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预收货款会计分录怎么做
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 狂风傲雪 发表的提问:
按工程产值预估应收款,挂应收账款怎么做会计分录?
借:应收账款 贷:主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额)等
121楼
2023-06-21 19:00:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 何盼盼 发表的提问:
收赞助费从货款中扣除 会计分录怎么做
借;应付账款 贷;营业外收入
122楼
2023-06-21 19:07:06
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 清爽的柜子 发表的提问:
销售给a公司甲材料30000元,增值税额5100元,代垫运费500元,预收货款30000元,余款尚未收货。怎么做会计分录
你好 借 预收 账款 ,应收账款 包括代的运费 贷收入 应交增值税  5100
123楼
2023-06-21 19:24:51
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答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ mu红 发表的提问:
问题1:按销售合同预收了客户一部份货款定金,会计分录:借:银行存款或库存现金,贷:预收账款;但应收的按合同约定的另外一部份,是不是还要做一个应收账款的分录?应该附什么原始凭? 问题2:全额收了客户的货款,还未交货,请问怎样做分计分录?
问题1,预收货款,剩下部分不需要再做应收。除非货物已发出,才需要确认剩下的部分做为应收。 问题2,收钱了,没有发货,也是做预收。
124楼
2023-06-21 19:38:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小凯 发表的提问:
老师,我这边预收了货款,发完货以后,剩余的预收款退回怎么做分录
你预收和发货是怎么账务处理的
125楼
2023-06-22 18:25:34
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小凯:回复辜老师 预收款记到了应收账款里面
2023-06-22 18:48:17
小凯:回复辜老师 发货也是从应收账款里面扣的钱
2023-06-22 19:10:41
小凯:回复辜老师 还有一个问题!!上个月一开始对方预付了2万元,我们送了1.5万的货,已经登记入账啦,也结账啦,这个月对方想退回货款,但是因为一些原因我们只退了他4000块,中间这1000块怎么做!!
2023-06-22 19:30:41
小凯:回复辜老师 原因好像是价格有点问题,所以只退了4000块
2023-06-22 19:41:07
辜老师:回复小凯那就是,借,应收账款,贷,银行存款
2023-06-22 20:05:14
小凯:回复辜老师 那后面这个问题呢?中间这1000块怎么处理!!上个月已经结账啦!
2023-06-22 20:22:00
辜老师:回复小凯你是什么原因只退了对方4000
2023-06-22 20:49:13
小凯:回复辜老师 价格问题。我们是做混凝土的,一开始定的价格,他们每次都只要四五方,更本不够运费!所以这个月退款时扣了1000,相当于运费啦!!
2023-06-22 21:01:13
小凯:回复辜老师 老师?还在吗?
2023-06-22 21:15:45
辜老师:回复小凯你这个只能确认营业外收入
2023-06-22 21:28:19
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 冷傲的未来 发表的提问:
配送订单收到货款15667怎么做会计分录啊
您好,借:现金或者银行存款,贷:应收账款等科目。
126楼
2023-06-22 18:37:31
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 404NotFound 发表的提问:
银行收到供应商退货款怎么做会计分录
您好!借银行存款 贷应收账款等。
127楼
2023-06-22 18:52:41
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 景欣 发表的提问:
收到承兑汇票怎么做分录,是货款预付款,
你好 借应收票据 贷应付账款
128楼
2023-06-22 19:19:54
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景欣:回复暖暖老师 票据到期又怎么做分录呢??我之前做的借应收票据贷应收账款了
2023-06-22 19:48:51
暖暖老师:回复景欣借银行存款贷应收票据
2023-06-22 20:15:43
景欣:回复暖暖老师 那么应付应收贷方科目余额怎么办?
2023-06-22 20:30:25
暖暖老师:回复景欣收到发票你的额应付就平了呀
2023-06-22 20:55:29
景欣:回复暖暖老师 是别人付我的货款··用的承兑汇票付我的到期后就是借 银行存款 贷应收票据,但是第一个分录借应收票据 贷应付账款,这个应付账款贷方有余额啊,我没明白
2023-06-22 21:23:13
暖暖老师:回复景欣第一个那就是借应收票据 贷应付收账款 你确认收入时借应收账款贷收入 税金
2023-06-22 21:41:46
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 碧蓝的服饰 发表的提问:
财务会计:借:其他应收款,贷:其他应付款 预算会计怎么做分录。
你好,预算会计不用做
129楼
2023-06-22 19:35:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售货物,货已发出,收到部分货款,没开发票怎么做会计分录
借;银行存款 贷;预收账款 借;发出商品 贷;库存商品
130楼
2023-06-23 19:13:24
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ va3t9x 发表的提问:
收到对方货款,怎样做会计分录
收到货款的会计分录: 如果此前已做销售处理,分录为: 借:银行存款/库存现金 贷:应收账款 如果未做销售处理,分录为: 借:银行存款/库存现金 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)
131楼
2023-06-23 19:25:20
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va3t9x:回复紫藤老师 最后结转需要写借:本年利润,贷:主营业务收入吗
2023-06-23 19:52:46
紫藤老师:回复va3t9x最后结转需要写借:主营业务收入,贷:本年利润
2023-06-23 20:18:56
va3t9x:回复紫藤老师 货早已销售,年底收到货款,最后结转需要写借:本年利润,贷主营业务收入吗
2023-06-23 20:44:02
紫藤老师:回复va3t9x最后结转需要写借:主营业务收入,贷:本年利润
2023-06-23 21:06:27
va3t9x:回复紫藤老师 好的
2023-06-23 21:19:03
紫藤老师:回复va3t9x加油哈,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-06-23 21:29:29
紫藤老师:回复va3t9x主营业务收入的结转是从借方结转的
2023-06-23 21:42:00
紫藤老师:回复va3t9x借:主营业务收入,贷:本年利润
2023-06-23 22:07:56
va3t9x:回复紫藤老师 之前销售出去的,年底收到货款,不用写出库的分录吧
2023-06-23 22:26:38
紫藤老师:回复va3t9x之前销售出去的,年底收到货款,不用写出库的分录
2023-06-23 22:40:43
va3t9x:回复紫藤老师 就写两个分录,借,银行存款,贷应收账款,最后结转,借,主营业务收入,贷本年利润就可以了吧
2023-06-23 23:08:29
紫藤老师:回复va3t9x对的,你的理解是正确的
2023-06-23 23:33:12
va3t9x:回复紫藤老师 有收入,就应该有成本吧,
2023-06-24 00:02:15
紫藤老师:回复va3t9x有收入,就应该有主营业务成本
2023-06-24 00:14:11
va3t9x:回复紫藤老师 我这个呢,是年底收到货款,成本的分录不用写吗
2023-06-24 00:36:51
紫藤老师:回复va3t9x借 主营业务成本 贷 本年利润
2023-06-24 00:57:54
紫藤老师:回复va3t9x你好,应该是是这个 借 本年利润 贷 主营业务成本
2023-06-24 01:22:15
va3t9x:回复紫藤老师 那结转呢,是结转主营业务收入呢,还是主营业务成本
2023-06-24 01:34:54
紫藤老师:回复va3t9x主营业务收入,主营业务成本都要结转 借 本年利润 贷 主营业务成本 借,主营业务收入,贷本年利润
2023-06-24 01:56:24
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Sunny 发表的提问:
货物发出,发票未款,货款未收,可以确认收入吗?会计分录怎么做?
如果只是发出货物,未开票,先做发出商品,借:发出商品 贷:库存商品,开票后再确认收入
132楼
2023-06-23 19:32:59
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Sunny:回复辜老师 那另外一种情况,款已收,发票已开,货物当月还未发出,可以确认收入吗?相关分录怎么做?
2023-06-23 19:50:12
辜老师:回复Sunny这种你要先交税,但是不能确认收入,借:银行存款 贷:预收账款 应交税费—应交增值税—销项税
2023-06-23 20:15:09
Sunny:回复辜老师 货物在下月初发出,那么下月该怎么做分录?
2023-06-23 20:29:20
辜老师:回复Sunny借:预收账款 贷:主营业务收入,借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-06-23 20:57:18
翟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.95
解题: 0.07w
引用 @ 笑对人生 发表的提问:
先预付设备50﹪,收到货物及发票时分录怎么做呢,原来的会计还在继续使用预付帐款科目
您好!正常来说就是这样的,第二笔分录的预付帐款应该是前面预付的金额
133楼
2023-06-24 18:36:53
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
货款,预付一部分,还有一部分有质保金到期才付清,怎么做会计分录
借:预付账款贷:银行存款
134楼
2023-06-24 19:02:24
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 陈茜 发表的提问:
想要冲掉预收账款的数据,会计分录怎么做
借:预收账款贷:主营业务收入
135楼
2023-06-24 19:09:10
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陈茜:回复袁老师 那个本月的预收账款的数据就是本月应收账款的贷方发生额吗
2023-06-24 19:30:08
陈茜:回复袁老师 是不是我平时做的会计分录方式有问题,我平时卖东西的时候开票给别人做 借:应收帐款,贷:主营业务收入 贷:应交税费 。收到款了就做 借 :银行存款,贷:应收账款
2023-06-24 19:53:28
袁老师:回复陈茜是的 是的
2023-06-24 20:11:43
陈茜:回复袁老师 可是我列出了1至3月份的应收帐款明细,发现贷方发生额跟3月的资产负债表里的预收账款数据对不上
2023-06-24 20:23:16
袁老师:回复陈茜那你还要列列预收账款的贷方额啊
2023-06-24 20:35:05

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