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企业代垫运杂费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
老师,代购货方垫付的运杂费是什么意思?
比如你是销售方,会有运费是购买方承担,你销售方先代为支付
121楼
2023-06-28 19:12:36
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一笑而过:回复邹老师 @邹老师,那代购货方是销售方还是购买方呢?是销售方吗
2023-06-28 19:45:33
一笑而过:回复邹老师 @邹老师,是不是这个意思,我帮甲方买货,销售方代垫了运杂费,那我就要找甲收取运杂费,对吗
2023-06-28 20:02:32
邹老师:回复一笑而过是销售方先缴纳,然后向购买方收取
2023-06-28 20:16:40
一笑而过:回复邹老师 @邹老师,业务过程是这样的对吗?甲找乙代购货物,乙找丙货方代购货物,丙发货时垫付了运杂费,那乙就要找甲收取运杂费。
2023-06-28 20:28:37
邹老师:回复一笑而过你好,是的
2023-06-28 20:41:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 紫韵宸琦 发表的提问:
刚刚接触工业会计,工业会计期末结转成本,怎样结转,怎样做分录?成本是怎样分摊的?运输原材料的运费应做到什么科目?销售玻璃球代对方公司代垫运费怎样处理,怎样做分录?
首先制造费用结转到生产成本,借生产成本 贷制造费用, 然后完工产品的成本结转到库存商品,借库存商品贷生产成本。 生产成本按成本对象分摊。 运输原材料的运费应计入原材料的入库成本即原材料科目 代垫运费做其他应收款处理 借其他应收款 贷银行存款/现金
122楼
2023-06-28 19:24:59
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邹老师:回复紫韵宸琦借;主营业务成本 贷;库存商品 成本可以按不同产品确定一个标准分摊制造费用 原材料运费计入原材料或管理费用核算 垫付运费 借;应收账款 贷;银行存款等科目
2023-06-28 19:51:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 大马。 发表的提问:
代购货方代垫的运杂费,是其他应收还是应收
你好,是计入应收账款科目核算
123楼
2023-06-28 19:50:59
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大马。:回复邹老师 谢谢老师
2023-06-28 20:03:50
邹老师:回复大马。不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-28 20:15:25
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 漂亮的机器猫 发表的提问:
应付销货方代垫运费,一是应列入资产负债表中其他应付款,应付销货方代垫的运杂费不是计入其他应付款。
你好,应付代垫的费用计入其他应付款科目的。
124楼
2023-07-02 19:49:51
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 清风拂面 发表的提问:
给购货方代垫的运费咋做分录
你好 为购货方代垫的运费记应收账款里
125楼
2023-07-02 20:15:37
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鹏老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.80
解题: 0.01w
引用 @ £*朵橄茵ω* 发表的提问:
代垫运费如何出分录?
你好,销货方代垫运费的前提条件是合同规定运费由购货方承担,运输公司将运费发票开给购货方。且三方有代付运费协议。 销货方代垫运费购货方会计分录如下: 借 原材料 应交税金--应交增值税--进项税(如果是一般纳税人,合法的运费可按7%抵扣) 贷 应付账款--销货方
126楼
2023-07-02 20:44:53
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£*朵橄茵ω*:回复鹏老师 做为销货方,往来是计入:应收账款还是其他应收款呢?
2023-07-02 21:14:23
鹏老师:回复£*朵橄茵ω*你好,往来款计入其他应收款。
2023-07-02 21:33:46
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 何斌 发表的提问:
老师这题要怎么写分录,代垫运费要计入啥科目
你好,借:应收票据 贷:主营业务收入 应交税费 银行存款
127楼
2023-07-02 21:12:45
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 清风明月? 发表的提问:
代垫运费的税费分开记吗?
你好,不需要的,这个税费也是要向对方收取的
128楼
2023-07-02 21:41:59
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清风明月?:回复王超老师 所以直接写 借:其他应收款—代垫运费 贷:银行存款 就行了吗
2023-07-02 22:10:38
王超老师:回复清风明月?是的,直接写这个分录就可以的
2023-07-02 22:38:19
清风明月?:回复王超老师 老师,你好,请问冲销暂估入账原材料时运费怎么处理啊?
2023-07-02 22:50:50
王超老师:回复清风明月?你好,如果您最初的问题已经解决,请您及时给与好评。如果您有另外的新问题,建议您重新提问,因为单独进行提问,会方便其他同学查询同类问题,感谢您的理解和支持!
2023-07-02 23:08:14
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 忧郁的短靴 发表的提问:
向海天厂购进丙材料6000千克,单价九元,甲材料4000千克,单价八元,增值税额14620元,对方代垫运杂费900元,材料已验收入库,全部款项签发商业承兑汇票一张,运杂费按材料重量比例分摊,请问这个会计分录怎么做?
您好 丙材料分摊运费900*6000/(6000+4000)=540 甲材料分摊运费900*4000/(6000+4000)=360 借:原材料——甲 4000*8+360=32360 原材料——乙 6000*9+540=54540 应交税费——应交增值税——进项税额 14620 贷:应付票据 32360+54540+14620=101520
129楼
2023-07-03 18:37:38
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 莫若痕 发表的提问:
关于代垫运杂费 1、在销售商品过程中,销售方代垫了本由购货方承担的运杂费,则销售方在做账是,这个运杂费是否计入“应收账款”?而购货方在做账时,是否是把这笔运杂费直接计入商品的成本? 2、在购买商品的过程中,购货方代垫了本应由销货方承担的运杂费,则,购买方在做账是,这笔运杂费是否计入“其他应收款”?而销货方在做账时,这笔运杂费是否计入“其他应付款”?还是“销售费用”? 请问老师替我解答以上的困惑,谢谢。
你好,同学。 1,计相关商品成本的,采购方作成本,销售方做销售费用  2,垫付 时,借,应收账款  贷,银行存款
130楼
2023-07-03 18:50:37
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莫若痕:回复陈诗晗老师 老师,您能把第1种情况下,垫付运费时,销售方的会计分录、购货方的会计分录,分别写出来吗?还有,第2种情况下,垫付运费时,销售方和购货方的会计分录也分别写出来吗?
2023-07-03 19:09:07
陈诗晗老师:回复莫若痕销售方 借,应收账款 贷,银行存款 采购方 借,库存商品等 贷,应付账款
2023-07-03 19:26:42
莫若痕:回复陈诗晗老师 这是第1种情况,合同中规定运费应该由购货方承担的分录吗?那第二种情况,合同中规定运费应该由销售方承担,采购方代垫了,则,销售方:借 销售费用 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷 其他应付款,采购方 :借 其他应收款 贷 银行存款 。是这样写吗?
2023-07-03 19:39:11
陈诗晗老师:回复莫若痕销售方承担就不存在垫付 一说了,就 销售方的销售费用了,对的,后面处理正确的
2023-07-03 19:52:33
莫若痕:回复陈诗晗老师 哦哦,如果合同中规定运费时由销售方承担的,那购货方是不会给销售方代垫运杂费,就不会有购货方代垫运杂费的会计分录了。老师,是这样理解的吗?
2023-07-03 20:06:51
陈诗晗老师:回复莫若痕是的,理解 完全 正确的
2023-07-03 20:24:44
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 开心的花卷 发表的提问:
销售商品,收到银行承兑汇票,代垫运费会计分录应该怎么写
你好!借应收票据贷主营业务收入 应交税费 借其他应收款贷现金等
131楼
2023-07-03 19:06:41
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 舒适的楼房 发表的提问:
运输中损毁材料不负担运杂费是什么意思?运杂费怎么做相关会计分录?
你好,意思就是运杂费在没有损毁的材料中负担的,运杂费和材料一起计入材料的成本。
132楼
2023-07-03 19:28:19
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 欢呼的橘子 发表的提问:
向丁企业采购1000千克A材料 价款120000元 增值税税额20400元 丁企业代垫运杂费2000元 增值税税额220元 运达时 入库950千克 短缺50千克 原因待查 这个怎么算 怎么做分录
借:原材料 115900 待处理财产损益6100 应交税费—应交增值税—进项税20620 贷:应付账款140400 应付账款 —丁 2220
133楼
2023-07-03 19:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
老师,我代公司帮会员企业垫付了一笔申报逾期费怎么做会计分录?
你好 借;其他应收款 贷;银行存款等科目
134楼
2023-07-04 19:06:28
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妮妮:回复邹老师 老师,我的意思是现在我到我们公司报销了,会计分录做其他应收款吗?这笔费用我们公司出,会员企业不会给我们的
2023-07-04 19:32:27
邹老师:回复妮妮你好,既然不会给,就不属于垫付了 应当计入营业外支出核算
2023-07-04 19:54:13
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 泡沫 发表的提问:
现金垫付36385.16,银行进账36385.06.怎么写分录,货物运输业,代垫费。
您好!借其他应收款36385.16 贷现金 借银行存款36385.06 财务费用0.1 其他应收款36385.16
135楼
2023-07-04 19:13:25
全部回复
泡沫:回复宋生老师 垫付的都进其他应收款吗?可以进应收账款吗?
2023-07-04 19:27:27
宋生老师:回复泡沫您好!应收一般是提供劳务或者货物等。
2023-07-04 19:52:21
泡沫:回复宋生老师 财务费用是借方吗?
2023-07-04 20:14:40
泡沫:回复宋生老师 财务费用二级明细可以设什么
2023-07-04 20:26:50
宋生老师:回复泡沫你你好!是的。
2023-07-04 20:41:12
泡沫:回复宋生老师 财务费用二级科目呢?设什么?
2023-07-04 21:04:00
宋生老师:回复泡沫您好!你可以计入手续费或者服务费之类。
2023-07-04 21:22:13

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