咨询
材料收到会计分录怎么写
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 危机的灰狼 发表的提问:
6月份,甲企业领用材料的计划成本84000 会计分录怎么写
你好,这里的材料成本差异率是多少呢? 借:生产成本(实际成本) 贷:原材料(计划成本) 材料成本差异(或借方)
196楼
2023-08-08 18:40:15
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到对方发来的材料100万,该材料已支付,写分录
借;原材料 贷;银行存款 100万
197楼
2023-08-08 19:08:59
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 漂亮主妇 发表的提问:
从原材料入库到生产加工成商品出库,所有的会计分录应该怎么写?以及所附会计凭证
你好 借 生产成本 贷原材料 附原材料出库单 借库存商品 贷原材料 附成本计算单 借主营业务成本 贷库存商品 附库存商品出库单
198楼
2023-08-09 17:28:41
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
建筑业购买材料,货款已支付,本月没有收到发票,暂估会计分录怎么做?次月重回会计分录怎么做?
你好 借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料,贷;应付账款——暂估 次月冲回,借;应付账款——暂估,贷;原材料
199楼
2023-08-09 17:52:41
全部回复
招财猫:回复邹老师 为啥又是预付又是应付
2023-08-09 18:12:30
招财猫:回复邹老师 不想用预付账款科目,怎么替换
2023-08-09 18:23:10
邹老师:回复招财猫你好,因为款项已经支付,没有取得发票,就做预付 账款处理 因为没有收到发票,就需要暂估入库,所以第二个分录贷方是应付账款——暂估 不想用预付账款科目,那预付款项可以这样做分录,借;应付账款,贷;银行存款
2023-08-09 18:47:07
招财猫:回复邹老师 现在收到成本发票了,怎么冲回暂估?分录怎么做?
2023-08-09 19:04:16
邹老师:回复招财猫你好 借;应付账款——暂估,贷;原材料 借;原材料,贷;预付账款
2023-08-09 19:17:15
招财猫:回复邹老师 这是我暂估的会计分录还有结转成本的?这个月票收到了怎么做分录?麻烦老师把红字部分给我讲一下
2023-08-09 19:44:08
邹老师:回复招财猫你好 红冲暂估入库分录,借;应付账款——暂估,贷;原材料 根据发票做购进分录,借;原材料,贷;预付账款 如果之前结转的成本金额有错误,需要做相应的调整分录
2023-08-09 20:03:59
招财猫:回复邹老师 这样做出来不平啊
2023-08-09 20:24:34
邹老师:回复招财猫你好,你认为不平的地方具体是哪里呢?
2023-08-09 20:46:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 大方的冰淇淋 发表的提问:
甲材料已验收入库,价款70000元,增值税9100元,收回多付款项的会计分录怎么写
借原材料7万, 应交税费、应交增值税进项9100, 银行存款, 贷预付账款
200楼
2023-08-09 17:57:41
全部回复
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 常拾 发表的提问:
老师,一般纳税人购买材料,先付款,暂时还没有收到发票,请问怎样写会计分录 请问是借原材料 贷银行存款吗
材料收到了没呢??
201楼
2023-08-09 18:18:59
全部回复
常拾:回复马老师 老师,有的收到了,有的没有收到,请问这两种怎么做分录
2023-08-09 18:30:14
常拾:回复马老师 老师,实际上这个是别的公司挂靠在我们公司的项目,材料款从我们公司出去,现在没拿到发票,就只有一笔银行转账记录,所以不知道怎么入账
2023-08-09 18:47:26
马老师:回复常拾款付了料没有到的借预付账款 贷银行存款 材料到了,款也付了 借原材料 贷银行存款 票到以后冲销这个分录然后根据发票在做借原材料 贷银行存款
2023-08-09 18:58:10
常拾:回复马老师 老师请问是这样吗
2023-08-09 19:21:27
马老师:回复常拾你第三第四行的分录是什么意思?? 你摘要每一笔业务一写 你写的那摘要过几个月我估计你自己都不知道你做的啥账了
2023-08-09 19:36:41
常拾:回复马老师 老师,第一二行是冲销以前做的付款的分录 第三、四行是记录的一张发票,五、六行记录的是另外一张发票,第三行是材料的不含税价格 第四行是进项税额 因为是同一个公司的,所以我就写在一张凭证上了,老师我是第一次做这种分录,请老师帮忙检查一下这样处理是否正确
2023-08-09 19:59:13
常拾:回复马老师
2023-08-09 20:21:36
马老师:回复常拾你把分录写好 摘要写好 不要后面这几个混在一起 例如第一个 只要可以写某公司票到冲暂估
2023-08-09 20:32:09
常拾:回复马老师 谢谢!我懂了老师,也就是说要分开写凭证,第一个分录摘要写冲销,第二个分录摘要写收到发票
2023-08-09 20:59:59
马老师:回复常拾是的,分开写每一个摘要表示对应分录
2023-08-09 21:28:01
常拾:回复马老师 非常谢谢老师!
2023-08-09 21:40:19
马老师:回复常拾麻烦给老师五星好评谢谢
2023-08-09 21:53:15
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 兰迪 发表的提问:
老师,请问,跨年暂估的原材料,19年暂估时,19年暂估材料结转成本、20年收到发票时的会计发票怎么写,次年收到的发票应该贴在那个会计分录的后面?谢谢老师
你好 你收到的发票与你暂估有差异吗
202楼
2023-08-09 18:44:59
全部回复
兰迪:回复meizi老师 老师,暂估两笔,一笔无差异,一笔收到金额大于暂估金额。没有差异怎样处理?有差异怎样处理?
2023-08-09 18:59:13
meizi老师:回复兰迪你好 没差异的就发票直接附凭证后。 有差异的红字冲原分录。 在按发票做一笔
2023-08-09 19:16:54
兰迪:回复meizi老师 老师,会计分录怎么写
2023-08-09 19:29:44
兰迪:回复meizi老师 从暂估到收到发票的会计分录
2023-08-09 19:43:12
meizi老师:回复兰迪你好 借库存商品-暂估贷银行存款 收到发票 冲 借银行存款贷库存商品-暂估 按发票 借库存商品 进项税贷银行存款 如果是专票的话
2023-08-09 20:08:06
兰迪:回复meizi老师 谢谢老师
2023-08-09 20:21:40
meizi老师:回复兰迪不客气 帮到你就好
2023-08-09 20:48:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ,,,,,,,,,,,, 发表的提问:
请问收到材料的普票,做成成本,摘要分录怎么写呀?
你好,可以是购进材料一批
203楼
2023-08-10 18:04:53
全部回复
,,,,,,,,,,,,:回复邹老师 老师,是不经过生产环节的影视公司。 摘要 购进材料 借:原材料 应交税费 贷:银行存款 这样对不?
2023-08-10 18:30:34
邹老师:回复,,,,,,,,,,,,你好,是的,是这样做分录
2023-08-10 18:59:36
,,,,,,,,,,,,:回复邹老师 老师,请问后面怎么做呀?
2023-08-10 19:11:22
邹老师:回复,,,,,,,,,,,,你好,这个材料购进是用于哪方面?
2023-08-10 19:32:01
,,,,,,,,,,,,:回复邹老师 是塑料制品,制作广告牌
2023-08-10 19:53:56
邹老师:回复,,,,,,,,,,,,你好,这个广告牌是拍电视或电影需要 用到的?
2023-08-10 20:07:49
,,,,,,,,,,,,:回复邹老师 是的
2023-08-10 20:34:25
邹老师:回复,,,,,,,,,,,,你好,借;主营业务成本,贷;原材料
2023-08-10 20:58:34
,,,,,,,,,,,,:回复邹老师 结转是 借:本年利润 贷:主营业务成本对吗?
2023-08-10 21:09:04
邹老师:回复,,,,,,,,,,,,你好,是的,是这样结转的
2023-08-10 21:22:59
,,,,,,,,,,,,:回复邹老师 老师,请问那税怎么办?借:原材料 应交税费 贷:银行存款 这个应交税费最后要怎么处理?
2023-08-10 21:33:48
邹老师:回复,,,,,,,,,,,,你好,需要结转到转出未交增值税 借;应交税费——应交增值税(转出未交增值税),贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
2023-08-10 21:58:24
,,,,,,,,,,,,:回复邹老师 小规模也要转出吗?
2023-08-10 22:20:39
邹老师:回复,,,,,,,,,,,,你好,如果是小规模,那之前购进就不需要价税分离(因为小规模购进进项是不可以抵扣的) 购进这样做分录就是了,借:原材料,贷:银行存款
2023-08-10 22:50:11
安与逸老师
职称:中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 爱红 发表的提问:
暂估材料入库怎么做分录,收到材料票怎么做
你好 ,入库借:原材料 贷:应付账款~应付暂估材料款 收到发票。红冲上个分录 再借:原材料 应交税费~应交增值税(进项税额) 贷:应付账款~应付材料款
204楼
2023-08-10 18:31:21
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 变成冰的水 发表的提问:
加工企业,收到对方汇入的购买材料的钱的会计分录怎么做
您好 借:银行存款 贷:预收账款
205楼
2023-08-10 18:44:59
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 缓慢的河马 发表的提问:
向盛世公司购入乙材料10,000元,增值税1 700元,材料尚未运到,全部款项以存款支付。会计分录怎么写
借原材料10000应交税费应交增值税进项税额1700贷应付账款11700
206楼
2023-08-16 17:04:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 酸奶布丁 发表的提问:
材料已收,发票未收的会计分录怎么做
借原材料贷应付账款。
207楼
2023-08-16 17:27:15
全部回复
酸奶布丁:回复郭老师 从暂估到收到发票,以及收到发票跟暂估有出入要怎么做,可以详细一点吗
2023-08-16 17:39:54
郭老师:回复酸奶布丁借应付账款贷原材料,然后做发票的,借原材料进项贷应付账款。
2023-08-16 18:06:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ xia 发表的提问:
卖原材料会计分录: 借:其他业务收入 贷 银行存款 结转原材料成本怎么做分录呢 借 贷 原材料
你好,分录是 借;应收账款等科目 贷;其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;其他业务成本 贷;原材料
208楼
2023-08-16 17:49:11
全部回复
xia:回复邹老师 好的
2023-08-16 18:02:37
邹老师:回复xia祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-16 18:20:13
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 光明 发表的提问:
什么是材料费 如何书写会计分录
就是购入原材料发生的支出,借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
209楼
2023-08-16 18:10:49
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 英ying 发表的提问:
公司盘盈了一批油漆原材料,会计分录应该怎么写
您好,借:原材料,贷:营业外收入-资产盘盈收入。
210楼
2023-08-16 18:32:59
全部回复
英ying:回复王雁鸣老师 请问做进销存明细表时本月结存应该是填账存数还是实存数呢
2023-08-16 18:58:01
王雁鸣老师:回复英ying您好,应该填写实存数的。
2023-08-16 19:16:20
英ying:回复王雁鸣老师 比如这样一个表,最后本月结存那里的数是根据前面的数算出来的,但实际的可能不是这个,那是填账存数还是实存数呢
2023-08-16 19:45:02
王雁鸣老师:回复英ying您好,填写账存数,最好再加一列实在数,再加一列差额。
2023-08-16 20:03:25
英ying:回复王雁鸣老师 填实存数?那实存,账存数不用作个对比吗
2023-08-16 20:28:52
王雁鸣老师:回复英ying您好,先填写账存数,再加一列实存数,再加一列差额,就是对比了。
2023-08-16 20:42:10

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×