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货币资金的内部会计控制
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曹帅老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.22w
引用 @ 雪雪 发表的提问:
了解内部控制可以采取哪些审计程序,重新执行不是只用于控制测试吗?难道在了解内部控制也可以使用,还有穿行测试才是了解内部控制所应执行的程序吧,请帮忙解疑
同学您好:1、了解内部控制可以采取的审计程序包括:询问、观察、检查、穿行测试; 2、重新执行用于控制测试; 3、穿性测试运用于了解内部控制中,指注册会计师追踪交易在财务报告信息系统中处理过程。
106楼
2023-06-21 18:40:15
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 负责的指甲油 发表的提问:
企业的内部控制制度包括那些内容?
企业的内部控制制度主要包括下列内容: 1.可靠的内部凭证制度。企业有完善的内部控制凭证,以种类全、内容完整、连续编号的一些处理经济业务的凭证,作为会计处理依据。 2完善的簿记制度。在可靠的凭证制度基础上,建立完整的账簿和报表制度,确保会计记录的严密性。 3严格核对制度。包括凭证之间的核对,凭证和账簿之间的核对,账簿和报表之间的核对等。企业建立严格的核对制度,有利于及时改正会计记录中错误,做到证、账、表三相符。 4.合理的会计政策和会计程序。企业在遵守国家制定的会计准则的基础上,还从本单位会计工作实际出发,建立自己的合理会计政策和会计程序,以书面文字形式,作为会计处理方法的依据。 5.定期资产盘点制度。
107楼
2023-06-21 19:07:19
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
注册会计师在控制测试中使用计算机辅助审计技术的最大优势是( )。 A、可对每一笔交易进行测试,以确定内部控制是否有效运行 B、可以选择少量交易,以确定内部控制是否得到运行 C、可以选择少量的交易进行测试,以评价内部控制设计是否合理 D、可以对发现的控制失效的情况进行后续跟踪,确定控制的偏差
A 【答案解析】 本题考查的是计算机辅助审计技术和电子表格的运用。选项BC,计算机辅助技术有助于详细审计海量的数据,对于少量的数据不可以体现其优势。选项D,确定控制的偏差涉及到人为判断,不属于计算机辅助技术的优势。
108楼
2023-06-21 19:28:31
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。 A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计 C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关 D、在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
ACD 【答案解析】 选项B不恰当。了解内部控制不仅包括了解内部控制的设计,还包括确定已设计的内部控制是否得到执行。
109楼
2023-06-21 19:47:59
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
、下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是( )。 A、整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性 B、重要业务流程层面控制是否有效将直接影响整体层面的内部控制的有效性 C、二者没有直接关系 D、注册会计师仅需关注业务流程层面控制即可
A 【答案解析】 被审计单位整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性,进而影响注册会计师拟实施的进一步审计程序的性质、时间安排和范围。
110楼
2023-06-22 18:33:04
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
BC 【答案解析】 此处考查的是注册会计师针对服务机构活动进行的审计程序,AD选项是针对被审计单位的内部控制,不符合题意。
111楼
2023-06-22 18:56:31
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波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 蓝叶子 发表的提问:
老师,单位内账同一个公司有两个账套,我想把现金,银行存款,其他货币资金合并到同一个账套里面,咋整?
同学你好,将其中一个账套的科目余额以做分录的形式坐到另一个账套
112楼
2023-06-22 19:22:06
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蓝叶子:回复波德老师 老师,打个比方现金,贷:现金  那么借方走那个科目?
2023-06-22 19:45:37
蓝叶子:回复波德老师 老师,我这样做分录可以吗?借:其他应收款—账套名字   贷:现金     然后   借:资产减值损失   贷:其他应收款   最后 一步 借:利润分配 —未分配利润    贷:资产减值损失.
2023-06-22 19:57:19
波德老师:回复蓝叶子原账套有什么科目走什么科目
2023-06-22 20:24:17
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ★﹎唯べ依℡ 发表的提问:
老师,第一问,认为内部控制有效不是应当做内部控制测试吗?为什么只实施实质性程序会是恰当的呢
内部控制有效性的确定,在进行内控评价时 如果评价后有效,后面获取审计证据时,可以进行分析,当然对于认定层次的一些审计,也可以实质性程序。
113楼
2023-06-22 19:44:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 好好学习,天天向上 发表的提问:
有一笔45000的老账一直挂着,是之前会计处理的,这笔款已经支付过了,但是没销账,怎样在不变动货币资金的情况下消掉这笔账?
你好,借:应付账款 贷:其他应付款
114楼
2023-06-23 19:15:35
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好好学习,天天向上:回复吴月柳 @吴老师:但是怎么证明这个不是收入呢?
2023-06-23 19:37:37
吴月柳:回复好好学习,天天向上这笔账挂的什么科目?不是应付账款吗?
2023-06-23 19:51:50
好好学习,天天向上:回复吴月柳 @吴老师:肯定要挂其他应付款款呀,不是货款,没有挂应收应付
2023-06-23 20:12:38
吴月柳:回复好好学习,天天向上那你具体挂的哪个科目?因为不同科目处理不同
2023-06-23 20:32:02
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 杨南卡 发表的提问:
我是一个酒店的成本会计,1我如何从帐面控制餐厅的每一道菜的成本,2如何用货币控制原材料的流向以及数量
您好。 1:需要与业务部门一起控制。 2:需要加强制度以及合同付款。 谢谢!
115楼
2023-06-23 19:20:56
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思顿乔老师:回复杨南卡您好, 1:控制成本也是领导去沟通协调,您只能反映数据。 2:货币控制就是不付款和原材料数量单价。 3:会计应该与业务紧密联系,而非从账上,深入实际才能知道酒店如何去操作和管理
2023-06-23 19:46:12
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司个人卡可以计入其他货币资金吗
内帐外帐,公司个人卡怎么理解。
116楼
2023-06-23 19:35:50
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 昏睡的书本 发表的提问:
哪里可以查到上市公司内部控制的薄弱情况?写文章要用到内部控制薄弱的案例来分析,可是网上找的内控自评报告里头只有内部控制完善的方面
这个你百度下吧
117楼
2023-06-23 19:44:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
那你这个内部控制的缺陷已经得到整改,这个不属于那个报表的具体数据,这个是属于在那个其他四项段里面说明一下就可以。
118楼
2023-06-24 18:10:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
资产负债表上的货币资金这一栏填写的是公帐的部分还是一般账户。如果是内帐的资产负债表,那么货币资金这一栏填写所有银行账户吗
你好,根据库存现金+银行存款+其他货币资金科目的余额 其实不管是内帐,外账,一般户都是要纳入核算的
119楼
2023-06-24 18:29:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
企业的会计事项就是A与企业生产有关的经济活动 B企业的全部经济活动C与企业货币资金有关的经济活动 D企业能够以货币表现的经济活动
A与企业生产有关的经济活动 D企业能够以货币表现的经济活动
120楼
2023-06-24 18:53:20
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