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会计内部监督有制衡性吗
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 丰富的期待 发表的提问:
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
你好,缺陷:对ABC公司内部控制的测试期间没有涵盖被升级单位财务报表的整个年度,没有将内部控制运行有效性的审计证据合理延伸至期末,所以,并不能对ABC公司年都内部控制有效性进行最终评价。 建议:注册会计师应该获取这些控制在2018年1月1日到12月31日的变化情况的升级证据,确定是否需要获取补充审计证据,在补充控制测试基础上再次对内部控制运行的有效性进行评价。
286楼
2023-10-09 16:36:08
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丰富的期待:回复朴老师 噢噢噢,好的好的,谢谢
2023-10-09 17:20:59
朴老师:回复丰富的期待满意请给五星好评,谢谢
2023-10-09 17:43:02
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @  发表的提问:
老师,私人卡打私人卡有没有税务监督多少金额
你好;     一般是单 次不超过5万; 累计别超过20万  
287楼
2023-10-09 16:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
工程监督人员所发生的工资及办公费用计入哪里
你好,计入工程施工——间接费用核算
288楼
2023-10-10 15:27:32
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Helen老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 会飞的鱼 发表的提问:
监督和稽核啥不同?请问老师
同学好 稽核是指税务一个专门的部门,主要查账。 监督检查是指正常的监督和检查。没有涉及到稽核的。
289楼
2023-10-10 15:49:30
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ J 发表的提问:
市场监督罚没收入怎么做账
借营业外支出 贷银行存款等
290楼
2023-10-10 16:19:04
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J:回复马老师 明细要怎么做
2023-10-10 16:47:10
马老师:回复J罚款支出你看你有吗
2023-10-10 17:15:09
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 苏-Sophia 发表的提问:
老师您好,请问公司营业执照的注册地址,如果是招商引资的虚拟地址,在工商部门(市场监督管理局)检查的时候,会有风险吗,谢谢您。
你好,没有风险,有实际经营地址就可以
291楼
2023-10-10 16:33:59
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 1515601416 发表的提问:
老师上海地区凭证装订的纸可以买那种带江苏省财政厅监督制作的吗?还是就普通的A5纸
同学,你好 普通的纸就可以
292楼
2023-10-10 16:47:59
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 零@点 发表的提问:
老师 交给市场监督管理局的营业款计入什么科目?
您好,同学,请问您说的营业款是指罚款吗?具体什么性质的
293楼
2023-10-11 16:15:18
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零@点:回复晓宇老师 这个不知道就只有交款单 上面就备注营业款
2023-10-11 16:38:28
晓宇老师:回复零@点应该做到营业外支出中。
2023-10-11 16:54:19
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 罂粟 发表的提问:
税票监制章不是已经换了吗,公司用旧的监制章开了一部分税票,有什么影响?
你好 你要19年还用旧的监制章的发票 你客户后面应会退票的 你需要重开发票给客户。
294楼
2023-10-11 16:26:00
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罂粟:回复玲老师 如果客户不退,对我公司有什么影响?
2023-10-11 16:37:50
玲老师:回复罂粟你那 没有什么影响 你正常纳税了
2023-10-11 16:48:03
罂粟:回复玲老师 我们是小规模,也是正常纳税就可以了吗?
2023-10-11 17:04:53
玲老师:回复罂粟是的 正常纳税 就好
2023-10-11 17:15:12
罂粟:回复玲老师 好的,谢谢
2023-10-11 17:34:45
玲老师:回复罂粟不客气的! 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-10-11 17:51:10
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 大意的冰淇淋 发表的提问:
对孩子进行监督站私交甚笃时间都会随机指标大家上班吧
同学你好 请提问会计问题
295楼
2023-10-11 16:44:59
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刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,面试一家公司的预算会计,要参加笔试,请问有哪位老师知道一般预算会计的笔试会考哪些内容吗?其公司的岗位职责及权重是这样的: 1. 预算管理 【1.编制《月度预算执行报告》:各部门月度费用的预算值与实际值做对比分析。2.月度、季度、年度预算执行的监督、控制、考评。】 45% 2. 内部审计及数据分析 【1.根据审计任务及跨部门数据支持需求执行。2.每月闭环上月审计项目的执行效果。】25% 3. 编制《年度预算报表》 【1.编制《年度预算报表》:业务预算、资本预算、财务预算、预算控制、预算报告。】15
我这里有预算会计的课件 可以发给你 留下你的邮箱
296楼
2023-10-12 16:03:23
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
面有关就管理层的责任达成一致意见的说法中,正确的有( )。 A、按照审计准则的规定,执行审计的前提是管理层已认可并理解其承担的责任 B、在大多数情况下,管理层负责执行,而治理层负责监督管理层 C、管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使编制的财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 D、注册会计师按照审计准则的规定执行的独立审计工作,可以代替管理层维护编制财务报表所需要的内部控制
ABC 【答案解析】 注册会计师按照审计准则的规定执行的独立审计工作,不能代替管理层维护编制财务报表所需要的内部控制。 【该题针对“审计要素——审计业务的三方关系人”知识点进行考核】
297楼
2023-10-12 16:14:43
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下面有关就管理层的责任达成一致意见的说法中,正确的有( )。 A、按照审计准则的规定,执行审计的前提是管理层已认可并理解其承担的责任 B、在大多数情况下,管理层负责执行,而治理层负责监督管理层 C、管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使编制的财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 D、注册会计师按照审计准则的规定执行的独立审计工作,可以代替管理层维护编制财务报表所需要的内部控制
ABC 【答案解析】 注册会计师按照审计准则的规定执行的独立审计工作,不能代替管理层维护编制财务报表所需要的内部控制。
298楼
2023-10-12 16:37:09
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 尘埃 发表的提问:
老师,我想问一下,有没有有关医院财务内部控制制度的相关资料啊?
请告诉邮箱,发你。
299楼
2023-10-12 16:44:59
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