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委托加工物资的会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 舍得... 发表的提问:
老师您好 委托加工原煤 块煤 会计分录 怎么做
你好; 你们是   提供原材料 去让别人给你加工吗?   
91楼
2023-05-30 20:00:46
全部回复
舍得...:回复meizi老师 对   老师   是的
2023-05-30 20:27:17
meizi老师:回复舍得...你好;   外发加工的时候账务处理是, 借:委托加工物资, 贷:原材料。 支付加工费的时候账务处理是, 借:委托加工物资, 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目。 加工完成收回加工物资的时候账务处理是, 借:库存商品等科目, 贷:委托加工物资。
2023-05-30 20:50:56
舍得...:回复meizi老师 好的   谢谢老师
2023-05-30 21:03:01
meizi老师:回复舍得... 不客气的。 帮到你就好 ; 满意请给予评价  
2023-05-30 21:17:46
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 糊涂 发表的提问:
业务:暂估加工费的会计分录怎么写?是不是借:委托加工物资 贷:应付账款-XX厂家
你好!是的。就是这样做
92楼
2023-05-30 20:20:59
全部回复
糊涂:回复宋生老师 但是上一个会计做成了这样 摘要:暂估加工费 借:应付账款-XX厂 贷:应付账款-XX厂 她是这样做.我应该怎么改过来,因为现在查到觉得不对
2023-05-30 20:33:11
宋生老师:回复糊涂你好!这个肯定错了,相当于没有暂估。你红字冲减错误的,然后做正确的分录就好了
2023-05-30 20:54:42
糊涂:回复宋生老师 能不能帮学生把分录写出来?谢谢
2023-05-30 21:14:46
宋生老师:回复糊涂您好!借:应付账款-XX厂 贷:应付账款-XX厂 金额写负数 然后借:委托加工物资-暂估 贷:应付账款-XX厂家
2023-05-30 21:41:48
糊涂:回复宋生老师 刘老师,那我在10月份的外账冲红改过来可以吗?还是要反过账到相应的月份改正过来? 借:应付账款-XX厂 借方金额也是负数对吗? 贷:应付账款-XX厂 金额写负数 然后借:委托加工物资-暂估 贷:应付账款-XX厂家
2023-05-30 22:02:42
宋生老师:回复糊涂你好!是都写负数。借贷方都是负数。 不需要反过账去。就再这个月做负数分录。
2023-05-30 22:32:39
糊涂:回复宋生老师 刘老师,我有一个月的工资,少发了几百元,凭证怎么调整过来? 摘要分录怎么写?
2023-05-30 22:51:38
宋生老师:回复糊涂您好!你计提的时候有计提吗?
2023-05-30 23:03:07
糊涂:回复宋生老师 外账的,也计提了,不知道怎么调整了
2023-05-30 23:30:23
宋生老师:回复糊涂你好!那你计提的时候是正确的吗?计提的金额是正确的吗
2023-05-30 23:54:33
糊涂:回复宋生老师 我计提的金额,到最后要冲减掉才平
2023-05-31 00:06:57
宋生老师:回复糊涂您好!你少发了,下次补发做补发的分录就好了
2023-05-31 00:28:06
糊涂:回复宋生老师 可是我现在自查,是5月份少发了几百元,怎么搞
2023-05-31 00:40:17
宋生老师:回复糊涂您好!你一样可以补发的。
2023-05-31 00:59:30
糊涂:回复宋生老师 就是我在这个月的账目中,进行做另外一笔分录,补发5月份的 工资凭证,是这样理解吗
2023-05-31 01:19:44
宋生老师:回复糊涂你好1是的。这个这样理解。
2023-05-31 01:37:59
糊涂:回复宋生老师 学生还有一个凭证,我想把它冲销掉,重新做,凭证怎么写?摘要是不是更正某年某月某日第几号凭证,然后金额负数,再然后蓝字做一份正确的,对吗
2023-05-31 02:05:51
宋生老师:回复糊涂你好!其实严格来说如果跨年了,就要看具体是什么凭证了。
2023-05-31 02:21:07
糊涂:回复宋生老师 不是跨年的呀。就是做错了的
2023-05-31 02:37:35
宋生老师:回复糊涂你好!如果不跨年的话,就按你说的就可以了。
2023-05-31 03:04:27
糊涂:回复宋生老师 你们有遇到这种事吗?就是我们是购方,收到销方2张发票已经认证了,可是现在要退货,然后对方地声不吭就作废了,你们是怎么操作的
2023-05-31 03:20:31
宋生老师:回复糊涂您好!这个你做进项转出。如果对方真这样操作。有损失可以让对方赔偿
2023-05-31 03:50:19
糊涂:回复宋生老师 刘老师,您好!我们招聘付了一笔费用,之前已经入账了,然后现在对方开票过来给我们,开的是专票,分录帮学生看下是否对? 5月份付的招聘费:借:应付账款5000,贷:银行存款5000 现在发票开回来了专票:借:管理费用 4716.98 借:待抵扣进项283.02 贷:应付账款 5000 对吗?
2023-05-31 04:13:04
糊涂:回复宋生老师 续上面招聘费用信息:然后发票是11月29日开过来我们。是不是就是入账11月份即可
2023-05-31 04:39:11
宋生老师:回复糊涂您好!可以的。这样没错。
2023-05-31 05:00:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到委托加工包装物验收入库怎么做会计分录
收到委托加工包装物验收入库怎么做会计分录
93楼
2023-05-31 18:51:27
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙借;周转材料-包装物 贷;委托加工物资
2023-05-31 19:13:03
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 风趣的奇迹 发表的提问:
委托加工物资入库结转差异分录
你好,同学。 借 原材料 贷 委托加工物资 材料成本差异,或在借方
94楼
2023-05-31 19:18:54
全部回复
风趣的奇迹:回复陈诗晗老师 委托加工物资不是入库增加在借方吗??
2023-05-31 19:32:02
陈诗晗老师:回复风趣的奇迹你这是入库,就表示 你委托加工完现在收回了,就是减少了啊
2023-05-31 19:44:11
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 果果 发表的提问:
买的原材料,在外面委托加工成半成品,收回继续加工,分录怎么写?外协时 借:委托加工物资 贷:原材料 付加工费时 借:委托加工物资 贷:应付账款 收回半成品继续加工时怎么做分录
你好 借原材料-半成品 贷委托加工物资 领用做 借生产成本贷原材料-半成品
95楼
2023-05-31 19:31:38
全部回复
果果:回复meizi老师 如果不设半成品科目,直接入成本可以吗
2023-05-31 20:02:56
果果:回复meizi老师 分录该怎么做
2023-05-31 20:20:53
meizi老师:回复果果你好 需要设置的 你要做一个领用的账 看上面分录来做
2023-05-31 20:32:39
果果:回复meizi老师 那如果收回后,又经过几个工序才是成品,该怎么处理?
2023-05-31 21:01:13
meizi老师:回复果果你好 计入制造费用里去归集 到时按实际发生 结转生产成本 结转库存商品
2023-05-31 21:22:27
果果:回复meizi老师 是不再做委托加工了?还是收回时转制造费用?
2023-05-31 21:44:33
meizi老师:回复果果你好收回来做制造费用 正常委外还是委托加工物资的
2023-05-31 22:13:18
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 维尼 发表的提问:
采购了一个产品10元,给到工厂委托加工成50元的产品,40元的产品用的都是委托工厂的物资,委托加工收回直接用于销售,这个会计分录怎么记账呢
你好    1、发出加工材料时: 借:委托加工物资 贷:原材料 2、支付加工费时: 借:委托加工物资 借:应交税金――应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3、加工完毕收回时: 借:库存商品 贷:委托加工物资
96楼
2023-05-31 19:59:21
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 西红柿炒鸡蛋 发表的提问:
把委托加工物资与受托加工物资两边对应做账的分录及账务处理发一下
你好 委托加工物资核算:1、发出加工材料时: 借:委托加工物资 贷:原材料 2、支付加工费时: 借:委托加工物资 借:应交税金――应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3、加工完毕收回时: 借:库存商品 贷:委托加工物资 1.收到受托加工物资时: 不作会计处理,但对收到的受托加工物资,应当在备查簿中进行登记。 2.实际加工时: 借:生产成本 贷:制造费用 等 3.完工入库时: 借:库存商品——受托加工完工商品 贷:生产成本 4.交付完工物资时: 借:应收帐款 等 贷:主营业务收入 等 贷:应交税金——应交增值税(销项税额) 贷:应交税金——应交消费税 同时,结转库存商品: 借:主营业务成本 等 贷:库存商品——受托加工完工商品 另外:在备查簿上登记交还的受托加工物资。
97楼
2023-05-31 20:17:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 没有快乐了 发表的提问:
我们公司属于委托加工性质。购买原材料与组成设备,然后委托给别人帮我们组装。我想问一下,我这样做分录是不是正确。购入材料时:借:委托加工物资-xx材料 贷应付账款 计算加工费时:借:委托加工物资-加工费 贷应付账款 结转成本的时候:借:主营业务成本 贷:委托加工物资-xx材料 委托加工物资-加工费
是的,你的分录是正确的了。。
98楼
2023-06-05 19:32:47
全部回复
没有快乐了:回复袁老师 如果这样的操作的话就没有体现到我们的主营产品了。假如我们是卖电脑。但是我们购进的都是一些原材料和组装电脑的一些零件、设备。 我购入的时候直接:借 委托加工物资-xx材料/零件 贷应付账款,计算加工费时:借:委托加工物资-加工费 贷应付账款 结转成本的时候:借:主营业务成本 贷:委托加工物资-xx材料 委托加工物资-加工费。不需要体现电脑这个科目也是可行的吗?
2023-06-05 19:55:45
袁老师:回复没有快乐了这个可以通过库存商品过度的,借:库存商品贷:委托加工物资;借:主营业务成本贷:库存商品
2023-06-05 20:24:21
没有快乐了:回复袁老师 您的意思是说我把要组装成一台设备的所需的物资过度到库存商品?其他购入什么的分录还是正确的是吗? 那如果不走这个库存商品过度可以直接通过委托加工物资和加工费直接结成本吗?
2023-06-05 20:37:37
袁老师:回复没有快乐了是的就是这样的,不走没有入库装修好的过程,不完整的
2023-06-05 20:57:56
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 芋头 发表的提问:
我们是贸易行业,无法自行生产加工,于是委托工厂帮我们加工,分录是否是这样的,购买原材料 借:原材料 进项税额 贷:银行存款 发出委托加工 借:委托加工物资 贷:原材料 支付加工费 借:委托加工物资 进项税额 贷:银行存款 收到加工好的物资 借:库存商品 贷:委托加工物资
您好,您没有生产的经营范围,可以委托加工的
99楼
2023-06-05 19:41:01
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 多儿大姐 发表的提问:
老师你好,实务中,关于委托加工业务的加工费,直接建立在“委托加工物资”明细科目中,这样处理可以吗? 1408 委托加工物资 140801委托加工物资--材料 140802委托加工物资--加工费
你好,可以,是可以的。,
100楼
2023-06-05 20:08:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
求问,食品公司研发新产品,设立研发专账。由于生产技术等原因限制,委托第三方试制生产研发的新产品,第三方收取加工费。该笔业务要怎么做分录? 1 、领用加工物资时会计分录: 借:委托加工物资 贷:原材料 2 、加工完成后验收入库的会计分录: 借:库存商品 贷:委托加工物资 这样做怎么能提现研发支出?
 你好;     你们这个 是发出去研发的话 ;     到时你们 收回来 领用研发新产品 ;在做借研发支出-资本化支出或者费用化支出 贷 库存商品   
101楼
2023-06-06 19:20:20
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梦里不知身是客:回复meizi老师 我们公司为了研发这个产品,自己种小麦,自己收购,自己打粉做成专用的面粉。最后因为自己生产技术达不到要求,就把这些专用原材料委托第三方加工成新产品(还是试验阶段的试验品)。现在头晕,不知道怎么再往下做了。如果只把加工费计入研发支出,那用原材料加工成的试验品,这要怎么做?不会做分录了?
2023-06-06 20:14:51
meizi老师:回复梦里不知身是客你好 ;    你们 是委托别人研发  还是只是单纯的委托别人加工后 ; 收回来的产品 你们继续研发? 这样步骤是怎么样的 
2023-06-06 20:43:46
梦里不知身是客:回复meizi老师 他们就是帮我们做成最后实验产成品,其他都是公司自己再研发
2023-06-06 21:11:19
梦里不知身是客:回复meizi老师 这个是功能食品,原材料面粉(自己种的)不一样。因为我们设备做不出来,所以才委托加工,委托加工只是变成最后一步
2023-06-06 21:31:49
meizi老师:回复梦里不知身是客你好 ;  那你到时这样的话  这个就不做委托加工了。你就考虑做   研发支出 - 资本化支出 -加工费核算   不然你科目不好摆的    到时   完工一起结转到库存商品去; 对方只是给你开加工费发票吧 。 不会给你货物发票对吗   
2023-06-06 21:42:54
梦里不知身是客:回复meizi老师 我也想直接做进研发支出,但是之前从种植到收割小麦入仓库,每一步都有金额数量。面粉也是经过小麦打粉后进行加工的,出库的时候是小麦,回来的时候是面条,不会做了。举个例子:公司仓库为研发产品种植收割小麦一共20万斤30万元。现在需要进行实验生产,就委托加工成把麦子打成面粉后做成面条,加工费一共是8万元。完工后收回来实验面条一共24万斤。这要怎么做账啊?
2023-06-06 21:59:40
meizi老师:回复梦里不知身是客你好 ;   你先走   原材料去归集 ;然后研发:借研发支出-资本化支出  -人工费- 材料费-加工费   贷 应付职工薪酬-工资;原材料 ;银行存款等。   借库存商品贷    研发支出-资本化支出  -人工费- 材料费-加工费  
2023-06-06 22:10:23
梦里不知身是客:回复meizi老师 是1.借:研发支出-原材料30万元 -加工费8万元 贷:银行存款8万元 库存商品-小麦30万元 2.借:库存商品-试验品38万元(24万斤) 贷:研发支出-原材料30万元 -加工费8万元 是这样的吗?
2023-06-06 22:29:44
meizi老师:回复梦里不知身是客你好 ; 是的; 就可以按这个来处理的    ;到时你要结转下 
2023-06-06 22:44:21
梦里不知身是客:回复meizi老师 请问结转什么?
2023-06-06 23:00:20
meizi老师:回复梦里不知身是客 你好; 结转的意思就是说 你把 研发支出结转到库存商品去   
2023-06-06 23:26:10
梦里不知身是客:回复meizi老师 就是我上面会计分录的第二步对吗
2023-06-06 23:37:39
meizi老师:回复梦里不知身是客 你好;是的。 就按你写的去处理   
2023-06-06 23:59:42
梦里不知身是客:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-06-07 00:25:19
meizi老师:回复梦里不知身是客 不客气的。帮到你就好;   满意请给予评价    
2023-06-07 00:49:34
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 浮生若梦 发表的提问:
委外加工物资产生的加油费,过路费。怎么分摊到委托加工物资里面呢?分录这么做可以吗?借:委外加工物资―邮费 委外加工物资―过路费 贷:银行存款
可以这样做的,平时归集分配到委托加工物资即可
102楼
2023-06-06 19:50:13
全部回复
浮生若梦:回复袁老师 好的,感谢老师解答
2023-06-06 20:08:40
袁老师:回复浮生若梦不客气
2023-06-06 20:30:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李同学 发表的提问:
委托加工物资出售大于计税价格消费税分录
你好 借;委托加工物资 应交税费——应交消费税 贷;银行存款等科目
103楼
2023-06-06 20:05:59
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
将自产或委托加工的货物用于非应税项目的会计分录
借:管理费用--福利费(例如),贷:库存商品,应交税费
104楼
2023-06-07 19:38:17
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李同学 发表的提问:
将自产或委托加工的货物用于非应税项目的会计分录
借:管理费用--福利费,贷:库存商品,应交税费
105楼
2023-06-07 19:48:59
全部回复

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