咨询
支付贴现利息的会计分录
分享
小王
职称:初级会计师,税务师
4.93
解题: 0.05w
引用 @ 单身的蓝天 发表的提问:
甲公司从银行取得一项为期9个月的借款90000元,年利率为5%,借款虚按月预提,按季支付。请编制首季度末支付利息的会计分录。(利息费用如(24/26 提利息的分录怎么做)(利息费用如何计算?计提利息的分录怎么做)
90000*5%/12=375 1月计提利息 借:财务费用375 贷:应付利息375 2月同上 3月支付利息 借:财务费用375 应付利息750 贷:银行存款1125
91楼
2023-05-29 20:08:58
全部回复
小王:回复单身的蓝天您好! 90000*5%/12=375 1月计提利息 借:财务费用375 贷:应付利息375 2月同上 3月支付利息 借:财务费用375 应付利息750 贷:银行存款1125
2023-05-29 20:37:33
单身的蓝天:回复小王 为什么财务费用375,而应付利息750,2月不是也有计提财务费用吗?我就是不明白为什么财务费用375,而衣服联系我750
2023-05-29 20:54:56
小王:回复单身的蓝天3月份刚好是一季度是在3月份要支付利息。所以3月份既计提利息然后支付利息。 分开就是3月份计提利息: 借:财务费用375 贷:应付利息375 支付利息 借:应付利息1125 贷:银行存款1125 把这两个分录合起来就是 借:财务费用375 应付利息750 贷:银行存款1125
2023-05-29 21:20:58
小王:回复单身的蓝天利息是按月计提,每个月都计提,2月份只计提利息,不支付利息。但是支付利息是3个月支付一次,所以3月份就是既计提利息又支付利息的,合起来的分录就是财务费用375,应付利息750。
2023-05-29 21:37:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Pig angel 发表的提问:
财务费用支付的利息资本化怎么做会计分录呢?
你好 借;在建工程等科目 贷;应付利息 借;应付利息 贷;银行存款
92楼
2023-05-30 19:01:56
全部回复
Pig angel:回复邹老师 你好!老师,之前做的是借:财务费用贷银存!现在调整凭证的话是直接用红字冲销法冲还是怎么调整呢?
2023-05-30 19:27:22
邹老师:回复Pig angel你好,你可以做这个调整分录 借;在建工程等科目 贷;财务费用
2023-05-30 19:53:36
Pig angel:回复邹老师 嗯嗯,好的!非常感谢您
2023-05-30 20:07:28
邹老师:回复Pig angel不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-30 20:23:39
Pig angel:回复邹老师 会计学当中怎样调整账目来降低亏损呢
2023-05-30 20:46:49
邹老师:回复Pig angel你好,你可以把费用降低,这样就可以降低亏损了
2023-05-30 21:14:57
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 生动的长颈鹿 发表的提问:
6、 2019年1月1日,公司向工商银行大学支行借入生产周转资金200,000元,期限3个月,年利率6.5%,按月付息,到期还本。 ① 借款的会计分录 ② 支付利息的会计分录 ③还款的会计分录
您好 借:银行存款 200000 贷:短期借款 200000 借:财务费用 200000*0.065/12=1083.33 贷:银行存款 1083.33 借:短期借款 200000 贷:银行存款 200000
93楼
2023-05-30 19:19:51
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 悦耳的黑猫 发表的提问:
公司按揭买车总价60万。本金和利息一共60万,,首付50%,30万,每月本息同还1.2万, 首付的会计分录: 支付首笔本息时的会计分录:
借,固定资产 未确认融资费用 贷,银行存款30 长期应付款30 借,长期应付款1.2 贷,银行存款1.2 借,财务费用 贷,未确认融资费用
94楼
2023-05-30 19:34:02
全部回复
悦耳的黑猫:回复陈诗晗老师 这块的内容在会计学堂哪有具体讲么?我不知道固定资产的金额怎么确认,未确认的融资费用是咋算的,也不知道对方的发票应该怎么给我们开合适,
2023-05-30 19:57:42
悦耳的黑猫:回复陈诗晗老师 还有我总觉得这个融资费用不用进到固定资产的入账价值资本化么?
2023-05-30 20:26:35
陈诗晗老师:回复悦耳的黑猫这个融资费用就是你的利息部分呀,你是在后面每一期去分摊这个利息。
2023-05-30 20:56:26
悦耳的黑猫:回复陈诗晗老师 1.什么情况下这个固定资产是要用折现的方式计入的,是固定资产构建的过程材需要折现么? 2.那这么说固定资产的入账价值就是车子本身的价格了,,那对方车行给我们开发票有有要求怎么开么,首付开一半,剩下的呢?银行的贷款利息这部分发票呢?
2023-05-30 21:17:01
陈诗晗老师:回复悦耳的黑猫如果说你那个固定资产是采用分期付款支付,况且这个分期的时间超过一年,这个时候可以考虑折现的方式入成本。
2023-05-30 21:44:16
陈诗晗老师:回复悦耳的黑猫这个时候你不管他发票开多少,你算照的整个的金额来放固定资产,后面收到发票作为附件处。
2023-05-30 21:59:05
悦耳的黑猫:回复陈诗晗老师 折现不折现是看这个按揭的时间么?如果我按这种方式入账,对所得税汇算税会差异那有需要调的么
2023-05-30 22:13:23
陈诗晗老师:回复悦耳的黑猫所得会汇算上他不会考虑你限制的问题,他只按发票来确定。
2023-05-30 22:36:51
陈诗晗老师:回复悦耳的黑猫这个现值还是会计口径,考虑了融资的那个时间成本在里面的一个金额。
2023-05-30 22:55:32
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 云淡风清 发表的提问:
老师,贴现的利息是计入财务费用-利息支出吧
同学你好, 贴现的利息是计入财务费用-利息支出吧——对的;
95楼
2023-05-30 19:56:37
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 动听的飞机 发表的提问:
某企业2020年4月5日销售产品一批,价款10万元,增值税税率13%。收到带息商业承兑汇票一张,年利率12%,期限6个月,企业持有2个月后贴现,年贴现利率为10%。票据到期时,付款单位无资金支付与贴现企业均无力付款,转做银行借款处理。要求:编制销售产品、票据贴现息和票据到期的会计分录
借应收票据11.3 贷主营业务收入10 应交税费应交增值税销项税1.3
96楼
2023-05-30 20:05:59
全部回复
暖暖老师:回复动听的飞机票据到期值是11.3+11.3*0.2*6/12=12.43 贴现息是12.43*0.1*4/12=0.41 贴现净额12.43-0.41=12.02
2023-05-30 20:47:24
暖暖老师:回复动听的飞机借银行存款12.02 财务费用0.41 贷应收票据12.43
2023-05-30 21:08:54
暖暖老师:回复动听的飞机借银行存款12.43 贷应收票据12.43
2023-05-30 21:25:57
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 儒雅的奇异果 发表的提问:
某企业2020年4月5日销售产品一批,价款10万元,增值税税率13%。收到带息商业承兑汇票一张,年利率12%,期限6个月,企业持有2个月后贴现,年贴现利率为10%。票据到期时,付款单位无资金支付与贴现企业均无力付款,转做银行借款处理。要求:编制销售产品、票据贴现息和票据到期的会计分录
你好,需要计算做好了发诶你
97楼
2023-05-31 18:39:55
全部回复
暖暖老师:回复儒雅的奇异果:编制销售产品 借应收票据113 贷主营业务收入100 应缴税费-销项税13
2023-05-31 19:07:18
暖暖老师:回复儒雅的奇异果票据到期值是113%2B113*12%*6/12=119.78 贴现息是119.78*10%*4/12=3.99 借银行存款115.79 财务费用3.99 贷应收票据119.78
2023-05-31 19:17:36
暖暖老师:回复儒雅的奇异果票据到期 借银行存款119.78 贷应收票据119.78
2023-05-31 19:35:17
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ ? 发表的提问:
1.企业将持有的不带息商业汇票向银行申请贴现,支付给银行的贴现利息应记入的会计科目是( )。A.财务费用B.管理费用C.投资收益D.营业外支出
应计入财务费用,答案选A
98楼
2023-05-31 18:58:33
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 后来, 发表的提问:
现在是2016年年末,且本债券是每年年末支付利息,现在改怎么做会计分录
借 应收利息 5000 贷 利息收入 4000 债权投资 利息调整 1000
99楼
2023-05-31 19:20:28
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 感性的曲奇 发表的提问:
按月支付利息,到期还本是不是要先写计提的分录,然后写支付利息的分录,最后写还本的分录,计提和支付的分录金额是不是写一个月的要交的利息金额?
支付的那个月就不用计提了,直接借财务费用
100楼
2023-05-31 19:47:43
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 没有快乐了 发表的提问:
支付票据贴现利息到底是指什么?
 商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票,期限最长为六个月。商业汇票的收款人或被背书人需要资金时,可持未到期的商业承兑汇票或银行承兑汇票并填写贴现凭证,向其开户银行申请贴现。   贴现的期限从其贴现之日起至汇票到期日止。银行实际支付的贴现金额为汇票票面金额扣除贴现日至汇票到期前一日的利息,即贴现金额=汇票票面金额-贴现利息,其中,贴现利息=票据面额*年贴现率*未到期天数/360天   贴现表面形式是票据的买卖,但实质上是信用业务,即银行通过贴现间接贷款给票据的收款人或被背书人。银行在贴现日一次性收取贷款利息,因此,贴现日为按合同约定贴现人(票据收款人或被背书人)应付利息的日期。
101楼
2023-05-31 20:05:59
全部回复
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
预提本月长期借款利息1300元,利息下月才支付,怎么做会计分录?
借:财务费用 贷:应付利息
102楼
2023-06-05 18:57:32
全部回复
思顿乔老师:回复微信用户次月 借:应付利息 贷:银行存款
2023-06-05 19:24:11
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 绅士汉 发表的提问:
年底支付借款利息会计分录怎么是什么?
借:应付利息 贷:银行存款
103楼
2023-06-05 19:08:36
全部回复
绅士汉:回复陈诗晗老师 每月没预提,要补预提吗?实际又没支付给对方款,是记入其他应付款吗?
2023-06-05 19:19:54
绅士汉:回复陈诗晗老师 都没有支付利息给对方,是挂在应付利息科目还是结转为其他应付款?
2023-06-05 19:30:19
陈诗晗老师:回复绅士汉没有计提,也没有实际支付?什么情况?
2023-06-05 19:55:22
绅士汉:回复陈诗晗老师 我们是分公司,是借总公司的款。当时没说要收利息,所以没计提。年底总公司说分公司有利润要算利息给它。2018年12月账目需要记利息。
2023-06-05 20:20:11
绅士汉:回复陈诗晗老师 但又没实际支付给总公司。挂在应付利息吗
2023-06-05 20:37:30
陈诗晗老师:回复绅士汉借:财务费用~利息费用 贷:其他应付款
2023-06-05 20:50:06
绅士汉:回复陈诗晗老师 年底只要借:财务费用-贷应付利息,不要借:财务费用~利息费用 贷:其他应付款,有什么差别吗?
2023-06-05 21:04:07
绅士汉:回复陈诗晗老师 年底应付利息科目有余额可以吗?
2023-06-05 21:33:12
陈诗晗老师:回复绅士汉应付利息可以有余额,但你是欠总红公司的,可以用其他应付款
2023-06-05 21:55:03
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 细心的草莓 发表的提问:
分期付息一次还本的债券,到期偿还本金并支付最后一期利息的会计分录
您好, 借:应付债券-面值 应付利息 贷:银行存款 希望能给您提供帮助,祝您学习愉快,工作顺利,国庆节快乐。
104楼
2023-06-05 19:31:52
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 眼睛大的丝袜 发表的提问:
1.8月18日,企业将一张6月21日签发的期限为160天的面值为24000元的无息商业汇票向银行贴现,年贴现率为12%。要求: (1) 计算该应收票据的贴现期、到期值、贴现利息和贴现收入。(2)编制贴现该票据的会计分录。
1贴现期是160-10-31-17=102 到期值是24000
105楼
2023-06-05 19:56:59
全部回复
暖暖老师:回复眼睛大的丝袜贴现息是24000*0.12*102/360=816 贴现净额24000-816=23184
2023-06-05 20:19:26
暖暖老师:回复眼睛大的丝袜借银行存款23184 财务费用816 贷应收票据24000
2023-06-05 20:36:04

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×