:58
小猪班纳 兰:回复张艳老师 我看到这个会计这样做暂估入库
2023-09-05 16:57:05
小猪班纳 兰:回复张艳老师 下个月票回来了,原分录冲红
2023-09-05 17:15:33
张艳老师:回复小猪班纳 兰暂估分录为 借 原材料 贷 应付账款-暂估应付款 下月取得发票后,红冲暂估分录,然后再按发票金额重新编制分录。
2023-09-05 17:45:04
小猪班纳 兰:回复张艳老师 老师,有一级科目是暂估入库吗
2023-09-05 18:14:55
小猪班纳 兰:回复张艳老师 还是暂估入库是设置在二级的
2023-09-05 18:36:43
张艳老师:回复小猪班纳 兰不用在原材料科目下设暂估入库明细科目的,直接核算就是了。
2023-09-05 18:55:45
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 绽放 发表的提问:
本月材料款已付,发票未到怎么做暂估入库分录?
借:库存商品--暂估,贷:银行存款
285楼
2023-09-05 16:46:47
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绽放:回复袁老师 @袁老师:建筑业,借:原材料-暂估 可以吗。是不是还得做领用材料的分录?领用材料分录怎么做?
2023-09-05 17:14:18
袁老师:回复绽放可以的,领用,借:工程施工贷:原材料
2023-09-05 17:36:01
绽放:回复袁老师 @袁老师:我可以这么做吗?1、发票未到付材料款。借:预付账款-材料公司 贷:银行存款 2、发票未到材料暂估入库,借:原材料-暂估 贷:预付账款-材料公司 3、领用材料,借:工程施工-项目-暂估材料 贷原材料-暂估 4、结转成本,借:主营业务成本-项目 贷:工程施工-项目-暂估材料 5、发票到时,2号、3号凭证都要红冲吗?
2023-09-05 17:49:20
袁老师:回复绽放可以的
2023-09-05 18:08:52
绽放:回复袁老师 @袁老师:老师,发票未到时不暂估入库,等到发票到时再入库、领用材料、结转成本可以吗?这样就不用红冲了。
2023-09-05 18:25:34
袁老师:回复绽放可以
2023-09-05 18:37:33

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