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企业代垫运杂费会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小白 发表的提问:
1. 从外地某A企业购进甲商品一批,进价50 000元,进项增值税8 500元,货款及对方代垫运费(不考虑增值税)500元均以银行存款支付。商品尚未到达。 2. 以现金支付商品装卸搬运费80元。 3. 商品验收入库。 编织会计分录的答案谢谢
您好 借 在途物资 50000+500=50500 借 应交税费-应交增值税-进项税额8500 贷 银行存款50500+8500=59000 借 在途物资80 贷 库存现金80 借 库存商品50500+80=50580 贷 在途物资50580
226楼
2023-08-18 18:14:59
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小白:回复bamboo老师 老师你好,第2条的商品装卸搬运费不是列入管理费用吗
2023-08-18 18:37:55
小白:回复bamboo老师 为什么要列入在途物资呢
2023-08-18 18:52:58
bamboo老师:回复小白运费 装卸费一般都计入商品成本
2023-08-18 19:06:09
小白:回复bamboo老师 老师您好,可以帮我再解决一个习题问题吗
2023-08-18 19:26:30
bamboo老师:回复小白请问习题在哪里 我看看 
2023-08-18 19:53:42
小白:回复bamboo老师 这个图片,谢谢老师
2023-08-18 20:09:53
bamboo老师:回复小白您可以转换为文字么 图片我切换了看 容易出错
2023-08-18 20:36:37
小白:回复bamboo老师 吉澳公司2021年1月份“应付账款”总账期初余额为20000元,其中欠东方工厂15000元,新新工厂500元。本月又发生下列业务 1,向东方工厂购进材料一批价款36600元,该厂代垫运杂费200元,合计36800元,贷款赊欠未付。 2.从银行存款户中支51800元,归还东方工厂应付账款。其中上期结欠15000元,本期货款36800元 3,向东方工厂购进材料,计货款42000元,该厂代垫运费300元,共计42300元,货款暂欠未付。 4.向新新工厂购进材料60000元,货款赊父未付。 5.以银行存款中支付30000无,归还东方工厂的应付账款
2023-08-18 20:57:49
小白:回复bamboo老师 老师,打好了,麻烦老师了
2023-08-18 21:17:49
bamboo老师:回复小白,向东方工厂购进材料一批价款36600元,该厂代垫运杂费200元,合计36800元,贷款赊欠未付。 借:原材料 36600%2B200=36800 贷:应付账款36800 2.从银行存款户中支51800元,归还东方工厂应付账款。其中上期结欠15000元,本期货款36800元 借:应付账款 51800 贷:银行存款51800 3,向东方工厂购进材料,计货款42000元,该厂代垫运费300元,共计42300元,货款暂欠未付。 借:原材料42300 贷:应付账款42300 4.向新新工厂购进材料60000元,货款赊父未付。 借:原材料60000 贷:应付账60000 5.以银行存款中支付30000无,归还东方工厂的应付账款 借:应付账款30000 贷:银行存款30000
2023-08-18 21:34:28
小白:回复bamboo老师 谢谢您,麻烦您了
2023-08-18 21:44:42
bamboo老师:回复小白不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
2023-08-18 22:08:08
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 标致的墨镜 发表的提问:
老师,发生了向别的公司代垫包装费,会计分录怎么写啊
你好,学员 借其他应收款 贷银行存款
227楼
2023-08-19 17:29:37
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 娴┏ (^ω^)=☞ 发表的提问:
销售方支付代垫运费,收到发票怎么做账?因为代垫运费时,借:应收账款 贷:银行存款,那收到代垫发票,怎么做分录
收到 运费发票,应确认为销售费用-运费
228楼
2023-08-19 17:40:49
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娴┏ (^ω^)=☞:回复文文老师 收到发票的会计分录,借方方是销售费用,贷方是什么
2023-08-19 18:03:51
文文老师:回复娴┏ (^ω^)=☞借方 是销售费用,贷方是 应收账款
2023-08-19 18:29:11
娴┏ (^ω^)=☞:回复文文老师 这样不就矛盾了么。A公司销售货物给B公司代垫运费,分录是:借:应收账款-B 贷:主营业务收入 应交增值税 银行存款(垫付运费)。代垫的运费如果是开发票给A公司,记入应收账款就会多出来不平
2023-08-19 18:54:03
文文老师:回复娴┏ (^ω^)=☞运费如果是开发票给A公司,不属于垫付了,属于A公司费用。
2023-08-19 19:05:51
慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 甜蜜的金针菇 发表的提问:
企业本月1 日向甲单位销售A 产品2 000 件,每件售价300 元(未含税),增值税率16%,企业代垫运费50 000 元(假设运费不考虑增值税),产品已发运,10 日,甲单位用银行汇票办理了款项支付。 要求:(1)编制销售时的会计分录 (2)编制收款时的会计分录
借:应收账款 69.6万 贷:主营业收入 60万 应交税费-增值税-销项税 9.6 代垫运费 借:其他应付款 5 贷:银行存款 5万 收款 借:应收票据 74.6 贷:应收账款 69.6 其他应付款 5
229楼
2023-08-19 17:54:20
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 大意的荷花 发表的提问:
老师,销售商品的运费收到的是专用发票,运输公司代垫运费,冲销销售商品时收到预收款怎么写会计分录
运费你单位负担是吗 借销售费用,进项贷银存 冲销商品收到预收账款这个是啥
230楼
2023-08-19 18:11:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 六77777 发表的提问:
老师,我想问一下代垫运输费用分录
你好 可以说下具体业务吗
231楼
2023-08-20 17:42:10
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六77777:回复meizi老师 就是我们给客户代垫了运费,我们要付给物流站,客户那边要付给我们
2023-08-20 17:56:48
meizi老师:回复六77777你好 借其他应收款-某单位贷银行存款 借库存现金或者银行存款贷其他应收款-某单位 单独收取的
2023-08-20 18:17:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 清爽的小甜瓜 发表的提问:
6、9月20日,乙单位发来B材料3 000千克,单价8元,计24 000元,增值税率13%,对方代垫运费520元。材料验收入库。会计分录
你好 借:原材料 24 000%2B520 , 应交税费—应交增值税(进项税额)24 000*13%,   贷:应付账款等科目
232楼
2023-08-20 17:55:30
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 任性的路灯 发表的提问:
根据合同规定向北方公司销售B产品600件,每件800元,共计480000元,开具销售产品的增值税专用发票,增值税税率为13%,以银行存款代购货方垫运 杂费3000元,价税款及代垫运杂费均未收
您好 请问您有什么疑问
233楼
2023-08-20 18:21:00
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 高挑的朋友 发表的提问:
作业活动 2.2.2 【计算分析题】甲公司采用托收承付结算方式向乙公司销售商品一批,货款300 000元,增值税51 000元,以银行存款代垫运杂费6 000元,代垫包装费3 000元,已经办理托收手续,该批商品成本为200 000元。 要求:编制相应会计分录。 提示:应收账款赊销。
借应收账款360000 贷主营业务收入 300000 应交税费=销项税额51000 银行存款9000 借主营业务成本200000 贷库存商品200000
234楼
2023-08-21 17:05:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 活在当下、 发表的提问:
销售产品80000元,增值税率17%,替对方单位代垫运费2000元,用存款支付,这个会计分录怎么做
你好 借;应收账款 (贷方合计金额) ,贷;主营业务收入 80000, 应交税费—应交增值税(销项税额)80000*17%,银行存款 2000
235楼
2023-08-21 17:29:55
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 整齐的发夹 发表的提问:
向甲公司销售A产品50000元,增值税率17%,代垫运费300元,款项已收到并存入银行,编制会计分录
同学您好,借银行存款58800贷主营业务收入50000应交税费——应交增值税(销项税额)8500其他应收款300
236楼
2023-08-21 17:43:02
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 魔幻的方盒 发表的提问:
向德宝公司销售产品一批,价款300 000元,增值税税额51 000元,用银行存款代垫运费2 500元,全部款项暂未收到 会计分录
你好 借:应收账款(贷方合计金额) , 贷:主营业务收入300 000 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)51 000 银行存款  2 500
237楼
2023-08-21 17:49:38
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 缓慢的万宝路 发表的提问:
老师,您好!请问购进不需要安装的设备,买价为140000元,增值税为23800元,运杂费为10000元,交付车间使用的会计分录怎么做?
你好 借固定资产(140000%2B10000) 进项税 23800 贷银行存款 173800 运杂费是普票的话 次月折旧 借制造费用-折旧费 贷累计折旧
238楼
2023-08-21 18:08:59
全部回复
缓慢的万宝路:回复meizi老师 谢谢!老师我明白了。
2023-08-21 18:35:04
meizi老师:回复缓慢的万宝路不客气 帮到你就好
2023-08-21 19:03:21
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 刘新云 发表的提问:
销售一批产品产生代垫运费1100元,实际是客户承担。那这个分录怎么写?
借:应收账款--代垫运费 贷:银行存款
239楼
2023-08-22 17:04:31
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 勤劳的紫菜 发表的提问:
向长江钢铁有限公司采购圆钢.长江钢铁有限公司已代垫运费.款项上月预付怎么写分录和金额啊 老师
你好  借预付账款 贷银行  实际支付的金额   还写采购的分录 吗 
240楼
2023-08-22 17:21:15
全部回复
勤劳的紫菜:回复玲老师 你看一下 老师
2023-08-22 17:53:31
玲老师:回复勤劳的紫菜就是用预付款采购材料 是这个意思吗  
2023-08-22 18:08:47

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