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余额为零的会计账簿图片
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 纯真的牛排 发表的提问:
卡片式账簿的试用范围
你好,固定资产 适用卡片式账簿,可以详细记录每项固定资产的原值、殘值率,购进时间、折旧年限,已提折旧、净值等内容
241楼
2023-08-16 17:03:34
全部回复
纯真的牛排:回复立红老师 除了固定资产之外还有其他的适用卡片式账簿吗
2023-08-16 17:31:49
立红老师:回复纯真的牛排你好, 一般只有固定资产是卡片账,有的企业的低值易耗品也采用卡片账,
2023-08-16 17:56:55
丁丁
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.24w
引用 @ LICHUNFANG 发表的提问:
老师好第三个图片做会计分录问什么是600呢
同学,你好!1月月底外币余额多少呢,汇率多少呢
242楼
2023-08-16 17:33:11
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 清脆的奇迹 发表的提问:
编织以下图片上的相关会计分录
你好需要计算做好了给你
243楼
2023-08-16 17:53:59
全部回复
暖暖老师:回复清脆的奇迹1计算购入A材料的采购总成本 2000 %2B200=2200 单位成本是2200/80=27.5
2023-08-16 18:43:18
暖暖老师:回复清脆的奇迹2期末结存材料数量是 300-200%2B 200-200 %2B300-300=100 先进先出发发出材料成本 300*10 %2B200*12%2B 200*11=7600 结存材料成本100*11=1100
2023-08-16 18:54:30
暖暖老师:回复清脆的奇迹月末一次加权平均单价是 (3000%2B 200*12%2B 300*11)/800=10.875 发出材料成本(200%2B 200%2B 300)*10.875=7612.5 结存材料成本100*10.875=1087.5
2023-08-16 19:05:58
暖暖老师:回复清脆的奇迹3.材料成本差异率的计算 (200-1968)/(2000 %2B50000)*100%=-3.4%
2023-08-16 19:28:24
暖暖老师:回复清脆的奇迹计算发出材料应负担的材料成本差异额 30000*0.0034=102节约差异
2023-08-16 19:56:06
暖暖老师:回复清脆的奇迹3)计算发出材料的实际成本 30000-102=29898
2023-08-16 20:08:23
清脆的奇迹:回复暖暖老师 你这是哪个跟哪个呀
2023-08-16 20:32:15
清脆的奇迹:回复暖暖老师 第四题呢
2023-08-16 20:50:06
清脆的奇迹:回复暖暖老师 后面还有呀
2023-08-16 21:11:17
清脆的奇迹:回复暖暖老师 还有第三题第四小问和第五小问
2023-08-16 21:31:18
暖暖老师:回复清脆的奇迹期末材料计划成本是 (2000+50000-30000=22000 期末材料实际成本是 (2000+50000-30000)*(1-0.034)=21252
2023-08-16 21:41:31
暖暖老师:回复清脆的奇迹4借周转材料-在用2000 贷周转材料-在库2000
2023-08-16 22:02:50
暖暖老师:回复清脆的奇迹借制造费用400 贷周转材料-在用400
2023-08-16 22:25:53
清脆的奇迹:回复暖暖老师 制造费用为什么是400吗
2023-08-16 22:38:17
暖暖老师:回复清脆的奇迹分五次摊销这个物品2000/5=400
2023-08-16 23:04:27
清脆的奇迹:回复暖暖老师 我朋友做的是这样的
2023-08-16 23:32:20
清脆的奇迹:回复暖暖老师 你看看对不对哪里有问题
2023-08-16 23:53:47
清脆的奇迹:回复暖暖老师 那我这样写没有问题吧
2023-08-17 00:19:52
暖暖老师:回复清脆的奇迹我感觉我这个没问题的
2023-08-17 00:30:13
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ? 发表的提问:
下面图片的相关会计分录是什么?
你好 借,原材料等1057440 借,应交税费——应增进142560 贷,银行存款等1200000
244楼
2023-08-17 17:07:40
全部回复
?:回复立红老师 烟叶税是不用加上去的吗?
2023-08-17 17:40:02
立红老师:回复?你好,抱歉,将收购价款看成收购总额了 借,原材料等1057440加上120000加上264000 借,应交税费——应增进142560 贷,银行存款等1200000加上120000加上264000
2023-08-17 17:52:30
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
图片里面的第一,第二,会计科目咋写
1、借:管理费用 贷:银行存款
245楼
2023-08-17 17:28:20
全部回复
蒋飞老师:回复会计学堂辅导老师2.借:营业外支出 贷:银行存款等
2023-08-17 18:19:17
咪老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.84
解题: 0.04w
引用 @ 敏感的龙猫 发表的提问:
下面图片中的会计分录怎么写
您好: 1.借:管理费用-广告费 32000 应交税费-进项税额 1920 贷:银行存款 33920 2.借:在建工程 3000 财务费用 9400 贷:应付利息 12400 3.借:营业外支出 50000 贷:银行存款 50000 4.借:税金及附加 1200 贷:银行存款 1200 5.借:应付职工薪酬 9100 贷:银行存款9100 6.管理费用-办公费 4800 贷:银行存款 4800 您好,由于有时间限制,请回复,之后回答后面的问题。
246楼
2023-08-17 17:50:59
全部回复
敏感的龙猫:回复咪老师 我想问一下最后所有管理费用总数是多少,广告费不是销售费用吗
2023-08-17 18:25:33
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 舒心的猎豹 发表的提问:
这两张图片怎么做会计分录?
你好,明早把分录发给你
247楼
2023-08-18 17:00:54
全部回复
暖暖老师:回复舒心的猎豹第一个图片 1借应收票据3.48 贷主营业务收入3 应交税费销项税额0.48
2023-08-18 17:49:05
暖暖老师:回复舒心的猎豹2借银行存款3.48 贷应收票据3.48
2023-08-18 18:11:47
暖暖老师:回复舒心的猎豹3借应收账款3.48 贷应收票据3.48
2023-08-18 18:24:38
暖暖老师:回复舒心的猎豹4借应收票据232000 贷主营业务收入200000 应交税费销项税额32000
2023-08-18 18:40:46
暖暖老师:回复舒心的猎豹5贴现息计算过程是 232000*8%*62/360=3196.44
2023-08-18 18:56:59
暖暖老师:回复舒心的猎豹借银行存款228803.56 财务费用3196.44 贷应收票据232000
2023-08-18 19:19:41
暖暖老师:回复舒心的猎豹6借应收票据69600 贷主营业务收入60000 应交税费销项税额9600
2023-08-18 19:47:53
暖暖老师:回复舒心的猎豹7借应收票据46400 贷主营业务收入40000 应交税费销项税额6400
2023-08-18 20:15:25
暖暖老师:回复舒心的猎豹图片2的会计分录
2023-08-18 20:29:29
暖暖老师:回复舒心的猎豹1借预付账款3 贷银行存款3
2023-08-18 20:48:29
暖暖老师:回复舒心的猎豹2借原材料40000 应交税费进项税额6400 贷预付账款30000 应付账款16400
2023-08-18 21:08:25
暖暖老师:回复舒心的猎豹3借其他应收款1000 贷库存现金1000
2023-08-18 21:32:24
暖暖老师:回复舒心的猎豹3是4的分录 3借应付账款16400 贷银行存款16400
2023-08-18 21:46:06
暖暖老师:回复舒心的猎豹5借库存现金3000 贷其他应付款3000
2023-08-18 22:09:48
暖暖老师:回复舒心的猎豹6借预付账款90000 贷银行存款90000
2023-08-18 22:27:52
暖暖老师:回复舒心的猎豹7借管理费用890 应交税费进项税额30 库存现金80 贷其他应收款1000
2023-08-18 22:52:34
暖暖老师:回复舒心的猎豹8借销售费用2500 库存现金500 贷其他应收款3000
2023-08-18 23:04:46
暖暖老师:回复舒心的猎豹9借其他应收款7000 贷银行存款7000
2023-08-18 23:26:01
暖暖老师:回复舒心的猎豹10借银行存款7000 贷其他应收款7000
2023-08-18 23:42:54
暖暖老师:回复舒心的猎豹11借待处理财产损益5 贷库存商品5
2023-08-19 00:02:43
暖暖老师:回复舒心的猎豹借其他应收款3 营业外收入2 贷待处理财产损益5
2023-08-19 00:17:25
暖暖老师:回复舒心的猎豹12借应付职工薪酬1200 贷其他应付款1200
2023-08-19 00:29:12
暖暖老师:回复舒心的猎豹第11个分录借方是营业外支出2
2023-08-19 00:46:03
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 舒心的猎豹 发表的提问:
空着的那几个会计分录,和第二张图片,所有会计分录怎么做?
你好,明早把分录发给你
248楼
2023-08-18 17:21:48
全部回复
暖暖老师:回复舒心的猎豹44借主营业务收入 营业外收入 贷本年利润
2023-08-18 18:13:58
暖暖老师:回复舒心的猎豹45借本年利润 贷主营业务成本 财务费用 营业费用 管理费用 营业外支出
2023-08-18 18:41:37
暖暖老师:回复舒心的猎豹46借所得税 贷应交税费应交所得税
2023-08-18 19:04:21
暖暖老师:回复舒心的猎豹47借本年利润 贷所得税
2023-08-18 19:27:14
暖暖老师:回复舒心的猎豹48借利润分配 贷盈余公积法定盈余公积
2023-08-18 19:49:22
暖暖老师:回复舒心的猎豹1借预付账款3 贷银行存款3
2023-08-18 20:08:33
暖暖老师:回复舒心的猎豹2借原材料40000 应交税费进项税额6400 贷预付账款30000 应付账款16400
2023-08-18 20:28:39
暖暖老师:回复舒心的猎豹3借其他应收款1000 贷库存现金1000
2023-08-18 20:45:52
暖暖老师:回复舒心的猎豹3是4的分录 3借应付账款16400 贷银行存款16400
2023-08-18 21:00:17
暖暖老师:回复舒心的猎豹5借库存现金3000 贷其他应付款3000
2023-08-18 21:13:04
暖暖老师:回复舒心的猎豹6借预付账款90000 贷银行存款90000
2023-08-18 21:33:08
暖暖老师:回复舒心的猎豹7借管理费用890 应交税费进项税额30 库存现金80 贷其他应收款1000
2023-08-18 21:53:41
暖暖老师:回复舒心的猎豹8借销售费用2500 库存现金500 贷其他应收款3000
2023-08-18 22:12:41
暖暖老师:回复舒心的猎豹9借其他应收款7000 贷银行存款7000
2023-08-18 22:25:26
暖暖老师:回复舒心的猎豹10借银行存款7000 贷其他应收款7000
2023-08-18 22:44:10
暖暖老师:回复舒心的猎豹11借待处理财产损益5 贷库存商品5
2023-08-18 23:00:42
暖暖老师:回复舒心的猎豹借其他应收款3 营业外支出2 贷待处理财产损益5
2023-08-18 23:17:32
暖暖老师:回复舒心的猎豹12借应付职工薪酬12000 贷其他应付款12000
2023-08-18 23:45:17
舒心的猎豹:回复暖暖老师 老师11个数字是啥啊
2023-08-19 00:11:46
暖暖老师:回复舒心的猎豹5呀,你可以写50000,我直接写的万元
2023-08-19 00:22:35
舒心的猎豹:回复暖暖老师 老师,那第二张图片,第三题,他不是没有数字吗?
2023-08-19 00:34:01
暖暖老师:回复舒心的猎豹第3问是根据12问来的,直接在一起的
2023-08-19 00:54:11
舒心的猎豹:回复暖暖老师 还有第七个借贷不相等啊
2023-08-19 01:13:04
暖暖老师:回复舒心的猎豹890%2B30%2B80=1000,怎么不相等呀,哪里不相等
2023-08-19 01:39:13
舒心的猎豹:回复暖暖老师 我看错了
2023-08-19 02:01:35
舒心的猎豹:回复暖暖老师 老师就是他要是会计分录上没有数字,就不用写数字对吧?
2023-08-19 02:11:43
暖暖老师:回复舒心的猎豹题目没有数字的也呀哦看情况的
2023-08-19 02:24:45
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ?悦 发表的提问:
请问这两张图片的会计分录 分别应该如何书写?
借,银行存款600000,贷,长期借款600000 借,在建工程4000贷,应付利息4000
249楼
2023-08-18 17:50:59
全部回复
?悦:回复辜老师 为什么1月份预提的4000元计入在建工程呢? 是因为这笔借款是用来建筑在建工程的嘛? 如何区分何时计入财务费用呢?
2023-08-18 18:05:23
辜老师:回复?悦是的,资本化的计入在建工程 日常经营的借款计入财务费用
2023-08-18 18:20:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
请问小规模税控盘技术维护服务费账务处理会计分录怎么处理?应交税费-应交增值税借方余额怎么转平?[图片]
一般纳税人吗?如果是的话,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。
250楼
2023-08-19 16:39:49
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 虚心的向日葵 发表的提问:
图片中第四题的会计分录
(300-1)/10=29.9万元 这个 是每年的折旧额 300-29.9=270.1万元 大于 250万元 借:资产减值损失 20.1 贷:固定资产减值准备 20.1
251楼
2023-08-19 17:06:06
全部回复
虚心的向日葵:回复许老师 老师能不能都帮我看看啊,我发红包给你呜呜呜呜呜
2023-08-19 17:36:14
许老师:回复虚心的向日葵这个的话,是写的没有看明白吗?
2023-08-19 17:57:12
虚心的向日葵:回复许老师 老师回答的是第二题吗,我算出来是2.49 老师能不能帮我看看第一题
2023-08-19 18:10:05
许老师:回复虚心的向日葵哦哦 借:固定资产 300 应交税费-贷认证进项税 39 贷:长期应付款 339 2.49?你说说的是?
2023-08-19 18:21:54
虚心的向日葵:回复许老师 我算月折旧额算到2.49
2023-08-19 18:47:18
许老师:回复虚心的向日葵哦哦。 月折旧=29.9/12=2.49万元 这个的话 是2.49万元哦
2023-08-19 19:02:59
虚心的向日葵:回复许老师 谢谢老师啦!
2023-08-19 19:24:52
许老师:回复虚心的向日葵不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-08-19 19:40:48
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
这个成本余额 和哪个数字有关联吗[图片]
你这里的数据需要另外去找,不能从这个其他地方直接取数。就是你实际发生的工程项目上的成本。
252楼
2023-08-19 17:17:59
全部回复
赢家老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.87
解题: 0.01w
引用 @ 哭泣的花瓣 发表的提问:
[图片][图片]我不明白为啥-28.73
答案错了 题目中没有对应数字
253楼
2023-08-19 17:47:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
零余额账户,每天的余额为0,那么零余额账户每天的结算情况,都需要开立零余额账户的单位,每笔结算业务都记账吗?
您好,零余额账户,每天的余额为0,零余额账户每天的结算情况,都需要开立零余额账户的单位,每笔结算业务都记账的。
254楼
2023-08-20 16:47:02
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 梦里知多少 发表的提问:
你好,请问我图片做的会计分录对吗?
你好,您是小规模纳税人么?
255楼
2023-08-20 17:02:25
全部回复
梦里知多少:回复立红老师 对的,是小规模纳税人
2023-08-20 17:18:30
立红老师:回复梦里知多少你好,如是是小规模 借,银行存款 贷,主营业务收入 贷,应交税费——应交增值税 不用销项税额明细
2023-08-20 17:37:33

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