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我国企业内部会计控制的
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小七爱学习 发表的提问:
在主板中小板上市需要注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告吗?
上市公司最好都是出具无保留意见的审计报告
226楼
2023-08-17 17:59:59
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小七爱学习:回复辜老师 他这个表格应该出错了吧?
2023-08-17 18:18:36
辜老师:回复小七爱学习没错啊,审计报告就是无保留意见 内控报告是个结论,就是无保留结论的报告
2023-08-17 18:43:48
李子老师
职称:,注册会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.07w
引用 @ 小月 发表的提问:
内部控制是什么系统?
公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形.成的机制..
227楼
2023-08-18 17:25:12
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小月:回复李子老师 购的办公室桶装水算福利费吗?要交个税吗?
2023-08-18 17:48:00
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 世界有我更精彩 发表的提问:
咱们的课程有讲企业内控制度方面的吗|?
还没有,可以学习注会战略课程,里面有内控课程
228楼
2023-08-18 17:44:51
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答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.86
解题: 0.02w
引用 @ 风之玲 发表的提问:
内部控制测试就是多个穿行测试吗?最近听到一种声音说穿行做1个,而内部控制是做多个穿行的,其方法是一样的,都是对一个完整的循环全部的测试。 还有人说,内部控制测试的方法与穿行的不一样,穿行是1个完整的循环,而内部控制测试可以按照相关的控制点选取不同的样本,即对A和B 控制点可以选10个样本,对于C控制点可以选取5个样本等等。
首先穿行测试和内部控制测试的目的是不一样的,穿行测试是为了了解和评估内部控制,控制测试是为了测试控制执行的有效性,其次穿行测试通常只测试一笔,而内部控制测试取决于注册会计师的职业判断,需考虑交易发生的频率、拟信赖的控制时间长度、预期偏差、其他审计证据、审计证据可靠性和相关性等因素,穿行测试是必须执行的,而控制测试不是必须的。他们的共同点在于,都是测试内部控制,测试的依据都是内部控制范围,穿行测试可能为控制测试提供审计证据,实务中通常通过穿行测试识别出控制点,在控制测试中针对这些控制点执行控制运行有效性的测试。 穿行测试的结果也可被控制测试所利用,即起到所谓的“双重测试”的作用。
229楼
2023-08-18 17:59:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 出发 发表的提问:
1.事业单位收入的确认条件? 2.自制原始凭证审核内容? 3.事业单位内部控制薄弱的原因?
1,财务会计这边是按照权责发生制相关收入的一个权利,也就是义务履行完毕之后就可以确认为收入。 2,凭证的完整性以及金额的合理性准确性。 3,因为事业单位它不像企业,它很多那个相关的那个控制的一个流程,他可能存在很多的漏洞,还有就是这些单位的人员这个变动就不太频繁,那么一个人在同一个岗位呆久了之后就容易去钻空子。
230楼
2023-08-19 16:57:39
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 暴躁的大碗 发表的提问:
老师您好,财务管理专业毕业论文关于中小企业的,存货管理和采购业务的内部控制哪个好写?
同学你好 可以写存货管理
231楼
2023-08-19 17:08:13
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董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 勤奋的自行车 发表的提问:
目前我国的行政单位会计采用收付实现制,企业和事业单位会计采用权责发生制 是对是错
您好,不对,企业权责发生制,行政和事业单位预算会计收付实现制,财务会计权责发生制
232楼
2023-08-19 17:26:17
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 青青 发表的提问:
老师,常说的内控制度,是不是说的企业的管理制度啊
学员您好,是的,对的是说的企业的管理制度的
233楼
2023-08-19 17:36:59
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青青:回复易 老师 那我做财务部的制度出来,算是做了内控了吗
2023-08-19 17:48:43
易 老师:回复青青是的没错, 是这样的
2023-08-19 18:00:39
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 南境星辰 发表的提问:
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
对于控制测试可以使用重新执行、询问、观察、检查等程序完成。重新计算属细节测试一般不用于控制测试,控制测试通常用于评价风险了解环境,细节测试针对认定层次的风险应对。
234楼
2023-08-19 17:56:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 贪玩的大米 发表的提问:
老师问一下,我们企业有代账会计,我是在企业内部内勤之类的,代账的说让我去税务局做会计变更是什么意思我没明白
你好, 把会计人员变更 为现在代账人员的名
235楼
2023-08-20 17:36:14
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贪玩的大米:回复玲老师 老师这样合理吗,有相关规定吗
2023-08-20 17:58:23
玲老师:回复贪玩的大米你好,可以的 现在财务人员是实名的 不实名也登录 不了
2023-08-20 18:25:24
贪玩的大米:回复玲老师 为啥用内勤名字呢,
2023-08-20 18:43:15
玲老师:回复贪玩的大米你好,哪里贝内勤名?是变为现在实际的财务人员名 不是 变更 为 内勤名字
2023-08-20 19:07:09
贪玩的大米:回复玲老师 代账让内勤拿身份证去变更
2023-08-20 19:26:17
玲老师:回复贪玩的大米你好 内勤也没有这个权利 的 ,是实名办税人员办理相关业务的
2023-08-20 19:37:10
贪玩的大米:回复玲老师 有点没明白
2023-08-20 19:49:45
玲老师:回复贪玩的大米你好 那你就让单位实名办税员在电子 税务局自己操作变更 就可以了 不用去税局
2023-08-20 20:02:13
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 玉揽芳华 发表的提问:
内部控制要素是哪五要素?
一)内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础,一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 (二)风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。 (三)控制活动。控制活动是企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。 (四)信息与沟通。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 (五)内部监督。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
236楼
2023-08-20 17:48:57
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 流云 发表的提问:
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
这里的沟通,不仅是在审计报告 日前,在审计过程 中也是可以沟通的事项。
237楼
2023-08-20 18:06:00
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 老六 发表的提问:
老师您好,请问国企单位财务部实行AB岗制度,合适吗?会有什么影响吗
您好,是合适的。怕某个人走了,其他人就接替不了
238楼
2023-08-21 17:20:05
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 似是故人来 发表的提问:
老师您好 本科专业是会计学 论文选题是现金流量管理研究好写还是存货内部控制好写呢
这个你要看你自己熟悉那一块儿的内容,存货内控可能稍微好些一些
239楼
2023-08-21 17:42:07
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 务实的火车 发表的提问:
销售成本控制和销售成本内部控制有什么区别
销售成本控制,主要是你在销售环节的每一个涉及的成本方面的一些控制措施,对内对外都有。那么销售成本内部控制主要是对内对外的不考虑。
240楼
2023-08-21 17:53:59
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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