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会计毕业设计完整手工账
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周周老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.01w
引用 @ 碎碎念 发表的提问:
刚毕业面临找工作 是去企业当会计好些,还是去代理记账公司好些呢
代理记账是方方面面都能接触,但是很多公司流程不正规,企业会建立自己的业务流程和制度,财务不仅要学习做帐,还必须的懂业务
196楼
2023-07-31 18:42:05
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 太阳当空照 发表的提问:
购买电脑和工位怎么做完整的会计分录。
借固定资产贷银行存款 这个工位具体的是什么?
197楼
2023-07-31 18:56:58
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太阳当空照:回复郭老师 办公桌子
2023-07-31 19:18:35
郭老师:回复太阳当空照借管理费用、办公费贷银行存款。
2023-07-31 19:29:34
太阳当空照:回复郭老师 只做这一个分录就行吗?季度结转怎么列科目
2023-07-31 19:58:14
太阳当空照:回复郭老师 电脑也是这样吗?
2023-07-31 20:20:20
郭老师:回复太阳当空照你好,对的是的,月末管理费用需要结转到本年利润,次月固定资产开始折旧,借管理费用贷累计折旧。
2023-07-31 20:37:03
太阳当空照:回复郭老师 结转是月底结转还是季度结转或是年底。有规定吗?
2023-07-31 20:55:55
郭老师:回复太阳当空照按月结转的月末结转损益。
2023-07-31 21:25:53
太阳当空照:回复郭老师 折旧电子设备和办公家具折旧年限不同是吧
2023-07-31 21:42:41
郭老师:回复太阳当空照办公费的没有让你做,固定资产不用折旧。
2023-07-31 21:55:06
太阳当空照:回复郭老师 没听明白
2023-07-31 22:10:55
郭老师:回复太阳当空照办公桌的借管理费用,办公费贷银行存款不需要折旧的。
2023-07-31 22:34:05
郭老师:回复太阳当空照生产经营用的工具、器具最低五年, 电子设备的,最低三年。
2023-07-31 22:59:42
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 墨雨 发表的提问:
工资、个税这部分完整的会计分录怎么做?
一、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:其他应收款——代扣个人公积金 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 二、结转工资费用 借:管理费用——工资 借:销售费用——工资 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 三、交个税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
198楼
2023-08-01 17:33:33
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ kuaixue 发表的提问:
请问公司在清算时,审计报告固定资产还有余值,而账务处理的时候已全部计提完毕,请问还需要如何调整?
审计报告还有余值,你这里差额是什么原因导致? 是会计这里计提多了还是什么原因导致
199楼
2023-08-01 17:51:26
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kuaixue:回复陈诗晗老师 会计这里是没有留残值,直接全部计提完毕
2023-08-01 18:31:34
陈诗晗老师:回复kuaixue审计确认了残值,那么这个会计属于差错不?
2023-08-01 18:46:38
陈诗晗老师:回复kuaixue如果属于差错就需要调整
2023-08-01 19:13:04
kuaixue:回复陈诗晗老师 如何调整?
2023-08-01 19:34:44
陈诗晗老师:回复kuaixue借,累计折旧 贷,以前年度损益调整 作为计提多了调整处理
2023-08-01 20:00:44
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 李同学 发表的提问:
企业整体出售如何将其资产与负债处理完毕
您好,整体出售,如果企业注销的,将其资产与负债,所有者权益科目对冲掉,全部结转为0就行了。如果企业存续的,交给接受方即可,由接受方去继续处理。
200楼
2023-08-01 18:00:14
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 生动的狗 发表的提问:
老师,您好 我刚毕业,没有实习经验,一上班就是总账会计,单位也没什么前辈,而且还全都是手工账,有些时候对会计法律法规不熟悉,还经常踩坑。感觉很慌张,不知道从哪里去提升自己。请问老师有什么好方法吗?
您好,可以多学习下我们会计学堂的实操课程,还有考考证书,提高专业能力,另外可以经常去国家税务总局官方网站逛逛,拓展自己的视野。
201楼
2023-08-01 18:23:26
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 3.4 发表的提问:
会计实操问题即会计手工做账
你好,具体是什么问题呢
202楼
2023-08-01 18:36:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 彪壮的小蝴蝶 发表的提问:
企业现在刚启用新会计准则,但是现在长期待摊费用任有余额未摊销完毕,我改如何入账
那你把这个放到那个其他应收款里面。
203楼
2023-08-02 17:36:30
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 怡然的猫咪 发表的提问:
完整会计期间,税务的完整流程是怎样的?
月初报税,然后每天开发票,到了月末,统一进行进项增值税认证
204楼
2023-08-02 17:48:42
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怡然的猫咪:回复王超老师 月初报税,是以什么依据报
2023-08-02 18:02:42
怡然的猫咪:回复王超老师 月末认证之后就是要缴纳税款了吗
2023-08-02 18:14:00
王超老师:回复怡然的猫咪不是的,是认证后,次月报税,然后再缴税的
2023-08-02 18:30:09
怡然的猫咪:回复王超老师 就是说先在月内开发票,然后到了月末在网上认定 认定通过后,再在次月初缴纳抵扣之后的税吗
2023-08-02 18:56:46
王超老师:回复怡然的猫咪是的,因为你们每个月开的发票,税务局那边都有数据的
2023-08-02 19:16:16
怡然的猫咪:回复王超老师 那会计在记这一部分的帐的时候,还是本月末就进行抵扣结转吗?
2023-08-02 19:41:45
王超老师:回复怡然的猫咪你这个月抵扣结转是处理上个月的账的,因此没有强制要求是月末的
2023-08-02 19:52:00
怡然的猫咪:回复王超老师 好的,谢谢
2023-08-02 20:20:16
王超老师:回复怡然的猫咪不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
2023-08-02 20:46:27
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 时尚的乐曲 发表的提问:
您好,我是17年会计专业的大专毕业生,想要报考注册税务师,我是17年6月份就毕业工作了,但是毕业证上写的日期是17年7月,编号是1706的(要求两年工作经验),我已经完成了报名信息,只剩下缴费,这种情况下是我只要报名完成就可以考试了吗?还是后续需要审核?会不会考完成绩无效呢?
只要报名缴费后就可以考试了。不会考完成绩无效
205楼
2023-08-02 18:06:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 妮妮加油 发表的提问:
专科毕业证丢了 2000年毕业的 学信网也查不到 现在自考本科学历的 目前在读还没考完的 会计工作年限够了 可以参加中级职称考试吗
你好,没有毕业证,而且学信网查不到是无法报名的
206楼
2023-08-02 18:18:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 清秀的未来 发表的提问:
3.9购买一个设备价值50W,安装费3W,增值税率13%。4.10安装完毕可以投入使用 写出会计分录
你好 购买一个设备 借;在建工程, 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目 发生的安装费 借;在建工程,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目 完工 借:固定资产,贷:在建工程  
207楼
2023-08-02 18:36:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 张铧尹 发表的提问:
公司刚刚成立,会计需要做那些账 还需要建手工账本吗
您好!建议您买个软件,这样就不用手工帐了。 发生什么业务就做什么业务就可以了。
208楼
2023-08-06 20:02:52
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张铧尹:回复宋生老师 哦,那我们在软件里要做几个账,除了编会计分录,不需要做什么?
2023-08-06 20:26:43
宋生老师:回复张铧尹您好!做一套账就行了。至于还要做什么,看你的需要跟企业性质了。
2023-08-06 20:43:57
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 到此为止 发表的提问:
账上出现未交增值税如何调整,实际已缴纳完毕
您好,借应交税费未交增值税,贷银行存款
209楼
2023-08-06 20:14:20
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到此为止:回复小林老师 转出未交增值税如何平账
2023-08-06 20:31:43
小林老师:回复到此为止您好,是借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税。分析账面与纳税申报表差异才能做调整,
2023-08-06 20:45:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 醇咖啡 发表的提问:
老师你好,关于计提 社保、工资,发放社保、工资完整的会计分录
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
210楼
2023-08-06 20:35:59
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