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一次性预付工资会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 就叫小橙姐姐叭 发表的提问:
老师 行政人员预付工资 应该计入往来 那么其他人是一次性把一个月工资付了 应该怎么做凭证呢
预支工资计入其他应收款,,支付工资的凭证是, 先计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 支付工资, 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
136楼
2023-07-04 19:24:21
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就叫小橙姐姐叭:回复辜老师 出纳负责发放员工工资 做分录也要计提嘛
2023-07-04 19:47:13
辜老师:回复就叫小橙姐姐叭出纳只是发放工资,做账是会计做的,计提和发放应该都是会计做的
2023-07-04 20:16:08
就叫小橙姐姐叭:回复辜老师 这边分录也是我做
2023-07-04 20:44:40
辜老师:回复就叫小橙姐姐叭一般出纳是不做帐的,如果你做的话,那你要跟你们会计对接了,看计提是不是你做
2023-07-04 21:11:13
宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 小科 发表的提问:
固定资产,一次性提完折旧,并且冲成本,会计分录怎么做
您好:公司购时时,借:固定资产 应交税费---应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 符合一次性提完折旧的条件情况下,用在行政的固定资产,借记管理费用;用在销售部门,借记销售费用;用在生产相关部门,借记制造费用。会计分录如下: 借:管理费用 销售费用 制造费用 贷:累计折旧
137楼
2023-07-04 19:38:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
固定资产没有超过500万现在不是可以一次性税前扣除 ,可以在季度时一次性扣除吗? 会计分录一次性扣除还是分月折旧
您好 固定资产没有超过500万是可以一次性税前扣除 ,可以在季度时一次性扣除 填固定资产加速折旧表 会计分录可以分月计提折旧 财税[2018]54号 财政部 税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,**生产建设兵团财政局:   为引导企业加大设备、器具投资力度,现就有关企业所得税政策通知如下:   一、企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过500万元的,仍按企业所得税法实施条例、《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75号)、《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2015〕106号)等相关规定执行。   二、本通知所称设备、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定资产。 财政部 税务总局 2018年5月7日
138楼
2023-07-05 18:25:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
购买华润万家有限公司的(名称:预付卡销售)500元怎么做会计分录。
借;预付账款 贷;银行存款
139楼
2023-07-05 18:52:18
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ つばめ 发表的提问:
老师好:公司购进几十张预付卡再卖出去,请问会计分录怎么做?
你好!你借库存商品 贷银行存款等 然后借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 最后借主营业务成本 贷库存商品
140楼
2023-07-05 19:08:22
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 如意的夕阳 发表的提问:
酒店一次性用品如何会计分录
同学,你好 借:低值易耗品 贷:银行存款
141楼
2023-07-05 19:35:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 心向大海 发表的提问:
500万元以下,固定资产一次性扣除的会计分录怎么做
分录不变 还是之前的 只不过填写固定资产加速折旧表
142楼
2023-07-06 19:00:45
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心向大海:回复郭老师 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧 是吗
2023-07-06 19:21:06
心向大海:回复郭老师 你说的是年度汇算时填写加速折旧表是吗
2023-07-06 19:40:47
心向大海:回复郭老师 还有处置固资缴税这块,如何计提税金
2023-07-06 20:00:42
郭老师:回复心向大海是 季度预缴就可以抵扣的 借银行贷固定资产清理,应交税费
2023-07-06 20:22:58
心向大海:回复郭老师 税金怎么计算呢
2023-07-06 20:46:34
郭老师:回复心向大海一般纳税人的吗 什么时间买的
2023-07-06 21:01:02
心向大海:回复郭老师 和什么时间购买的有关系是吗,是不是还和当时抵扣不抵扣有关系啊,2002年
2023-07-06 21:25:49
郭老师:回复心向大海09年之前的增值税按2计算缴纳
2023-07-06 21:46:14
心向大海:回复郭老师 分抵扣了不抵扣吗,含税金额/1.03*0.02是这样计算吗
2023-07-06 22:00:08
郭老师:回复心向大海不分 看购入的时间的 是的
2023-07-06 22:12:19
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ crystal 发表的提问:
公司一次性支付了两年的管理费,跨越了三个会计年度,这会计分录怎么做?
那做长期待摊费用,之后按月摊销做费用
143楼
2023-07-06 19:08:05
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黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 细雨无声 发表的提问:
公司聘用的专业技术人员,工资可以一次性预付吗?
聘用多长时间,估计按劳务比较合适。
144楼
2023-07-06 19:16:01
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细雨无声:回复黄老师-阿顶 三年
2023-07-06 19:39:49
细雨无声:回复黄老师-阿顶 合同签订一次性付款,账务怎么处理?
2023-07-06 19:50:45
黄老师-阿顶:回复细雨无声不是劳动合同吧 可以让对方到税局发票。
2023-07-06 20:20:27
细雨无声:回复黄老师-阿顶 就是劳动合同。老师能不能按月造成工资表?
2023-07-06 20:34:25
黄老师-阿顶:回复细雨无声劳动合同有没有给对方购买社保呀? 如果购买了就可以按工资每月发
2023-07-06 20:58:55
细雨无声:回复黄老师-阿顶 谢谢老师
2023-07-06 21:09:28
黄老师-阿顶:回复细雨无声不客气,麻烦你给我评分,谢谢
2023-07-06 21:31:34
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 傲娇的芹菜 发表的提问:
我们是建筑企业,员工每个月只发3000工资,剩余的在年底一次性发放,平时计提和发放怎么做会计分录?年底一次性发放的时候又怎么做呢?
你好, ,1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 看底发就是上面发的分录 不做,年底做
145楼
2023-07-06 19:33:00
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傲娇的芹菜:回复玲老师 我们每个月月底就发当月工资3000,剩余的工资才在年底一次补发。那每个月怎么做计提和发放工资分录?年底又要怎么做呢,
2023-07-06 19:52:27
玲老师:回复傲娇的芹菜计提 分录还是上面的 借应付职工薪酬3000 贷方不变, 年底还是做发工资的分录 ,不变 借应付职工薪酬贷方不变
2023-07-06 20:07:27
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 发表的提问:
老师,你好,一次性支付两年的软件服务费,会计分录如何处理
您好,计入长期待摊费用,分期摊销 借:银行存款 贷:长期待摊费用 借:管理费用 贷:长期待摊费用
146楼
2023-07-09 20:54:27
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邱:回复微微老师 我是支付费用,借银行存款?还有如果是专用发票是不是还需要增加一个借应交税费?
2023-07-09 21:22:34
微微老师:回复您好,不好意思,弄错了。真是抱歉。 借:长期待摊费用 借:应交税费-进项税 贷:银行存款 借:管理费用 贷:长期待摊费用
2023-07-09 21:35:58
邱:回复微微老师 好的,谢谢
2023-07-09 21:49:33
微微老师:回复不客气,祝您工作顺利,身体健康
2023-07-09 22:08:48
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小苹果 发表的提问:
一次性经济补偿金会计分录怎么做
你好!借管理费用 贷银行存款
147楼
2023-07-09 21:09:31
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小苹果:回复老江老师 工资还是一次性补偿金,不是应该借管理费用,贷应付职工薪酬吗?
2023-07-09 21:35:04
老江老师:回复小苹果@小苹果:理论上,补偿不属于工资,是辞退福利,应在管理费用中核算
2023-07-09 22:02:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Leo、子叶 发表的提问:
老师你好,固定资产设备一次性折旧会计分录怎么写
你好 借;固定资产,贷;银行存款等科目 借;制造费用,贷;累计折旧
148楼
2023-07-09 21:33:00
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 英俊的白羊 发表的提问:
事业单位2017年固定资产没入账,购买时一次性付款,2019年怎么补录固定资产呢,预算会计的账应该如何记呢
你好 你们财务会计怎么做的分录?正常购买固定资产 预算会计做 借 事业支出 贷 资金结存
149楼
2023-07-10 18:40:34
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计人 发表的提问:
固定资产税前一次性扣除和会计处理会有差异,分录怎么做
账务处理是一样的,次月一次计提折旧就可以
150楼
2023-07-10 19:02:42
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