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会计调转无业证明怎么写
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大强老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.11w
引用 @ 我心依然 发表的提问:
请问老师公司注销,有固定资产账面价值现无偿转让给关联企业,请问怎么写处置说明?
最好不要无偿转让,这都是税务局所不能接受的,建议以小金额的有价转让。
286楼
2023-09-11 16:37:30
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我心依然:回复大强老师 好的,知道了。谢谢您
2023-09-11 17:20:34
大强老师:回复我心依然不客气,满意请五星好评,谢谢
2023-09-11 17:40:52
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 小飞飞 发表的提问:
4月份开了16个点的票,申报3月的税款时做了无票收入,这笔款怎么做会计分录,4月开的票是做进3月凭证还是4月凭证,怎么写会计分录,怎么做啊?
你好 4月把3月的未开票收入冲掉 按开的发票再做分录
287楼
2023-09-11 17:02:59
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小飞飞:回复答疑苏老师 老师,没懂具体流程,是收入也要做进3月份是吗?
2023-09-11 17:28:29
小飞飞:回复答疑苏老师 那3月的无票收入用什么做原始凭证?
2023-09-11 17:54:23
答疑苏老师:回复小飞飞你好 是的 3月也要做收入 用你们内部销售单做原始凭证
2023-09-11 18:20:49
小飞飞:回复答疑苏老师 4月做账是做一个和3月相同的负数分录,再做一个正数分录就可以了对吗?
2023-09-11 18:34:37
答疑苏老师:回复小飞飞你好 是的 你的理解正确
2023-09-11 18:58:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 曾凌云 发表的提问:
老师:研发费用转无形资产时需要什么证明吗?
你好,需要取得相关专利证书 
288楼
2023-09-12 16:02:41
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曾凌云:回复邹老师 未转成无形资产时研发费用可以加计扣除75%?
2023-09-12 16:20:48
邹老师:回复曾凌云你好,最新的政策是可以 加计扣除100% 
2023-09-12 16:39:46
曾凌云:回复邹老师 可以把政策发给我一下?
2023-09-12 16:59:00
邹老师:回复曾凌云你好,你可以看 一下这个图片
2023-09-12 17:23:50
曾凌云:回复邹老师 只是指制造业?
2023-09-12 17:53:00
邹老师:回复曾凌云你好,是的,是这样的 
2023-09-12 18:08:29
曾凌云:回复邹老师 其他企业还是75%?
2023-09-12 18:37:41
邹老师:回复曾凌云你好,是的,是这样的
2023-09-12 18:57:13
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 听风。 发表的提问:
企业开办费期间购买物料收到专票,该怎么做会计分录?月末这么结转?月末只有进项税额无销项税怎么做会计分录?计入企业的开办费二级科目需要设置具体的明细吗?
1、借;管理费用-开办费 借;应交税费-应交增值税-进项税额 贷;银行存款 2、您指的哪个科目的结转? 3、进项税额大于销项税额不用编制分录。 4、不用设置具体的明细。
289楼
2023-09-12 16:18:43
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听风。:回复方亮老师 月末管理费用需要清零吗?
2023-09-12 16:50:08
方亮老师:回复听风。需要清零;借;本年利润 贷;管理费用
2023-09-12 17:15:05
听风。:回复方亮老师 老师我可以问你下其他的问题吗?
2023-09-12 17:40:37
方亮老师:回复听风。可以的,只要在老师知识范围内的都会认真回答您的。
2023-09-12 17:57:44
听风。:回复方亮老师 新企业的开办费除了不计入固定资产和利息事项,其他我都可以往管理费用开办费里入吗?例如工资,我还需要计提吗?如果我下月转为了正式生产,这月的分录是要借:管理费用~开办费 贷:应付职工薪酬 然后在借:应付职工薪酬 贷:银行存款吗?
2023-09-12 18:17:56
方亮老师:回复听风。1、不是除了您提到的这两项外都可以计入开办费,例如单位购买无形资产、存货等。开办费是指企业在筹建期发生的费用,包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产和无形资产成本的汇兑损益和利息等支出。 2、工资必须计提,您的分录正确。 3、谢谢您的心意,祝您工作愉快!
2023-09-12 18:44:11
听风。:回复方亮老师 那意思说3月份的我可以按照上面操作公司分录,要把3月份的计提出来的?2月份的计提还要补吗?
2023-09-12 18:58:33
听风。:回复方亮老师 那我司招待客户发生的餐费,就不能计入开办费了吧?
2023-09-12 19:18:55
方亮老师:回复听风。1、需要计提3月份的工资。如果您2月份的工资没有计提,需要在本月补计提。 2、招待费可以计入开办费。祝您工作愉快!
2023-09-12 19:36:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
在去年底接手一家公司会计,之前的会计没做帐,报表是虚拟的,把固定资产做了3百多万,我查了下无任何凭证,这个要调整过来怎么调?
你好 ,做之前固定资产入账 的相反分录
290楼
2023-09-12 16:46:19
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Luck Fairy:回复邹老师 没有入帐的凭证,她当时就虚拟的一个报表,我是按他的报表接下来的
2023-09-12 17:15:34
邹老师:回复Luck Fairy你好,那需要把之前没有发生的业务的分录冲销才是的
2023-09-12 17:27:17
Luck Fairy:回复邹老师 我能否也用虚拟做帐把它调过去?她没做分录
2023-09-12 17:54:48
邹老师:回复Luck Fairy你好,没有做分录,怎么账面有固定资产300多万呢
2023-09-12 18:19:06
Luck Fairy:回复邹老师 她就应付税务局虚拟的一个报表
2023-09-12 18:45:12
邹老师:回复Luck Fairy你好,如果之前没有做固定资产分录,现在也不需要做调整分录的
2023-09-12 19:14:48
Luck Fairy:回复邹老师 那直接把数学调整过来可以吗[捂脸]
2023-09-12 19:35:18
邹老师:回复Luck Fairy你好,把账面固定资产清除就是了
2023-09-12 20:01:55
Luck Fairy:回复邹老师 哦,那么同时减少实收资本?
2023-09-12 20:27:21
邹老师:回复Luck Fairy你好,这个就需要看之前这个会计与固定资产对应的科目是什么了
2023-09-12 20:48:09
Luck Fairy:回复邹老师 哦,假如是实收资本,就减少实资本,那么实收资本就少于营业执照上的注册资金了,这个有关系吗
2023-09-12 21:06:20
邹老师:回复Luck Fairy你好,有关系的,需要做到账面与营业执照记载一致才是的
2023-09-12 21:22:53
Luck Fairy:回复邹老师 听说现在不要验资,实收资本可以少于营业执照上的金额,是吗
2023-09-12 21:39:57
邹老师:回复Luck Fairy你好,认缴制情况下实收资本是可能少于注册资本 但是账面实收资本与营业执照实收资本应当一致
2023-09-12 22:09:08
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小陈77 发表的提问:
公司注销了,银行进不了钱,需要转给公司负责人的证明,这个证明应该怎么写?求模板
xx公司纳税人识别号xx xx年xx日注销银行账户,先委托xx人身份证号码xx 银行卡号xx 代收xx公司货款xx元,大致就是这个意思,
291楼
2023-09-12 16:59:59
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小陈77:回复maize老师 好的谢谢
2023-09-12 17:26:48
maize老师:回复小陈77好我先回复别的学员了
2023-09-12 17:50:31
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 冰百合 发表的提问:
今年税务自查,将以前年度无法支付的其他应付款转营业外收入(当时无会计处理),直接调增了去年的所得税前利润,调增后仍然为亏损,未缴所得税。请问今年的会计处理?凭证直接减少其他应付款,增加营业外收入吗?如果这样,报表就显示增大了利润,此笔营业外收入去年是调增了利润的。还是调整年初数?请问什么做会计分录?什么处理?
您好,这个在哪年处理的就增加哪年的利润。直接借:其他应付款,贷记营业外收入就可以了。
292楼
2023-09-13 16:11:58
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雷蕾老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.22w
引用 @ 胖嘟 发表的提问:
k会计分录怎么写,不明白
借财务费用――手续费 50 应交税费(进项税额)2.83 贷银行存款 52.83 企业开出银行承兑汇票,做备查登记,不需要记账。 用承兑汇票支付货款: 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付票据 1000 到期支付: 借:应付票据 贷:银行存款
293楼
2023-09-13 16:24:33
全部回复
胖嘟:回复雷蕾老师 不明白为进项税额不计入应付票据?
2023-09-13 17:06:31
雷蕾老师:回复胖嘟这个进项税是可以抵扣的呀,要单独反应,不计入应付票据。 增值税进项税在任何地方的处理都是一样的。因为是价外税都是单独反应的。
2023-09-13 17:30:28
胖嘟:回复雷蕾老师 那比如购进材料开具的增值税专用发票 金额10 税费2 用票据支付 那么应付票据不就是12了吗?
2023-09-13 17:48:16
雷蕾老师:回复胖嘟那是因为此时的应付票据是为了付款用,相当于银行存款的功能。总共要支付的钱是12。 而你的题目是从银行开出承兑汇票,你的增值税是由于你的这项行为产生的。 你再理解一下哦,这两个不是一个方向的哈。
2023-09-13 18:05:39
朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 爱听歌的荔枝 发表的提问:
会计分录怎么写还有明细
1.借原材料-加30000应交税费-应交增值税(进)3900贷银行存款 2.借原材料-乙100000%2B1000=101000 应交税费-应交增值税(进)13000%2B90=13090 贷银行存款 3.借原材料-A5000 应交税费-应交增值税(进)650 贷银行存款5650 4.借原材料-B20000%2B1000=21000 应交税费-应交增值税(进)2600%2B90=2690 贷银行存款
294楼
2023-09-13 16:36:13
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爱听歌的荔枝:回复朱立老师 老师2.3两题咋写,还有1.4我写对了吗
2023-09-13 17:14:47
朱立老师:回复爱听歌的荔枝对  验收入库的话 借原材料 -xx材料   贷在途物资-xx材料
2023-09-13 17:35:52
爱听歌的荔枝:回复朱立老师 那第二题贷方写啥,借方还要写应交税费吗
2023-09-13 17:51:17
朱立老师:回复爱听歌的荔枝验收入库   没有增值税
2023-09-13 18:11:13
爱听歌的荔枝:回复朱立老师 第二题贷方写啥
2023-09-13 18:36:07
朱立老师:回复爱听歌的荔枝验收入库   2.4都是 借原材料 -xx材料   贷在途物资-xx材料
2023-09-13 19:05:46
爱听歌的荔枝:回复朱立老师 谢谢老师
2023-09-13 19:17:55
朱立老师:回复爱听歌的荔枝不客气的 学习愉快
2023-09-13 19:33:06
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 阳光 发表的提问:
做账的人在计提房租时不知道什么原因只计提了8个月的房租 然后他把账又负数调整 我是财务纯新手 这笔调整房租需要写个说明 说明该怎么写,这个凭证,房租的总金额其实160000 但是只计提了106666.68
你的原始凭证金额是不是16000元,情况说明需要注明之前金额和现在差额,由于什么原因导致调账。
295楼
2023-09-13 16:56:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 水滴 发表的提问:
老师,收付款凭证和转账凭证是出纳写还是会计写?
你好,同学,会计写
296楼
2023-09-14 16:27:03
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 贪玩的人生 发表的提问:
你好,请问会计凭证封面填写是用大写还是小写?
您好 会计凭证封面填写是小写
297楼
2023-09-14 16:52:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
想把其他应收款的会计科目调整为其他业务收入,这个会计分录怎么写?
你好,你原先错误的是?
298楼
2023-09-14 17:03:00
全部回复
申屠虹旭:回复邹老师 原先错误的是其他应收款
2023-09-14 17:20:06
邹老师:回复申屠虹旭你好,是贷方还是借方
2023-09-14 17:38:30
申屠虹旭:回复邹老师 其他应收款余额在借方,
2023-09-14 18:00:25
邹老师:回复申屠虹旭你好,那就无法做这个调整的
2023-09-14 18:28:45
申屠虹旭:回复邹老师 我是会计科目错误,也不能调整吗?
2023-09-14 18:54:33
邹老师:回复申屠虹旭借;其他业务收入 贷;其他应收款 这个分录也不正确啊
2023-09-14 19:11:02
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ Hengshui jinshibao Shoes Mater 发表的提问:
我出口散货没有运输发票,说写个证明,证明 怎么写呢
让你写什么说明?没有运输费发票的说明吗
299楼
2023-09-19 16:38:11
全部回复
Hengshui jinshibao Shoes Mater:回复朴老师 就是要写没有运输发票证明
2023-09-19 17:15:45
朴老师:回复Hengshui jinshibao Shoes Mater收款方给你写一个收据就可以了,盖章
2023-09-19 17:33:09
朴老师:回复Hengshui jinshibao Shoes Mater然后你在这个基础上写
2023-09-19 18:01:02
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ wz。。。 发表的提问:
完税证明怎么做会计分录
这个是需要看是什么税,就是交的哪些税
300楼
2023-09-19 16:47:58
全部回复
wz。。。:回复江老师 城市维护建设税
2023-09-19 17:04:55
江老师:回复wz。。。一、计提时的分录是: 借:税金及附加 贷:应交税费——应交城建税 二、绵纳时的分录是: 借:应交税费——庆交城建税 贷:银行存款
2023-09-19 17:17:45
wz。。。:回复江老师 调整银行余额怎么做会计分录,钱多,钱少各自怎么做
2023-09-19 17:36:25
江老师:回复wz。。。不存在你说的情况,需要查明具体的情况进行调账。
2023-09-19 18:01:16
wz。。。:回复江老师 那调账说明需要调整怎么调呢
2023-09-19 18:20:39
江老师:回复wz。。。借:管理费用——其他 贷:银行存款 或者是: 借:银行存款 贷:营业外收入——其他
2023-09-19 18:46:24

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