咨询
办理银行承兑的会计分录
分享
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师,在银行签发银行承兑汇票,付给B公司,分录怎么做呢?
借:预付账款/应付账款--B 贷:应付票据
271楼
2023-09-06 15:48:08
全部回复
坚持:回复张艳老师 老师,那这个怎么回事呢?她是这么做的分录
2023-09-06 16:11:15
坚持:回复张艳老师 借:其他货币资金 贷:银行存款
2023-09-06 16:25:14
张艳老师:回复坚持这个是办理银行汇票的分录,银行汇票是要用其他货币资金科目核算的。而银行承兑汇票是要用应付票据科目核算的。
2023-09-06 16:43:51
坚持:回复张艳老师 老师那贷方为什么不是应付票据呢?》
2023-09-06 17:09:47
张艳老师:回复坚持您发图片这个分录,是办理“银行汇票”的分录,银行汇票是要用其他货币资金科目核算的。 如果是办理银行承兑汇票的话,是要用应付票据科目核算的。
2023-09-06 17:32:53
坚持:回复张艳老师 老师,银行汇票: 借:其他货币资金贷:银行存款 银行承兑汇票: 借:预付账款/应付账款--B 贷:应付票据 对么?
2023-09-06 17:44:26
张艳老师:回复坚持是的,分录是正确的,需要说明的是,如果用银行汇票支付预付款或归还欠款,分录为 借:预付账款/应付账款--B 贷:其他货币资金--银行汇票
2023-09-06 18:03:37
坚持:回复张艳老师 老师那签发银行承兑汇票的时候需要单独做分录么?
2023-09-06 18:29:12
张艳老师:回复坚持签发银行承兑汇票的时候不需要单独做分录的。
2023-09-06 18:58:11
坚持:回复张艳老师 签发汇票,然后付出去。 老师是不是签发银行承兑汇票的时候不需要单独做分录,但是签发银行汇票的时候需要单独做分录,在付出
2023-09-06 19:08:54
张艳老师:回复坚持签发银行承兑汇票的时候不需要单独做分录,签发银行汇票的时候才需要单独做分录。
2023-09-06 19:28:36
坚持:回复张艳老师 老师问您一个问题,这个分配率是怎么算出来的呢
2023-09-06 19:56:27
坚持:回复张艳老师 上面的图片发错了,这个是对的
2023-09-06 20:25:37
坚持:回复张艳老师 老师帮我看一下好嘛
2023-09-06 20:46:33
张艳老师:回复坚持图片中的分配率=232794.58/13728=16.9576 然后各个产品用所耗用工时乘以分配率,计算出各自应承担分配的工时耗费金额。
2023-09-06 21:01:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 发表的提问:
银行承兑汇票借给一个企业,分录要怎么做
借其他应收款贷应收票据,
272楼
2023-09-06 16:11:13
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 菲菲最美 发表的提问:
转销已到期无力支付票款的银行承兑汇票,分录应该怎么写
你好,你是银行那方吗 ?
273楼
2023-09-06 16:28:48
全部回复
菲菲最美:回复玲老师 企业方
2023-09-06 16:42:17
玲老师:回复菲菲最美借应付票据贷短期借款
2023-09-06 17:08:33
玲老师:回复菲菲最美就是出票那方的分录
2023-09-06 17:34:32
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 专一的饼干 发表的提问:
老师,我收到两张承兑到银行办理托收,分录做借:银行存款,贷:应收票据。对吧?
您好,同学,您的分录正确!
274楼
2023-09-06 16:57:47
全部回复
专一的饼干:回复晓宇老师 那么,资产负债表应收票据一栏显示负数,怎么处理呢?
2023-09-06 17:23:25
专一的饼干:回复晓宇老师
2023-09-06 17:35:25
专一的饼干:回复晓宇老师 发错表了,重发
2023-09-06 17:47:42
专一的饼干:回复晓宇老师
2023-09-06 18:06:01
晓宇老师:回复专一的饼干说明您企业收到汇票时没有做分录,您需要补做分录即可。
2023-09-06 18:19:32
专一的饼干:回复晓宇老师 当时是转让设备收到的款项,和买家也没有其它业务往来,并且收到的承兑也是转了好几家了,还有因为第一次遇到这个情况,没有留承兑复印件,老师,我现在要怎么处理啊?拜托,帮我解答
2023-09-06 18:36:42
晓宇老师:回复专一的饼干您找您买家让他们做一张承兑汇票转让协议,您根据协议入账。
2023-09-06 18:53:38
专一的饼干:回复晓宇老师 好的,我去联系
2023-09-06 19:20:29
晓宇老师:回复专一的饼干嗯嗯,请帮老师点击五星好评!
2023-09-06 19:42:38
专一的饼干:回复晓宇老师 那么,具体分录可以做借应收票据,贷应收账款吗
2023-09-06 20:07:12
晓宇老师:回复专一的饼干是的,你的分录正确。
2023-09-06 20:25:29
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 蔷蔷猫 发表的提问:
老师,你好。公司先存保证金在银行,然后办理银行承兑汇票,最后用银行承兑汇票去支付预付款,这一过程下来的分录怎么样写?
你好!看看这里对你有帮助 http://wenda.so.com/q/1366176927061366
275楼
2023-09-06 17:23:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 华女 发表的提问:
公司收到一笔银行承兑汇票12万, 我公司与A企业有业务来往,开出销项发票12万,但A企业没有现款,A企业又跟b公司有业务往将。 A企业将我公司的银行存承兑汇票转给了b公司,B公司通过他的银行账户将钱存到我们的公司账户当中。请问现在我的会计分录应该怎么做?我公司跟B企业没有业务上往来。
你好,a给b承兑,b给你银存是吗 实际承兑没有给你吧
276楼
2023-09-07 16:38:05
全部回复
华女:回复郭老师 没有,只收到
2023-09-07 17:01:21
郭老师:回复华女让a出一个委托b付款的证明 借银存贷应收账款a
2023-09-07 17:14:58
华女:回复郭老师 银行存款12万,由B公司公户转入
2023-09-07 17:25:43
华女:回复郭老师 但是钱是由B公司的公户转进来的哦
2023-09-07 17:50:14
郭老师:回复华女你好,出一个委托付款证明。
2023-09-07 18:12:28
华女:回复郭老师 那个证明有没有样板啊?
2023-09-07 18:39:09
郭老师:回复华女B给你的不错,但是这是a让他付款的。
2023-09-07 18:56:45
华女:回复郭老师 付款证明有样版
2023-09-07 19:20:32
华女:回复郭老师 银行承兑汇票后面不是有公司名了吗?
2023-09-07 19:36:24
郭老师:回复华女你没有收到承兑 你收到的是钱 大体的意思就是本单位委托b公司支付xx公司xx货款,一切责任由本公司自己承担
2023-09-07 19:49:34
华女:回复郭老师 如果能拿到承兑汇票的复印本,是否不用证明呢?
2023-09-07 20:12:20
华女:回复郭老师 直接用那份承兑汇票及收款凭证做会计分录就可以了是吧?借银行存款12万贷:应收账款一a公司货款12万 是吗?
2023-09-07 20:28:56
郭老师:回复华女不可以 承兑不是给你的
2023-09-07 20:51:49
华女:回复郭老师 收到往来公司开出的证明后,会计分录是这样做吗?借:银行存款12万贷:应收账款一a公司货款12万 附上证明及银行收款凭证
2023-09-07 21:12:25
郭老师:回复华女你好 是的 是这么做的
2023-09-07 21:28:10
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 蕙质兰心 发表的提问:
老师您好,我想请问下我们公司收到A公司背书转让的银行承兑汇票一张,出票人是B公司。会计分录是不是:借:应收票据-B公司(出票人)贷:应收账款-A公司
你好,你们和谁有往来就冲谁的账,与出票人没关系,因为是一手手背书过来的。
277楼
2023-09-07 16:53:59
全部回复
蕙质兰心:回复吴月柳 老师您好。我想请问下,因为汇票背书转让那过过好多次,借:应收票据-B公司借方是出票人吧
2023-09-07 17:43:47
吴月柳:回复蕙质兰心不是,是a公司
2023-09-07 18:02:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 怡然的冬天 发表的提问:
业务:1)12月1日,收到大理公司开出的一张转账支票120000元,预订甲产品600件 2)12月3日,向华润公司销售甲产品480件,单价2000元,增值税率13%,价税款暂未收到。 3)12月9日向正大公司销售乙产品600件,单价3800元,增值税率13%,收到一张对方开出的银行承兑汇票,已入账。4)12月31日,结转本月已售甲乙两种产品的实际生产成本其中甲产品的单位生产成本为1000元,乙产品的单位生产成本为2000元。要求:根据下述经济业务编制会计分录
你好 1)12月1日,收到大理公司开出的一张转账支票120000元,预订甲产品600件 借:银行存款,贷:预收账款 2)12月3日,向华润公司销售甲产品480件,单价2000元,增值税率13%,价税款暂未收到。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 3)12月9日向正大公司销售乙产品600件,单价3800元,增值税率13%,收到一张对方开出的银行承兑汇票,已入账。 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 4)12月31日,结转本月已售甲乙两种产品的实际生产成本其中甲产品的单位生产成本为1000元,乙产品的单位生产成本为2000元。 借:主营业务成本  , 贷:库存商品—甲产品,库存商品—乙产品
278楼
2023-09-07 17:01:27
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ X 发表的提问:
(1)本月生产A产品1000件领用材料1000克,本月应付工人工资20000元,按14%计提福利费:生产B产品领用材料500千克,应付工人工资12000元,按14%计福利费, (2)购进材料1000千克,每千克40元,计40000元,货款开具银行承兑汇票支付,市内运费1200元以现金支付; (3)销售A产品800件,每件售价120元,B产品400件,每件50元,销比率为10% 编制会计分录
你好,这里的销比率,是什么意思呢? 
279楼
2023-09-07 17:23:58
全部回复
X:回复邹老师 赊销比率
2023-09-07 17:56:07
邹老师:回复X你好 1,借:生产成本—A 产品,生产成本—B产品,贷:应付职工薪酬—工资,福利费 2,借:原材料,贷:应付票据,库存现金 3,借:应收账款,银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2023-09-07 18:11:44
X:回复邹老师 4.购入汽车一部价值120000元交付使用,款项通过银行支付; 5.年底盘亏A产品10件,作为管理费用处理; 6.预提本月短期借款利息1000元; 7.本月应付车间管理人员工资9000元、厂部管理人员工资12000元,并按14%计提福利费; 8.提取现金$1000元并支付工资; 9.开具银行转账支票三张以支付前欠货款30000元,预订明年报刊费2400元和业务招待费3000元; 10.计提本月固定资产折1日9200元,其中车间应负担5000元,摊销本月应摊销待摊费用2000元 11.将本月发生制造费用按照工资比例分配计入生产成本,本月加工产品全部完工入库; 12.结转己销产品A 800件,产品B 400件的成本;
2023-09-07 18:22:43
邹老师:回复X请分别对不同的问题,进行重新提问,谢谢配合。
2023-09-07 18:50:14
X:回复邹老师 1.购入汽车一部价值120000元交付使用,款项通过银行支付; 2.年底盘亏A产品10件,作为管理费用处理; 3.预提本月短期借款利息1000元; 4.本月应付车间管理人员工资9000元、部管理人员工资12000元,并按14%计提福利费; 5.提取现金51000元并支付工资; 6.开具银行转账支票三张以支付前欠货款30000元,预订明年报刊费2400元和业务招待费3000元; 7.计提本月固定资产折1日9200元,其中车问应负担5000元,摊销本月应摊销待摊费用2000元; 8.将本月发生制造费用按照工资比例分配计入生产成本,本月加工产品全部完工入库; 编会计分录
2023-09-07 19:02:42
邹老师:回复X请分别对不同的问题,进行重新提问,谢谢配合。
2023-09-07 19:25:51
X:回复邹老师 一个公司二年的现金流入量无变化,现金流出量比前一年增加,现金流量净额比前一年减少,说明了什么
2023-09-07 19:47:55
邹老师:回复X请分别对不同的问题,进行重新提问,谢谢配合。 请分别对不同的问题,进行重新提问,谢谢配合。
2023-09-07 20:08:40
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 羞涩的小熊猫 发表的提问:
某企业于2月10日(当年2月份为28天)将签发承兑日为1月31日、期限为90天、面值为50 000元、利率为9.6%的银行承兑汇票到银行申请贴现,银行规定的贴现率为7.2% 要求: (1)计算票据到期值、贴现利息和贴现净额。编制上述贴现业务的会计分录。 学堂用户r7w7ez 于 2020-06-21 11:07 发布 1151次浏览 温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师!免费咨询老师 老师解答 暖暖老师 |官方答疑老师 职称:中级会计师,税务师,审计师 1.票据到期值得计算过程是 50000+ 50000*9.6%*90/360=51200 2020-06-21 11:24 暖暖老师 :贴现息的计算过程是 51200*7.2%*80/360=819.2 暖暖老师 :贴现净额所得额的计算过程是 50000-819.2=49180.8 暖暖老师 :2.借银行存款49180.8 财务费用819.2 贷应收票据50000 最后一问是不是错了,贴现净额应该用51200吧为什么要用50000呢
是的,应给是51200减去财务费用
280楼
2023-09-11 16:31:48
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 风中的牛排 发表的提问:
购入材料A棉布60匹,单价2000元,增值税率13%,开出一张银行承兑汇票的会计分录
您好 借 原材料60*5000=300000 借 应交税费-应交增值税-进项税额 300000*0.13=39000 贷 应付票据339000
281楼
2023-09-11 16:47:02
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 123 发表的提问:
3.甫江公司于2020年2月1日销售商品收到面值为226 000 (含税),其中价款20000元增值税26000元。期限为5个月,利率为10%的银行承兑汇票张,5月11日,该企业因急需资金周转持票据到银行贴现,贴现率为12%。 要求计算:取得银行承兑汇票时的会计分录:票据贴现期:票据到期值;票据贴现利息;贴现净额以及贴现时的科技分录:(10分) :
你好,需要计算,做好了发给你
282楼
2023-09-11 17:14:59
全部回复
暖暖老师:回复123取得银行承兑汇票时的会计分录 借应收票据226000 贷主营业务收入200000 应交税费-销项税额26000
2023-09-11 17:53:04
暖暖老师:回复123:票据贴现期:是(28%2B31%2B30%2B31%2B30-28-31-30-10)=107天 票据到期值226000%2B226000*10%*5/12=235416.67
2023-09-11 18:18:37
暖暖老师:回复123票据贴现利息235416.67*12%*107/365=8281.51 贴现净额235416.67-8281.51=227135.16
2023-09-11 18:35:41
暖暖老师:回复123借银行存款227135.16 财务费用8281.51 贷应收票据235416.67
2023-09-11 18:45:45
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 心灵★之约 发表的提问:
公司收到前欠货款,且以转账支票,银行本票,电汇,银行汇票,银行承兑汇票的形式付来。会计分录可以写成借银行存款 贷应收账款吗
借方的话是应收票据,不是银行存款。
283楼
2023-09-12 17:01:04
全部回复
心灵★之约:回复东老师 然后在往银行存款科目里转吗
2023-09-12 17:13:56
心灵★之约:回复东老师 需要转不
2023-09-12 17:26:01
东老师:回复心灵★之约到期了再转到银行。
2023-09-12 17:49:51
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 俏皮的小蜜蜂 发表的提问:
A公司于4月10日销售商品一批,售价为500000元,增值税为65000元,收到购货单位的银行承兑汇票一张,面值为565000元,期限为180天,票面利率为12%,6月15日,A公司持该票据向银行申请贴现,贴现率为8%. 要求:分别编制A公司商业汇票取得和贴现的会计分录。
你好,分录如下: 借:应收票据 565 000 贷:主营业务收入 500 000     应交税费-应交增值税(销项税) 65 000 贴现 借:银行存款598 900 贷:应收票据  565 000     财务费用-利息 收入 33900
284楼
2023-09-12 17:06:17
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 胤礽太子 发表的提问:
某企业于2月10日(当年2月份为28天)持签发承兑日为1月31日、期限为90天、面值为500000元,利率为4.8%,到期日为5月1日的银行承兑汇票到银行申请贴现,银行规定的月贴现率为4.2‰。假定票据到期确认利息收入。要求:计算贴现息与贴现额,并编制有关会计分录
你好,贴现息的计算=50000*(1%2B4.8%)*20/30*0.0042=146.72
285楼
2023-09-12 17:11:59
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×