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会计毕业设计完整手工账
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂刘老师 发表的提问:
中专会计毕业可以到会计事务所工作吗老师?
你好,这个是没有绝对的,看你能否应聘通过了
61楼
2023-05-10 20:32:27
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 张张 发表的提问:
想请教下老师。会计专业毕业,没有实操经验,入职之后的工作内容会不会很难上手,一般都做些什么工作呀
你好,可以从商贸企业做起的 ,积累经验
62楼
2023-05-10 20:52:22
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ fuuwhb 发表的提问:
代理记账会计要对企业的真实完整性负责吗?
最终是法人要对公司财务的真实性完整性负责的。
63楼
2023-05-10 21:11:59
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凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 熏衣草 发表的提问:
请问老师,施工企业工程未完工,每月开的发票的完整会计分录应该怎么做?
你好,借应收账款 贷工程结算收入 应交税金-应交增值税
64楼
2023-05-22 19:41:35
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熏衣草:回复凡凡老师 结转的时候呢?
2023-05-22 20:03:53
凡凡老师:回复熏衣草你好,1.企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——应交增值税(转出未交增值税)”科目 贷记“应交税金——未交增值税”科目。 2.将本月多交的增值税自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“应交税金——应交增值税(转出多交增值税)”科目。 3.当月上交本月增值税时: 借记“应交税金——应交增值税(已交税金)”科目 贷记“银行存款”科目。 4.当月上交上月应交未交的增值税: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“银行存款”科目。 5.“应交税金——应交增值税”科目的期末借方余额: 反映尚未抵扣的增值税。 “应交税金——未交增值税”科目的期末借方余额,反映多交的增值税;贷方余额,反映未交的增值税。
2023-05-22 20:16:00
熏衣草:回复凡凡老师 还需不需要确认收入跟成本、毛利?工程结算跟工程施工需不需要对冲?
2023-05-22 20:30:10
凡凡老师:回复熏衣草你好,如果当月有收入的话,是可以结转收入成本的。
2023-05-22 20:58:00
熏衣草:回复凡凡老师 我们是当月开票当月收到工程款,结转成本需要用到哪几个科目呢?工程没完开了发票也需要结转毛利么?这个比例是怎样的呢?谢谢老师
2023-05-22 21:15:48
凡凡老师:回复熏衣草你好,根据建造合同准则确认合同收入、合同费用时,借记主营业务成本科目,贷记主营业务收入科目,按其差额,借记或贷记本科目(合同毛利).合同完工时,将本科目余额与相关工程施工合同的工程结算科目对冲,借记工程结算科目,贷记本科目.本科目期末借方余额,反映企业尚未完工的建造合同成本和合同毛利.
2023-05-22 21:32:29
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 魏无羡 发表的提问:
我公司2018年由于计算有误,多计算工会经费7000元,并已上缴完毕,可否在2019年少计提这部分工会经费
您好 应该冲减去年多计提的金额
65楼
2023-05-22 20:04:12
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 醉熏的蜗牛 发表的提问:
我想完成陕西会计网信息采集,毕业证没有可以吗
你好,一般要求要上传毕业证书的
66楼
2023-05-22 20:26:55
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 有魅力的豌豆 发表的提问:
设备安装完毕支付使用,安装过程中发生相关费用1500元的会计分录怎么写?
您好,这个安装费是计入成本的,就是你的设备中
67楼
2023-05-22 20:50:59
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 苗条的金针菇 发表的提问:
报废旧设备一台清理完毕后收到保险公司赔偿的会计分录应该怎样写
(1)先将毁损的固定资产转入清理 借:固定资产清理 - 计提的固定资产减值准备 借:累计折旧 借:固定资产减值准备 (假如有计提的话) 贷:固定资产 (2)发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款 (3)收回固定资产的变价收入时 借:银行存款( 原材料等) 贷:固定资产清理 (4)应由保险公司或过失人赔偿时, 借:其他应收款 贷:固定资产清理 (5)确认固定资产清理净损失还是净收益 借:营业外支出 或 固定资产清理 贷:固定资产清理 或 营业外收入 (6)就清理费的收入,计提增值税 借:固定资产清理 贷:应交增值税-销项税 因不可抗力原因(自然灾害、意外事故、战争等)造成固定资产毁损、报废的,应当由相关职能部门出具的鉴定报告,如消防部门出具受灾证明,公安部门出具的事故现场处理报告、车辆报损证明,房管部门的房屋拆除证明,锅炉、电梯等安检部门的检验报告等,经税务机关审批后才能在申报企业所得税时扣除。
68楼
2023-05-23 20:04:10
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计专业毕业后是在银行工作?
会计专业毕业生的择业面很广,可以去银行工作也可以去企业工作
69楼
2023-05-23 20:22:48
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 9916456+豆浆牛奶 发表的提问:
手工记账管理费用 本年记录完毕,是另起一页还是往下记录?
你好,手工帐的话,每年需要更换一本新帐
70楼
2023-05-23 20:38:38
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ H.???? 发表的提问:
计提工资完整的怎么做账
您好: 借:管理费用、生产成本等 应交税费——应交个人所得税 其他应付款 贷:应付职工薪酬
71楼
2023-05-23 20:50:58
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H.????:回复笑笑老师 支付时候呢
2023-05-23 21:32:04
笑笑老师:回复H.????您好: 支付时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2023-05-23 21:53:48
H.????:回复笑笑老师 计提社保及缴纳呢
2023-05-23 22:17:34
笑笑老师:回复H.????您好: 计提社保: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 缴纳社保: 借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:银行存款
2023-05-23 22:34:33
H.????:回复笑笑老师 计提工资里的其他应付款和社保缴纳里的其他应付款有什么区别?
2023-05-23 22:48:23
H.????:回复笑笑老师 工资里的是社保里个人代扣代缴的金额吗
2023-05-23 23:16:37
笑笑老师:回复H.????您好: 是的,实发工资数
2023-05-23 23:26:41
H.????:回复笑笑老师 其他应付款怎么都在借方呢
2023-05-23 23:56:14
笑笑老师:回复H.????您好: 其他应付款或其他应收款,只是一个过度的科目,一借一贷,余额是平的
2023-05-24 00:25:02
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 英特优优 发表的提问:
老师,建筑施工企业预收账款80000,未开发票,一般计税项目。我要怎样做会计处理,麻烦写一下完整的会计分录
你好,先做借银行贷预收账款,这样就行了,开发票确认收入的时候 借预收账款贷主营业务收入贷销项
72楼
2023-05-24 20:12:32
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英特优优:回复朴老师 建筑施工企业预缴增值税,不用做账务处理,直接在申报表里申报就行了对吗
2023-05-24 20:27:11
朴老师:回复英特优优预缴增值税 借银行贷应交税费应交增值税-已交税额
2023-05-24 20:42:16
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 916422496 发表的提问:
以前是别的会计 手工账,今年才接手,要新建 电子账,您看看 增值税该如何调整?
贷:应交税金 1648.69 贷:主营业务收入 -1648.69
73楼
2023-05-24 20:27:51
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916422496:回复三宝老师 跨年了,是不是得通过 以前年度损益调整 啊?
2023-05-24 20:45:43
三宝老师:回复916422496如果是小企业会计准则,可以直接入本年损益,不用通过以前年度损益调整 如果是企业会计准则,要通过以前年度损益调整
2023-05-24 21:05:32
916422496:回复三宝老师 那期初余额 37120.72 我放哪个科目好?
2023-05-24 21:25:39
916422496:回复三宝老师 哪个明细科目
2023-05-24 21:39:27
三宝老师:回复916422496不知道你是什么科目,光有个数字也没法给你建议
2023-05-24 22:06:37
916422496:回复三宝老师 原先手工账,就是 应交税费—增值税,也没细分 销项税额 进项税额等,因为他之前一直是小规模,刚转成一般纳税人才两个月,还未曾认证抵扣过。2018末 应交税费——增值税 贷方余额 我可以在2019年期初电子账,计到 应交税费——应交增值税 ——已交税金 吗?还是别的科目更好?
2023-05-24 22:24:14
三宝老师:回复916422496贷方余额,你放应交税金-未交增值税科目
2023-05-24 22:35:01
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 茜茜 发表的提问:
完整的计提工资的会计分录如何填写
借:XX费用—工资(管理费用/销售费用) 贷:应付职工薪酬—工资
74楼
2023-05-24 20:44:59
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咩老师
职称:,初级会计师
4.96
解题: 0.05w
引用 @ 欣欣 发表的提问:
建筑业会计完整工作流程,哪位老师帮我解答一下
您好,建议您学习咱们会计学堂的关于建筑行业实操的课程,这样会系统的帮到您。加油。
75楼
2023-05-29 19:48:36
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