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分配待摊费用的会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 机智的小猫咪 发表的提问:
酒店装修,分5年待摊 怎么做会计分录
你好,五年需要记长期待摊费用借长期待摊费用贷银存,按月摊销借销售费用贷长期待摊费用
271楼
2023-09-19 17:32:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ == 发表的提问:
听说新会计准则里待摊费用取消了,那么缴纳的全年物业费该怎么做分录
你好,虽然取消了,但是一次性支付一年的费用还是用待摊费用核算比较合适的
272楼
2023-09-20 16:51:08
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 缓慢的萝莉 发表的提问:
我有个软件费用30000待摊(分摊2年),发生在6月初,但5月底需先做个一个月的计提,请问怎么做会计凭证分录
同学你好 你的发生在6月是什么意思?6月付款?还是合同开始执行的时间在6月
273楼
2023-09-20 17:05:18
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缓慢的萝莉:回复钟存老师 费用发生在6月
2023-09-20 17:27:46
缓慢的萝莉:回复钟存老师 6月初付款
2023-09-20 17:41:42
钟存老师:回复缓慢的萝莉合同开始执行日期是6月的话,不可以从5月开始摊销的 税法和会计准则都不允许
2023-09-20 18:01:11
缓慢的萝莉:回复钟存老师 合同执行是5月
2023-09-20 18:28:50
缓慢的萝莉:回复钟存老师 5月份做一个月的计提,6月份再分摊
2023-09-20 18:45:46
钟存老师:回复缓慢的萝莉哦哦,那就5月开始就计入无形资产 借无形资产 贷:应付账款 然后5月 借费用/成本 贷:累计摊销
2023-09-20 19:15:43
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 珍惜 发表的提问:
长期待摊费用开办费一次性转入费用的分录是借:管理费用 贷:长期待摊费用-开办费 吧?月底还需要做其他结转分录吗?
是的,月底借:本年利润,贷:管理费用
274楼
2023-09-20 17:32:59
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珍惜:回复袁老师 老师月底期间损益结转是不是就一块结转了?还需要单独做这一步的分录吗?
2023-09-20 17:47:46
袁老师:回复珍惜一块结转了
2023-09-20 18:01:50
珍惜:回复袁老师 但是老师我现在做16年的审计,15年的审计报告对方把长待摊一次转入费用了,但16年初我已分开摊销几个月,3月把剩余的一次转入费用了,现在审计说我16年期初有余额,应纳税调增,我没明白啥意思?我做的分录到月底不也结转了吗?
2023-09-20 18:23:27
袁老师:回复珍惜你应该做借:以前年度损益调整贷:长期待摊费用,不应该通过管理费用了,你别调整了,调表不调账
2023-09-20 18:42:18
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 发表的提问:
18年发票是专票20万,我做得分录借:长期待摊费用190476.19 进项税额9523.81 贷:银行存款199523.81 营业外收入476.1919年查出长期待摊费用多记了476.19,1月我调整分录借:以前年度损益调整476.19 贷:长期待摊费用476.19 借:利润分配~未分配利润476.19 贷:以前年度损益调整476.19 ,可是结账后资产负债表未分配利润刚好悬殊这金额,要怎样才不悬殊啊,
勾稽关系不对是吧,不需要调整期初数,只需要调整期末未分配利润 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
275楼
2023-09-21 16:44:58
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答疑郭老师:回复还有你多记了费用,以前年度损益调整是贷方才对
2023-09-21 17:13:49
回复答疑郭老师 分录该怎么做啊,我做的1月利润表净利润163987.73.期初未分配利润 -191121.18,现在期末未分配利润是 -27609.64 刚好悬殊476.19.要怎样调整才不悬殊呢,
2023-09-21 17:35:41
答疑郭老师:回复借长期待摊费用贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润符合这个就可以,可以不用调整的,如果想要调整软件做账的得问下软件售后
2023-09-21 18:01:30
回复答疑郭老师 期初数-191121.18+163987.73净利润+476.19损益调整=-26657.26那不是更 476.19这里该是减吗?
2023-09-21 18:20:09
答疑郭老师:回复同学先看这个公式未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 -27609.64=-191121.18+163987.73-476.19把数字套进去符合的
2023-09-21 18:33:08
答疑郭老师:回复我算了下没有差额,你要想着公式未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计不带以前年度损益调整科目的话得找你软件售后帮你修改
2023-09-21 18:53:36
回复答疑郭老师 那不是+-以前年度损益调整咯,我的以前年度损益调整是正数啊,也该减吗?不好意思老师,
2023-09-21 19:08:27
答疑郭老师:回复你的以前年度损益调整做错了,借长期待摊贷以前年度
2023-09-21 19:28:53
回复答疑郭老师 那长期待摊费用本来就多记了啊,
2023-09-21 19:45:06
答疑郭老师:回复长期待摊费用多记,支付的钱多记了吗
2023-09-21 20:10:02
答疑郭老师:回复费用少分摊的分录是你做的那个
2023-09-21 20:29:51
回复答疑郭老师 现在就是要调减待摊费用476.19。
2023-09-21 20:53:02
答疑郭老师:回复费用少分摊了是不是 是的话你的分录对,以前年度的费用增加影响了期末利润分配未分配利润减少了,应该用期末未分配-以前年度损益调整的增加
2023-09-21 21:20:32
回复答疑郭老师 晕了,就是18年我把没支付的476.19做到营业外收入了,查到说我长期待摊费用跟营业外收入多记了476.19,所以现在需要调整
2023-09-21 21:42:52
答疑郭老师:回复应该是你长期待摊费用多做了,根本用不到营业外收入,那你的分录对的,这个公式也成立的 -27609.64=-191121.18+163987.73-476.19
2023-09-21 21:59:37
回复答疑郭老师 那我做得那个以前年度损益调整科目是正的啊,怎会减呢,公式里的加减?
2023-09-21 22:25:59
回复答疑郭老师 老师,我现在管没得主见了,科目里是正数,套到公式里怎么就成负数了呢?
2023-09-21 22:47:03
回复答疑郭老师
2023-09-21 23:11:29
答疑郭老师:回复你这样想,你当时急了收入增加,影响你的净利润也增加是吧,那你现在红冲了净利润应该要减出来,净利润是当年的,实际没减出来,所以你在这个勾稽关系里面减出来,用净利润-以前年度损益调整
2023-09-21 23:39:32
答疑郭老师:回复不是因为以前年度是负数要减去,看以前年度损益调整科目的借贷方
2023-09-21 23:51:37
回复答疑郭老师 哦,我管那样弄了,那科目借方是调整损益类跨年多记,然后算得时候就减,贷方调整跨年少记,然后算得时候就加,这样认为对不,
2023-09-22 00:01:52
答疑郭老师:回复可以的
2023-09-22 00:12:24
回复答疑郭老师 谢谢,头都晕了,
2023-09-22 00:28:34
答疑郭老师:回复不用客气的,接触的多了就有窍门了
2023-09-22 00:50:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ yan 发表的提问:
调整2017年5月调整2016年一笔长期待摊费用调整为办公费 ,如何做会计分录? 是借:以前年度损益调整 贷:长期待摊费用吗?
你好,是的
276楼
2023-09-21 17:11:18
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yan:回复邹老师 @邹老师:但是利润表没有这个项目啊?怎么在利润表里体现出来?
2023-09-21 17:30:14
邹老师:回复yan你好,不在利润表体现,影响未分配利润的期末余额
2023-09-21 17:59:15
yan:回复邹老师 @邹老师:那如何转为未分配利润?账务怎么处理?
2023-09-21 18:20:19
邹老师:回复yan借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
2023-09-21 18:48:28
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 辛勤的蜻蜓 发表的提问:
想问一下代账公司预收客户一年的代账费用,代账公司按月摊销的会计分录
你好 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税金—增值税
277楼
2023-09-21 17:21:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 烂漫的天空 发表的提问:
老师,有的企业每月的费用摊销是根据什么算的?怎么做会计分录?
你好,是长期待摊费用的摊销吗? 如果是,摊销金额=发生额/预计摊销月份数 分录是,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
278楼
2023-09-21 17:29:59
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烂漫的天空:回复邹老师 固定资产的摊销?
2023-09-21 17:43:15
邹老师:回复烂漫的天空你好,需要知道折旧年限,方法,残值率,才可以计算月折旧金额的
2023-09-21 18:10:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ wsz 发表的提问:
北方按季度预缴采暖费怎么做分录?是计入长期待摊费用然后每期分摊,还是一次计入管理费用。具体分录是什么?
你好 支付 借;待摊费用 贷;银行存款等科目 摊销 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
279楼
2023-10-08 19:28:04
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wsz:回复邹老师 我听说新准则下已经没有待摊费用这个科目了?待摊费用通过预付账款科目核算。如果是这样我的分录是不是该改成“借:预付账款 贷:银行存款等科目摊销时借:管理费用等科目 贷:预付账款”
2023-10-08 19:44:31
邹老师:回复wsz你好,准则是取消了这个科目 但是一次性支付一个季度费用,取得发票,通过待摊费用核算的 而预付账款是付款了没有取得发票才使用的科目
2023-10-08 20:07:43
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 舒服的唇膏 发表的提问:
注册资本没到位,利息不能作为财务费用支出,那怎么处理会计分录,录入待摊费用吗
利息可以作为财务费用,只是这个费用不能税前扣除,
280楼
2023-10-08 19:54:17
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 毛9377803 发表的提问:
老师,19年度的我把长期待摊费用做成了固定资产, 年报的时候我调整过来,19年的长期待摊费用调增了27231.62元,会计分录怎么做。
您好,长期待摊费用调增的27231.62元,是否如何产生的,是折旧摊销年限不同导致还是其他原因,是否涉及损益。请尽量细化条件,方便给出准确建议。
281楼
2023-10-08 20:23:17
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毛9377803:回复小林老师 是折旧和分摊年限不同导致,是车间的改造导致,会增加19年的制造费用。
2023-10-08 20:44:55
小林老师:回复毛9377803您好,根据您的描述,参考分录,借制造费用-27231.62 长期待摊费用 累计折旧贷累计摊销 固定资产。其中,累计摊销是长期待摊费用按正确计算时转换时点应计提的摊销金额。若制造费用已计入成本,则应冲回成本科目。
2023-10-08 21:09:45
毛9377803:回复小林老师 求明细些的分录,摊销调增了27231.62 那后面损益调整分录怎么做
2023-10-08 21:30:38
小林老师:回复毛9377803您好,假设您的长期待摊费用与固定资产原值为A、已累计折旧B,长期待摊费用从初始正确计算应累计摊销金额C,简化分录,借制造费用-27231.62 长期待摊费用A 累计折旧B 贷累计摊销C 固定资产A。对于是否冲回主营业务成本,以及冲回主营业务成本的金额,需要根据您制造费用已转让成本的金额确定。
2023-10-08 21:41:05
小林老师:回复毛9377803您好,您看下我写的是否能够帮您理解!
2023-10-08 22:04:03
毛9377803:回复小林老师 老师结转成本和损益调整的分录能写一下吗?
2023-10-08 22:26:07
小林老师:回复毛9377803您好,说的结转成本和损益调整的分录,是您在制造费用科目核算的多计提折旧部分,借生产成本贷制造费用,借库存商品贷生产成本借主营业务成本贷库存商品。
2023-10-08 22:49:47
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 十月 发表的提问:
三年前的厂房维修款应计长期待摊费用,但是前会计入到固定资产了,我现在想调整回来,会计处理分录如何做?冲减固定资产,增加长期待摊费用吗?
是的,同学,冲减固定资产,增加长期待摊费用吗,然后再调整折旧和摊销。
282楼
2023-10-08 20:50:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 瓶子 发表的提问:
新会计准则取消了待摊费用,如果分期摊销法摊销,用什么科目?
您好,分期摊销法摊销,用长期待摊费用科目。
283楼
2023-10-09 16:06:00
全部回复
瓶子:回复王雁鸣老师 用预付账款科目可以吗?
2023-10-09 16:35:59
王雁鸣老师:回复瓶子您好,最好不用预付账款科目。
2023-10-09 17:04:44
瓶子:回复王雁鸣老师 为什么?老师
2023-10-09 17:22:25
王雁鸣老师:回复瓶子您好,因为我不是很习惯每个月把预付账款转入管理费用等期间费用科目。不好意思。
2023-10-09 17:34:05
瓶子:回复王雁鸣老师 我上月已经用了,不调的话可以吗?
2023-10-09 17:55:07
王雁鸣老师:回复瓶子您好,可以,不用调了。
2023-10-09 18:10:56
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Miss chen 发表的提问:
餐饮筹建期的装修费是先计入管理费用-开办费,还是直接计入长期待摊费用?会计分录应该怎么做
你好!建议计入长期待摊费用-装修费 贷现金等
284楼
2023-10-09 16:34:45
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 童童 发表的提问:
老师您好,我们公司以前会计在账务处理上做了很多的 摊销费用,分录是借:管理费用-摊销,贷:长期待摊费用-xx,我现在想把这些待摊费用全部结转平了,请问下分录怎么做,可以全部都结转平了吗?
你好,长期待摊费用按照原来摊销期间逐步摊销结转,不能一下经成本,会计核算要保持前后一致性原则
285楼
2023-10-09 16:56:59
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