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帖子
注册会计师审计又称为单位审计
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郑裕期
职称:
注册会计师
4.99
解题:
0.2w
引用 @
为之则易
发表的提问:
审计书P46页倒数第四段中描述:如果审计证据不一致,而且这种不一致可能是重大的,注册会计师应当扩大审计程序的范围。请问老师,扩大审计程序的范围,是指什么意思?谢谢!
扩大审计程序的范围打个比方,你去检查应收账款的凭证,本来只抽凭50个金额重大的检查,但是因为出现了审计证据不一致且重大,你这个时候扩大抽样的范围,不仅只抽那50个金额重大的,还额外抽金额不重大但是是同一客户的多笔异常的凭证。(扩大数量%2B性质)
16楼
2022-11-23 07:54:01
全部回复
为之则易:
回复
郑裕期
明白了老师!因为听课,回复太晚。多谢!
2022-11-23 08:47:43
郑裕期:
回复
为之则易
不客气祝你学习愉快。希望能及时给老师评价
2022-11-23 09:12:38
林雪老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0.01w
引用 @
明亮的奇迹
发表的提问:
12.审计证据说服力的两个决定因素是( )。 A.充分性B.公允性 C.客观性D.适当性 13.在审计中,样本规模是否适当取决于多项因素,其中最重要的两项因 素是( )。 A.审计师的独立性B.注册会计师对错报的估计 C.被审计单位内部控制的有效性D.审计师的专业判断能力
你好!第一题选择AD 第二题选择BD
17楼
2022-11-23 09:16:41
全部回复
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
Dwinding
发表的提问:
a里面审计的用户是指哪个群体?难道不是注册会计师这个群体吗? d里面说至少包含,也没有说仅仅包含呀 为啥a对d错
你的理解是没有问题的。 D这里的表述是有一点歧义。
18楼
2022-11-23 10:22:13
全部回复
晓宇老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题:
0.89w
引用 @
受伤的中心
发表的提问:
注册会计师出具保留意见的审计意见段的标题是( )。 A、审计意见 B、保留意见 C、非无保留意见 D、注册会计师审计意见
您好,同学,该题正确答案应该是B选项。
19楼
2022-11-23 11:24:13
全部回复
龙枫老师
职称:
注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题:
1.55w
引用 @
白茶沐兰竹
发表的提问:
A选项,不需要经注册会计师审计就能提供?
你好,是可以的呢啊
20楼
2022-11-23 12:50:59
全部回复
白茶沐兰竹:
回复
龙枫老师
答案是错的,为什么错?a为什么错?
2022-11-23 13:06:25
龙枫老师:
回复
白茶沐兰竹
一般不是对外公布是可以未经审计的,但如果有特别要求或者向公众公布是需要审计签字才行
2022-11-23 13:23:41
王敏老师
职称:
注册税务师,中级会计师
4.90
解题:
0.04w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
注册会计师可以与企业沟通审计意见吗
可以沟通。
21楼
2022-11-23 15:58:47
全部回复
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
柠檬
发表的提问:
老师好,请问考过注册会计师可以从事哪些职位?听说审计要经常出差,可以不出差吗?
可以从事审计,也可以做会计的 审计是要出差的,因为他是对的别的单位审计
22楼
2022-11-23 16:26:21
全部回复
柠檬:
回复
辜老师
还可以从事其他什么行业?
2022-11-23 16:45:09
辜老师:
回复
柠檬
可以到会计师事务所做审计,也可以从事公司内部审计,也可以转行做财务,都是可以的
2022-11-23 17:13:30
柠檬:
回复
辜老师
做财务还有必要考注会吗
2022-11-23 17:38:25
辜老师:
回复
柠檬
如果其他证书都考完了,可以尝试考注会
2022-11-23 18:03:52
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
感性的鲜花
发表的提问:
注册会计师在审计中曾遇到联众公司的存货可能被严重高估,但客户不允许注册会计师扩大审计范围
你好,同学。 那这就是限制获取审计证据,考虑其影响发表非标准审计意见报告
23楼
2022-11-23 16:34:03
全部回复
思顿乔老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.98
解题:
2.62w
引用 @
ellenwzz
发表的提问:
注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行为什么是错的
注册会计师在做控制测试时,才需要确定其是否得到一贯执行。 谢谢!
24楼
2022-11-23 16:42:24
全部回复
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
顽石
发表的提问:
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
不需要的。 你这了解内控是第一环节的了解处理。不需要去专门考虑会计估计 相关的 后面进行具体会计估计 处理时再进行处理
25楼
2022-11-23 17:06:59
全部回复
汪晨老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.98
解题:
2.2w
引用 @
神勇的舞蹈
发表的提问:
只有注册会计师审计才能叫独立审计。对吗?为什么?
你好,只有注册会计师有签字权的。
26楼
2022-11-24 15:49:19
全部回复
神勇的舞蹈:
回复
汪晨老师
只有注册会计师审计才能叫独立审计。对吗?为什么?具体解释一下
2022-11-24 16:13:55
汪晨老师:
回复
神勇的舞蹈
你好,简单的理解只有注册会计师有签字权的。
2022-11-24 16:28:11
羊老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
0.25w
引用 @
蓉蓉酱冲鸭
发表的提问:
老师,我问一下,注册会计师审计听完一遍课,然后怎么复习,我把某奥后面的习题都做了,可还是找不到感觉呀,
同学你好 建议重新再听一遍 会有很大收获,审计就是要多听 多记
27楼
2022-11-24 16:10:22
全部回复
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
随风
发表的提问:
注册会计师,主要是针对审计吗?在企业上班,是不是选择CMA,更好一点?
你好,个为认为,年青人去做审计的多,国内企业也还是认注会的,如果你有时间还是考注会好,含金量高
28楼
2022-11-24 16:20:54
全部回复
小刘老师
职称:
,注册会计师
4.98
解题:
0.04w
引用 @
酥梨子
发表的提问:
选项C:如果实施实质性程序发现被审计单位没有识别的重大错报,通常表明内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当就这些缺陷与适当层次管理层和治理层进行沟通. 请问上述是否正确!
你好!应该是正确的。
29楼
2022-11-24 16:39:05
全部回复
酥梨子:
回复
小刘老师
发现没有重大错报,为什么说内控制度有重大缺陷?我理解不了。麻烦给详细说明下吧,非常感谢!
2022-11-24 17:10:02
小刘老师:
回复
酥梨子
你好!是发现“被审计单位没有识别的重大错报”就是说它自己没有识别出,让审计的给发现了,你说它的内控是不是有问题?
2022-11-24 17:26:50
酥梨子:
回复
小刘老师
非常感谢
2022-11-24 17:51:16
小刘老师:
回复
酥梨子
不客气!祝你学习愉快!
2022-11-24 18:04:35
武老师
职称:
注册会计师
4.93
解题:
0.73w
引用 @
ww
发表的提问:
注册会计师>审计。袁野老师周四晚即6月20日的讲义还没有上传?请加快,谢谢!
你看看现在有了吗,同学,给你反映一下
30楼
2022-11-24 16:51:59
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