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企业买烟如何做会计分录
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 劉丹丹 发表的提问:
娱乐业购买的烟酒等直接做当月成本要怎么做会计分录
借:其他业务成本---贷:库存商品
31楼
2023-04-25 21:46:11
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劉丹丹:回复田老师 买进的时候先做库存商品,月底结转吗
2023-04-25 22:02:38
劉丹丹:回复田老师 是主营业务成本
2023-04-25 22:18:02
田老师:回复劉丹丹买进的时候先做库存商品,月底结转,不是 主营业务成本,是其他业务成本
2023-04-25 22:36:03
劉丹丹:回复田老师 娱乐会所的成本就是烟酒阿
2023-04-25 23:02:52
田老师:回复劉丹丹应该不是,娱乐会所是服务业,烟酒是商业,他们税有所不同
2023-04-25 23:14:43
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 发表的提问:
计提企业所得税的会计分录如何做
你好,借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税
32楼
2023-04-25 21:56:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 畅游 发表的提问:
事业单位购买财务软件如何做会计分录

借事业支出  贷银行存款等科目

33楼
2023-04-26 21:24:35
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畅游:回复邹老师 不用再做无形资产处理吗?
2023-04-26 21:37:41
邹老师:回复畅游你好,一般不按无形资产处理
2023-04-26 21:57:02
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.5w
引用 @ Maomaokang 发表的提问:
新企业会计制度应计提工资,五险,个税,会计分录如何做?发放工资,上缴五险个税又如何做会计分录
您好!1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
34楼
2023-04-26 21:31:08
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Maomaokang:回复宋生老师 开办期呢
2023-04-26 21:49:01
Maomaokang:回复宋生老师 我现在的财务软件里可用的会计科目是应付工资
2023-04-26 22:03:00
宋生老师:回复Maomaokang您好!开办期也是一样。科目您可以自己改
2023-04-26 22:14:27
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 向阳开放 发表的提问:
建筑企业,开票时会计分录如何做?
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
35楼
2023-04-26 21:53:59
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向阳开放:回复袁老师 主营业务收入换成工程结算/工程结算-项目,可以吗?
2023-04-26 22:11:00
袁老师:回复向阳开放可以的
2023-04-26 22:39:02
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 野性的故事 发表的提问:
请问,房地产企业对企业股东的分红如何纳税,会计如何记账做分录?
借,利润分配 贷,应付股利 免税
36楼
2023-05-04 20:16:57
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野性的故事:回复陈诗晗老师 请问,所有税种都免吗?还是只免所得税?
2023-05-04 20:34:27
陈诗晗老师:回复野性的故事所得税免,你这里分红也不存在其他税
2023-05-04 20:56:33
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.5w
引用 @ 莫失莫忘 发表的提问:
小企业会计准则,支付社保会计分录如何做?
您好! 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款
37楼
2023-05-04 20:39:16
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莫失莫忘:回复宋生老师 社保企业部分可以不计提,直接借管理费用 贷 银行存款,这样可以吗?
2023-05-04 21:09:38
莫失莫忘:回复宋生老师 应付职工薪酬-应付社会保险费 要不要设置三级科目,再设公司部分、个人部分?
2023-05-04 21:38:06
宋生老师:回复莫失莫忘您好!如果您当月支付当月的也可以的。 可以设置,自己决定就可以了。
2023-05-04 21:48:58
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.66w
引用 @ 叶紫 发表的提问:
购买税控盘如何做会计分录,税控盘抵扣了又如何做分录?
借管理费用贷现金 借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
38楼
2023-05-04 20:52:56
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Miraitowa 发表的提问:
建筑施工企业中核定征收0.4%的个人所得税如何做账务处理?如何做会计分录,如何做计提分录
你好! 1.计提 借工程施工…税费 贷应交税费…应交个人所得税 2.交纳 借应交税费…应交个人所得税 贷银行存款
39楼
2023-05-04 21:19:06
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.5w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
营改增企业间借款利息收入如何计算企业所得税?如何做会计分录?
您好!你这个有发票的吗?
40楼
2023-05-04 21:41:59
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仰望星空:回复宋生老师 没有发票的 我公司是收利息的,但公司没有贷款的经营范围
2023-05-04 22:12:00
宋生老师:回复仰望星空您好!没有发票的不要入了。
2023-05-04 22:32:17
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
烟酒批发中,买十送一怎么做会计分录
借 应收账款 贷主营业务收入-烟 -酒 应交税费应交增值税销项 结转成本 借主营业务成本 销售费用 贷 库存商品-烟 -酒 开票时候注意把送的一件作为折扣开具
41楼
2023-05-08 20:38:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 1147420508 发表的提问:
新企业三年内减免残疾保障金会计分录如何做会计分录?
你好,减免了就直接不用做计提分录了
42楼
2023-05-08 20:57:51
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1147420508:回复邹老师 那还要做相关的会计处理分录吗?
2023-05-08 21:23:43
邹老师:回复1147420508你好,针对残保金,减免了就不用做分录的
2023-05-08 21:40:26
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 彩虹糖de四季 发表的提问:
请问老师:建筑业,小企业会计准则,汇算清缴补税如何做会计分录?多结转的成本已调增如何做分录?
企业会计准则,计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 实务中中,小企业会计准则 借:利润分配一未分配利润 货:应交税费一应交所得税 缴纳时:借:应交税费一应交所得税 货:银存 小准则:借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
43楼
2023-05-08 21:22:23
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maize老师:回复彩虹糖de四季借工程施工,贷未分配利润,按实际做建议这样,你要是按准则,借主营业务成本 负数 贷工程施工 负数,
2023-05-08 21:39:54
彩虹糖de四季:回复maize老师 老师,那多结转的成本如何调整?小企业会计准则
2023-05-08 22:02:07
maize老师:回复彩虹糖de四季借工程施工,贷未分配利润,按实际做建议这样,你要是按准则,借主营业务成本 负数 贷工程施工 负数, 我已经写了
2023-05-08 22:26:43
彩虹糖de四季:回复maize老师 好的,谢谢!
2023-05-08 22:54:34
maize老师:回复彩虹糖de四季好的,我先回复别的学员呢。
2023-05-08 23:18:11
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 瑜兒娘亲 发表的提问:
酒店行业,厨房购买的蒸车如何做会计分录
借 固定资产 贷 银行存款
44楼
2023-05-08 21:32:58
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.5w
引用 @ Hongyanxiang 发表的提问:
企业所得税汇算的会计分录如何做?
您好!年度汇算清缴,如果计算出全年应纳所得税额少于已预缴税额:   借:应交税金-应交企业所得税(其他应收款--应收多缴所得税款)   贷:以前年度损益调整   重新分配利润   借:以前年度损益调整   贷:利润分配-未分配利润
45楼
2023-05-09 20:54:50
全部回复
Hongyanxiang:回复宋生老师 支付做汇算的费用呢,
2023-05-09 21:23:07
宋生老师:回复Hongyanxiang您好!这个计入管理费用就可以了。如果跨年就把管理费用改成以前年度损益科目。
2023-05-09 21:35:41

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