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服务费怎么了做会计分录
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晓枫老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 感动的香氛 发表的提问:
我们公司支付给别的公司服务费,还没有付钱已经开了票了怎么做会计分录,未收到怎么做,收到后在怎么写
你好,你们支付给别的公司服务费,还没有付钱 借:管理费用 贷:应付账款 因为是你们支付给对方,不存在收到怎么做哦。
196楼
2023-07-18 18:27:08
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感动的香氛:回复晓枫老师 写错了是别的公司支付给我们公司服务费,这个服务费是我们的主营业务
2023-07-18 18:43:33
感动的香氛:回复晓枫老师 老师还在吗
2023-07-18 19:12:20
晓枫老师:回复感动的香氛那收到发票时 借: 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—增值税销项税 结转成本 借: 主营业务成本 贷: 劳务成本 收到钱以后 借:银行存款 贷:应收账款
2023-07-18 19:32:30
感动的香氛:回复晓枫老师 我们公司主营的就是软件开发,对方公司给我们公司开的软件开发费,我们已经拿到票了,可是我们公司没有给付钱,
2023-07-18 19:48:30
晓枫老师:回复感动的香氛没有付钱计入应付帐款 借:生产成本 贷:应付账款
2023-07-18 20:05:45
感动的香氛:回复晓枫老师 怎么可能是生产成本了,我们公司是科技公司,票上写的是知识产权服务费
2023-07-18 20:26:29
晓枫老师:回复感动的香氛您刚才说是软件开发费哦。你们是软件开发的,那这个软件开发费是要计入生产成本的。如果是知识产权服务费可以计处管理费用。
2023-07-18 20:52:07
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 舒心的羽毛 发表的提问:
老师。会计服务费应该怎么写分录,怎么分摊
你好 按月分摊记办公费  
197楼
2023-07-18 18:33:25
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舒心的羽毛:回复玲老师 今年1到5月份的,6月才开始做账、9月份支付。我现在做账应该怎么做
2023-07-18 19:03:28
玲老师:回复舒心的羽毛你好  1-5月可以一起记费用时  后面的按月记 
2023-07-18 19:28:59
舒心的羽毛:回复玲老师 之前都没做过分录,后面不会发生这个费用了
2023-07-18 19:44:03
玲老师:回复舒心的羽毛你好  1-5月可以一起记费用时  后面的按月记   后面这个是你一起支出的金额按月分摊的、意思 
2023-07-18 20:12:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
青苗补偿费,勘查服务费,勘查费, 弃土堆放费,测绘费分别计入会计什么科目,会计分录如何做呢?若计入在建工程的话,分录又怎么做呢?
你好,是什么企业在什么情况下发生的
198楼
2023-07-18 18:50:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 发表的提问:
收到会计师事务所开给我们的鉴证咨询服务,审计费,改怎么做会计分录
借管理费用-咨询服务贷银存
199楼
2023-07-19 18:41:02
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娇:回复郭老师 这挂应付账款还是其他应付款
2023-07-19 18:52:04
郭老师:回复没有付款的其他应付款
2023-07-19 19:06:45
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 傻傻的蜡烛 发表的提问:
航天信息技术服务费280全额抵扣,会计分录怎么做
您好,借 管理费用-办公费 贷 现金 借 应交税费应交增值税(减免税款)贷 管理费用-办公费
200楼
2023-07-19 18:49:16
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 坚持就是胜利 发表的提问:
信息服务费,共计9000元,付款4500元发票都未到怎么做会计分录
您好,借预付账款贷银行存款
201楼
2023-07-19 18:56:59
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坚持就是胜利:回复玲老师 那这个9000合同都有,不先入账吗
2023-07-19 19:10:40
玲老师:回复坚持就是胜利你好,只有合同不做帐
2023-07-19 19:27:44
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ CR 发表的提问:
给对方打款了一笔税控软件服务费,打错了,对方又给打回来了,这个会计分录要怎么做
同学你好! 借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款
202楼
2023-07-20 18:26:52
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CR:回复许老师 如果是正确的一笔打款,是不是做管理费用
2023-07-20 18:44:50
许老师:回复CR嗯嗯 是的 正确的话 直接计入管理费用的
2023-07-20 19:11:36
CR:回复许老师 现在因为对方抬头错误,又退回来,为什么要走其他应收款呢
2023-07-20 19:38:10
许老师:回复CR这个是汇错单位了呀 所以用其他应收款 过度一下的 你要想直接计入管理费用 也行啊 先确认管理费用 退回时 再冲减管理费用的
2023-07-20 19:56:55
CR:回复许老师 把其他应收款改成管理费用??
2023-07-20 20:20:56
许老师:回复CR是的啊 你要想做成费用的话 都一样 冲掉的
2023-07-20 20:36:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菡萏 发表的提问:
一般纳税人税控技术服务费减征税额会计分录怎么做?
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
203楼
2023-07-20 18:34:46
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菡萏:回复邹老师 然后这个减免税额在之后结转增值税的时候怎么做?
2023-07-20 19:03:22
邹老师:回复菡萏你好,借;应交税费——未交增值税,贷;应交税费——应交增值税(减免税款)
2023-07-20 19:17:07
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 努力的Lacey 发表的提问:
请问收到小程序技术服务费发票,会计分录处理怎么做?
请问具体用途是什么呢?
204楼
2023-07-20 18:47:58
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努力的Lacey:回复萱萱老师 我们是做平台销售的,为了平台销售支付的网络技术服务费
2023-07-20 19:01:09
萱萱老师:回复努力的Lacey你好,可以计入销售费用
2023-07-20 19:14:50
努力的Lacey:回复萱萱老师 直接记主营业务成本是不是不可以?还有就是我们有个网站平台外包别人技术,每月服务费4.5万,我直接做主营业务成本了可以吗?
2023-07-20 19:24:56
萱萱老师:回复努力的Lacey你好,可以计入主营业务成本
2023-07-20 19:35:09
努力的Lacey:回复萱萱老师 直接记成本是不是月底是不用结转的
2023-07-20 19:47:22
萱萱老师:回复努力的Lacey月底需要结转损益的
2023-07-20 20:02:23
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 云淡风轻(紫玥儿) 发表的提问:
购买金税盘和技术服务费全额抵扣的会计分录怎么做
借管理费用――办公费 贷银行存款 然后借应交税费――应交增值税――减免税额 借管理费用红字金额
205楼
2023-07-30 19:29:21
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 愉快的奇迹 发表的提问:
老师我想问我是京东,开的6%的服务费怎么做会计分录
你好! 借:应收账款(或银行存款) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
206楼
2023-07-30 19:48:28
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
首次购买税控设备及服务费的账务处理?会计分录要怎么做?
借:管理费用,贷:银行存款;借:应交税金,贷:营业外收入
207楼
2023-07-30 19:56:19
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一米阳光:回复袁老师 还是有点想不明白,请老师再指点一下!谢谢!计算机公司提示说首次购买税控设备及每年服务费可凭发要全额抵减增值税(无需认证抵扣),申报增值税有税款时请及时进行全额抵减(我们公司是小规模纳税人,开来的发票是增值税普通发票)·
2023-07-30 20:09:06
袁老师:回复一米阳光就是不管普票专票都可以全额抵扣
2023-07-30 20:37:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 绿洲 发表的提问:
生活服务业加计抵减的会计分录怎么做
借应交税费增值税加计扣除,贷,营业外收入 需要抵扣,借应交税费未交增值税, 贷,应交税费增值税加计扣除
208楼
2023-07-30 20:24:34
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 柠檬我不萌i 发表的提问:
老师,我们是广告公司,收到技术服务费发票,钱到公户了,会计分录怎么做账
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
209楼
2023-07-30 20:36:00
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 月·妍雅 发表的提问:
先收服务费,后服务会计分录怎么做,借是其他业务收入吗还是要分月确认收入
你好,按月提供服务的,你可以按月做收入。
210楼
2023-07-31 18:09:17
全部回复
月·妍雅:回复郭老师 那分月做  6个月款已收发票已开具那该怎么做会计分录
2023-07-31 18:28:32
郭老师:回复月·妍雅借银行存款 贷预收账款 应交税费 按月借预收账款贷主营业务收入
2023-07-31 18:43:46

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