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我国企业内部会计控制的
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黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 发表的提问:
有学校的内部控制制度吗?
其实每个公司的实际情况是不同的,学校的内部控制制度并不适用你们企业。
136楼
2023-06-28 19:35:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @  发表的提问:
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
你好 是的 这个体现了内部控制
137楼
2023-07-02 21:09:51
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:回复答疑苏老师 不是还有外审吗
2023-07-02 21:31:13
答疑苏老师:回复你好 外审不属于内部控制
2023-07-02 21:47:19
:回复答疑苏老师 啊,内部控制只有内部的呀
2023-07-02 22:03:01
答疑苏老师:回复你好 是的 内部控制指的内部的
2023-07-02 22:17:26
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 南境星辰 发表的提问:
内部控制与控制测试的目标分别是什么
内控目标1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,确保单位经营管理目标的实现。 2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,确保单位各项业务活动的健康运行。 3、堵塞、消除隐患,防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为,保护单位财产的安全完整。 4、规范单位会计行为,保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量。 5、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。
138楼
2023-07-02 21:19:42
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易 老师:回复南境星辰控制测试目标:1.了解内部控制[内容、程序、必要性] 了解内部控制,包括以下两个内容: 1评价控制设计的合理性:一项控制单独或连同其他控制是否能够有效防止或发现并纠正重大错报 2确定控制是否得以执行:该项控制是否实际存在且被审计单位正在使用。 注册会计师通常实施下列程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据
2023-07-02 21:40:54
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户iu5tp8 发表的提问:
多选题会计监督制度不包括 A会计核算制度B会计监督管理办法c会计机构和会计人员制度d会计工作管理制度e内部会计控制规范
你哈,学员,这个选择ACD
139楼
2023-07-02 21:29:59
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 珠珠 发表的提问:
我准备代理一家国企的帐,请问老师在核算上有什么不同,是全部按企业会计制度来核算吗?
你好,跟普通核算一样的呢
140楼
2023-07-03 19:02:12
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珠珠:回复龙枫老师 因为我看他们前面的核算有的好像按的行政事业单位的方式来核算的。有点纠结,是不是他们方式错了。还有如果收到政府拨付的补助,是不是也应该计入营业外收入呢
2023-07-03 19:29:51
龙枫老师:回复珠珠您好,国企按照企业的就行,对的营业外收入如果财政局投入是实收资本
2023-07-03 19:48:20
珠珠:回复龙枫老师 不是投入,是每年拨的工资呀等专项经费,那是不是如果拨的专项经费,我可以不做营业外收入,直接做其他应付款呢,后面发生专项支付时再冲其他应付款,这样规不规范呢?还是直接做营业外收入,然后支付做费用呢
2023-07-03 20:11:01
龙枫老师:回复珠珠你好,做其他应付款就行的
2023-07-03 20:34:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ K14614456398914 发表的提问:
我想咨询机械制造业内部会计怎么做账
按你实际业务做,价税合计做,不用考虑税的
141楼
2023-07-03 19:18:13
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位的要求影响内部控制功能的正常发挥是固有风险吗
你好, 属于控制风险的(不是固有风险)
142楼
2023-07-03 19:26:59
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Luuuuu^:回复蒋飞老师 老师为什么呢
2023-07-03 19:59:57
蒋飞老师:回复Luuuuu^是这个人不适合做控制这种工作,没有控制好,会产生控制风险的
2023-07-03 20:19:24
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 鲤鱼大米 发表的提问:
老师好依据小企业内部控制规范,财务软件的付款单与收款单是出纳生成还是往来会计生成,核销已确定是往来会计核销了,谢谢
填写了付款单,收款单以后,凭证需要另外生成,不是自动生成凭证的。
143楼
2023-07-04 18:42:10
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 彪壮的绿茶 发表的提问:
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
你好 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。
144楼
2023-07-04 19:04:41
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陈艺老师
职称:注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
不用了,删除了,。
145楼
2023-07-04 19:23:58
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坚持:回复陈艺老师 我做的真题模拟,为什么还有
2023-07-04 20:17:06
陈艺老师:回复坚持你做的真题做修订版的
2023-07-04 20:32:47
坚持:回复陈艺老师 修订版的?哪有
2023-07-04 20:48:06
陈艺老师:回复坚持修订版,你去百度找找
2023-07-04 20:59:58
坚持:回复陈艺老师 会计学堂有没有
2023-07-04 21:21:09
陈艺老师:回复坚持去百度找找吧,您好
2023-07-04 21:41:15
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 六月 发表的提问:
你好,我们是国企公司,采用基建会计制度
你好 你 需要具体描述问题 描述清楚; 这样才会有知道的老师具体回复你; 麻烦你 重新提问 描述清楚问题 ;
146楼
2023-07-05 18:15:23
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ “琴妹儿" 发表的提问:
企业内控制度应该由谁来制定?
企业内控制度应该由董事会制定
147楼
2023-07-05 18:28:53
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“琴妹儿":回复庄老师 我们融资需要提供内控制度,老板说是会计的工作
2023-07-05 18:50:48
庄老师:回复“琴妹儿"不单单是会计的工作。 企业内控制度是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程。企业内控制度是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程。这个定义反映了一些基本概念: 1、企业内部控制的本质:是一个过程,是实现目的的手段,而绝不是目的的本身。 2、企业内部控制的途径:是依靠人员来实施的。 3、企业内部控制的目标:只为企业提供合理的保证。 4、企业内部控制的特点:可实现一个或多个彼此独立又相互交叉的目标。 5、企业内部控制的意义:是企业对员工的生产安全、信息安全等方面的合理控制。 6、企业内部控制的权限:需要一把手管理者代表的职能授予。
2023-07-05 19:06:44
“琴妹儿":回复庄老师 一说要这些东西,老板就认为是财务的工作,最终还是落到我们头上
2023-07-05 19:18:09
庄老师:回复“琴妹儿"你好,内部控制涉及到各个部门方方面面,全员参与
2023-07-05 19:31:46
“琴妹儿":回复庄老师 有的人说需要外部机构来协助完成,要出几万块钱的费用,有这个必要吗?
2023-07-05 19:44:16
庄老师:回复“琴妹儿"你好,会计师事务所比较专业,有这个必要
2023-07-05 20:12:47
“琴妹儿":回复庄老师 做个内控制度都要几万啊??
2023-07-05 20:23:41
庄老师:回复“琴妹儿"你好,那你们自己做,能达到目的
2023-07-05 20:53:09
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ A会计学堂- 郭老师????已认证 发表的提问:
你好,我想问一下销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
这个主要是在采购和付款上,审批是核心,你是考试用吗,同学
148楼
2023-07-05 18:48:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会撒娇的苗条 发表的提问:
在我国,企业会计核算采用权责发生制。
你好,在我国,企业会计核算采用权责发生制,这个是正确的 你想问的问题具体是?
149楼
2023-07-05 19:00:46
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梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 墨默 发表的提问:
提问计算过程,舞弊手段,内部控制的建议
同学你好,请问哪个知识点有疑问,老师只针对知识点答疑不提供答案
150楼
2023-07-05 19:20:59
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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