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财务部会计核算工作流程
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林木老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师,审计师,经济师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 夏沫烟雨 发表的提问:
职位描述 成本会计 酒店/民宿 会计初级职称 从事会计核算工作二年以上,熟知会计核算工作流程,成本会计需要掌握什么
如果是酒店的成本会计,那就简单很多,无非就是算算酒店里一些业务的成本。
16楼
2022-12-21 11:49:47
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夏沫烟雨:回复林木老师 业务的成本怎么算
2022-12-21 12:13:20
林木老师:回复夏沫烟雨比如你酒店有些一酒水啊,还有客房的一些洗漱,平日里酒店采购的物资都是成本。
2022-12-21 12:35:03
夏沫烟雨:回复林木老师 是通过记账显示出来吗
2022-12-21 12:53:38
林木老师:回复夏沫烟雨对的,都会有票据给到你的,其实你这个酒店/民宿的成本比较好统计,根据每月的购进,然后月末盘点下物资,就知道这个月用了多少钱,然后成本就出来了。
2022-12-21 13:19:00
夏沫烟雨:回复林木老师 要不要核算固定资产的折旧
2022-12-21 13:30:22
林木老师:回复夏沫烟雨这个折旧也要算到成本里去。还有人员的工资。
2022-12-21 13:48:16
夏沫烟雨:回复林木老师 酒店的话,一般用下面那种方法核算,品种法,产品分批法,分步法,逐步结转,平行结转
2022-12-21 14:05:10
林木老师:回复夏沫烟雨这个要根据企业的具体业务来,你如果进去了,看以前会计是按照哪种方法就按照哪种方法核算就可以了。
2022-12-21 14:16:05
夏沫烟雨:回复林木老师 好的,谢谢老师
2022-12-21 14:43:59
林木老师:回复夏沫烟雨不客气,努力的小天使。
2022-12-21 15:04:34
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
服装批发部的财务工作流程是怎么样的
建议系统学习一下真账实操商贸课程
17楼
2022-12-21 13:12:20
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 渡口 发表的提问:
付款审批流程经办人→部门经理→总经理→董事→财务部把财务作最后复核人有什么不妥?
经办人后先由会计审核单据的合法性,最后缴纳出纳处付款
18楼
2022-12-21 14:36:30
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渡口:回复暖暖老师 老师 单据合法放到最后审核不行吗?
2022-12-21 14:53:21
暖暖老师:回复渡口不合法的话直接退还给单据持有人,只有合法的票据这才可以报销啊!
2022-12-21 15:16:52
里昂老师
职称:初级会计师,税务师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ 无限的发卡 发表的提问:
您好 请问女生在一个中大型的公司财务部做资金专员,本科毕业四年后,算是财务经验,可以考中级会计职称吗?感觉不是纯会计核算了,平时和银行接触比较多。
您好,按照你的工作经历是可以考中级的
19楼
2022-12-21 15:50:26
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 缥缈的冰淇淋 发表的提问:
简述费用会计工作中职工薪酬业务处理全部流程
计提 借管理费用等 贷应付职工薪酬 实际发放 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款-个人社保公积金 应交税费-个人所得税
20楼
2022-12-21 17:09:39
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小宋老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ sherry 发表的提问:
报销单的审批流程是什么样的?先部门经理。再财务复核会计,再财务经理,最后大领导?
你好,一般报销人员填写好交部门主管,财务经理,总经理审批。具体看你公司的报销制度
21楼
2023-01-02 17:02:45
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sherry:回复小宋老师 报销单一般给财务经理审核之前,要给专门审核报销单的费用会计先审核吧?
2023-01-02 17:17:35
小宋老师:回复sherry看你公司,一般不用,到会计做账的时候在审核的。
2023-01-02 17:45:13
sherry:回复小宋老师 不是吧,报销单一帮要费用会计先审核金额和发票的
2023-01-02 18:12:07
小宋老师:回复sherry看你单位制度,每个公司不一样的。我经历的是不会。
2023-01-02 18:36:22
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ A 果果。 发表的提问:
能不能给我份综合性商场的财务部工作分工,工作流程,工作制度
商场(超市)财务部各岗位工作流程提要:检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量 文章来源自 房 地产 E网   商场(超市)财务部各岗位工作流程   (一)收银工作服务流程   △营业前   1、每天上班前,要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。   2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币,并核对备用金是否无误,如有发现金额不对,要提出及时汇报。   3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。   4、检查办公用品是否齐全(收银章、计算器、剪刀、订书机等),如发现异常及时向主管汇报并及时解决。   5、检查收银设备的运作是否正常,如电脑运行是否正常,刷卡机是否能正常工作,验钞机是否失灵等等,及收银设备的各种环节要认真检查,如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理,在上班处理相关故障,做到无事故操作。   6、认真搞好收银台的卫生工作。   △营业中   1、收银员一收到柯打单,就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度,经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行,不得延误。如有取消出品,核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。   2、如有正常转房,要有咨客部人员的签员;非正常转房要楼面经理签名方可执行,注意最后买单时根据公司相关制度办理。   3、收到楼面人员要买单的通知时,核对输入品种是否无误,赠送、超送、打折等是否正确并符合规定,确定无误后,(按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式),打印帐单交由楼面买单人员。   4、如消费卡没有打折时,收到卡3分钟之内,电话通知该房订房人询问该房是否打折,经确认后,先打帐单买单,然后请该房订房人补签。   5、买单方式:   A、现金:当收到楼面或客人交来的现金买单时,首先用验钞机检验现款真伪,然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后,按帐单实际金额收款,并及时准确找赎。(客人如付外币,收银员应按照公司比例收取客人钱数,并在帐单上注明以何种方式付款。)   B、银行卡:按帐单金额输入POS机,并做到帐单金额打印出的签约单金额一致,收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类,如收取的是信用卡,还必要严格按信用卡受理事项进行,不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的,经该订房人签名担保,楼面经理加签方可办理。   C、挂帐:分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限,并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。   D、签单招待:核对此人在公司是否有签单权限,如无此权限,收银员有权拒绝受理。   6、认真做好营业结束的相关工作:   A、收银员打印电脑报表,并核对所有结帐金额是否无误,经核对后,要做到电脑菜单与收款金额相符,营业款项与收款金额相符,然后营业款现金封袋:清点备用金;对银行POS机进行清机处理。   B、准确无误做好每天的发票登记。   C、未按规定办理相关手续,擅自提前下班或出现其它状况的,则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。   △营业后   1、整理收银台卫生,检查办公用品否齐全,并放在指定地点。   2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。   3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。   (2)寄存员(存包处)工作服务流程   △营业前   1、准时上班(换好工衣为准)。   2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排,做好礼貌用语训练。   3、做好存衣间的卫生,并准备好工作中所须的物品(存衣牌、登记本、笔、打火机等)。   △营业中   1、脸带微笑,双手背后,昂首挺胸,站立于存物台面准备随时恭迎客人。   2、客人来临,笑脸向迎晚上好,欢迎光临!请问先生/小姐,是否存物,并叮嘱客人带好存物牌。   3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜,在工作中一定要认真,仔细保管好每一样物品。   4、客人取物时一定要问清姓名,物品方可发放,鞠躬送客:多谢光临,请慢走,欢迎下次光临。   5、工作中如出现问题,如:客人丢失存物牌等问题,应耐心向客人解释并按存物须知条例解决,如解决不了应及时通知上级部门。   △营业后   1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品,如有即可通知值班经理给予解决。   2、参加班后例会,听取主管对当日工作的总结。   (3)仓管员工作服务流程   1、按时上班,检查仓库有无异常现象,并做完整记录,发现异常情况及时向上反映。   2、检查库存物资是否接近最低库存数量,如库存数量不足应及时填写采购计划。   3、如有部门申购单,必须检查是否有签名,然后根据申购单进货、验货,严格把握质量关,拒绝验收不合格货物。   4、把进库货品按类别摆放在固定位置,填写货物卡、并输入电脑。   5、凭各部门授权签署人签名的领用单、发放食品、饮品,并在电脑中减去所领用货物数量。   6、发现有食品,饮品数量超出最高库存时,必须向上级汇报。   7、在进库食品、饮品包装打上入库时间和进货计划的编号。   (4)仓管员申购物品程序   1、定型物品及计划内物品的请购。   由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况,用请购单及时向供应部提出请购。   2、非定型及计划外物资的请购   由使用部门根据营业上的需要,提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况,填写请购单,由部门经理签名认可。   流程图:使用部门--仓管部--供应部报价--总经理审批   当总经理审批同意后复仓管部,交一份使用部门存查,二份供应部作采购计划,一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据,一份财务部。   (5)物品验收程序   1、原材料委外加工的成品验收   (1)供应部根据合同规定,将原材料拨付加工时,由供应部填写委外加工发料单一式四联单据交仓管部。   (2)仓管部收到委外加工发料单的同时,应将原材料的委外加工数量给予认真核实,如无误则签字确认进行发货,发货后将单据分送有关部门(一联交对方单位,一联交财务部,一联本部存查)。   (3)当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后,收货组根据委外加工合同认真审核验收,复核原材料数量后,凭加工厂方的发票和原先的委外加工发料单填制委外加工成品收货单。   原材料发外加工程序图:   供应部发通知--仓库凭委外加工单发货给厂房--工厂加工后--收货组核实验收填进仓单--将单据一联交供应部--财务付款。   2、印刷品的验收   (1)使用部门根据营业需要,填写并制定印刷品的样板,同时填写物资请购单送仓管部审批。   (2)供应部接到需印刷的样板和请购计划后,交厂方进行植字排版拍片,样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷。并留一份给收货组作收货样版。   (3)印刷完毕后,货交仓管部。收货组应及时将印刷品交使用部门核实。如无差错,可进行交货。如有差错交由供应部进行更正处理。   流程图:   使用部门出样版--供应部付印出样稿--样稿由使用部门核对--付印--印刷成品后交仓管部--使用部门最后核定--办理进仓--使用部门。
22楼
2023-01-02 17:17:15
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 叶宋 发表的提问:
有关于工业会计核算财务管理方面的课程吗?请给个具体的路劲
您好,您这个建议您这届咨询一下学堂官网里面的在线客服就好了,他们会根据您实际情况做相关推荐的
23楼
2023-01-02 17:25:14
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 月·妍雅 发表的提问:
1、日常财务核算、会计凭证、出纳工作的审核;2、审核公司财务报表、核对关联往来;3、根据投资者要求,对股东提供财务报表;4、依据费用管理规定,合理控制费用支出;任职资格:1、2年以上生产企业工作经验2、熟悉财务核算流程,有不断学习的意愿和能力;
这是一个电子材料公司的岗位要求,我去面试该做什么准备呢?
24楼
2023-01-02 17:44:30
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王雁鸣老师:回复月·妍雅您好,不需要特别准备的,根据对方要求,带上相关证件就行了。
2023-01-02 18:15:26
小柴老师
职称:初级会计师
4.90
解题: 0.02w
引用 @ 鱼同学 发表的提问:
工业会计用财务软件一个月下来详细的工作流程是什么?
1、给原始凭证分类;→2、填制会计凭证;→3、登记会计账簿→4、记账凭证汇总→5、记总账→6、对账结账→7、编制会计报表
25楼
2023-01-02 18:08:59
全部回复
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 诙诙 发表的提问:
财务部门帮工程部买的工作服安全帽计入财务部费用还是工程部费用啊?
你好,因为是工程部使用,费用应该工程部承担。建议计入工程部费用。如果有专项储备也可以冲销专项储备。
26楼
2023-04-18 21:10:42
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 学堂燕儿 发表的提问:
工程部门和广告部门负责人需要怎么配合财务部门,编制哪些?交给财务部门审核。各个步骤流程是怎么样的?
你好,同学。 工程部门需要编制预算或决算给财务部分,同时工程完工进度信息给财务。 广告部门主要是对当期发生的广告,预算投入的广告预算报财务部门。
27楼
2023-04-18 21:39:12
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户n6pgbz 发表的提问:
成本核算的工作流程
https://lvshi.sogou.com/article/detail/7PCNXDKJQXQW.html 您好,工业企业成本核算步骤(仅供参考) 1、掌握一定的成本核算知识,了解成本核算的基本步骤。 2、了解要核算对象的生产过程,掌握它的工艺流程。 3、建立一定的与其相对应的产品核算模式,科学的、按步骤核算产品成本。 4、科学的核算产品原材料定额、工资定额、工时定额,合理的分配费用。 5、随时掌握原材料市场行情,有降低材料成本的控制办法。 6、建立目标成本考核机制。严格的控制生产成本。 其他具体的,必须根据你们企业的具体的情况而定。 主要的成本核算报表有:原材料分配表、费用分配表、单位成本表、总成本表等。 在企业的成本核算中使用的报表,应该根据企业生产的特性,和自己设计,选定的方式确定。 分录 一、工业企业成本核算过程 (一)归集分配要素费用。 指:生产领用原材料(领料单)、工人工资及福利费(工资表)、折旧(折旧表)等等等等。 1、材料费 (1)直接耗用的材料: 借:生产成本-基本生产成本-某产品 借:生产成本-辅助生产成本-某车间 借:制造费用 贷:原材料-某材料 (2)共耗材料 分配率=共耗材料费/分配标准 分配标准通常选用定额消耗量。 分配后做上述相同分录。 2、人工费 (1)工资 借:生产成本-基本生产成本-某产品 借:生产成本-辅助生产成本-某车间 借:制造费用 贷:应付工资 如果工人做两种以上产品,则 分配率=生产工人工资/分配标准 分配标准通常选用生产工时 (2)福利费 工资的14%。计算与分录同上。 3、其他要素费用分配的会计分录,如计提折旧、车间发生的各项杂费等。 (二)归集分配各项间接费用 1、辅助生产费用 将第一步骤中记入“生产成本-辅助生产成本”账户的成本进行归集,将总额按受益对象分配至相应的账户中。 借:生产成本-基本生产成本-某产品(如果受益对象为产品的话) 借:制造费用 贷:生产成本-辅助生产成本-某车间 需要说明的是,在企业只有一个辅助生产车间的时候只需这样即可。当企业有两个以上辅助生产车间的时候,则必须选择直接分配法、交互分配法、代数分配法等等方法进行分配后再做账务处理。此略。 2、基本车间的制造费用。 首先归集凡是记入“制造费用”账户的所有总额。 当车间有两种以上产品的时候: 分配率=制造费用总额/分配标准 分配标准通常选用生产工时或机器工时 借:生产成本-基本生产成本-某产品 贷:制造费用 (三)归集分配“生产成本-基本生产成本。 先将记入“生产成本-基本生产成本-某产品”账户的所有金额进行归集,然后选择一定的方法,月末结转完工产品。 借:产成品-某产品 贷:生产成本-基本生产成本-某产品 二、月末计提结转涉及的分录 1、计提福利费,按工资总额的14%提取 借:管理费用(或制造费用等)--福利费 贷:应付福利费 2、计提职工教育经费,按工资总额的1.5%提取 借:管理费用(或制造费用等)--职工教育费 贷:其他应付款--职工教育经费 3、工资分配 借:生产成本、制造费用、管理费用等 贷:应付工资 4、计提折旧 借:管理费用(或制造费用等)--折旧费 贷:累计折旧 5、结转各项收入 借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷:本年利润 6、结转成本支出 借:本年利润 贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 7、结转费用 借:本年利润 贷:管理费用、营业费用、财务费用 8、结转税金 借:本年利润 贷:主营业务税金及附加 9、季度(或月)结转所得税 借:本年利润 贷:所得税
28楼
2023-04-18 21:56:59
全部回复
易 老师:回复学堂用户n6pgbz满意的话,有空给五星好评:,( 我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价
2023-04-18 22:27:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 觉知 发表的提问:
公司的工资,奖金核算是应该人事部门的事,还是财务部门的事呢?那财务部门只负责审核,是吗?
奖金核算是应该人事部门,是的
29楼
2023-04-19 21:05:21
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 觉知 发表的提问:
公司的工资,奖金核算是应该人事部门的事,还是财务部门的事呢?谢谢
看部门分工了,一般是人事或行政部门
30楼
2023-04-19 21:23:46
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